08.02.2016 | № | 29-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П |
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 08.02.2016 № 29-П
Изменения
в Государственную программу Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) в разделе «Задачи Программы» абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | | – общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 8 227 977,92146 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета (по согласованию) – 200 953,40400 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 90 417,34200 тыс. руб.; 2015 год – 110 536,06200 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; - краевого бюджета – 7 948 304,16101 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 1 748 145,69448 тыс. руб.; 2015 год – 1 538 284,28653 тыс. руб.; 2016 год – 1 986 688,91000 тыс. руб.; 2017 год – 1 598 454,27000 тыс. руб.; 2018 год – 1 076 731,00000 тыс. руб.; - местных бюджетов (по согласованию) – 76 995,35645 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 29 551,40945 тыс. руб.; 2015 год – 20 547,04700 тыс. руб.; 2016 год – 25 173,05000 тыс. руб.; 2017 год – 908,15000 тыс. руб.; 2018 год – 815,70000 тыс. руб. - внебюджетных источников (по согласованию) – 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 575,00000 тыс. руб.; 2015 год – 575,00000 тыс. руб.; 2016 год – 575,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.»; |
в) в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
абзац десятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (с нарастающим итогом);
- повышение эффективности использования существующих объектов спорта»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Программы, сроки и механизмы е реализации»:
а) пункт 4 части 2.2 изложить в следующей редакции:
«4) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;»;
б) часть 2.4.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.4. В рамках решения четвертой задачи Программы по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительству спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, предполагается реализация Подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом», которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на обновление основных фондов учреждений сферы физической культуры и спорта, совершенствование инфраструктуры объектов спорта для занятий физической культурой и массовым спортом, для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса – проектирование, строительство, реконструкция, модернизация, демонтаж и капитальный ремонт спортивных объектов, расположенных на территории Камчатского края.»;
в) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 8 227 977,92146 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 200 953,40400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 90 417,34200 тыс. руб.;
2015 год – 110 536,06200 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 7 948 304,16101 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 1 748 145,69448 тыс. руб.;
2015 год – 1 538 284,28653 тыс. руб.;
2016 год – 1 986 688,91000 тыс. руб.;
2017 год – 1 598 454,27000 тыс. руб.;
2018 год – 1 076 731,00000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 76 995,35645 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 29 551,40945 тыс. руб.;
2015 год – 20 547,04700 тыс. руб.;
2016 год – 25 173,05000 тыс. руб.;
2017 год – 908,15000 тыс. руб.;
2018 год – 815,70000 тыс. руб.
- внебюджетных источников (по согласованию) – 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 575,00000 тыс. руб.;
2015 год – 575,00000 тыс. руб.;
2016 год – 575,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;
3) в части 6.1 раздела 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы»:
а) дополнить пунктами 7б - 73 следующего содержания:
«7б) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
7І) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
7і) увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;»;
б) пункт 9 после слова «увеличение» дополнить словом «доли»;
в) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«9б) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом);»;
«10) повышение эффективности использования существующих объектов спорта;».
2. В подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | – общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет 168 054,03339 тыс. руб., в том числе за счет средств: - краевого бюджета – 164 751,26439 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 29 569,14439 тыс. руб.; 2015 год – 32 822,02000 тыс. руб.; 2016 год – 36 740,60000 тыс. руб.; 2017 год – 38 989,20000 тыс. руб.; 2018 год – 26 630,30000 тыс. руб.; - местных бюджетов (по согласованию) – 3 302,76900 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 628,16900 тыс. руб.; 2015 год – 357,90000 тыс. руб.; 2016 год – 854,15000 тыс. руб.; 2017 год – 908,15000 тыс. руб.; 2018 год – 554,40000 тыс. руб.»; |
2) часть 2.6 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет 168 054,03339 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 164 751,26439 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 29 569,14439 тыс. руб.;
2015 год – 32 822,02000 тыс. руб.;
2016 год – 36 740,60000 тыс. руб.;
2017 год – 38 989,20000 тыс. руб.;
2018 год – 26 630,30000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 3 302,76900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 628,16900 тыс. руб.;
2015 год – 357,90000 тыс. руб.;
2016 год – 854,15000 тыс. руб.;
2017 год – 908,15000 тыс. руб.;
2018 год – 554,40000 тыс. руб.».
