П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ | |||
04.02.2016 | № | 25-П |
|
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об утверждении
государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 № 403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Первый Вице-Губернатор Камчатского края | | И.Л. Унтилова |
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 04.02.2016 № 25-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Развитие культуры в
Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) раздел «Соисполнители Программы» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных Общий объем финансирования Программы
ассигнований Программы за счет всех источников составляет -
5 976 231,99882 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 143 718,78219 тыс. руб.;
2015 год - 933 564,48631 тыс. руб.;
2016 год - 1 054 658,14032 тыс. руб.;
2017 год - 1 100 219,47000 тыс. руб.;
2018 год - 744 071,12000 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 41 813,10380 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 22 030,73000 тыс. руб.;
2015 год - 15 815,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1379,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 276,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 5 069 926,24502 тыс. руб., из них по годам:
2014 год -1 399 147,20219 тыс. руб.;
2015 год - 873 148,87251 тыс. руб.;
2016 год - 1 004 046,34032 тыс. руб.;
2017 год - 1 052 912,57000 тыс. руб.;
2018 год - 740 671,26000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 460,15000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 721 340,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 570,00000 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 259,30000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников
(по согласованию) - 140 032,50000 тыс.
руб., из них по годам:
2014 год - 1 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 43 235,00000 тыс. руб.;
2016 год - 48 662,00000 тыс. руб.;
2017 год - 45 105,50000 тыс. руб.;
2018 год - 1 830,00000 тыс. руб.»;
3) раздел «9. Методика оценки эффективности государственной программы» изложить в следующей редакции:
«9. Методика оценки эффективности Программы
9.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
9.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
9.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
9.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
С Дгппз = ЗПгпф/ЗПгпп, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СД ГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ.
9.5. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
м
сргп = -сдгппз_/м
1 , где
СРГП - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДГППЗ больше 1, значение СДГПШ принимается равным 1.
9.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:
ССуз = Зф / Зп, где
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
9.7. Степень реализации контрольных событий оценивается для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСВ / КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСВ - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
9.8. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
ЭРГП = (СРгп+ССуз+З*СРкс) / 5, где
ЭРГП - эффективность реализации Программы;
СРГП - степень реализации Программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
9.9, Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее
0,80.
9.10. В случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Наследие» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных Общий объем финансирования
ассигнований Подпрограммы 1 Подпрограммы 1 составляет
993 972,34900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год -182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 188 039,57000 тыс. руб.;
2016 год -193 359,16000 тыс. руб.;
2017 год - 204 953,56000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 1 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 317,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 99,00000 тыс. руб.;
2016 год - 108,00000 тыс. руб.;
2017 год - 110,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 981897,84900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 182 507,72900 тыс. руб.;
2015 год - 184 155,57000 тыс. руб.;
2016 год -189 314,16000 тыс. руб.;
2017 год - 200 808,06000 тыс. руб.;
2018 год - 225 112,33000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) -
11 757,50000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 785,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 935,00000 тыс. руб.;
2017 год - 4 035,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Искусство» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных Общий объем финансирования Подпро-
ассигнований Подпрограммы 2 граммы 2 составляет - 1 056 466,42800 тыс.
руб., из них по годам:
2014 год - 171 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 218 679,12000 тыс. руб.;
2016 год - 230 648,90000 тыс. руб.;
2017 год - 227 248,34000 тыс. руб.;
2018 год - 207 939,20000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 2 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 500,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета - 941 806,42800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 170 950,86800 тыс. руб.;
2015 год - 181 129,12000 тыс. руб.;
2016 год -191 498,75000 тыс. руб.;
2017 год - 191 988,34000 тыс. руб.;
2018 год - 206 239,20000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 111 160,00000 тыс.
