П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ | |||
10.05.2016 | № | 176-П |
|
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П «О государственной программе Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П «О государственной программе Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от № 2769-р, постановлением Правительства Камчатского края от № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП, а также в целях развития информационного общества в Камчатском крае и получения гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий».
2) изменения в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Губернатор Камчатского края | | В.И. Илюхин |
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 10.05.2016 № 176-П
Изменения в государственную программу Камчатского края
«Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 22.11.2013 № 512-П (далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Программы» изложить в следующей редакции:
«Участники Программы | - Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Агентство по делам архивов Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).»; |
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции: |
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | -общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников составляет 1 037 491,29995 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 19 500,0000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; |
|
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 1 006 688,86521 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей;
2015 год - 180 809,51145 тыс. рублей;
2016 год - 222 722,37000 тыс. рублей;
2017 год - 214 831,00000 тыс. рублей;
2018 год - 178 640,66387 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 5 302,43474 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251тыс. рублей;
2016 год - 618,88889 тыс. рублей;
2017 год - 666,66667 тыс. рублей;
2018 год - 666,66667 тыс. рублей.»;
2) часть 2.6 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.6. Общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников составляет 1 037 491,29995 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 1 006 688,86521 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей;
2015 год - 180 809,51145 тыс. рублей;
2016 год - 222 722,37000 тыс. рублей;
2017 год - 214 831,00000 тыс. рублей;
2018 год - 178 640,66387 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 5 302,43474 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251тыс. рублей;
2016 год - 618,88889 тыс. рублей;
2017 год - 666,66667 тыс. рублей;
2018 год - 666,66667 тыс. рублей.»;
3) раздел 8 «Методика оценки эффективности» изложить в следующей редакции:
«8. Методика оценки эффективности Программы
8.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
8.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).
8.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
8.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф/ЗПгпп, где
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп/ЗПгпф
8.5.
Степень реализации Программы определяется по формуле:
СРГП - степень реализации Программы;
М - число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДГППЗ больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
8.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
ССуз = Зф / Зп, где
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
8.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСВ / КС, где
СРкс - степень реализации контрольных событий;
КСВ - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.8.
Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
ЭРГП - эффективность реализации Программы;
СРГП - степень реализации Программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
8.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее
0,80.
8.10. В случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.».
2. В подпрограмме 1 «Электронное правительство в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
- Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;
Министерство экономического развития и тор-
| говли Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Агентство по делам архивов Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).»; |
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: |
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | - общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 536 523,82541 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; - краевого бюджета - 505 970,27956 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей; 2015 год - 87 706,27942 тыс. рублей; 2016 год - 122 250,11400 тыс. рублей; 2017 год - 114 404,08750 тыс. рублей; 2018 год - 88 770,14728 тыс. рублей; - местных бюджетов (по согласованию) - 5 053,54585 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей; 2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей; 2016 год - 370,00000 тыс. рублей; 2017 год - 666,66667 тыс. рублей; 2018 год - 666,66667 тыс. рублей.»; |
|
2) часть 2.7 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 536 523,82541 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 505 970,27956 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей;
2015 год - 87 706,27942 тыс. рублей;
2016 год - 122 250,11400 тыс. рублей;
2017 год - 114 404,08750 тыс. рублей;
2018 год - 88 770,14728 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 5 053,54585 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 370,00000 тыс. рублей;
2017 год - 666,66667 тыс. рублей;
2018 год - 666,66667 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных - общий объем финансового обеспечения
ассигнований Подпрограммы 2 Подпрограммы 2 за счет средств краевого
бюджета составляет 78 690,00805 тыс.
рублей, из них по годам:
2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;
2015 год - 1 718,10936 тыс. рублей;
2016 год - 7 100,00000 тыс. рублей;
2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;
2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.»;
2) часть 2.7 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 78 690,00805 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 44 579,20000 тыс. рублей;
2015 год - 1 718,10936 тыс. рублей;
2016 год - 7 100,00000 тыс. рублей;
2017 год - 17 008,61250 тыс. рублей;
2018 год - 8 284,08619 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных - общий объем финансового обеспечения
ассигнований Подпрограммы 3 Подпрограммы 3 за счет всех источников
составляет 422 277,46649 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета - 422 028,57760 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;
2015 год - 91 385,12267тыс. рублей;
2016 год - 93 372,25600 тыс. рублей;
2017 год - 83 418,30000 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 248,88889 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей.»;
2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 422 277,46649 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета - 422 028,57760 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;
2015 год - 91 385,12267тыс. рублей;
2016 год - 93 372,25600 тыс. рублей;
2017 год - 83 418,30000 тыс. рублей;
2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей;
- местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 248,88889 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей.»;
5. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение № 5
к государственной программе Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы1
№ | Наименование государственной программы / подпрограммы / | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию программы | ||||||
п/п | мероприятия | | ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государствсннаи программа | Всего, в том числе: | | | 1 037 491,29995 | 217 885,31989 | 181 959,72396 | 242 841,25889 | 215 497,66667 | 179 307,33054 |
| Камчатского края | за счет средств федерального бюджета | 843 | | 25 500,00000 | 6 000,00000 | | 19 500,00000 | | |
| "Информационное общество в | | 843 | | 6 000,00000 | 6 000,00000 | | | | |
| Камчатском крае на 2014-2018 | | 813 | | 10 000,00000 | | | 10 000,00000 | | |
| годы" | | 833 | | 9 500,00000 | | | 9 500,00000 | | |
| | за счет средств краевого бюджета, в т.ч.. | | | 1 006 688,86521 | 209 685,31989 | 180 809,51145 | 222 722,37000 | 214 831,00000 | 178 640,66387 |
| | | 804 | 140 | 9 930,26151 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | | |
| | | 812 | 140 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | | | |
| | | 813 | 141 | 600,00000 | | | 600,00000 | | |
| | | 815 | 140 | 38 002,92539 | | | 38 002,92539 | | |
| | | 820 | 140 | 913 020,53521 | 185 420,50988 | 174 711,13085 | 167 847,28061 | 210 137,00000 | 174 904,61387 |
| | | 825 | 140 | 21 731,64026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 401,81400 | 4 694,00000 | 3 736,05000 |
| | | 826 | 141 | 5 770,00000 | | | 5 770,00000 | | |
| | | 829 | 141 | 2 315,35000 | | | 2 315,35000 | | |
| | | 833 | 141 | 600,00000 | | | 600,00000 | | |
| | | 843 | 140 | 9 955,10593 | 9 955,10593 | | | | |
| | за счет средств местных бюджетов, в т.ч. | | | 5 302,43474 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | 618,88889 | 666,66667 | 666,66667 |
| | | 812 | | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | | | |
| | | 820 | | 4 782,67023 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 618,88889 | 666,66667 | 666,66667 |
| | за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | |
| | за счет средств юридических лиц | | | | | | | | |
| | Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | |
1. | Подпрограмма "Электронное | Всего, в том числе: | | | 536 523,82541 | 101 039,65136 | 88 856,49193 | 142 120,11400 | 115 070,75417 | 89 436,81395 |
| правительство в Камчатском крас" | за счет средств федерального бюджета | | | 25 500,00000 | 6 000,00000 | | 19 500,00000 | | |
| | 843 | | 6 000,00000 | 6 000,00000 | | | | | |
| | | 813 | | 10 000,00000 | | | 10 000,00000 | | |
| | | 833 | | 9 500,00000 | | | 9 500,00000 | | |
| | за счет средств краевого бюджета | | | 505 970,27956 | 92 839,65136 | 87 706,27942 | 122 250,11400 | 114 404,08750 | 88 770,14728 |
| | | 804 | 141 | 9 930,26151 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | | |
| | | 812 | 141 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | | | |
| | | 813 | 141 | 600,00000 | | | 600,00000 | | |
| | | 815 | 141 | 38 002,92539 | | | 38 002,92539 | | |
| | | 820 | 141 | 412 301,94956 | 68 574,84135 | 81 607,89882 | 67 375,02461 | 109 710,08750 | 85 034,09728 |
| | | 825 | 141 | 21 731,64026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 401,81400 | 4 694,00000 | 3 736,05000 |
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" |
тыс, руб. |
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию программы | ||||||
ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 826 | 141 | 5 770,00000 | | | 5 770,00000 | | |
| 829 | 141 | 2 315,35000 | | | 2 315,35000 | | | ||
| 833 | 141 | 600,00000 | | | 600,00000 | | | ||
| 843 | 141 | 9 955,10593 | 9 955,10593 | | | | | ||
за счет средств местных бюджетов | | | 5 053,54585 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | 370,00000 | 666,66667 | 666,66667 | ||
| 812 | | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | | | | ||
| 820 | | 4 533,78134 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 370,00000 | 666,66667 | 666,66667 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | ||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | ||
1.1. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | | | 34 899,74250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 141 | 34 899,74250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | ||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | ||
1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | | | 232 464,28720 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 44 245,02461 | 43 248,95417 | 45 352,16395 |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 230 760,95386 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 43 875,02461 | 42 582,28750 | 44 685,49728 | ||
| 804 | 141 | 3 275,26151 | 3 275,26151 | | | | | ||
| 820 | 141 | 217 511,04409 | 36 280,28008 | 56 314,45462 | 41 875,02461 | 40 582,28750 | 42 458,99728 | ||
| 825 | 141 | 9 974,64826 | 2 171,83626 | 1 576,31200 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 226,50000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 820 | | 1 703,33334 | | | 370,00000 | 666,66667 | 666,66667 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | ||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | ||
1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего, в том числе: | | | 44 876,15000 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 7 000,00000 | 12 522,10000 | 13 148,20000 |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 141 | 44 876,15000 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 7 000,00000 | 12 522,10000 | 13 148,20000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | ||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | |
|
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию программы | ||||||
ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Всего, в том числе: | | | 41 273,87000 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 14 825,00000 | 13 905,20000 |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 41 273,87000 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 14 825,00000 | 13 905,20000 | ||
| 820 | 141 | 37 682,20000 | 2 052,00000 | 5 300,00000 | 4 000,00000 | 12 825,00000 | 13 505,20000 | ||
| 825 | 141 | 3 591,67000 | 400,00000 | 391,67000 | 400,00000 | 2 000,00000 | 400,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | ||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | ||
1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Всего, в том числе: | | | 49 731,61134 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 2 000,00000 | 32 998,10000 | 5 000,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 141 | 49 731,61134 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 2 000,00000 | 32 998,10000 | 5 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | ||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | |