П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
26.02.2016 | № | 56-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 18.12.2014 № 533-П |
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 18.12.2014 № 533-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Губернатор Камчатского края | | В.И. Илюхин |
| | |
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 26.02.2016 № 56-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Семья и дети Камчатки на 2015-2018 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 18.12.2014 № 533-П (далее – Программа)
1. В Программе:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 100 466,71600 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 36 126,91600 тыс. рублей; 2016 год – 20 749,00000 тыс. рублей; 2017 год – 23 120,80000 тыс. рублей; 2018 год – 20 470,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 86 725,70000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 22 385,90000 тыс. рублей; 2016 год – 20 749,00000 тыс. рублей; 2017 год – 23 120,80000 тыс. рублей; 2018 год – 20 470,00000 тыс. рублей, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) – 13 741,01600 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 13 741,01600 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей.»; |
2) раздел 6 «Методика оценки эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Методика оценки эффективности Программы
6.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
6.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
6.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
6.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф.
6.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
СРгп - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
6.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
ССуз = Зф / Зп, где
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
6.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСв / КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСв - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
6.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
ЭРгп - эффективность реализации Программы;
СРгп - степень реализации Программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
6.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
6.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
6.11. Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения Росстата:
1) годовая форма № 2-УСОН, утвержденная постановлением Росстата от 27.12.2005 № 108 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России статистического наблюдения за лицами, обратившимися в учреждения социального обслуживания семьи и детей»;
2) годовая форма № 1-ДЕТИ (соц.), утвержденная постановлением Росстата от 01.04.2005 № 25 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними»;
3) данные бухгалтерской и финансовой отчетности ответственного исполнителя Программы и участников Программы;
4) иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности Программы.».
2. В разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий» Подпрограммы 1 «Семья и дети Камчатки»:
1) часть 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В рамках реализации Подпрограммы 1 осуществляются следующие основные мероприятия:
1) профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия, детской безнадзорности. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае;
2) укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиций и семейных ценностей, формирование ответственного родительства в Камчатском крае. Патриотическое воспитание детей в Камчатском крае.»;
2) части 2.8 - 2.11 признать утратившими силу.
3. В Подпрограмме 2 «Дети-инвалиды»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 43 311,50600 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 13 566,98600 тыс. рублей; 2016 год – 8 175,00000 тыс. рублей; 2017 год – 9 129,52000 тыс. рублей; 2018 год – 12 440,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 37 253,43200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 7 508,91200 тыс. рублей; 2016 год – 8 175,00000 тыс. рублей; 2017 год – 9 129,52000 тыс. рублей; 2018 год – 12 440,00000 тыс. рублей, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) – 6 058,07400 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 4 422,563 тыс. рублей; 2015 год – 1 635,51100 тыс. рублей (неиспользованные средства 2014 года при реализации подпрограммы в рамках государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы»); 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей.»; |
2) часть 2.7 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«2.7. В рамках реализации Подпрограммы 2 осуществляются следующие основные мероприятия:
1) оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка;
2) создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами. Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы;
3) внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество;
4) преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей;
5) создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам;
6) привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь. Поддержка инициатив общественных организаций в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-инвалидов, их успешной интеграции в общество, развитие добровольческого движения.».
4. В Подпрограмме 3 «Детство без жестокости и насилия»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 20 337,87500 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 13 283,03500 тыс. рублей; 2016 год – 3 834,00000 тыс. рублей; 2017 год – 3 220,84000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 12 654,93300 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 5 600,09300 тыс. рублей; 2016 год – 3 834,00000 тыс. рублей; 2017 год – 3 220,84000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) – 7 682,94200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 5 559,81300 тыс. рублей; 2015 год – 2 123,12900 тыс. рублей (неиспользованные средства 2014 года при реализации подпрограммы в рамках государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы»); 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей.»; |
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий»:
а) часть 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В рамках реализации Подпрограммы 3 осуществляются следующие основные мероприятия:
1) организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия;
2) своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми. Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
3) проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия по отношению к детям.»;
б) части 2.8 - 2.11 признать утратившими силу.
5. В разделе 2 «Цель, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий» Подпрограммы 4 «Не оступись!»:
1) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. В рамках реализации Подпрограммы 4 осуществляются следующие основные мероприятия:
1) организация межведомственного взаимодействия по профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом;
2) создание и реализация инновационных технологий по предупреждению преступности и правонарушений несовершеннолетних, развитие системы социальных услуг. Внедрение технологий социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;
3) информационно-методическое обеспечение профилактической деятельности по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. Повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с несовершеннолетними «группы риска».»;
2) части 2.7 - 2.11 признать утратившими силу.
6. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции: