Приложение к Постановлению от 10.01.2013 г № 4
Раздел 1.Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Период регулирования |
|
|
|
2013 год |
февраль-июнь 2013 года |
01 июля 27 октября 2013 года |
28 октября - 31 декабря 2013 года |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Показатели эффективности |
1.1. |
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. куб. м. |
2,340 |
1,286 |
0,682 |
0,372 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. куб. м. |
2,276 |
1,253 |
0,662 |
0,361 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб. м. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб. м. |
0,064 |
0,033 |
0,020 |
0,011 |
2. |
Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения |
2.1. |
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета |
% |
|
|
|
|
2.2. |
Удельное
потребление воды населением |
куб. м/час |
0,26 |
0,37 |
0,23 |
0,23 |
2.3. |
Количество тепла,
необходимого для подогрева 1 м3
горячей воды |
Гкал/м3 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
наименование показателя |
тыс.руб./ % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Мероприятия по капитальному ремонту |
|
|
|
2. |
Мероприятия по реконструкции |
|
|
|
3. |
Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства |
|
|
|
4. |
Мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
|
|
5. |
Итого: |
|
|
|
Раздел 3.Расчет финансовых потребностей
N
п/п |
Наименование мероприятия |
Ед. измерения |
Финансовые потребности на реализацию производственной программы |
|
|
|
2013 год |
февраль-июнь 2013 года |
01 июля 27 октября 2013 года |
28 октября - 31 декабря 2013 года |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. руб. |
433 |
266 |
111 |
56 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
3. |
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
5. |
Выпадающие доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6. |
Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования |
тыс. руб. |
433 |
266 |
111 |
56 |
7. |
Тариф организации коммунального комплекса |
руб./куб.м. |
|
|
|
|
|
в том числе по потребителям: |
|
|
|
|
|
7.1. |
- населению |
|
|
|
|
|
|
компонент на тепловую энергию |
руб / Гкал |
1392,03 |
1 998,00 |
1 005,08 |
1 005,08 |
|
компонент на холодную воду |
руб./куб.м. |
64,02 |
72,46 |
83,00 |
70,34 |
7.2. |
- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям |
|
|
|
|
|
|
компонент на тепловую энергию |
руб / Гкал |
9020,73 |
10422,25 |
11623,69 |
11623,69 |
|
компонент на холодную воду |
руб./куб.м. |
103,22 |
120,53 |
130,90 |
109,05 |
Примечание:
Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,06 Гкал/м3
<*> средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям.
<**> тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.