Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 327 Программа

Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям из систем водоотведения, расположенных на территории военных городков №№ 33, 34 елизовского района на 2013 год


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг              │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────────┤
│      │    Показатели производственной    │   Ед.    │     2012 год     │                │
│N п/п │           деятельности            │измерения ├───────┬──────────┤    2013 год    │
│      │                                   │          │ план  │ожид.факт │                │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤
│1     │                 2                 │    3     │   4   │    5     │       6        │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────────┤
│Показатели эффективности                                                                 │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────────┤
│1.1.  │Объем реализации услуг, в том      │ тыс. м3  │   9   │          │       9        │
│      │числе по потребителям:             │          │       │          │                │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤
│1.1.1.│- населению                        │ тыс. м3  │  3,7  │          │      3,7       │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям           │ тыс. м3  │  0,8  │          │      0,8       │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям              │ тыс. м3  │  4,5  │          │      4,5       │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в    │
│сфере водоснабжения)                                                                     │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────────┤
│2.1.  │Доля воды, отпущенной по           │    %     │       │          │                │
│      │показаниям приборов учета          │          │       │          │                │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤
│2.2.  │Удельное потребление воды          │  м3/час  │       │          │                │
│      │населением                         │          │       │          │                │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────────┤
│     Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации      │
│                                 коммунального комплекса                                 │
├──────┬──────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│      │                      │  Финансовые   │             Ожидаемый эффект              │
│      │     Наименование     │потребности на ├───────────────────────┬───────────────────┤
│N п/п │     мероприятия      │  реализацию   │     наименование      │                   │
│      │                      │ мероприятий,  │      показателя       │    тыс. руб./%    │
│      │                      │   тыс. руб.   │                       │                   │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│  1   │          2           │       4       │           5           │         6         │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│1.    │Мероприятия по        │               │                       │                   │
│      │капитальному ремонту  │               │                       │                   │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│2.    │Мероприятия по        │               │                       │                   │
│      │реконструкции         │               │                       │                   │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│3.    │Иные мероприятия,     │               │                       │                   │
│      │направленные на       │               │                       │                   │
│      │совершенствование     │               │                       │                   │
│      │организации           │               │                       │                   │
│      │производства          │               │                       │                   │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│4.    │Мероприятия по        │               │                       │                   │
│      │энергосбережению и    │               │                       │                   │
│      │повышению             │               │                       │                   │
│      │энергетической        │               │                       │                   │
│      │эффективности         │               │                       │                   │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│5.    │Итого:                │               │                       │                   │
├──────┴──────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┴───────────────────┤
│                        Раздел 3. Расчет финансовых потребностей                         │
├──────┬────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┤
│      │                            │         │   Финансовые потребности на реализацию    │
│      │                            │         │        производственной программы         │
│N п/п │  Наименование мероприятия  │   Ед.   ├─────────────────────┬─────────────────────┤
│      │                            │измерения│      2012 год       │                     │
│      │                            │         ├──────────┬──────────┤      2013 год       │
│      │                            │         │   план   │ожид.факт │                     │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│  1   │             2              │    3    │    4     │    5     │          6          │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│1.    │Затраты, относимые на       │тыс. руб.│  487,14  │          │       520,20        │
│      │себестоимость               │         │          │          │                     │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│2.    │Прибыль                     │тыс. руб.│  24,37   │          │        27,28        │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│3.    │Рентабельность              │    %    │   5,0    │          │         5,2         │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│4.    │Бюджетные субсидии          │тыс. руб.│  164,45  │          │        159,4        │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│5.    │Выпадающие доходы (избыток  │тыс. руб.│          │          │                     │
│      │средств)                    │         │          │          │                     │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│6.    │Итого затрат на период      │тыс. руб.│  511,5   │          │         547         │
│      │регулирования               │         │          │          │                     │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│7.    │Тариф организации           │ руб./м3 │56,83 ---  │          │      60,83 ---       │
│      │коммунального комплекса     │         │          │          │                     │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│      │В том числе по              │         │          │          │                     │
│      │потребителям:               │         │          │          │                     │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│7.1.  │- населению                 │ руб./м3 │12,39 ---  │          │      17,74 ---       │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│7.2.  │- бюджетным потребителям    │ руб./м3 │56,83 ---  │          │      60,83 ---       │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│7.3.  │- прочим потребителям       │ руб./м3 │56,83 ---  │          │      60,83 ---       │
└──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────┘

--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.