Приложение к Постановлению от 08.11.2012 г № 263 Программа
Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» в сфере горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения на 2012-2013 годы
Николаевское СП
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг
N
п/п |
Показатели
производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Период регулирования |
|
|
|
8-31 декабря
2012 год |
2013 год |
1 полугодие |
2 полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации
услуг, в том числе
по потребителям: |
тыс.куб.м. |
2,489 |
39,619 |
26,966 |
12,653 |
1.1.1. |
- населению |
тыс.куб.м. |
2,234 |
34,741 |
23,384 |
11,36 |
1.1.2. |
- бюджетным
потребителям |
тыс.куб.м. |
0,254 |
4,863 |
3,572 |
1,29 |
1.1.3. |
- прочим
потребителям |
тыс.куб.м. |
0,001 |
0,015 |
0,010 |
0,005 |
2. |
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды,
отпущенной по
показаниям приборов
учета |
% |
|
|
|
|
2.2. |
Удельное потребление
воды населением |
куб. м/час |
3,88 |
3,97 |
5,38 |
2,57 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N
п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс.руб./% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Мероприятия по
капитальному ремонту |
|
|
|
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
|
|
|
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации производства |
|
|
|
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности |
|
|
|
5. |
Итого: |
|
|
|
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
N N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию производственной
программы |
|
|
|
Период
регулирования
2012 год |
Период
регулирования
2013 год |
1 полугодие |
2 полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
486 |
7 981 |
5 315 |
2 666 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3. |
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6. |
Итого необходимая
валовая выручка ОКК на
период регулирования |
тыс. руб. |
486 |
7 981 |
5 315 |
2 666 |
7. |
Тариф организации
коммунального
комплекса |
руб./куб.м. |
195,09 |
201,45 |
197,11 |
210,69 |
|
в том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./куб.м. |
188,26 |
193,18 |
188,26 |
203,32 |
7.2. |
- бюджетным
потребителям |
руб./куб.м. |
254,91 |
260,32 |
254,91 |
275,30 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./куб.м. |
254,91 |
261,71 |
254,91 |
275,30 |
--------------------------------
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.