Приложение к Постановлению от 28.10.2011 г № 285 Программа
Производственная программа ОАО «Южные электрические сети камчатки» в сфере горячего водоснабжения на 2011-2012 годы по С. Тигиль тигильского района
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
и качества услуг |
N п/п |
Показатели производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
2010 год |
2011
год |
2012 год |
|
|
|
план |
факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том
числе по потребителям: |
тыс. м3 |
|
|
26,182 |
26,182 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
|
|
26,182 |
26,182 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
|
|
|
|
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
|
|
|
|
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в
сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
|
|
0 |
100 |
2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
м3/час |
|
|
4,04 |
4,04 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации
коммунального комплекса |
N п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс. руб./% |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
0 |
0 |
0 |
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
0 |
0 |
0 |
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства |
0 |
0 |
0 |
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
0 |
0 |
0 |
5. |
Итого: |
0 |
0 |
0 |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей |
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию
производственной программы |
|
|
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
|
|
план |
факт |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
|
|
17182,2 |
18001,2 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
3. |
Рентабельность |
% |
|
|
0 |
0 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
|
|
12004,7 |
12575,3 |
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
|
|
12004,7 |
12575,3 |
6. |
Итого необходимая валовая
выручка ОКК на период
регулирования |
тыс. руб. |
|
|
17182,2 |
18001,2 |
7. |
Тариф организации
коммунального комплекса |
руб./м3 |
|
|
656,26 |
687,54 |
|
В том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./м3 |
|
|
197,75 |
207,24 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
|
|
|
|
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
|
|
|
|
--------------------------------
<*> выпадающие доходы организации компенсируются путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения
<**> средневзвешенный тариф в 2012 году с учетом календарной разбивки.