Постановление от 27.01.2015 г № 26-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П


2) часть 2.3 раздела "Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 4 - 2014 год.".

"
6.В Подпрограмме 5 "Детство без жестокости и насилия":
1) в паспорте:
а) раздел "Этапы и сроки" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 2014 год

";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 13 228,64100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 13 228,64100 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 7 358,0000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 7 358,0000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.

";
2) часть 2.3 раздела "Цель, задачи, механизм реализации Подпрограммы 5, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"2.3. Срок реализации Подпрограммы 5 - 2014 год.".

"
7.Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 123 918,85700 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 59 495,25100 тыс. руб.; 2015 год - 52581,658000 тыс. руб.; 2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.; 2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 66 708,89800 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 30 614,10000 тыс. руб.; 2015 год - 24 252,85000 тыс. руб.; 2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.; 2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) 27 470,72100 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 27 470,72100 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - планируемые объемы - 28 328,80800 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. руб.; 2015 год - 28 328,80800 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; местных (бюджетов (по согласованию) - 1 410,43000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 410,43000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.

".
8.Дополнить Подпрограммой 6(1) "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" следующего содержания:
"Подпрограмма 6(1).
"Развитие системы социального обслуживания населения
в Камчатском крае" (далее - Подпрограмма 6(1))
Паспорт Подпрограммы 6(1)

































Ответственный исполнитель Подпрограммы 6(1)Министерство социального развития и труда Камчатского края
Участники Подпрограммы 6(1)Министерство строительства Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6(1)отсутствуют
Цели Подпрограммы 6(1)1) повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан;
2) повышение престижности работы в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения
Задачи
Подпрограммы 6(1)
1) развитие учреждений (отделений) социального обслуживания граждан;
2) создание в учреждениях социального обслуживания граждан условий проживания, соответствующих требованиям санитарных норм и правил;
3) повышение обеспеченности населения социальными услугами в учреждениях социального обслуживания граждан;
4) перевод муниципальных учреждений социального обслуживания граждан в государственные и пересмотр неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг
Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 6(1)
1) удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан;
2) доля граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан в улучшенных условиях, от общей численности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан;
3) удельный вес учреждений социального обслуживания граждан, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа учреждений социального обслуживания граждан;
4) доля специалистов учреждений социального обслуживания граждан с профильным образованием от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания граждан
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы 6(1)
1) повышение доступности учреждений социального обслуживания граждан и качества социальных услуг, оказываемых населению;
2) сокращение очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
3) увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому в соответствии со стандартами качества;
4) улучшение качества жизни детей-инвалидов в детских домах-интернатах;
5) повышение престижа профессии "социальный работник", приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 6(1)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6(1) за счет средств краевого бюджета составляет 995 495,51718 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 63 279,11518 тыс. руб.;
2015 год - 76 645,30000 тыс. руб.;
2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.


1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 6
1.1. Социальное обслуживание населения, как одно из составляющих социальной поддержки населения, представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В Камчатском крае сформирована законодательная, материально-техническая базы и кадровый потенциал, система управления и сеть учреждений различных типов и форм, осуществляющих социальное обслуживание населения.
1.2. Социальные услуги в Камчатском крае ежегодно получают около 16 тыс. человек - пожилых граждан, инвалидов, детей-инвалидов, лиц без определенного места жительства.
По данным федерального статистического наблюдения на 1 января 2013 года инфраструктура учреждений социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, детей-инвалидов, лиц без определенного места жительства включает 23 учреждения социального обслуживания населения:
6 стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 4 дома-интерната общего типа (из них 1 дом милосердия, 2 психоневрологических дома-интерната);
1 специальный дом ветеранов;
7 комплексных центров социального обслуживания населения;
4 стационарных учреждения для детей, в том числе 1 дом-интернат для умственно отсталых детей; 3 социальных приюта для детей; 1 центр социальной помощи семье и детям;
1 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
2 отделения для детей в комплексном центре социального обслуживания населения;
1 комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной реабилитации граждан.
1.3. Приоритетным направлением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов является оказание услуг на дому. Данная форма предоставления социальных услуг является более социально ориентированной, поскольку сохраняет привычную среду обитания для граждан, а также более экономичной, по сравнению со стационарным социальным обслуживанием. Так, в 2012 году, стоимость предоставления социальных услуг на дому в расчете на одного человека составляла 87,1 тыс. руб. в год, в стационарных условиях - 958,7 тыс. рублей в год (в 11 раз больше).
В 2012 году отделениями социального обслуживания на дому предоставлены надомные услуги 14 994 гражданам пожилого возраста и инвалидам, специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому - 366 гражданам, отделениями срочного социального обслуживания - 12 207 гражданам.
1.4. Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к сокращению, очередь на социальное обслуживание в стационарных учреждениях сохраняется. По состоянию на 1 января 2013 года ожидают места в стационарных учреждениях социального обслуживания населения:
в дома-интернаты общего типа - 36 человек;
в дома-интернаты для психически больных - 128 человек, из них 98 человек ожидают место более 1 года.
1.5. Для социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий в Камчатском крае создано полустационарное учреждение социальной реабилитации, где нуждающимся предоставляется возможность для временного пребывания. За первое полугодие 2013 год численность лиц без определенного места жительства и занятий, получивших услуги в этих учреждениях, составила 244 человека.
1.6 Органы государственной власти Камчатского края, осуществляя полномочия по социальному обслуживанию населения, совершенствуют условия предоставления социальных услуг, расширяют спектр оказываемых социальных услуг, внедряют в работу с населением новые социальные технологии.
В 2011-2012 годах приняты краевые целевые программы, направленные на повышение качества жизни пожилых людей, а также разработаны и утверждены перспективные схемы размещения стационарных учреждений социального обслуживания населения на период до 2020 года.
Перспективными схемами наряду со стационарными учреждениями социального обслуживания пожилых людей, намечено развитие надомных и полустационарных форм предоставления социальных услуг (стационарозамещающих технологий), как социально и экономически более эффективных, привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров для помощи пожилым людям на дому, расширение сферы применения мобильных бригад социального обслуживания и др.
Результатом реализации перспективных схем размещения учреждений социального обслуживания населения в 2011-2012 годах проведены следующие мероприятия:
в рамках федеральной целевой программы "Дети России" в 2012 году завершилась реконструкция дома-интерната для умственно-отсталых детей. Строительство данного объекта позволило увеличить общую площадь дома-интерната на 846,3 кв.м и разместить в соответствии с санитарными нормами 20 детей, нуждающихся в постороннем уходе;
в 2013 году продолжены работы по реконструкции "Елизовского дома-интерната для психических больных";

в рамках долгосрочной краевой целевой программы "Доступная среда на 2012-2015 годы в Камчатском крае" проведена реконструкция объекта "Комплексный центр реабилитации инвалидов с блоком социального жилища для пожилых граждан и инвалидов", что позволило создать комфортные условия проживания для 49 граждан пожилого возраста и инвалидов, соответствующих возрасту и состоянию здоровья.
В настоящее время завершается проектирование строительства комплексного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 30 мест для детей в Елизовском районе. Закончено проектирование нового корпуса Паратунского дома-интерната на 100 мест.
Кроме того, прорабатывается вопрос строительства в Карагинском районе дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест, идет согласование участка, отведение земли. Начало работ по проектированию предусмотрено в 2014 году.
1.7.С 2011 года дополнительным источником финансовых средств, направляемых на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, является предоставление субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
На проведение ремонтных работ в 2012 году субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации составила 1010,9 тыс. руб.
1.8.В рамках краевой ведомственной целевой программы "Развитие краевых государственных автономных учреждений социальной защиты на 2012 год" на реализацию мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений, на проведение ремонтных работ утверждено 49,5 млн. руб.
За счет средств долгосрочной краевой целевой программы "Старшее поколение в Камчатском крае на 2011-2013 годы" приобретено медицинское оборудование для мобильных бригад, созданных на базе Комплексного центра Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского комплексного центра социального обслуживания населения.
В рамках долгосрочной краевой целевой программы "Доступная среда на 2011-2015 годы в Камчатском крае" выполнены следующие мероприятия:
проведены работы по обеспечению доступности учреждений социальной защиты;
для обеспечения работы службы "Социальное такси" (13 235 тыс. руб.) КГАУ СЗ "Камчатский специальный дом ветеранов" приобретены 3 микроавтобуса;
организован пункт проката технических средств реабилитации для маломобильных граждан (кресла-коляски, костыли, трости, тренажеры на сумму 1000 тыс. руб.) на базе КГАУ СЗ "Камчатский специальный дом ветеранов";
проИЗАедены социальные выплаты для обустройства жилых помещений для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами;
проведено оснащение стационарных учреждений социальной защиты техническими средствами реабилитации инвалидов.
1.9.Приоритетным направлением деятельности по совершенствованию социального обслуживания населения остается создание безопасных и качественных условий для круглосуточного проживания в стационарных учреждений граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов.
В рамках долгосрочной краевой целевой программы "Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае на 2012-2015 годы" проведено обеспечение выполнения требований строительных и санитарных правил и норм, требований охраны труда в краевых государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы в Камчатском крае, а также обеспечение антитеррористической и противокриминальной защищенности учреждений социальной сферы.
1.10.К числу существенных недостатков современной системы социального обслуживания населения, не обеспечивающих предоставление социальных услуг, удовлетворяющих потребности граждан, относятся следующие:
устаревшая материальная база учреждений социального обслуживания населения. В 2012 году из общего числа зданий, в которых размещены стационарные учреждения социального обслуживания пожилых граждан, требовали реконструкции 5,72 %%; в ветхих зданиях - 1,98 %%. Площадь спален в большинстве домов-интернатов, особенно психоневрологических, не соответствует действующему нормативу (7 кв. м);
дефицит кадров социальных работников в системе социального обслуживания населения, в том числе в связи с низким уровнем оплаты их труда. Уровень укомплектованности штатов в учреждениях социального обслуживания системы социальной защиты населения находится на уровне 92,6 %%. Основная причина - низкий уровень оплаты труда социальных и медицинских работников.
Необходимость решения существующих проблем в системе социального обслуживания населения в Камчатском крае предопределяют направления и содержание мероприятий Подпрограммы 6(1).
2.Цели и задачи, сроки и
механизм реализации Подпрограммы 6(1),
характеристика ведомственных целевых программ и
основных мероприятий Подпрограммы 6(1)
2.1.Целями Подпрограммы 6(1) являются:
1) повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан;
2) повышение престижности работы в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения.
2.2.Для решения целей Подпрограммы 6(1) необходимо выполнение следующих задач:
1) развитие учреждений (отделений) социального обслуживания граждан;
2) создание в учреждениях социального обслуживания граждан условий проживания, соответствующих требованиям санитарных норм и правил;
3) повышение обеспеченности населения социальными услугами в учреждениях социального обслуживания граждан;
4) перевод муниципальных учреждений социального обслуживания граждан в государственные и пересмотр неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг.
2.3.Срок реализации Подпрограммы 6(1) - 2014-2018 годы.
2.4.Для решения поставленных задач будут реализованы следующие основные мероприятия:
1) формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае;
2) совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующего состояние и развитие учреждений социального обслуживания граждан;
3) разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг;
4) расширение сети социальных учреждений;
5) обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан;
6) укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан;
7) повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий;
8) проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан.
2.5.Текущее управление и контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы 6(1) осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы 6 Министерство социального развития и труда Камчатского края.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6(1) ежегодно в установленном порядке уточняет перечень финансируемых мероприятий Подпрограммы 6(1) на очередной финансовый год, определяет сроки их реализации, подготавливает предложения об объемах финансирования, оценивает возможность достижения целевых индикаторов и показателей.
2.6.Ответственный исполнитель Подпрограммы 6(1):
1) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты Камчатского края, необходимые для реализации Подпрограммы 6(1);
2) ежегодно подготавливает и представляет в Министерство финансов Камчатского края бюджетную заявку на финансирование мероприятий Подпрограммы 6(1) на очередной финансовый год и на плановый период;
3) осуществляет отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков по мероприятиям Подпрограммы 6(1) в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4) осуществляет ведение сводной отчетности и подготовку доклада о реализации Подпрограммы 6(1).
2.7.Выполнение мероприятий Подпрограммы 6(1) осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых в установленном порядке ответственным исполнителем Подпрограммы 6(1) и участниками Подпрограммы 6(1) с исполнителями мероприятий Подпрограммы 6(1) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.Обобщенная характеристика основных мероприятий
Подпрограммы 6(1), реализуемых муниципальными
образованиями в Камчатском крае
3.1.Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в 2014 году в соответствии с порядком, установленным приложением N 1 к Подпрограмме 7, на следующие мероприятия:
1) обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений социального обслуживания населения;
2) укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.
4.Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 6(1)
В реализации Подпрограммы 6(1) принимает участие Пенсионный фонд Российской Федерации.
Начиная с 2008 года, Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет предоставление субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Реализация социальных программ субъектов Российской Федерации предусматривает оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, укрепление материальной базы стационарных учреждений социального обслуживания населения, в том числе строительство новых объектов и ремонт зданий учреждений социального обслуживания населения, оснащение их технологическим оборудованием и предметами длительного пользования, приобретение автомашин для оснащения мобильных бригад учреждений социального обслуживания населения, оказывающих неотложные социальные и медико-социальные услуги пожилым людям.
5.Анализ рисков реализации Подпрограммы 6(1) и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 6(1)
5.1.Для оценки достижения поставленных Подпрограммой 6(1) целей будут учитываться финансовые, социальные и информационные риски.
5.2.На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Подпрограммы 6(1), выделены следующие риски ее реализации:
1) финансовые риски - связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств краевого бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 6(1);
2) социальные риски - связаны с дефицитом кадров системы социального обслуживания населения. Минимизации данных рисков будет способствовать реализация предусмотренных в Подпрограмме 6(1) мер, направленных на, повышение престижа профессии социальных работников (в том числе ежегодное проведение конкурса "Лучший работник социального обслуживания населения" с награждением лауреатов конкурса), внедрение регламентов предоставления социальных услуг, расширение использования в практике работы социальных служб норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг и др.;
3) информационные риски - связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации Подпрограммы 6(1). С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации Подпрограммы 6(1) будет проводиться работа, направленная на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 6(1).
5.3.Оценка эффективности Подпрограммы 6(1) будет ежегодно проИЗАодиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг ситуации в сфере социального обслуживания населения за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы 6(1).
6.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6(1)
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 6(1) ожидается:
1) повышение доступности учреждений социального обслуживания граждан и качества социальных услуг, оказываемых населению;
2) сокращение очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
3) увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарной, полустационарной формах и в форме социального обслуживания на дому в соответствии со стандартами качества;
4) улучшение качества жизни детей-инвалидов в детских домах-интернатах;
5) повышение престижа профессии "социальный работник", приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения.".
9.В Подпрограмме 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы":
1) в наименование изложить в следующей редакции:
"Повышение эффективности государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций";

2) паспорт изложить в следующей редакции:
"
Ответственные исполнители Подпрограммы 7 Участники Подпрограммы 7 Министерство социального развития и труда Камчатского края; Агентство по внутренней политике Камчатского края Министерство культуры Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7 отсутствуют
Цель Подпрограммы 7 увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
Задачи Подпрограммы 7 1) развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций; 2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций направленной на достижение конкретных значений показателей результативности; 3) содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации; 4) развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев; 5) содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых социально ориентированными некоммерческими организациями от коммерческих организаций и граждан; 6) обеспечение открытости информации о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 7 1) количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти Камчатского края; 2) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края; 3) число муниципальных образований, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получившие государственную поддержку; 4) число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций; 5) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Камчатского края, от общего числа зарегистрированных в Камчатском крае социально ориентированных некоммерческих организаций; 6) количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 7) численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации общественно полезных программ, закупок работ (услуг) в социальной сфере; 8) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах; 9) увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 10) численность добровольцев, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации социально значимых программ при поддержке органов государственной власти Камчатского края; 11) доля благотворительных организаций от общего числа зарегистрированных в Камчатском крае социально ориентированных некоммерческих организаций
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 2014-2018 годы
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 1) создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 2) повышение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций; 3) увеличение объемов и повышение качества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 Общий объем финансирования Подпрограммы 7 за счет средств краевого бюджета составляет 73 245,63000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 28 651,49000 тыс. руб.; 2015 год - 14 650,20000 тыс. руб.; 2016 год - 14 602,70000 тыс. руб.; 2017 год - 15 341,240000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб. Дополнительное финансирование из краевого бюджета мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на 2015 год предусмотрено за счет иных государственных программ Камчатского края в общем объеме 5302,0 тыс. руб., в том числе: 1) в подпрограмме 1 "Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае" и подпрограмме 2 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 546-П, в общем объеме 1722,0 тыс. руб.; 2) в подпрограмме 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" настоящей Программы и подпрограмме 1 "Семья и дети Камчатки" государственной Программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы", утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 18.12.2014 N 533-П, в общем объеме 2700,0 тыс. руб.; 3) в подпрограмме 5 "Молодежь Камчатки" государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 552-П, в общем объеме 820,0 тыс. руб.; 4) в подпрограмме 4 "Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае" государственной программы Камчатского края "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 522-П, в общем объеме 60,0 тыс. рублей.

";
3) в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 7":
а) часть 1.1 признать утратившей силу:
б) в части 1.2:
в абзаце первом слово "Сфера" исключить, слова "на 2014-2018 годы" исключить;
абзацы второй - четвертый признать утратившими силу;
в абзаце двадцать втором слова "типовые соглашение" заменить словами "типовые соглашения";
4) раздел 2 "Цели и задачи, сроки и механизм реализации Подпрограммы 7, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"2. Цели и задачи, сроки и механизм реализации Подпрограммы
7, характеристика ведомственных целевых программ и
основных мероприятий Подпрограммы 7
2.1. Целью Подпрограммы 7 является увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее также - СОНКО).
2.2. Для достижения цели Подпрограммы 7 необходимо решение следующих задач:
1) развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов указанных организаций;
2) оказание за счет средств краевого бюджета финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности;
3) содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации;
4) развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев;
5) содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых социально ориентированными некоммерческими организациями от коммерческих организаций и граждан;
6) обеспечение открытости информации о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.3. Срок реализации Подпрограммы 7 - 2014-2018 годы.
2.4. Для решения поставленных задач будут реализованы следующие основные мероприятия:
1) финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае;
2) имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае;
3) информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае;
4) консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае;
5) привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае к реализации государственной политики в социальной сфере;
6) стимулирование поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае и участия в ней граждан и юридических лиц;
7) поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае на местном уровне;
8) изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае.
2.5. Финансовая поддержка СОНКО осуществляется посредством:
1) предоставления СОНКО на конкурсной основе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) по направлениям деятельности СОНКО, предусмотренным статьей 311 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также статьей 4 Закона Камчатского края от 14.11.2011 N 689 "О государственной поддержке некоммерческих организаций в Камчатском крае";