3. В подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:
а) в разделе «Задачи Подпрограммы 2» слова «сохранение и развитие сети государственных учреждений сферы физической культуры и спорта» заменить словами «создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | – общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 667 518,49084 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета (по согласованию) – 15 061,30400 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 7 946,24200 тыс. руб.; 2015 год – 7 115,06200 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; - краевого бюджета – 3 651 575,80684 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 695 090,21634 тыс. руб.; 2015 год – 704 076,11050 тыс. руб.; 2016 год – 745 534,81000 тыс. руб.; 2017 год – 758 560,07000 тыс. руб.; 2018 год – 748 314,60000 тыс. руб.; - местных бюджетов (по согласованию) – 881,38000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 454,83300 тыс. руб.; 2015 год – 165,24700 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 261,30000 тыс. руб.»; |
в) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2» дополнить абзацами следующего содержания:
«- увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет»;
2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:
а) пункт 2 части 2.2 изложить в следующей редакции:
«2) «создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;»;
б) пункт 2 части 2.4 изложить в следующей редакции:
«2) основное мероприятие 2.2 «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта».
Данное мероприятие включает:
а) обеспечение деятельности краевых государственных учреждений сферы физической культуры и спорта;
б) совершенствование материально-технической базы краевых государственных учреждений сферы физической культуры и спорта (оснащение спортивным инвентарем и оборудованием; приобретение снегоходов, снегоуплотнительной и специальной техники для подготовки мест проведения тренировочных занятий; автобусов и других транспортных средств, в том числе автомобилей высокой проходимости);
в) закупка спортивного оборудования для спортивных школ.
Данное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
«Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ»;
«Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»;
«Увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»;
«Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет»;
в) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 667 518,49084 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 15 061,30400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 7 946,24200 тыс. руб.;
2015 год – 7 115,06200 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 3 651 575,80684 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 695 090,21634 тыс. руб.;
2015 год – 704 076,11050 тыс. руб.;
2016 год – 745 534,81000 тыс. руб.;
2017 год – 758 560,07000 тыс. руб.;
2018 год – 748 314,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 881,38000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 454,83300 тыс. руб.;
2015 год – 165,24700 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 261,30000 тыс. руб.»;
3) часть 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«3.1. В рамках реализации мероприятия «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и работников учреждений физической культуры и спорта, проводящих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением» местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета.»;
4) часть 5.1 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2» дополнить пунктами 31 - 33 следующего содержания:
«3б) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
3І) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
3і) увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;».
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 260 762,45748 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2014 год – 54 845,46974 тыс. руб.; 2015 год – 50 102,28774 тыс. руб.; 2016 год – 52 412,90000 тыс. руб.; 2017 год – 52 882,80000 тыс. руб.; 2018 год – 50 519,00000 тыс. руб.»; |
2) часть 2.7 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.7. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 260 762,45748 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:
2014 год – 54 845,46974 тыс. руб.;
2015 год – 50 102,28774 тыс. руб.;
2016 год – 52 412,90000 тыс. руб.;
2017 год – 52 882,80000 тыс. руб.;
2018 год – 50 519,00000 тыс. руб.».
5. В подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»:
1) в паспорте:
а) раздел «Цель Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Цель Подпрограммы 4 | Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населения в Камчатском крае и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений»; |
б) раздел «Задачи Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Задачи Подпрограммы 4 | - развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; - развитие инфраструктуры для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса»;
|
в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет 2 115 400,00493 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета (по согласованию) – 133 421,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 30 000,00000 тыс. руб.; 2015 год – 103 421,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; - краевого бюджета – 1 968 274,41748 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 537 919,53748 тыс. руб.; 2015 год – 323 154,88000 тыс. руб.; 2016 год – 664 960,00000 тыс. руб.; 2017 год – 436 230,00000 тыс. руб.; 2018 год – 6 010,00000 тыс. руб.; - местных бюджетов (по согласованию) – 13 704,58745 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 9 409,58745 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 4 295,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.»; |
г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | 1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; 2) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта - 25,5 тыс. человек; 3) повышение эффективности использования объектов спорта.»; |
2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации»:
а) части 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Целью Подпрограммы 4 является создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населения в Камчатском крае и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.
2.2. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
1) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
2) развитие инфраструктуры для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.»;
б) части 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. В рамках решения указанных задач предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1) основное мероприятие 4.1 «Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование».
Реализация настоящего мероприятия предполагает обновление основных фондов учреждений сферы физической культуры и спорта, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае;
2) основное мероприятие 4.2 «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом».
Реализация настоящего мероприятия предполагает совершенствование инфраструктуры объектов спорта для занятий физической культурой и массовым спортом.
Основные мероприятия 4.1 - 4.2 Подпрограммы 4 направлены на достижение следующих результатов Подпрограммы 4:
- «увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения»;
- «увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта»;
- «повышение эффективности использования объектов спорта»;
3) основное мероприятие 4.3 «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса».
Реализация настоящего мероприятия предполагает совершенствование инфраструктуры объектов спорта для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.
Основное мероприятие 4.3 Подпрограммы 4 направлено на достижение следующего результата Подпрограммы 4: «увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения и повышение эффективности использования объектов спорта»;
4) основное мероприятие 4.4 «Приобретение и монтаж временных, некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов».
Реализация настоящего мероприятия предполагает обеспечение развития инфраструктуры физической культуры и спорта.
2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет 2 115 400,00493 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) – 133 421,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 30 000,00000 тыс. руб.;
2015 год – 103 421,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 1 968 274,41748 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 537 919,53748 тыс. руб.;
2015 год – 323 154,88000 тыс. руб.;
2016 год – 664 960,00000 тыс. руб.;
2017 год – 436 230,00000 тыс. руб.;
2018 год – 6 010,00000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) – 13 704,58745 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 9 409,58745 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 4 295,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;
3) подпункт «г» пункта 1 части 3.2.5 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» признать утратившим силу;
4) часть 5.1 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«5.1. За период реализации Подпрограммы 4 планируется достижение следующих результатов:
1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек;
2) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта - 25,5 тыс. человек;
3) повышение эффективности использования объектов спорта.».
6. В подпрограмме 5 «Молодежь Камчатки»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 195 980,44953 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.; 2015 год - 45 249,58300 тыс. руб.; 2016 год - 37 927,34000 тыс. руб.; 2017 год - 39 204,20000 тыс. руб.; 2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.»; |
2) часть 2.8 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.8. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 195 980,44953 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;
2015 год - 45 249,58300 тыс. руб.;
2016 год - 37 927,34000 тыс. руб.;
2017 год - 39 204,20000 тыс. руб.;
2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.».
7. В подпрограмме 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014-2018 годы составляет 1 820 262,48529 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета (по согласованию) - 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 52 471,10000 тыс. руб.; 2015 год - 0,00000 тыс. руб.; 2016 год - 0,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; - краевого бюджета – 1 706 959,76529 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 394 531,50000 тыс. руб.; 2015 год – 382 879,40529 тыс. руб.; 2016 год – 449 113,26000 тыс. руб.; 2017 год – 272 588,00000 тыс. руб.; 2018 год – 207 847,60000 тыс. руб.; - местных бюджетов (по согласованию) – 59 106,62000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 19 058,82000 тыс. руб.; 2015 год – 20 023,90000 тыс. руб.; 2016 год – 20 023,90000тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; - внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 575,00000 тыс. руб.; 2015 год - 575,00000 тыс. руб.; 2016 год - 575,00000 тыс. руб.; 2017 год - 0,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.»; |
2) часть 2.5 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 6, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014 - 2018 годы составляет 1 820 262,48529 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 52 471,10000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
- краевого бюджета – 1 706 959,76529 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 394 531,50000 тыс. руб.;
2015 год – 382 879,40529 тыс. руб.;
2016 год – 449 113,26000 тыс. руб.;
2017 год – 272 588,00000 тыс. руб.;
2018 год – 207 847,60000 тыс. руб.;
- местных бюджетов (по согласованию) –
59 106,62000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 19 058,82000 тыс. руб.;
2015 год – 20 023,90000 тыс. руб.;
2016 год – 20 023,90000тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
- внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 575,00000 тыс. руб.;
2015 год - 575,00000 тыс. руб.;
2016 год - 575,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.».
