Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 271 Программа
Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» в сфере горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения на 2012-2013 годы
Новолесновское СП
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг
N п/п |
Показатели производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Период регулирования |
|
|
|
15-31 декабря
2012 года |
2013 год |
1 полугоди |
2 полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том
числе по потребителям: |
тыс.куб.м. |
0,644 |
15,871 |
10,983 |
4,888 |
1.1.1. |
- населению |
тыс.куб.м. |
0,631 |
15,372 |
10,841 |
4,531 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс.куб.м. |
0,012 |
0,230 |
0,141 |
0,09 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс.куб.м. |
0,000 |
0,269 |
0,001 |
0,27 |
2. |
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по
показаниям приборов учета |
% |
|
|
|
|
2.2. |
Удельное потребление воды
населением |
куб. м/час |
1,55 |
1,75 |
2,50 |
1,03 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N
п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование
показателя |
тыс.руб./% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Мероприятия по капитальному
ремонту |
|
|
|
2. |
Мероприятия по реконструкции |
|
|
|
3. |
Иные мероприятия, направленные на
совершенствование организации
производства |
|
|
|
4. |
Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности |
|
|
|
5. |
Итого: |
|
|
|
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
N N
п/п |
Наименование мероприятия |
Ед.
измерения |
Финансовые потребности на реализацию производственной программы |
|
|
|
Период
регулирования
2012 год |
Период
регулирования 2013
год |
1 полугодие |
2 полугодие |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Затраты, относимые на
себестоимость |
тыс. руб. |
107 |
2 717 |
1 809 |
908 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3. |
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6. |
Итого необходимая валовая выручка
ОКК на период регулирования |
тыс. руб. |
107 |
2 717 |
1 809 |
908 |
7. |
Тариф организации коммунального
комплекса |
руб./куб.м. |
165,50 |
171,20 |
164,74 |
185,71 |
|
в том числе по потребителям: |
|
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
руб./куб.м. |
163,19 |
167,04 |
163,19 |
176,24 |
7.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./куб.м. |
283,32 |
292,09 |
283,32 |
305,99 |
7.3. |
- прочим потребителям |
руб./куб.м. |
283,32 |
305,90 |
283,32 |
305,99 |
--------------------------------
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.