Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 270 Программа
Производственная программа ОАО «Камчатскэнерго» в сфере горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения на 2012-2013 годы
Новоавачинское СП
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг
|
N
п/п
|
Показатели
производственной
деятельности
|
Ед. измерения
| Период регулирования
|
15-31
декабря
2012 года
| 2013
год
| 1
полугодие
| 2
полугодие
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
1.
| Показатели эффективности
|
1.1.
| Объем реализации
услуг, в том числе по
потребителям:
|
тыс.куб.м.
|
2,914
|
51,229
|
30,315
|
20,914
|
1.1.1.
| - населению
| тыс.куб.м.
| 2,898
| 50,639
| 29,841
| 20,80
|
1.1.2.
| - бюджетным
потребителям
| тыс.куб.м.
| 0,016
| 0,583
| 0,470
| 0,11
|
1.1.3.
| - прочим потребителям
| тыс.куб.м.
| 0,000
| 0,007
| 0,004
| 0,003
|
2.
| Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
|
2.1.
| Доля воды, отпущенной
по показаниям
приборов учета
|
%
| | | | |
2.2.
| Удельное потребление
воды населением
| куб. м/час
| 3,90
| 5,78
| 6,87
| 4,71
|
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса
|
N
п/п
|
Наименование
мероприятия
| Финансовые
потребности на реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
| Ожидаемый эффект
|
наименование
показателя
|
тыс.руб./%
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
1.
| Мероприятия по
капитальному ремонту
| | | |
2.
| Мероприятия по
реконструкции
| | | |
3.
| Иные мероприятия,
направленные на
совершенствование
организации
производства
| | | |
4.
| Мероприятия по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
| | | |
5.
| Итого:
| | | |
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
|
N N
п/п
| Наименование
мероприятия
| Ед.
измерения
| Финансовые потребности на реализацию
производственной программы
|
| | | Период
регулирования
2012 год
| Период
регулирования
2013 год
| 1
полугодие
| 2
полугодие
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
1.
| Затраты, относимые на
себестоимость
|
тыс. руб.
| 463
| 8 422
| 4 836
| 3 587
|
2.
| Прибыль
| тыс. руб.
| | | | |
3.
| Рентабельность
| %
| | | | |
4.
| Бюджетные субсидии
| тыс. руб.
| | | | |
5.
| Выпадающие доходы
| тыс. руб.
| | | | |
6.
| Итого необходимая
валовая выручка ОКК
на период
регулирования
|
тыс. руб.
|
463
|
8 422
|
4 836
|
3 587
|
7.
| Тариф организации
коммунального
комплекса
| руб./куб.м.
| 158,78
| 164,40 ---
| 159,52
| 171,49
|
| в том числе по
потребителям:
| | | | | |
7.1.
| - населению ----
| руб./куб.м.
| 158,37
| 163,58 ---
| 158,37
| 171,05
|
7.2.
| - бюджетным
потребителям
|
руб./куб.м.
| 231,67
| 235,26 ---
| 231,67
| 250,20
|
7.3.
| - прочим потребителям
| руб./куб.м.
| 231,67
| 239,61 ---
| 231,67
| 250,20
|
--------------------------------
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.