Приложение к Постановлению от 08.11.2012 г № 264 Программа
Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» в сфере горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения на 2012-2013 годы
Раздольненское СП
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг
N
п/п |
Показатели
производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Период регулирования |
|
|
|
8-31
декабря
2012 год |
2013 год |
1 полугодие |
2 полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в
том числе по
потребителям: |
тыс.куб.м. |
4,148 |
59,079 |
37,992 |
21,087 |
1.1.1. |
- населению |
тыс.куб.м. |
3,379 |
47,775 |
30,600 |
17,18 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс.куб.м. |
0,755 |
11,137 |
7,297 |
3,84 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс.куб.м. |
0,014 |
0,167 |
0,095 |
0,072 |
2. |
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
|
|
|
|
2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
куб. м/час |
5,87 |
5,45 |
7,04 |
3,89 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий, тыс.
руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование показателя |
тыс.руб./% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Мероприятия по
капитальному
ремонту |
|
|
|
2. |
Мероприятия по
реконструкции |
|
|
|
3. |
Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства |
|
|
|
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности |
|
|
|
5. |
Итого: |
|
|
|
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
N N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Ед. измерения |
Финансовые потребности на реализацию производственной
программы |
|
|
|
Период
регулирования
2012 год |
Период
регулирования
2013 год |
1 полугодие |
2 полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Затраты,
относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
742 |
10 894 |
6 822 |
4 072 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3. |
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
4. |
Бюджетные
субсидии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5. |
Выпадающие
доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6. |
Итого
необходимая
валовая выручка
ОКК на период
регулирования |
тыс. руб. |
742 |
10 894 |
6 822 |
4 072 |
7. |
Тариф
организации
коммунального
комплекса |
руб./куб.м. |
178,81 |
184,40 |
179,56 |
193,12 |
|
в том числе по
потребителям: |
|
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./куб.м. |
163,49 |
168,19 |
163,49 |
176,57 |
7.2. |
- бюджетным
потребителям |
руб./куб.м. |
246,09 |
252,88 |
246,09 |
265,78 |
7.3. |
- прочим
потребителям |
руб./куб.м. |
246,09 |
254,58 |
246,09 |
265,78 |
--------------------------------
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.