8. Приложения №№ 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:
|
«Приложение № 1 к государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы» |
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
и подпрограмм государственной программы и их значения
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | ||||||
2012 базовое значение | 2013 год (оценка) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы» | |||||||||
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае» | |||||||||
1.1 | Доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 16,1 | 18 | 20 | 22,5 | 25,3 | 27,4 | 29,5 |
1.2 | Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, от общей численности учащихся и студентов | % | 5,2 | 6 | 6,9 | 26,9 | 26,95 | 27 | 27 |
1.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 31,2 | 43,8 | 49,4 | 55 | 55,5 | 56 | 60 |
1.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2,6 | 2,8 | 4,3 | 5,7 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | |||||||||
2.1 | Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства | % | 36,3 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
2.2 | Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,8 |
2.3 | Количество учащихся краевых государственных спортивных школ | Чел. | 4026 | 4161 | 4253 | 4339 | 4408 | 4450 | 4463 |
2.4 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет | % | Х | Х | 36,7 | 37,2 | 37,8 | 38,3 | 38,8 |
2.5 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | % | Х | Х | 41,7 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2.6 | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | % | Х | Х | 23,7 | 23,75 | 23,8 | 23,85 | 23,9 |
2.7 | Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта | % | 2,75 | 2,8 | 2,85 | 2,9 | 2,95 | 3 | 3,1 |
Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | |||||||||
4.1 | Обеспеченность спортивными сооружениями населения в Камчатском крае | % | 37,7 | 37,8 | 38 | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 39 |
4.2 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | чел. | 22548 | 22664 | 23393 | 24081 | 24796 | 25058 | 25509 |
4.3 | Эффективность использования объектов спорта | % | Х | Х | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 |
Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки» | |||||||||
5.1 | Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных молодежными объединениями | Ед. | 50 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 |
5.2 | Количество талантливой молодежи Камчатского края, получившей государственную поддержку | Чел. | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 | 2700 | 2700 | 2700 |
5.3 | Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья» | Ед. | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
5.4 | Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах | Чел. | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | 16 500 | 17 000 |
Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае» | |||||||||
6.1 | Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей школьного возраста) | % | 59 | 59 | 60 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
6.2 | Доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | % | 29 | 29 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
6.3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях интернатного типа, подлежащих оздоровлению и отдыху, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.4 | Количество детей, побывавших в детских оздоровительных учреждениях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей | Ед. | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
6.5 | Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр» (к общему объему инфраструктуры КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр») | % | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.6 | Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина (к общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина) | % | 20 | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.7 | Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения (к общему числу загородных детских оздоровительных лагерей) | % | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.8 | Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.9 | Доля краевых детских оздоровительных учреждений, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (к общему числу краевых детских оздоровительных учреждений) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Приложение № 2 |
Перечень
краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"
№ п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации КВЦП, основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и массового спорта" | ||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Увеличение количества населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Снижение количества населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом | пункт 1.1 таблицы приложения № 1 к Программе |
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края | Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края | пункт 1.2 таблицы приложения № 1 к Программе |
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Увеличение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Снижение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; снижение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | пункты 1.3, 1.4 таблицы приложения № 1 к Программе |