руб., из них по годам:
2014 год - 1000,00000 тыс. руб.;
2015 год - 34 050,00000 тыс. руб.;
2016 год - 39 150,00000 тыс. руб.;
2017 год - 35 260,00000 тыс. руб.;
2018 год - 1 700,00000 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное творчество» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных Общий объем финансирования
ассигнований Подпрограммы 3 Подпрограммы 3 составляет
429 795,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 81 040,12200 тыс. руб.;
2015 год - 79 085,54800 тыс. руб.;
2016 год - 83 233,75000 тыс. руб.;
2017 год - 91 541,66000 тыс. руб.;год - 94 894,58000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 3 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 300,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 2 300,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета –
417 140,66000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 78 430,12200 тыс. руб.;
2015 год - 75 935,54800 тыс. руб.;
2016 год - 79 918,75000 тыс. руб.;
2017 год - 88 131,66000 тыс. руб.;
2018 год - 94 724,58000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 280,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год -110,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 60,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 110,00000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) -10 075,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 200,00000 тыс. руб.;
2015 год - 3 150,00000 тыс. руб.;
2016 год - 3 255,00000 тыс. руб.;
2017 год - 3 410,00000 тыс. руб.;
2018 год - 60,00000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Образование в сфере культуры» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных Общий объем финансирования
ассигнований Подпрограммы 4 Подпрограммы 4 составляет
758 376,29800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 150 794,89800 тыс. руб.;
2016 год - 153 618,12000 тыс. руб.;
2017 год - 154 944,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 735,35000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 4 денежные средства распределяются:
за счет средств краевого бюджета - 752 756,29800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 137 282,99000 тыс. руб.;
2015 год - 148 994,89800 тыс. руб.;
2016 год -151 768,12000 тыс. руб.;
2017 год - 153 044,94000 тыс. руб.;
2018 год - 161 665,35000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 5 620,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 1 800,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 850,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 900, 00000 тыс. руб.;
2018 год - 70,00000 тыс. руб.».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных Общий объем финансирования
ассигнований Подпрограммы 5 Подпрограммы 5 составляет
2 737 621,26382 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 570 937,07319 тыс. руб.;
2015 год - 296 965,35031 тыс. руб.;
2016 год - 393 798,21032 тыс. руб.;
2017 год - 421 530,97000 тыс. руб.;
2018 год - 54 389,66000 тыс. руб.
По источникам финансирования Подпрограммы 5 денежные средства распределяются:
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 35 696,10380 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 19 730,73000 тыс. руб.;
2015 год - 12 216,61380 тыс. руб.;
2016 год - 1 271,80000 тыс. руб.;
2017 год - 1 166,40000 тыс. руб.;
2018 год - 1 310,56000 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета -
1976 325,01002 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 829 975,49319 тыс. руб.;
2015 год - 282 933,73651 тыс. руб.;
2016 год - 391 546,41032 тыс. руб.;
2017 год - 418 939,57000 тыс. руб.;
2018 год - 52 929,80000 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 724 180,15000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 721 230,85000 тыс. руб.;
2015 год - 1 365,00000 тыс. руб.;
2016 год - 510,00000 тыс. руб.;
2017 год - 925,00000 тыс. руб.;
2018 год - 149,30000 тыс. руб.;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию)
1 420,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 450,00000 тыс. руб.;
2016 год - 470,00000 тыс. руб.;
2017 год - 500, 00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации и | Объем средств на реализацию программы | ||||||
ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И |
| Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы" | Всего, в том числе: | | | 5 976 231,99882 | 2 143 718,78219 | 933 564,48631 | 1 054 658,14032 | 1 100 219,47000 | 744 071,12000 |
за счет средств федерального бюджета | | | 41 813,10380 | 22 030,73000 | 15 815,61380 | 1 379,80000 | 1 276,40000 | 1 310,56000 | ||
за счет средств краевого бюджета, всего в том числе | | | 5 069 926,24502 | 1 399 147,20219 | 873 148,87251 | 1 004 046,34032 | 1 052 912,57000 | 740 671,26000 | ||
816 | | 4 225 637,96451 | 1 326 197,28200 | 796 366,87251 | 669 336,66000 | 693 065,89000 | 740 671,26000 | |||
812 | | 834 035,28051 | 72 949,92019 | 76 782,00000 | 324 456,68032 | 359 846,68000 | 0,00000 | |||
804 | | 10 253,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 253,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 724 460,15000 | 721 340,85000 | 1 365,00000 | 570,00000 | 925,00000 | 259,30000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | 140 032,50000 | 1 200,00000 | 43 235,00000 | 48 662,00000 | 45 105,50000 | 1 830,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | ||
1. | Подпрограмма 1 "Наследие" | Всего, в том числе: | 816 | 101 | 993 972,34900 | 182 507,72900 | 188 039,57000 | 193 359,16000 | 204 953,56000 | 225 112,33000 |
за счет средств федерального бюджета | | | 317,00000 | 0,00000 | 99,00000 | 108,00000 | 110,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 981 897,84900 | 182 507,72900 | 184 155,57000 | 189 314,16000 | 200 808,06000 | 225 112,33000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | 11757,50000 | 0,00000 | 3 785,00000 | 3 937,00000 | 4 035,50000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | ||
1.1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 101 | 30 000,00000 | 15 700,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 200,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 30 000,00000 | 15 700,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 200,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.2. | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | 816 | 101 | 793 593,57300 | 117 092,76100 | 254 495,03200 | 131 758,11000 | 141 026,21000 | 149 221,46000 |
за счет средств федерального бюджета | | | 317,00000 | 0,00000 | 99,00000 | 108,00000 | 110,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | |