Постановление Правительства Камчатского края от 10.05.2016 № 176-П

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П «О государственной программе Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы»


 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

 

10.05.2016

176-П

 

г. Петропавловск-Камчатский

 

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П «О государственной программе Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П «О государственной программе Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы» следующие изменения:

1)    преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от № 2769-р, постановлением Правительства Камчатского края от № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП, а также в целях развития информационного общества в Камчатском крае и получения гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий».

2)   изменения в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

 

 

Губернатор Камчатского края

 

В.И. Илюхин


 


Приложение к постановлению Правительства Камчатского края

от 10.05.2016       176-П

 

Изменения в государственную программу Камчатского края
«Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 22.11.2013 № 512-П (далее - Программа)

 

1.     В Программе:

1)     в паспорте:

а) раздел «Участники Программы» изложить в следующей редакции:

 

«Участники Программы

- Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;

Министерство строительства Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство образования и науки Камчатского края;

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

Агентство по делам архивов Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).»;

б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

 


 

«Объемы бюджетных ассигнований Программы

-общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников составляет 1 037 491,29995 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 19 500,0000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

 


         2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

-         краевого бюджета - 1 006 688,86521 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 209 685,31989 тыс. рублей;

2015     год - 180 809,51145 тыс. рублей;

2016     год - 222 722,37000 тыс. рублей;

2017     год - 214 831,00000 тыс. рублей;

2018     год - 178 640,66387 тыс. рублей;

-         местных бюджетов (по согласованию) - 5 302,43474 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 2 200,00000 тыс. рублей;

2015     год - 1 150,21251тыс. рублей;

2016     год - 618,88889 тыс. рублей;

2017     год - 666,66667 тыс. рублей;

2018     год - 666,66667 тыс. рублей.»;

2)     часть 2.6 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.6. Общий объем финансового обеспечения Программы за счет всех источников составляет 1 037 491,29995 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-        федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 6 000,00000 тыс. рублей;

2015     год - 0,00000 тыс. рублей;

2016     год - 19 500,00000 тыс. рублей;

2017     год - 0,00000 тыс. рублей;

2018     год - 0,00000 тыс. рублей;

-         краевого бюджета - 1 006 688,86521 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 209 685,31989 тыс. рублей;

2015     год - 180 809,51145 тыс. рублей;

2016     год - 222 722,37000 тыс. рублей;

2017     год - 214 831,00000 тыс. рублей;

2018     год - 178 640,66387 тыс. рублей;

-        местных бюджетов (по согласованию) - 5 302,43474 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 2 200,00000 тыс. рублей;

2015     год - 1 150,21251тыс. рублей;

2016     год - 618,88889 тыс. рублей;

2017     год - 666,66667 тыс. рублей;

2018     год - 666,66667 тыс. рублей.»;

3)     раздел 8 «Методика оценки эффективности» изложить в следующей редакции:

 

«8. Методика оценки эффективности Программы

 

8.1.      Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

8.2.   Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1)     оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2)     оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3)     оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

8.3.   Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

8.4.   Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1)     для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

СДгппз =  ЗПгпф/ЗПгпп, где

 

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2)     для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СДгппз = ЗПгпп/ЗПгпф

 

8.5.    


Степень реализации Программы определяется по формуле:

СРГП - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДГППЗ больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

8.6.   Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

 

ССуз = Зф / Зп, где

 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

8.7.    Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:

 

СРкс = КСВ / КС, где

 

СРкс - степень реализации контрольных событий;

КСВ - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.8.   


Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

 

ЭРГП - эффективность реализации Программы;

СРГП - степень реализации Программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

 

8.9.     Эффективность реализации Программы признается:

1)      высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2)       средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3)       удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее

0,80.

8.10.    В случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.».

2.      В подпрограмме 1 «Электронное правительство в Камчатском крае»:

1)    в паспорте:

а) раздел «Участники Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

 

 - Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;

Министерство экономического развития и тор-

 

говли Камчатского края;

Министерство строительства Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство образования и науки Камчатского края;

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

Агентство по делам архивов Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию).»;

б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 


 

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

-     общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 536 523,82541 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-    федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

-    краевого бюджета - 505 970,27956 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей;

2015 год - 87 706,27942 тыс. рублей;

2016 год - 122 250,11400 тыс. рублей;

2017 год - 114 404,08750 тыс. рублей;

2018 год - 88 770,14728 тыс. рублей;

-    местных бюджетов (по согласованию) - 5 053,54585 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;

2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;

2016 год - 370,00000 тыс. рублей;

2017 год - 666,66667 тыс. рублей;

2018 год - 666,66667 тыс. рублей.»;

 


 

2) часть 2.7 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 536 523,82541 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-      федерального бюджета (по согласованию) - 25 500,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 6 000,00000 тыс. рублей;

2015     год - 0,00000 тыс. рублей;

2016     год - 19 500,00000 тыс. рублей;

2017     год - 0,00000 тыс. рублей;

2018     год - 0,00000 тыс. рублей;

-         краевого бюджета - 505 970,27956 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 92 839,65136 тыс. рублей;

2015     год - 87 706,27942 тыс. рублей;

2016     год - 122 250,11400 тыс. рублей;

2017     год - 114 404,08750 тыс. рублей;

2018     год - 88 770,14728 тыс. рублей;

-      местных бюджетов (по согласованию) - 5 053,54585 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 2 200,00000 тыс. рублей;

2015     год - 1 150,21251 тыс. рублей;

2016     год - 370,00000 тыс. рублей;

2017     год - 666,66667 тыс. рублей;

2018     год - 666,66667 тыс. рублей.».

3.   В подпрограмме 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края»:

1)    раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных                          - общий объем финансового обеспечения

ассигнований Подпрограммы 2          Подпрограммы 2 за счет средств краевого

бюджета составляет 78 690,00805 тыс.

рублей, из них по годам:

2014     год - 44 579,20000 тыс. рублей;

2015     год - 1 718,10936 тыс. рублей;

2016     год - 7 100,00000 тыс. рублей;

2017     год - 17 008,61250 тыс. рублей;

2018     год - 8 284,08619 тыс. рублей.»;

2)    часть 2.7 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.7. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 78 690,00805 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 44 579,20000 тыс. рублей;

2015     год - 1 718,10936 тыс. рублей;

2016     год - 7 100,00000 тыс. рублей;

2017     год - 17 008,61250 тыс. рублей;

2018     год - 8 284,08619 тыс. рублей.».

4.   В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы»:

1)    раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных                          - общий объем финансового обеспечения

ассигнований Подпрограммы 3          Подпрограммы 3 за счет всех источников

составляет 422 277,46649 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-         краевого бюджета - 422 028,57760 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 72 266,46853 тыс. рублей;

2015     год - 91 385,12267тыс. рублей;

2016     год - 93 372,25600 тыс. рублей;

2017     год - 83 418,30000 тыс. рублей;

2018     год - 81 586,43040 тыс. рублей;

-         местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 0,00000 тыс. рублей;

2015     год - 0,00000 тыс. рублей;

2016     год - 248,88889 тыс. рублей;

2017     год - 0,00000 тыс. рублей;

2018     год - 0,00000 тыс. рублей.»;

2)    часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 422 277,46649 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-         краевого бюджета - 422 028,57760 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 72 266,46853 тыс. рублей;

2015     год - 91 385,12267тыс. рублей;

2016     год - 93 372,25600 тыс. рублей;

2017     год - 83 418,30000 тыс. рублей;

2018     год - 81 586,43040 тыс. рублей;

-      местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:

2014     год - 0,00000 тыс. рублей;

2015     год - 0,00000 тыс. рублей;

2016     год - 248,88889 тыс. рублей;

2017     год - 0,00000 тыс. рублей;

2018     год - 0,00000 тыс. рублей.»;

5.      Приложение № 5 изложить в следующей редакции:


"Приложение № 5

к государственной программе Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы1

 

 

Наименование государственной программы / подпрограммы /

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

п/п

мероприятия

 

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Государствсннаи программа

Всего, в том числе:

 

 

1 037 491,29995

217 885,31989

181 959,72396

242 841,25889

215 497,66667

179 307,33054

 

Камчатского края

за счет средств федерального бюджета

843

 

25 500,00000

6 000,00000

 

19 500,00000

 

 

 

"Информационное общество в

 

843

 

6 000,00000

6 000,00000

 

 

 

 

 

Камчатском крае на 2014-2018

 

813

 

10 000,00000

 

 

10 000,00000

 

 

 

годы"

 

833

 

9 500,00000

 

 

9 500,00000

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета, в т.ч..