2) предоставления субсидий:
а) СОНКО, уставная деятельность которых связана с предоставлением социальных услуг отдельным категориям граждан;
б) на обеспечение деятельности Центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
в) в целях оказания помощи детям, оставшимся в трудной жизненной ситуации;
3) осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у СОНКО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.6.Имущественная поддержка СОНКО осуществляется Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества.
2.7.Предоставление информационной поддержки направлено на обеспечение пропаганды и популяризации деятельности и результатов реализации социально значимых программ СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества.
2.8.Консультирование и поддержка в области получения дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО предоставляется СОНКО независимо от организационно-правовых форм и участия в реализации мероприятий Подпрограммы 7, а также некоммерческим организациям, оказывающим консультационные услуги СОНКО на безвозмездной основе, в рамках следующих мероприятий:
1) содействие в организации получения дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО;
2) предоставление консультаций СОНКО по вопросам организации деятельности и получения государственной поддержки;
3) проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СОНКО, обмену опытом и распространению лучших практик, в том числе:
а) межрегиональной конференции "Роль организаций некоммерческого сектора в развитии гражданского общества" с участием высококвалифицированных специалистов в сфере деятельности СОНКО и иных институтов гражданского общества, представителей СОНКО, осуществляющих деятельность в субъектах Дальневосточного федерального округа (2015 и 1017 годы);
б) форума "Доброволец Камчатки" с участием представителей волонтерских движений всех поколений из муниципальных районов и городских округов Камчатского края (2014 год);
4) оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим СОНКО;
5) предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение части расходов работников и добровольцев СОНКО, связанных с получением дополнительного профессионального образования работниками и добровольцами СОНКО за пределами Камчатского края;
6) организация курсов повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО в Камчатском крае.
2.9.Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере направлено на обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края и общественных институтов, деятельность которых ориентирована на продуктивное партнерство в сфере социальных услуг и попечительства.
2.10.В целях стимулирования поддержки деятельности СОНКО проводятся следующие мероприятия, направленные на развитие системы морального поощрения сотрудников СОНКО, благотворителей и добровольцев:
1) организация и проведение "Ярмарки социальных проектов";
2) организация и проведение краевого конкурса по определению лучших СОНКО года;
3) организация и проведение краевого конкурса "Меценат года";
4) организация и проведение регионального этапа Конкурса лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций Всероссийского Фестиваля социальных программ "Содействие".
Организация и проведение мероприятий, указанных в пунктах 1 - 3 настоящей части, осуществляется в порядке, утвержденном приказом Агентства по внутренней политике Камчатского края. Порядок проведения регионального этапа Конкурса лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций Всероссийского Фестиваля социальных программ "Содействие" регламентируется нормативным правовым актом Общественной палаты Российской Федерации.
2.11.Содействие муниципальным программам поддержки СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества предусматривает как финансовую, так и организационно-методическую поддержку.
2.12.Изучение состояния некоммерческого сектора, включая деятельность СОНКО, проводится с участием научных учреждений в Камчатском крае, СОНКО, привлеченных к организационно-методической работе по проведению конкурсов, и независимых экспертов, а также Центра поддержки СОНКО. В рамках данного мероприятия проводится:
1) мониторинг реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае;
2) комплексное исследование состояния и проблем развития СОНКО с учетом организационно-правовых форм;
3) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности общественных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
4) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности родовых и территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
5) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности общественных и некоммерческих фондов, в том числе отделений иностранных фондов, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
6) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности религиозных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;
7) проведение исследования по оценке результативности и эффективности реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО.";
5) раздел 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края" изложить в следующей редакции:
"3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Подпрограммы 7, реализуемых муниципальными образованиями в
Камчатском крае
3.1. Предоставление субсидий местным бюджетам планируется на мероприятие Подпрограммы 7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне".

3.2.Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на мероприятие, предусмотренное частью 3.1 настоящего раздела, установлено приложением N 2 к Подпрограмме 7.";
6) часть 4.1 раздела 4 "Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, коммерческих организаций всех форм собственности, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы" признать утратившей силу;
7) в разделе 5 "Анализ рисков реализации Подпрограммы 7 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 7":
а) части 5.1 - 5.2.4 признать утратившими силу;
б) в абзаце первом части 5.3 слова "В сфере "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы" заменить словами "В рамках реализации Подпрограммы 7";
8) в разделе 6 "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7":
а) части 6.1 - 6.3 признать утратившими силу;
б) в части 6.4:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
"6.4. Основными ожидаемыми конечными результатами Подпрограммы 7 являются:
1) создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;";

дополнить абзацами третьим - пятым следующего содержания:
"2) повышение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) увеличение объемов и повышение качества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями.
6.5. Показатели (индикаторы) Подпрограммы 7 и их значения приведены в таблице.";

в таблице:
в пункте 1.1.1 слова "некоммерческими организациями" заменить словами "социально ориентированными некоммерческими организациями";
в пункте 1.1.2 слова "некоммерческих организаций" заменить словами "социально ориентированных некоммерческих организаций";
в пункте 1.1.5 слова "Количество некоммерческих организаций" заменить словами "Количество социально ориентированных некоммерческих организаций";
в пункте 1.1.6 слова "некоммерческих организаций" заменить словами "социально ориентированных некоммерческих организаций";
в пункте 1.1.7 слова "заказов на выполнение работ и оказание услуг" заменить словами "закупок работ (услуг)";
в пункте 1.1.10 слова "некоммерческими организациями" заменить словами "социально ориентированными некоммерческими организациями";
9) приложение N 1 к Подпрограмме 7 признать утратившим силу;
10) в приложении N 2 к Подпрограмме 7:
а) в наименовании слова "органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае" заменить словами "местным бюджетам", слова "частью 3.2" заменить словами "частью 3.1";
2) в части 1 слова "частью 3.2" заменить словами "частью 3.1";
3) в пункте 1 части 6 слова "частью 3.2" заменить словами "частью 3.1";
4) в обозначении к приложению слова "органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае" заменить словами "местным бюджетам", слова "частью 3.2" заменить словами "частью 3.1".
10.Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 паспорта Подпрограммы 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 Общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 52 961,50000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 27 034,80000 тыс. руб.; 2015 год - 24 974,70000 тыс. руб.; 2016 год - 426,00000 тыс. руб.; 2017 год - 526,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета - 5 881,50000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 3 484,80000 тыс. руб.; 2015 год - 1 444,70000 тыс. руб.; 2016 год - 426,00000 тыс. руб.; 2017 год - 526,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 47 080,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 23 550,00000 тыс. руб.; 2015 год - 23 530,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.

".
11.В Подпрограмме 9 "Обеспечение реализации Программы":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9 Общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 9 240 070,34145 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 522 845, 52445 тыс. руб.; 2015 год - 1 625 006,18000 тыс. руб.; 2016 год - 1 725 093, 53000 тыс. руб.; 2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.; 2018 год - 2 630 442,49700 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 2 268,20000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 282,90000 тыс. руб.; 2015 год - 318,30000 тыс. руб.; 2016 год - 335,50000 тыс. руб.; 2017 год - 335,50000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 9 237 802,14145 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1 521 562,62445 тыс. руб.; 2015 год - 1 624 687,88000 тыс. рублей; 2016 год - 1 724 760,03000 тыс. руб.; 2017 год - 1 736 349,11000 тыс. руб.; 2018 год - 2 630 442,49700 тыс. руб.

";
2) часть 2.4 раздела 2 "Цели и задачи, сроки и механизм реализации Подпрограммы 9, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 9" изложить в следующей редакции:
"2.4. Основными мероприятиями Подпрограммы 9 являются:
1) предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания;
2) предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания;
3) содержание краевых государственных казенных учреждений;
4) проведение тематических мероприятий;
5) содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий";

6) содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края";
7) содержание Министерства социального развития и труда Камчатского края, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае;
8) повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае;
9) предоставление местным бюджетам субвенций на выполнение отдельных полномочий по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае;
10) предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних;
11) предоставление местным бюджетам субвенций на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан;
12) обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае;
13) предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае.".
12.Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В
КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ" И ПОДПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значения показателей
базовое значение 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
1. Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края %% 16,5 16,1 15,6 15,2 14,7 14,2
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения в Камчатском крае %% 85 85 90 93 95 99
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
1.1. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социальной поддержки от общего числа граждан, проживающих на территории Камчатского края %% 67 73 78 85 90 92
1.2. Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае лет 71 75 78 80 81 82
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"
2.1. Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Камчатском крае в общей численности детей, проживающих в Камчатском крае %% 29,9 29,6 Показатели (индикаторы) установлены государственной программой Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы"
2.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей %% 60,1 60,3 Показатели (индикаторы) установлены государственной программой Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы"
2.3. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей %% 2,6 2,6 Показатели (индикаторы) установлены государственной программой Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы"
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
3.1. Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края, в общей численности малоимущих граждан в Камчатском крае, обратившихся за получением мер социальной поддержки %% 20 25 35 50 65 90
3.2. Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме в Камчатском крае %% 68 69 70 72 74 75
3.3. Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае чел. 1,726 1,727 1,728 1,729 1,73 1,731
Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды"
4.1. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов в Камчатском крае %% 33 65 Показатели (индикаторы) установлены государственной программой Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы"
4.2. Доля охвата специалистов, прошедших обучение в рамках Подпрограммы, из общего числа специалистов, задействованных в органах и организациях, уполномоченных заниматься вопросами абилитации и реабилитации детей-инвалидов в Камчатском крае %% 23 50 Показатели (индикаторы) установлены государственной программой Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы"
4.3. Доля охвата семей, воспитывающих детей-инвалидов, группами взаимной поддержки, клубами, общественными объединениями в Камчатском крае %% 21 55 Показатели (индикаторы) установлены государственной программой Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы"
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"
5.1. Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью, в Камчатском крае чел. 87 65 Показатели (индикаторы) установлены государственной программой Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы"
5.2. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детского населения в Камчатском крае %% 6,7 7,2 Показатели (индикаторы) установлены государственной программой Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы"
Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае"
6.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Камчатском крае %% 35 47 55
6.2. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг на территории Камчатского края %% 37 50 60
6.3. Доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае (далее - МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов %% 21 38 60
6.4. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН %% 20 80 95
6.5. Доля парка городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в общем парке городского наземного транспорта общего пользования в Камчатском крае %% 3 7 11
6.6. Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере, в Камчатском крае %% 10 45 95
6.7. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае %% 15 37 52
6.8. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Камчатском крае %% 25 45 62
6.9. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций %% 1,6 4,9 6,5 8,2 9,8 11,5
Подпрограмма 6(1) "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае"
6.1.1. Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания населения, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания населения %% 12,5 12,5 12,5 8,3 4,1 4,1
6.1.2. Доля граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания населения в улучшенных условиях, от общей численности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания населения; %% 98 99 99 100 100 100
6.1.3. Удельный вес учреждений социального обслуживания населения, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа учреждений социального обслуживания населения; %% 82 85,6 89,2 92,8 100 100
6.1.4. Доля специалистов учреждений социального обслуживания населения с профильным образованием от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания населения %% 2 2 4 6 8 10
Подпрограмма 7 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
7.1. Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями совместно с органами государственной власти Камчатского края ед. 64 68 72 76 80 85
7.2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края ед. 557 557 560 565 570 575
7.3. Число муниципальных образований, в которых реализуются проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получившие государственную поддержку ед. 11 11 14 17 20 22
7.4. Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций чел. 650 850 1000 1150 1300 1500
7.5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Камчатского края, от общего числа зарегистрированных в Камчатском крае социально ориентированных некоммерческих организаций ед. 30 32 34 36 38 40
7.6. Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций ед. 150 155 160 165 170 175
7.7. Численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в реализации общественно полезных программ, закупок работ (услуг) в социальной сфере чел. 165 165 170 175 180 185
7.8. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах ед. 56 68 80 92 106 120
7.9. Увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций тыс. руб. 14340 19320 19380 20990 22000 23010
7.10. Численность добровольцев, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями к реализации социально значимых программ при поддержке органов государственной власти Камчатского края чел. 860 885 910 935 960 985
7.11. Доля благотворительных организаций от общего числа зарегистрированных в Камчатском крае социально ориентированных некоммерческих организаций %% 5,6 5,6 5,9 5,9 6,2 6,2
Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
8.1. Доля работающего населения, охваченного коллективными договорами, в общей численности работающего населения в Камчатском крае %% 39,4 39,6 39,7 39,8 39,9 40
8.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на проИЗАодстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в Камчатском крае чел. 270 266 264 262 260 255
в расчете на 1 тысячу работающих чел. 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6
8.3. Численность лиц с установленным в текущем году профзаболеванием в Камчатском крае чел. 2 2 2 2 2 2
в расчете на 10 тыс. работающих чел. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
8.4. Численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в Камчатском крае чел. 15 15 14 14 14 14
в расчете на 10 тыс. работающих чел. 0,26 0,26 0,21 0,21 0,21 0,21
8.5. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в Камчатском крае %% 42,1 42,1 42,1 42 42 42
8.6. Удельный вес учреждений, в которых приобретены средства индивидуальной защиты, в общем числе учреждений в Камчатском крае %% 60 85 90 100 100 100
8.7. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, и (или) в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых в экономике Камчатского края %% 24 31 34 37 39 42
8.8. Количество организаций, расположенных на территории Камчатского края, принявших участие в проекте "Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей" шт. 7 9 10 11 11 12

".
13.Приложение N 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ КРАЕВЫХ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ
КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ"
N п/п Номер и наименование ведомственной краевой целевой программы, основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Последствия нереализации ведомственной краевой целевой программы, основного мероприятия Связь с показателями Программы подпрограммы)
начала реализации окончания реализации
1. Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018 Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста; внедрение новых форм социального обслуживания; содействие активному участию граждан пожилого возраста в жизни общества; формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности; создание современных условий для деятельности учреждений социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан пожилого возраста; вовлечение пожилых людей к получению дополнительного образования, знаний в области компьютерных и информационных технологий, к реализации творческих способностей Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста; сохранение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания населения и на получение социальных услуг в надомных условиях; неудовлетворенность пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, качеством предоставления услуг; ограничение доступа к получению востребованных услуг Доля пожилых граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих на территории Камчатского края; ожидаемая продолжительность жизни граждан
1.1 Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2015 Качественное исполнение государственного задания, повышение доступности, качества оказываемых услуг гражданам пожилого возраста Снижение качества жизни и степени социальной защищенности граждан пожилого возраста Доля пожилых граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих на территории Камчатского края
1.2 Основное мероприятие 1.2. Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2014 Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей Возникновение социальной напряженности среди населения Камчатского края Доля пожилых граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих на территории Камчатского края
1.3 Основное мероприятие 1.3 Укрепление здоровья граждан пожилого возраста Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края 2014 2018 Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей Рост заболеваний, снижение продолжительности жизни Доля пожилых граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих на территории Камчатского края
1.4 Основное мероприятие 1.4. Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018 Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей Возникновение социальной напряженности среди населения Камчатского края Доля пожилых граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих на территории Камчатского края
1.5 Основное мероприятие 1.5. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей Возникновение социальной напряженности среди населения Камчатского края Доля пожилых граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих на территории Камчатского края
1.6 Основное мероприятие 1.6. Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018 Создание условий для повышения качества и уровня жизни пожилых людей Возникновение социальной напряженности среди населения Камчатского края Доля пожилых граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих на территории Камчатского края
2 Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки" Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края 2014 2014 Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, жестокого обращения с детьми, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности, обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства; обеспечение информационной безопасности детей Увеличение числа детей, растущих в неблагополучных, конфликтных семьях, характеризующихся широким спектром психических аномалий и отклонений в поведении. Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Камчатском крае от общей численности детей, проживающих в Камчатском крае; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей
2.1 Основное мероприятие 2.1. Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края 2014 2014 Увеличение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Рост социального сиротства Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.2 Основное мероприятие 2.2 Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности в Камчатском крае Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края 2014 2014 Сокращение числа неблагополучных семей, развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми Рост социального сиротства, асоциальных семей Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей
2.3 Основное мероприятие 2.3. Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства в Камчатском крае Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края 2014 2014 Формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию Рост социального сиротства, асоциальных семей Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей
3 Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края 2014 2018 Создание условий для реализации гражданами гарантий и прав, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края; повышение уровня жизни граждан, в том числе ветеранов войны и труда, инвалидов, семей с детьми; социальная поддержка малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы оказания мер социальной поддержки населения, повышение ее адресности; улучшение качества и доступности предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки населению Нарушение прав граждан, снижение уровня их жизни, повышение социального напряжения в обществе Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края, в общей численности малоимущих граждан в Камчатском крае, обратившихся за получением мер социальной поддержки; уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме в Камчатском крае
3.1 Основное мероприятие 3.1 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством 2014 2018
3.2 Основное мероприятие 3.2 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края 2014 2018
3.3 Основное мероприятие 3.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 2014 2018
3.4 Основное мероприятие 3.4. Реализация мер социальной поддержки семей с детьми в Камчатском крае 2014 2018
3.5 Основное мероприятие 3.5. Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Камчатском крае 2014 2018
3.6 Основное мероприятие 3.6. Развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере социальной защиты населения в Камчатском крае 2014 2018
4 Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды" Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края 2014 2014 Улучшение качества жизни детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами; организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образование новых социальных связей, социальная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников с помощью социокультурных технологий Снижение качества услуг по абилитации и реабилитации детей-инвалидов, отсутствие условий для развития творческого потенциала детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья совместно со здоровыми сверстниками; низкий уровень профессиональной подготовки детей-инвалидов к возможной для них трудовой деятельности, отсутствие возможности выявления творческих способностей, поддержки и развития одаренных детей-инвалидов Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов в Камчатском крае; доля охвата специалистов, прошедших обучение в рамках Подпрограммы, из общего числа специалистов, задействованных в органах и организациях, уполномоченных заниматься вопросами абилитации и реабилитации детей-инвалидов в Камчатском крае; доля охвата семей, воспитывающих детей-инвалидов, группами взаимной поддержки, клубами, общественными объединениями в Камчатском крае
4.1 Основное мероприятие 4.1. Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2014 Увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в учреждениях, организациях, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами Низкий уровень семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в учреждениях, организациях, в общем количестве нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами
4.2 Основное мероприятие 4.2. Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края 2014 2014 Организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
4.3 Основное мероприятие 4.3. Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитация детей раннего возраста (до 3 лет), мобильный пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей-инвалидов) Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2014
4.4 Основное мероприятие 4.4. Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС, иппотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.) Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2014
4.5 Основное мероприятие 4.5. Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми-инвалидами, организация отдыха семей с детьми-инвалидами, дистанционное консультирование родителей, формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей-инвалидов) Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края 2014 2014
4.6 Основное мероприятие 4.6 Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам (проведение краевого фестиваля творчества детей-инвалидов "Радуга" и др.) Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края 2014 2014 -
4.7 Основное мероприятие 4.7 Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2014
4.8 Основное мероприятие 4.8 Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей-инвалидов, их успешной творческой самореализации Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2014
4.9 Основное мероприятие 4.9 Поддержка инициатив общественных объединений в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию региональных грантовых конкурсов социальных проектов; развитие добровольческого движения Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2014
5 Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2014 Повышение уровня межведомственного взаимодействия органов и учреждений по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении детей, реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств; увеличение числа детей, находящихся в социально опасном положении, прошедших курс стационарной социальной реабилитации; внедрение инновационных технологий работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей, подвергшихся преступным посягательствам, и социальной реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения; сокращение числа родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми; увеличение числа специалистов, подготовленных к работе по профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, пострадавших от насилия; увеличение числа подростков, повысивших уровень правовой информированности с помощью предусмотренных профилактических мероприятий и мероприятий информационного характера Рост числа семей, находящихся в социально опасном положении; уменьшение числа детей, прошедших курс реабилитации; увеличение числа родителей, лишенных родительских прав; низкий уровень квалификации специалистов, работающих с детьми Сокращение численности детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью, в Камчатском крае; сокращение численности родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми, в Камчатском крае; сокращение численности несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, улучшение психологического состояния у детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения, подвергшихся преступным посягательствам, в Камчатском крае; обучение специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
5.1 Основное мероприятие 5.1. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в том числе в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, на ранних стадиях развития социального неблагополучия, реабилитация детей, ставших жертвами насилия, жестокого обращения и преступных посягательств Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края 2014 2014
5.2 Основное мероприятие 5.2. Организация межведомственного взаимодействия по созданию единого информационного пространства по профилактической работе со случаями жестокого обращения в отношении детей, реабилитация детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств 2014 2014
5.3 Основное мероприятие 5.3. Разработка и внедрение эффективных методик работы с семьями по профилактике насилия в отношении детей, социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия, жестокого обращения и преступных посягательств Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края 2014 2014
5.4 Основное мероприятие 5.4. Проведение коммуникативной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, формированию в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края 2014 2014
5.5 Основное мероприятие 5.5. Повышение профессиональной компетенции специалистов по проблеме жестокого обращения в отношении детей 2014 2014
6 Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае" 2014 2015 Повышение степени экономической активности маломобильных групп населения; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Камчатском крае; увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом; формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями Снижение уровня трудовой и социальной активности инвалидов, снижение качества их жизни; усиление социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов; социальная разобщенность общества Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, в общей численности инвалидов в Камчатском крае; доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов на территории Камчатского края; доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов на территории Камчатского края; доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования в Камчатском крае; доля парка городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в общем парке городского наземного транспорта общего пользования в Камчатском крае; доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Камчатском крае; доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Камчатском крае; доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан; доля граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан в улучшенных условиях, от общей численности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан; удельный вес учреждений социального обслуживания граждан, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа учреждений социального обслуживания граждан; доля специалистов учреждений социального обслуживания граждан с профильным образованием от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания граждан
6.1 Основное мероприятие 6.1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Камчатском крае 2014 2015
6.2 Основное мероприятие 6.2. Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН в Камчатском крае 2014 2015
6.3 Основное мероприятие 6.3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае 2014 2015
6.4 Основное мероприятие 6.4. Формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями (проведение социологических исследований, информационно-просветительской кампании, научно-практической конференции) 2014 2015
6(1) Подпрограмма 6(1) "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае". Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018 Обеспечение соблюдения прав и законных интересов престарелых, инвалидов и детей, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан; доступность и повышение качества предоставления государственных социальных услуг; улучшение технического состояния и эксплуатационных характеристик зданий учреждений социального обслуживания граждан; обновление материальной базы учреждений социального обслуживания граждан; улучшение условий проживания граждан и условий труда персонала учреждений социального обслуживания граждан; расширение спектра оказываемых социальных услуг населению; формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении Снижение доступности и качества социальных услуг; снижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных социальных услуг; несоблюдение санитарно-гигиенических норм проживания граждан в учреждениях социальной защиты населения
6(1). 1 Основное мероприятие 6(1). 1. Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2017 После принятия федерального закона "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации" будет разработан и принят закон Камчатского края о социальном обслуживании граждан в Камчатском крае и ряд подзаконных нормативных актов, что позволит решить к 2018 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в постоянном постороннем уходе; демонополизация рынка в сфере социального обслуживания граждан; обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания граждан в Камчатском крае Уменьшение негосударственных организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения, снижение уровня качества и безопасности социального обслуживания
6(1). 2 Основное мероприятие 6(1). 2. Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующего состояние и развитие учреждений социального обслуживания граждан Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2017 Расширение применения принципа адресности в предоставлении социальных услуг; рациональное использование бюджетных средств; повышение качества предоставляемых социальных услуг, совершенствование организации предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания граждан Отсутствие достоверной информации, неэффективное использование бюджетных средств
6(1). 3 Основное мероприятие 6(1). 3. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания граждан норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018 Рациональное использование бюджетных средств; повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан; доля граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан в улучшенных условиях, от общей численности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан; удельный вес учреждений социального обслуживания граждан, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа учреждений социального обслуживания граждан
6(1). 4 Основное мероприятие 6(1). 4. Расширение сети социальных учреждений Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края 2014 2018 Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан; доля граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан в улучшенных условиях, от общей численности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания граждан
6(1). 5 Основное мероприятие 6(1). 5. Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018 Повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг Снижение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан
6(1). 6 Основное мероприятие 6(1). 6. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан Министерство социального развития и труда Камчатского края; 2014 2018 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан Ухудшение состояния материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан Удельный вес учреждений социального обслуживания граждан, оснащенных оборудованием, оргтехникой, мебелью, транспортными средствами, от общего числа учреждений социального обслуживания граждан
6(1). 7 Основное мероприятие 6(1). 7. Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологии Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018 Поднятие престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности Недостаточность высококвалифицированных кадров в отрасли, дефицит кадров Доля специалистов учреждений социального обслуживания граждан с профильным образованием от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания граждан
6(1). 8 Основное мероприятие 6(1). 8. Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018 Поднятие престижа профессии социальных работников
7 Подпрограмма 7 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае" Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018 Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев; содействие развитию прозрачности и конкурентности системы финансовой и имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации; содействие увеличению объемов целевых поступлений, получаемых социально ориентированными некоммерческими организациями от коммерческих организаций и граждан Недостаточный уровень участия СОНКО в реализации социальных проектов (программ); недостаточный уровень развития информационно-консультационной и образовательной поддержки благотворительной и добровольческой деятельности; недостаточный уровень профессионализма сотрудников и эффективности деятельности СОНКО; слабая материально-техническая база СОНКО Количество мероприятии, проведенных СОНКО совместно с органами государственной власти Камчатского края; количество СОНКО, обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края; число муниципальных образований, в которых реализуются проекты СОНКО, получившие государственную поддержку; число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ СОНКО; количество СОНКО, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Камчатского края, от общего числа зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО; количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО; численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ, закупок работ (услуг) в социальной сфере; количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах; увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО; численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ при поддержке органов государственной власти Камчатского края; доля благотворительных организаций от общего числа зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
7.1 Основное мероприятие 7.1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)
7.2 Основное мероприятие 7.2. Имущественная поддержка СОНКО
7.3 Основное мероприятие 7.3. Информационная поддержка СОНКО
7.4 Основное мероприятие 7.4. Консультирование по вопросам деятельности СОНКО и развития некоммерческого сектора в Камчатском крае
7.5 Основное мероприятие 7.5. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере
7.6 Основное мероприятие 7.6. Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц
7.7 Основное мероприятие 7.7. Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне
7.8 Основное мероприятие 7.8. Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО
8 Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края 2014 2018 Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае; содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях в Камчатском крае; содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда; внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края; подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения; информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства; совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения Камчатского края; совершенствование нормативно-правовой базы Камчатского края в сфере труда Отсутствие согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; наличие неурегулированых разногласий по вопросам условий труда и заработной платы работников, а также наличие предпосылок к социальной незащищенности отдельных категорий работников; нарушение трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда; увеличение количества пострадавших от несчастных случаев на проИЗАодстве, в том числе со смертельным исходом; увеличение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам; ухудшение качества лечебно-профилактического обслуживания работающего населения; увеличение численности лиц с установленным профзаболеванием и (или) инвалидностью Доля работающего населения, охваченного коллективными договорами, от общей численности работающего населения; численность пострадавших в результате несчастных случаев на проИЗАодстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом; численность пострадавших в результате несчастных случаев на проИЗАодстве со смертельным исходом; численность лиц с установленном в текущем году профзаболеванием; численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью; удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям; удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда от общего количества занятых в экономике Камчатского края; количество организаций, расположенных на территории Камчатского края, принявших участие в проекте "Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей
8.1 Основное мероприятие 8.1. Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
8.2 Основное мероприятие 8.2. Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
8.3 Основное мероприятие 8.3. Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
8.4 Основное мероприятие 8.4. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системе управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
8.5 Основное мероприятие 8.5. Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
8.6 Основное мероприятие 8.6. Информационное обеспечение и пропаганда соблюдения трудового законодательства Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
8.7 Основное мероприятие 8.7. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения Камчатского края Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края 2014 2018
8.8 Основное мероприятие 8.8. Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9 Подпрограмма 9. "Обеспечение реализации Программы" Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9.1 Основное мероприятие 9.1. Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9.2 Основное мероприятие 9.2. Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9.3 Основное мероприятие 9.3. Содержание краевых государственных казенных учреждений Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9.4 Основное мероприятие 9.4. Проведение тематических мероприятий Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9.5 Основное мероприятие 9.5. Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий" Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9.6 Основное мероприятие 9.6. Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края" Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9.7. Основное мероприятие 9.7. Содержание Министерства социального развития и труда Камчатского края, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9.8 Основное мероприятие 9.8. Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9.9 Основное мероприятие 9.9. Предоставление местным бюджетам субвенций на выполнение отдельных полномочий по социальному обслуживанию граждан Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9.10 Основное мероприятие 9.10. Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9.11 Основное мероприятие 9.11. Предоставление местным бюджетам субвенций на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018
9.12 Основное мероприятие 9.12. Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае Министерство социального развития и труда Камчатского края 2014 2018

