Приложение к Постановлению от 30.11.2012 г № 327 Программа
Производственная программа филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям из систем водоотведения, расположенных на территории военных городков №№ 33, 34 елизовского района на 2013 год
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────────┤
│ │ Показатели производственной │ Ед. │ 2012 год │ │
│N п/п │ деятельности │измерения ├───────┬──────────┤ 2013 год │
│ │ │ │ план │ожид.факт │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤
│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────────┤
│Показатели эффективности │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────────┤
│1.1. │Объем реализации услуг, в том │ тыс. м3 │ 9 │ │ 9 │
│ │числе по потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤
│1.1.1.│- населению │ тыс. м3 │ 3,7 │ │ 3,7 │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤
│1.1.2.│- бюджетным потребителям │ тыс. м3 │ 0,8 │ │ 0,8 │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤
│1.1.3.│- прочим потребителям │ тыс. м3 │ 4,5 │ │ 4,5 │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────────┤
│Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в │
│сфере водоснабжения) │
├──────┬───────────────────────────────────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────────┤
│2.1. │Доля воды, отпущенной по │ % │ │ │ │
│ │показаниям приборов учета │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────────┤
│2.2. │Удельное потребление воды │ м3/час │ │ │ │
│ │населением │ │ │ │ │
├──────┴───────────────────────────────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────────┤
│ Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │
│ коммунального комплекса │
├──────┬──────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │ │ Финансовые │ Ожидаемый эффект │
│ │ Наименование │потребности на ├───────────────────────┬───────────────────┤
│N п/п │ мероприятия │ реализацию │ наименование │ │
│ │ │ мероприятий, │ показателя │ тыс. руб./% │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│1. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │капитальному ремонту │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│2. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │реконструкции │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│3. │Иные мероприятия, │ │ │ │
│ │направленные на │ │ │ │
│ │совершенствование │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │
│ │производства │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│4. │Мероприятия по │ │ │ │
│ │энергосбережению и │ │ │ │
│ │повышению │ │ │ │
│ │энергетической │ │ │ │
│ │эффективности │ │ │ │
├──────┼──────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────────────────┤
│5. │Итого: │ │ │ │
├──────┴──────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┴───────────────────┤
│ Раздел 3. Расчет финансовых потребностей │
├──────┬────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ Финансовые потребности на реализацию │
│ │ │ │ производственной программы │
│N п/п │ Наименование мероприятия │ Ед. ├─────────────────────┬─────────────────────┤
│ │ │измерения│ 2012 год │ │
│ │ │ ├──────────┬──────────┤ 2013 год │
│ │ │ │ план │ожид.факт │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│1. │Затраты, относимые на │тыс. руб.│ 487,14 │ │ 520,20 │
│ │себестоимость │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│2. │Прибыль │тыс. руб.│ 24,37 │ │ 27,28 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│3. │Рентабельность │ % │ 5,0 │ │ 5,2 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│4. │Бюджетные субсидии │тыс. руб.│ 164,45 │ │ 159,4 │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│5. │Выпадающие доходы (избыток │тыс. руб.│ │ │ │
│ │средств) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│6. │Итого затрат на период │тыс. руб.│ 511,5 │ │ 547 │
│ │регулирования │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│7. │Тариф организации │ руб./м3 │56,83 --- │ │ 60,83 --- │
│ │коммунального комплекса │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │В том числе по │ │ │ │ │
│ │потребителям: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│7.1. │- населению │ руб./м3 │12,39 --- │ │ 17,74 --- │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│7.2. │- бюджетным потребителям │ руб./м3 │56,83 --- │ │ 60,83 --- │
├──────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│7.3. │- прочим потребителям │ руб./м3 │56,83 --- │ │ 60,83 --- │
└──────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────┘
--------------------------------
<*> Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.