2. | Подпрограмм 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | ||||||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Увеличение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; увеличение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства | Снижение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; снижение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства | пункты 2.1, 2.2 таблицы приложения № 1 к Программе |
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодёжи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодёжи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | пункты 2.3 - 2.6 таблицы приложения № 1 к Программе |
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Увеличение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки | Снижение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки | пункт 2.7 таблицы приложения № 1 к Программе |
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации программы" | ||||||
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования Министерства | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Полная реализация финансовых средств Программы в общем объеме финансирования Программы | Не освоение финансовых средств Программы в общем объеме финансирования Программы | пункт 3.1 таблицы приложения № 1 к Программе |
4. | Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" | ||||||
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся | Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта | пункты 4.1 - 4.3 таблицы приложения № 1 к Программе |
4.2. | Основное мероприятие 4.2. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся | Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта | пункты 4.1 -4.3 таблицы приложения № 1 к Программе |
4.3. | Основное мероприятие 4.3. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; повышение эффективности использования объектов спорта | Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек; снижение эффективности использования объектов спорта | пункты 4.1, 4.3. таблицы приложения № 1 к Программе |
4.4. | Основное мероприятие 4.4.Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов | | | | Полная реализация финансовых средств основного мероприятия 4.4. Подпрограммы | Не освоение финансовых средств основного мероприятия 4.4.Подпрограммы | |
5 | Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки на 2014 - 2018 годы" | ||||||
5.1. | Основное мероприятие 5.1. Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Рост социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства | Спад социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства | пункт 5.1 таблицы приложения № 1 к Программе |
5.2. | Основное мероприятие 5.2. Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Рост интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства | Спад интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства | пункт 5.2 таблицы приложения № 1 к Программе |
5.3. | Основное мероприятие 5.3. Укрепление института молодой семьи | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Укрепление семейных ценностей в молодежной среде | Равнодушие к семейным ценностям в молодежной среде | пункт 5.3 таблицы приложения № 1 к Программе |
5.4. | Основное мероприятие 5.4. Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2018 | Рост социальной, деловой, творческой активности молодежи | Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи | пункт 5.4 таблицы приложения № 1 к Программе |
6. | Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае" | ||||||
6.1. | Основное мероприятие 6.1. Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2015 | Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае | Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае | |
6.2. | Основное мероприятие 6.2. Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2015 | Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае | Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае | |
6.3. | Основное мероприятие 6.3. Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2015 | Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае | Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае | пункт 6.2 таблицы приложения № 1 к Программе |
6.4. | Основное мероприятие 6.4. Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2015 | Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае | Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае | пункт 6.7 таблицы приложения № 1 к Программе |
6.5. | Основное мероприятие 6.5. Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2015 | Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае | Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае | пункт 6.8 таблицы приложения № 1 к Программе |
6.6. | Основное мероприятие 6.6. Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2015 | Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае | Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае | пункт 6.5 таблицы приложения № 1 к Программе |
6.7. | Основное мероприятие 6.7. Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2015 | Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае | Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае | пункт 6.9 таблицы приложения № 1 к Программе |
6.8. | Основное мероприятие 6.8. Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2015 | Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае | Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае | пункт 6.1 таблицы приложения № 1 к Программе |
».
9. Приложение № 3 к Программе признать утратившим силу.