".
14.В Таблице 4:
1) в строке "Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае" слова "Подпрограмма 7" заменить словами "Подпрограмма 6 ";
2) в строке "Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)" слова "Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка" заменить словами "Подпрограмма 7 "Повышение эффективности государственной поддержки";
3) строку "Основное мероприятие 1.3. Информационная поддержка СОНКО" признать утратившей силу;
4) строку "Основное мероприятие 1.4. Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО" признать утратившей силу;
5) строку "Основное мероприятие 1.5. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере" признать утратившей силу;
6) строку "Основное мероприятие 1.6. Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц" признать утратившей силу.
15.Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2018 ГОДЫ"
тыс. руб.
N п/п Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия Код бюджетной классификации Объем средств на реализацию программы
ГРБС ЦСР ВСЕГО 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Всего 35 163 130,66046 5 744 601,04542 6 309 641,15830 6 850 601,98200 8 835 429,06350 7 422 857,41124
Всего без учета планируемых объемов обязательств 32 285 795,69998 5 717 955,38418 6 274 870,45830 6 850 601,98200 7 461 809,00000 5 980 558,87550
за счет средств федерального бюджета 4 850 873,01100 1 154 372,61100 1 180 836,30000 1 233 506,80000 1 282 157,30000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) 2 827 159,29924 0,00000 11240,70000 0,00000 1 373 620,06350 1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета 27 420 181,36765 4 548 841,45185 5 094 034,15830 5 617 095,18200 6 179 651,70000 5 980 558,87550
за счет средств местных бюджетов 3 095,66124 3 095,66124 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников 2 617,95400 2 617,95400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) 47 080,00000 23 550,00000 23 530,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 12 123,36733 12 123,36733 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1. Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" Всего 178 959,08646 33 800,43646 36 020,65000 36 219,30000 37 620,00000 35 298,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 178 784,31522 33 625,66522 36 020,65000 36 219,30000 37 620,00000 35 298,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 031 178 651,31522 33 492,66522 36 020,65000 36 219,30000 37 620,00000 35 298,70000
813 031 500,00000 110,00000 120,00000 130,00000 140,00000 0,00000
815 031 154 352,66522 28 476,96522 31 547,00000 30 426,30000 31 485,40000 32 417,00000
816 031 9 131,90000 1 614,00000 1 062,00000 2 371,30000 2 494,60000 1 590,00000
846 031 8 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 0,00000
847 031 6 666,75000 1 291,70000 1 291,65000 1 291,70000 1 500,00000 1 291,70000
за счет средств местных бюджетов 174,77124 174,77124 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников 133,00000 133,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2. Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста Всего 4 434,67000 2 268,00000 2 166,67000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 8 268,00000 2 268,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 031 8 135,00000 2 135,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 0,00000
815 031 135,00000 135,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
846 031 8 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов 166,67000 0,00000 166,67000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников 815 031 133,00000 133,00000
1.3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста Всего 160 239,18646 29 658,43646 32 688,65000 31 568,00000 32 835,40000 33 488,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 160 064,41522 29 483,66522 32 688,65000 31 568,00000 32 835,40000 33 488,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 031 160 064,41522 29 483,66522 32 688,65000 31 568,00000 32 835,40000 33 488,70000
815 031 153 397,66522 28 191,96522 31 397,00000 30 276,30000 31 335,40000 32 197,00000
847 031 6 666,75000 1 291,70000 1 291,65000 1 291,70000 1 500,00000 1 291,70000
за счет средств местных бюджетов 174,77124 174,77124 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4. Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста Всего 3 512,00000 722,00000 472,00000 880,00000 890,00000 548,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 3 512,00000 722,00000 472,00000 880,00000 890,00000 548,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 031 3 512,00000 722,00000 472,00000 880,00000 890,00000 548,00000
813 031 500,00000 110,00000 120,00000 130,00000 140,00000 0,00000
816 031 3 012,00000 612,00000 352,00000 750,00000 750,00000 548,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.5. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста Всего 6 689,90000 1 102,00000 810,00000 1 721,30000 1 844,60000 1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 6 689,90000 1 102,00000 810,00000 1 721,30000 1 844,60000 1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 031 6 689,90000 1 102,00000 810,00000 1 721,30000 1 844,60000 1 212,00000
815 031 570,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 170,00000
816 031 6 119,90000 1 002,00000 710,00000 1 621,30000 1 744,60000 1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6. Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1 Всего 250,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 250,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 031 250,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000
815 031 250,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000 50,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2. Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки" (реализация в 2015-2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы") Всего 27 001,07912 27 001,07912 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 27 001,07912 27 001,07912 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 27 001,07912 27 001,07912 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
813 032 793,97212 793,97212 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 032 22 774,10700 22 774,10700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
816 032 1 300,00000 1 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
825 032 2 045,00000 2 045,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
847 032 88,00000 88,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников 815 032 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3. Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" Всего 24 469 589,57992 3 957 579,98388 4 502 726,57830 4 827 496,65000 6 470 707,15350 4 711079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств 815 033 21 653 670,98068 3 957 579,98388 4 502 726,57830 4 827 496,65000 5 097 087,09000 3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета 815 033 4 809 866,60000 1 114 351,50000 1 180 518,00000 1 233 173,30000 1 281 823,80000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) 815 033 2 815 918,59924 0,00000 0,00000 0,00000 1 373 620,06350 1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета 033 16 842 021,32668 2 841 445,42988 3 322 208,57830 3 594 323,35000 3 815 263,29000 3 268 780,67850
815 033 16 202 875,07468 2799412,11788 3 214 208,57830 3 355 848,00000 3 564 625,70000 3 268 780,67850
810 033 639 146,25200 42 033,31200 108 000,00000 238 475,35000 250 637,59000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников 815 033 1 783,05400 1 783,05400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) 815 033 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.1. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством Всего 6 389 826,30450 927 166,66600 1 031 522,10000 1 177 752,95000 2 134 478,96000 1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств 4 487 502,62450 927166,66600 1031522,10000 1177752,95000 1206514,69000 144546,21850
за счет средств федерального бюджета 815 033 3 221 816,10000 772 996,30000 801 388,30000 815 614,60000 831 816,90000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) 1 902 323,68000 0,00000 0,00000 0,00000 927 964,27000 974 359,41000
за счет средств краевого бюджета 1 263 903,47050 152 387,31200 230 133,80000 362 138,35000 374 697,79000 144 546,21850
815 033 624 757,21850 110 354,00000 122 133,80000 123 663,00000 124 060,20000 144 546,21850
810 033 639 146,25200 42 033,31200 108 000,00000 238 475,35000 250 637,59000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников 815 033 1 783,05400 1 783,05400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) 815 033 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3.2. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края Всего 9 319 355,21788 1 616 352,41788 1 824 916,10000 1 932 052,00000 2 027 807,90000 1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 9 319 355,21788 1 616 352,41788 1 824 916,10000 1 932 052,00000 2 027 807,90000 1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 9 319 355,21788 1616 352,417880 1 824 916,100000 1 932 052,000000 2 027 807,900000 1 918 226,800000
815 033 9 319 355,21788 1616 352,417880 1 824 916,100000 1 932 052,000000 2 027 807,900000 1 918 226,800000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Всего 1 880 946,01000 355 402,430000 401 621,280000 381 905,500000 389 052,800000 352 964,000000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 1 880 946,01000 355 402,430000 401 621,280000 381 905,500000 389 052,800000 352 964,000000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 1 880 946,01000 355 402,430000 401 621,280000 381 905,500000 389 052,800000 352 964,000000
815 033 1 880 946,01000 355 402,430000 401 621,280000 381 905,500000 389 052,800000 352 964,000000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.4. Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Камчатского края Всего 6 655 492,02754 1 010 562,79000 1 196 908,69830 1 294 928,70000 1 876 476,59350 1276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств 5 741 897,10830 1010 562,79000 1 196 908,69830 1 294 928,70000 1 430 820,80000 808 676,12000
за счет средств федерального бюджета 815 033 1 588 050,50000 341 355,20000 379 129,70000 417 558,70000 450 006,90000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) 815 033 913 594,91924 0,00000 0,00000 0,00000 445 655,79350 467 939,12574
за счет средств краевого бюджета 4 153 846,60830 669 207,59000 817 778,99830 877 370,00000 980 813,90000 808 676,12000
815 033 4 153 846,60830 669 207,59000 817 778,99830 877 370,00000 980 813,90000 808 676,12000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5. Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Всего 223 970,02000 48 095,68000 47 758,40000 40 857,50000 42 890,90000 44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 223 970,02000 48 095,68000 47 758,40000 40 857,50000 42 890,90000 44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 223 970,02000 48 095,68000 47 758,40000 40 857,50000 42 890,90000 44 367,54000
815 033 223 970,02000 48 095,68000 47 758,40000 40 857,50000 42 890,90000 44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4. Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды" (реализация в 2015-2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы") Всего 11 684,72433 11 684,72433 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 11 684,72433 11 684,72433 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 5 431,99800 5 431,99800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
813 034 653,99800 653,99800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
814 034 2 528,00000 2 528,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 034 2 250,00000 2 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 6 252,72633 6 252,72633 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
813 034 545,34600 545,34600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
814 034 1 419,21033 1419,21033 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 34 4 288,17000 4 288,17000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
5. Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия" (реализация в 2015-2018 годах в рамках государственной программы Камчатского края "Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы") Всего 13 228,64100 13 228,64100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 13 228,64100 13 228,64100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 7 358,00000 7 358,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
813 035 45,00000 45,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
814 035 948,00000 948,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 035 6 365,00000 6 365,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 5 870,64100 5 870,64100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
813 035 919,90900 919,90900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
814 035 203,37200 203,37200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 035 4 747,36000 4 747,36000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
6. Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" Всего 106 420,56100 59 495,25100 35 493,55000 5 454,10000 5 977,66000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 93 769,43100 58 084,82100 24 252,85000 5 454,10000 5 977,66000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 27 470,72100 27 470,72100
813 036 10 671,70000 10 671,70000
814 036 5 162,40000 5 162,40000
815 036 4 286,00000 4 286,00000
816 036 3 230,00000 3 230,00000
829 036 400,00000 400,00000
833 036 2 862,00000 2 862,00000
847 036 858,62100 858,62100
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) 11 240,70000 0,00000 11 240,70000 0,00000 0,00000 0,00000
813 036 1 034,00000
814 036 1 239,60000
815 036 2 808,30000
816 036 717,00000
833 036 3 329,50000
847 036 2 112,30000
за счет средств краевого бюджета 66 298,71000 30 614,10000 24 252,85000 5 454,10000 5 977,66000 0,00000
813 036 11 789,66000 7 119,30000 4 271,00000 196,20000 203,16000 0,00000
814 036 5 941,40000 5 162,40000 779,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 036 23 176,40000 9 290,40000 5 193,20000 4 025,60000 4 667,20000 0.00000
816 036 9 910,60000 4 780,00000 5 130.60000 0,00000 0,00000 0,00000
829 036 1 545,20000 400,00000 0,00000 558,10000 587,10000 0,00000
833 036 6 527,00000 2 962,00000 3 565,00000 0,00000 0,00000 0,00000
847 036 6 408,45000 400,00000 4 814,05000 674,20000 520,20000 0,00000
850 036 1 000,00000 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов 1 410,43000 1 410,43000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае Всего 0,00000 - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов кэбязательств 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств краевого бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.2. Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае Всего 71 338,52750 51 704,96750 12 649,00000 3 404,30000 3 580,26000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 69 928,09750 50 294,53750 12 649,00000 3 404,30000 3 580,26000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) 10 662,70000 0,00000 10 662,70000 0,00000 0,00000 0,00000
813 036 1 034,00000 0,00000 1 034,00000 0,00000 0,00000 0,00000
814 036 1 239,60000 0,00000 1 239,60000 0,00000 0,00000 0,00000
815 036 2 508,30000 0,00000 2 508,30000 0,00000 0,00000 0,00000
816 036 467,00000 0,00000 467,00000 0,00000 0,00000 0,00000
833 036 3 329,50000 0,00000 3 329,50000 0,00000 0,00000 0,00000
847 036 2 084,30000 0,00000 2 084,30000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 25 912,10000 25 912,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
813 036 10 671,70000 10 671,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
814 036 5 162,40000 5 162,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 036 3 736,00000 3 736,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
816 036 3 080,00000 3 080,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
829 036 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
833 036 2 862,00000 2 862,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств краевого бюджета 44 015,99750 24 382,43750 12 649,00000 3 404,30000 3 580,26000 0,00000
813 036 9 726,66000 6 419,30000 2 908,00000 196,20000 203,16000 0,00000
814 036 5 941,40000 5 162,40000 779,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 036 14 053,73750 6 278,73750 2 335,00000 2 650,00000 2 790,00000 0,00000
816 036 3 360,00000 3 160,00000 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000
829 036 1 545,20000 400,00000 0,00000 558,10000 587,10000 0,00000
833 036 6 527,00000 2 962,00000 3 565,00000 0,00000 0,00000 0,00000
847 036 0,00000 2 862,00000
за счет средств местных бюджетов 1 410,43000 1 410,43000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае Всего 22 178,74550 6 847,88350 10 883,66200 2 049,80000 2 397,40000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 21 650,74550 6 847,88350 10 355,66200 2 049,80000 2 397,40000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 1 508,62100 1 508,62100
815 036 500,00000 500,00000
816 036 150,00000 150,00000
847 036 858,62100 858,62100
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) 528,00000 0,00000 528,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 036 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000
816 036 250,00000 0,00000 0,00000 0,00000
847 036 28,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств краевого бюджета 20 142,12450 5 339,26250 10 355,66200 2 049,80000 2 397,40000 0,00000
813 036 1 330,00000 630,00000 700,00000 0,00000 0,00000 0.00000
815 036 7 715,07450 2 189,26250 2 273,01200 1 375,60000 1 877,20000 0,00000
816 036 6 550,60000 1 620,00000 4 930,60000 0,00000 0,00000 0,00000
847 036 3 546,45000 400,00000 1 952,05000 674,20000 520,20000 0,00000
850 036 1 000,00000 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае Всего 998,00000 140,00000 858,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 948,00000 140,00000 808,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) 50,00000 0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 36 50,00000
за счет средств краевого бюджета 948,00000 140,00000 808,00000 0,00000 0,00000 0,00000
813 036 683,00000 50,00000 633,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 036 265,00000 90,00000 175,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
6.5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае Всего 1 212,58800 802,40000 410,18800 0,00000 0,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 1 212,58800 802,40000 410,18800 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 50,00000 50,00000
815 036 50,00000 50,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 036 0,00000
за счет средств краевого бюджета 1 162,58800 752,40000 410,18800 0,00000 0,00000 0,00000
813 036 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 036 1 142,58800 732,40000 410,18800 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
6(1) Подпрограмма 6(1) "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае" Всего 995 495,51718 63 279,11518 76 645,30000 241 309,70200 568 574,40000 45 687,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 994 610,05718 62 393,65518 76 645,30000 241 309,70200 568 574,40000 45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 993 908,15718 61691,75518 76 645,30000 241 309,70200 568 574,40000 45 687,00000
812 037 801 269,31000 1 020,82000 35 650,00000 215 977,59000 548 620,90000 0,00000
815 037 192 638,84718 60 670,93518 40 995,30000 25 332,11200 19 953,50000 45 687,00000
за счет средств местных бюджетов 885,46000 885,46000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников 815 037 701,90000 701,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
6(1).1. Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае Всего Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
6(1).2 Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующей состояние и развитие учреждений социального обслуживания населения Всего Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
6(1).3. Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг Всего Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
6(1).4. Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) Всего 801 367,31000 1 118,82000 35 650,00000 215 977,59000 548 620,90000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 801 367,31000 1 118,82000 35 650,00000 215 977,59000 548 620,90000 0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 801 367,31000 1 118,82000 35 650,00000 215 977,59000 548 620,90000 0,00000
812 037 801 269,31000 1 020,82000 35 650,00000 215 977,59000 548 620,90000 0,00000
815 037 98,00000 98,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
6(1).5. Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания населения Всего 146 051,96344 46 870,85144 31 622,10000 14 972,01200 12 350,00000 40 237,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 145 166,50344 45 985,39144 31622,10000 14 972,01200 12 350,00000 40 237,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 144 464,60344 45 283,49144 31 622,10000 14 972,01200 12 350,00000 40 237,00000
815 037 144 464,60344 45 283,49144 31 622,10000 14 972,01200 12 350,00000 40 237,00000
за счет средств местных бюджетов 885,46000 885,46000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) 815 037 701,90000 701,90000
6(1).6. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Всего 45 012,74374 13 289,44374 9 113,20000 10 210,10000 7 400,00000 5 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 45 012,74374 13 289,44374 9 113,20000 10 210,10000 7 400,00000 5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 45 012,74374 13 289,44374 9 113,20000 10 210,10000 7 400,00000 5 000,00000
815 037 45 012,74374 13 289,44374 9 113,20000 10 210,10000 7 400,00000 5 000,00000
за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6(1).7. Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания населения, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий Всего 1 063,50000 0,00000 260,00000 150,00000 203,50000 450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 1 063,50000 0,00000 260,00000 150,00000 203,50000 450,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 1 063,50000 0,00000 260,00000 150,00000 203,50000 450,00000
815 037 1 063,50000 0,00000 260,00000 150,00000 203,50000 450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
6(1).8. Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания населения Всего 2 000,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 2 000,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 2 000,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 037 2 000,00000 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7. Подпрограмма 7 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае" Всего 73 245,63000 28 651,49000 14 650,20000 14 602,70000 15 341,24000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 72 620,63000 28 026,49000 14 650,20000 14 602,70000 15 341,24000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 11 267,49000 11 267,49000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
813 037 2 004,00000 2 004,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 037 2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
816 037 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
846 037 3 352,49000 3 352,49000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
847 037 3 211,00000 3 211,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 61 353,14000 16 759,00000 14 650,20000 14 602,70000 15 341,24000 0,00000
813 037 3 887,84000 1 000,00000 1 000,00000 920,00000 967,84000 0,00000
815 037 5 649,00000 1 349,00000 1 500,00000 1 400,00000 1 400,00000 0,00000
816 037 700,00000 700,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
829 037 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
846 037 46 116,30000 И 710,00000 И 150,20000 11 282,70000 11 973,40000 0,00000
847 037 4 500,00000 1 500,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов 625,00000 625,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
7.1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО) Всего 56 564,33000 24 116,49000 11 260,00000 10 620,00000 10 567,84000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 56 564,33000 24 116,49000 11 260,00000 10 620,00000 10 567,84000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 11 267,49000 11 267,49000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
813 037 2 004,00000 2 004,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 037 2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
816 037 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
846 037 3 352,49000 3 352,49000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
847 037 3 211,00000 3 211,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 45 296,84000 12 849,00000 11 260,00000 10 620,00000 10 567,84000 0,00000
813 037 3 887,84000 1 000,00000 1 000,00000 920,00000 967,84000 0,00000
815 037 5 649,00000 1 349,00000 1 500,00000 1 400,00000 1 400,00000 0,00000
816 037 700,00000 700,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
829 037 500,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
846 037 30 060,00000 7 800,00000 7 760,00000 7 300,00000 7 200,00000 0,00000
847 037 4 500,00000 1 500,00000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
7.2. Имущественная поддержка СОНКО Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 822 037 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3. Информационная поддержка СОНКО Всего 3 266,30000 820,00000 470,20000 742,70000 1 233,40000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 3 266,30000 820,00000 470,20000 742,70000 1 233,40000
за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 3 266,30000 820,00000 470,20000 742,70000 1 233,40000 0,00000
846 037 3 266,30000 820,00000 470,20000 742,70000 1 233,40000 0,00000
за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
7.4. Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО Всего 2 290,00000 690,00000 450,00000 700,00000 450,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 2 290,00000 690,00000 450,00000 700,00000 450,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 2 290,00000 690,00000 450,00000 700,00000 450,00000 0,00000
846 037 2 290,00000 690,00000 450,00000 700,00000 450,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
7.5. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере Всего Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6. Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц Всего 1 650,00000 50,00000 370,00000 440,00000 790,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 1 650,00000 50,00000 370,00000 440,00000 790,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 1 650,00000 50,00000 370,00000 440,00000 790,00000 0,00000
846 037 1 650,00000 50,00000 370,00000 440,00000 790,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
7.7. Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне Всего 8 625,00000 2 625,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 0.00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 8 000.00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств краевого бюджета 8 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 0.00000
846 037 8 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000
за счет средств местных бюджетов 625,00000 625,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
7.8. Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО Всего 850,00000 350,00000 100,00000 100,00000 300,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 850,00000 350,00000 100,00000 100,00000 300,00000
за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
за счет средств краевого бюджета 850,00000 350,00000 100,00000 100,00000 300,00000 0,00000
846 037 850,00000 350,00000 100,00000 100,00000 300,00000
за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
8. Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" Всего 116 289,90000 27 034,80000 29 216,40000 29 375,90000 30 662,80000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 5 881,50000 3 484,80000 1 444,70000 426,00000 526,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 5 881,50000 3 484,80000 1 444,70000 426,00000 526,00000 0,00000
814 038 2 765,00000 1 915,00000 850,00000 0,00000 0,00000 0,00000
815 038 2 956,50000 1 509,80000 594,70000 426,00000 426,00000 0,00000
847 038 160,00000 60,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) 110 408,40000 23 550,00000 27 771,70000 28 949,90000 30 136,80000 0,00000
8.1. Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае Всего Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.2. Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края Всего Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.3. Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда Всего Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.4. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях расположенных на территории Камчатского края Всего 292,00000 68,00000 72,00000 76,00000 76,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 292,00000 68,00000 72,00000 76,00000 76,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
'за счет средств краевого бюджета 292,00000 68,00000 72,00000 76,00000 76,00000 0,00000
815 038 292,00000 68,00000 72,00000 76,00000 76,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
8.5. Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения Всего 41 661,10000 21221,10000 20 260,00000 90,00000 90,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 1 661,10000 1 221,10000 260,00000 90,00000 90,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 1 661,10000 1 221,10000 260,00000 90,00000 90,00000 0,00000
815 038 1 661,10000 1 221,10000 260,00000 90,00000 90,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) 40 000,00000 20 000,00000 20 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
8.6. Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства Всего 1 083,40000 270,70000 292,70000 260,00000 260,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 1 003,40000 220,70000 262,70000 260,00000 260,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 1 003,40000 220,70000 262,70000 260,00000 260,00000 0,00000
815 038 1 003,50000 220,70000 262,80000 260,00000 260,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) 80,00000 50,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000
8.7. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае Всего 8 065,00000 4 465,00000 3 500,00000 0,00000 100,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 1 065,00000 965,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 1 065,00000 965,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000
814 038 965,00000 965,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
847 038 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) 7 000,00000 3 500,00000 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000
8.8. Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае Всего 1 860,00000 1 010,00000 850,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 1 860,00000 1 010,00000 850,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 1 860,00000 1 010,00000 850,00000 0,00000 0,00000 0,00000
814 038 1 800,00000 950,00000 850,00000 0,00000 0,00000 0,00000
847 038 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
9. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы" Всего 9 240 420,34145 1 522 845,52445 1625 006,18000 1 725 093,53000 1 736 682,61000 2 630 792,49700
Всего без учета планируемых объемов обязательств 9 240 420,34145 1 522 845,52445 1625 006,18000 1 725 093,53000 1 736 682,61000 2 630 792,49700
за счет средств федерального бюджета 2 268,20000 1 282,90000 318,30000 333,50000 333,50000 0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 815 039 9 238 152,14145 1 521 562,62445 1 624 687,88000 1 724 760,03000 1 736 349,11000 2 630 792,49700
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.1. Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания Всего 4 222 494,02007 752 227,30657 831 240,45000 881 685,66000 886 178,21000 871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств 6 017 778,83007 752 227,30657 2 678 532,45000 829 678,47000 886 178,21000 871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 815 039 4 222 494,02007 752 227,30657 831 240,45000 881 685,66000 886 178,21000 871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.2. Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания Всего 568 271,47000 0,00000 175 681,00000 195 446,17000 197 144,30000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 1 228 395,97000 0,00000 835 805,50000 195 446,17000 197 144,30000 0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 815 039 568 271,47000 0,00000 175 681,00000 195 446,17000 197 144,30000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.3. Содержание казенных учреждений Всего 1 568 419,69350 0,00000 216 662,00000 239 142,00000 241 453,30000 871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств 1568 419,69350 0,00000 216 662,00000 239 142,00000 241 453,30000 871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 815 039 1 568 419,69350 0,00000 216 662,00000 239 142,00000 241 453,30000 871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.4. Проведение тематических мероприятий Всего 25 975,10000 5 825,00000 10 138,50000 4 876,70000 5 134,90000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 25 975,10000 5 825,00000 10 138,50000 4 876,70000 5 134,90000 0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 815 039 25 975,10000 5 825,00000 10 138,50000 4 876,70000 5 134,90000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.3. Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий" Всего 1 100 364,03200 209 532,28200 214 676,13000 227 186,20000 229 218,70000 219 750,72000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 1 100 364,03200 209 532,28200 214 676,13000 227 186,20000 229 218,70000 219 750,72000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 815 039 1 100 364,03200 209 532,28200 214 676,13000 227 186,20000 229 218,70000 219 750,72000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.4. Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края" Всего 96 580,76688 17 328,58188 19 351,00000 19 009,50000 19 247,30000 21 644,38500
Всего без учета планируемых объемов обязательств 96 580,76688 17 328,58188 19 351,00000 19 009,50000 19 247,30000 21 644,38500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 815 039 96 580,76688 17 328,58188 19 351,00000 19 009,50000 19 247,30000 21 644,38500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.5. Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае Всего 425 680,69400 86 713,15900 86 775,10000 87 335,10000 87 893,70000 76 963,63500
Всего без учета планируемых объемов обязательств 425 680,69400 86 713,15900 86 775,10000 87 335,10000 87 893,70000 76 963,63500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 815 039 425 680,69400 86 713,15900 86 775,10000 87 335,10000 87 893,70000 76 963,63500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.6. Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае Всего 1 835,00000 350,00000 435,00000 350,00000 350,00000 350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 1 835,00000 350,00000 435,00000 350,00000 350,00000 350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 815 039 1 835,00000 350,00000 435,00000 350,00000 350,00000 350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.13. Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае Всего 800,00000 500,00000 100,00000 100,00000 100,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 800,00000 500,00000 100,00000 100,00000 100,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 815 039 800,00000 500,00000 100,00000 100,00000 100,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.14. Основное мероприятие 9.14 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных услуг" Всего 2 035,00000 0,00000 2 035,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств 2 035,00000 0,00000 2 035,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета 815 039 2 035,00000 0,00000 2 035,00000 0,00000 0,00000 0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников

".