10. Приложения № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 к Государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае 2014 - 2018 годы» |
| ||||||||||
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы" | |||||||||||
| | | | | | | | | | тыс. руб. | |
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию программы | |||||||
ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы" | Всего, в том числе: | | | 8 227 977,92146 | 1 868 689,44593 | 1 669 942,39553 | 2 012 436,96000 | 1 599 362,42000 | 1 077 546,70000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 200 953,40400 | 90 417,34200 | 110 536,06200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | | | 7 948 304,16101 | 1 748 145,69448 | 1 538 284,28653 | 1 986 688,91000 | 1 598 454,27000 | 1 076 731,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 76 995,35645 | 29 551,40945 | 20 547,04700 | 25 173,05000 | 908,15000 | 815,70000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | 1 725,00000 | 575,00000 | 575,00000 | 575,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | | | 168 054,03339 | 30 197,31339 | 33 179,92000 | 37 594,75000 | 39 897,35000 | 27 184,70000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | | 111 | 164 751,26439 | 29 569,14439 | 32 822,02000 | 36 740,60000 | 38 989,20000 | 26 630,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 3 302,76900 | 628,16900 | 357,90000 | 854,15000 | 908,15000 | 554,40000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Всего, в том числе: | | | 17 871,86939 | 2 985,94939 | 3 500,32000 | 4 278,10000 | 4 505,20000 | 2 602,30000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 111 | 17 871,86939 | 2 985,94939 | 3 500,32000 | 4 278,10000 | 4 505,20000 | 2 602,30000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | 0,00000 | | | | | | |||
1.2. | Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Всего, в том числе: | | | 125 195,19500 | 25 138,19500 | 27 876,70000 | 28 707,50000 | 30 533,70000 | 12 939,10000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 111 | 125 195,19500 | 25 138,19500 | 27 876,70000 | 28 707,50000 | 30 533,70000 | 12 939,10000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | 0,00000 | | | | | | |||
1.3. | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Всего, в том числе: | | | 24 986,96900 | 2 073,16900 | 1 802,90000 | 4 609,15000 | 4 858,45000 | 11 643,30000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 111 | 21 684,20000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 3 755,00000 | 3 950,30000 | 11 088,90000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 3 302,76900 | 628,16900 | 357,90000 | 854,15000 | 908,15000 | 554,40000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | 0,00000 | | | | | | |||
2. | Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Всего, в том числе: | | | 3 667 518,49084 | 703 491,29134 | 711 356,41950 | 745 534,81000 | 758 560,07000 | 748 575,90000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 15 061,30400 | 7 946,24200 | 7 115,06200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 112 | 3 651 575,80684 | 695 090,21634 | 704 076,11050 | 745 534,81000 | 758 560,07000 | 748 314,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 881,38000 | 454,83300 | 165,24700 | 0,00000 | 0,00000 | 261,30000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |||
2.1. | Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва | Всего, в том числе: | | | 184 147,51969 | 46 342,92969 | 21 904,13000 | 22 143,69000 | 30 085,17000 | 63 671,60000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 112 | 184 147,51969 | 46 342,92969 | 21 904,13000 | 22 143,69000 | 30 085,17000 | 63 671,60000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | 0,00000 | | | | | | |||
2.2. | Развитие учреждений сферы физической культры | Всего, в том числе: | | | 3 462 379,52415 | 654 415,63465 | 688 155,98950 | 720 446,12000 | 721 437,78000 | 677 924,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 15 061,30400 | 7 946,24200 | 7 115,06200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета в том числе | 847 | 112 | 3 447 167,16715 | 646 397,28665 | 680 961,98050 | 720 446,12000 | 721 437,78000 | 677 924,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 151,05300 | 72,10600 | 78,94700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |||
2.3. | Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | | | 20 991,44700 | 2 732,72700 | 1 296,30000 | 2 945,00000 | 7 037,12000 | 6 980,30000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 112 | 20 261,12000 | 2 350,00000 | 1 210,00000 | 2 945,00000 | 7 037,12000 | 6 719,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 730,32700 | 382,72700 | 86,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 261,30000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |||
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | | | 260 762,45748 | 54 845,46974 | 50 102,28774 | 52 412,90000 | 52 882,80000 | 50 519,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |||
за счет средств краевого бюджета | | | 260 762,45748 | 54 845,46974 | 50 102,28774 | 52 412,90000 | 52 882,80000 | 50 519,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |||
3.1. | Обеспечение функционирования Министерства спорта и молодежной политики в Камчатском крае | Всего, в том числе: | | | 260 762,45748 | 54 845,46974 | 50 102,28774 | 52 412,90000 | 52 882,80000 | 50 519,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 113 | 260 762,45748 | 54 845,46974 | 50 102,28774 | 52 412,90000 | 52 882,80000 | 50 519,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |||
4. | Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" | Всего, в том числе: | | | 2 115 400,00493 | 577 329,12493 | 426 575,88000 | 669 255,00000 | 436 230,00000 | 6 010,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 133 421,00000 | 30 000,00000 | 103 421,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета, в том числе: | | | 1 968 274,41748 | 537 919,53748 | 323 154,88000 | 664 960,00000 | 436 230,00000 | 6 010,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 114 | 1 590 023,53748 | 537 523,53748 | 189 000,00000 | 421 260,00000 | 436 230,00000 | 6 010,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 114 | 378 250,88000 | 396,00000 | 134 154,88000 | 243 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 13 704,58745 | 9 409,58745 | 0,00000 | 4 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.1. | Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование | Всего, в том числе: | | | 229 357,40193 | 69 562,40193 | 0,00000 | 77 555,00000 | 76 230,00000 | 6 010,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 114 | 215 652,81448 | 60 152,81448 | 0,00000 | 73 260,00000 | 76 230,00000 | 6 010,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 13 704,58745 | 9 409,58745 | 0,00000 | 4 295,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |||
4.2. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом | Всего, в том числе: | | | 300 054,88000 | 0,00000 | 100 054,88000 | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета, в том числе: | | | 300 054,88000 | 0,00000 | 100 054,88000 | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 114 | 17 000,00000 | 0,00000 | 17 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 114 | 283 054,88000 | 0,00000 | 83 054,88000 | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |||
4.3. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса | Всего, в том числе: | | | 1 416 995,96200 | 338 774,96200 | 326 521,00000 | 391 700,00000 | 360 000,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 847 | 114 | 133 421,00000 | 30 000,00000 | 103 421,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета, в том числе: | | | 1 283 574,96200 | 308 774,96200 | 223 100,00000 | 391 700,00000 | 360 000,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 114 | 1 188 378,96200 | 308 378,96200 | 172 000,00000 | 348 000,00000 | 360 000,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 114 | 95 196,00000 | 396,00000 | 51 100,00000 | 43 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |||
4.4. | Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов | Всего, в том числе: | | | 168 991,76100 | 168 991,76100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 847 | 114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета, в том числе: | | | 168 991,76100 | 168 991,76100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 114 | 168 991,76100 | 168 991,76100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | 0,00000 | | | | | | |||
5. | Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки" | Всего, в том числе: | | | 195 980,44953 | 36 189,82653 | 45 249,58300 | 37 927,34000 | 39 204,20000 | 37 409,50000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | | | 195 980,44953 | 36 189,82653 | 45 249,58300 | 37 927,34000 | 39 204,20000 | 37 409,50000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 115 | 185 217,44953 | 34 689,82653 | 35 986,58300 | 37 927,34000 | 39 204,20000 | 37 409,50000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 116 | 10 763,00000 | 1 500,00000 | 9 263,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
5.1. | Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития | Всего, в том числе: | | | 11 165,17214 | 2 037,47400 | 1 715,99814 | 2 542,80000 | 2 675,50000 | 2 193,40000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 115 | 11 165,17214 | 2 037,47400 | 1 715,99814 | 2 542,80000 | 2 675,50000 | 2 193,40000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | 0,00000 | | | | | | |||
5.2. | Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала | Всего, в том числе: | | | 73 841,61786 | 14 125,02600 | 14 367,45186 | 14 381,94000 | 15 092,10000 | 15 875,10000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 115 | 73 841,61786 | 14 125,02600 | 14 367,45186 | 14 381,94000 | 15 092,10000 | 15 875,10000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |||
5.3. | Укрепление института молодой семьи | Всего, в том числе: | | | 883,60000 | 150,00000 | 170,00000 | 179,40000 | 188,80000 | 195,40000 | |
за счет средств федерального бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 115 | 883,60000 | 150,00000 | 170,00000 | 179,40000 | 188,80000 | 195,40000 | |||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | |
|