 

 

1 006 688,86521

209 685,31989

180 809,51145

222 722,37000

214 831,00000

178 640,66387

 

 

 

804

140

9 930,26151

6 757,76151

987,50000

2 185,00000

 

 

 

 

 

812

140

4 763,04691

4 585,16631

177,88060

 

 

 

 

 

 

813

141

600,00000

 

 

600,00000

 

 

 

 

 

815

140

38 002,92539

 

 

38 002,92539

 

 

 

 

 

820

140

913 020,53521

185 420,50988

174 711,13085

167 847,28061

210 137,00000

174 904,61387

 

 

 

825

140

21 731,64026

2 966,77626

4 933,00000

5 401,81400

4 694,00000

3 736,05000

 

 

 

826

141

5 770,00000

 

 

5 770,00000

 

 

 

 

 

829

141

2 315,35000

 

 

2 315,35000

 

 

 

 

 

833

141

600,00000

 

 

600,00000

 

 

 

 

 

843

140

9 955,10593

9 955,10593

 

 

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов, в т.ч.

 

 

5 302,43474

2 200,00000

1 150,21251

618,88889

666,66667

666,66667

 

 

 

812

 

519,76451

500,00000

19,76451

 

 

 

 

 

 

820

 

4 782,67023

1 700,00000

1 130,44800

618,88889

666,66667

666,66667

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств юридических лиц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Подпрограмма "Электронное

Всего, в том числе:

 

 

536 523,82541

101 039,65136

88 856,49193

142 120,11400

115 070,75417

89 436,81395

 

правительство в Камчатском крас"

за счет средств федерального бюджета

 

 

25 500,00000

6 000,00000

 

19 500,00000

 

 

 

 

843

 

6 000,00000

6 000,00000

 

 

 

 

 

 

 

813

 

10 000,00000

 

 

10 000,00000

 

 

 

 

 

833

 

9 500,00000

 

 

9 500,00000

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

505 970,27956

92 839,65136

87 706,27942

122 250,11400

114 404,08750

88 770,14728

 

 

 

804

141

9 930,26151

6 757,76151

987,50000

2 185,00000

 

 

 

 

 

812

141

4 763,04691

4 585,16631

177,88060

 

 

 

 

 

 

813

141

600,00000

 

 

600,00000

 

 

 

 

 

815

141

38 002,92539

 

 

38 002,92539

 

 

 

 

 

820

141

412 301,94956

68 574,84135

81 607,89882

67 375,02461

109 710,08750

85 034,09728

 

 

 

825

141

21 731,64026

2 966,77626

4 933,00000

5 401,81400

4 694,00000

3 736,05000

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"


тыс, руб.


 

п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

826

141

5 770,00000

 

 

5 770,00000

 

 

 

829

141

2 315,35000

 

 

2 315,35000

 

 

 

833

141

600,00000

 

 

600,00000

 

 

 

843

141

9 955,10593

9 955,10593

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

5 053,54585

2 200,00000

1 150,21251

370,00000

666,66667

666,66667

 

812

 

519,76451

500,00000

19,76451

 

 

 

 

820

 

4 533,78134

1 700,00000

1 130,44800

370,00000

666,66667

666,66667

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств юридических лиц

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае

Всего, в том числе:

 

 

34 899,74250

7 584,84250

6 314,90000

7 000,00000

7 000,00000

7 000,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

820

141

34 899,74250

7 584,84250

6 314,90000

7 000,00000

7 000,00000

7 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств юридических лиц

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае

Всего, в том числе:

 

 

232 464,28720

41 727,37785

57 890,76662

44 245,02461

43 248,95417

45 352,16395

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

230 760,95386

41 727,37785

57 890,76662

43 875,02461

42 582,28750

44 685,49728

 

804

141

3 275,26151

3 275,26151

 

 

 

 

 

820

141

217 511,04409

36 280,28008

56 314,45462

41 875,02461

40 582,28750

42 458,99728

 

825

141

9 974,64826

2 171,83626

1 576,31200

2 000,00000

2 000,00000

2 226,50000

за счет средств местных бюджетов

820

 

1 703,33334

 

 

370,00000

666,66667

666,66667

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств юридических лиц

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг

Всего, в том числе:

 

 

44 876,15000

7 804,35000

4 401,50000

7 000,00000

12 522,10000

13 148,20000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

820

141

44 876,15000

7 804,35000

4 401,50000

7 000,00000

12 522,10000

13 148,20000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств юридических лиц

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.4.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Всего, в том числе:

 

 

41 273,87000

2 452,00000

5 691,67000

4 400,00000

14 825,00000

13 905,20000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

41 273,87000

2 452,00000

5 691,67000

4 400,00000

14 825,00000

13 905,20000

 

820

141

37 682,20000

2 052,00000

5 300,00000

4 000,00000

12 825,00000

13 505,20000

 

825

141

3 591,67000

400,00000

391,67000

400,00000

2 000,00000

400,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств юридических лиц

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Внедрение универсальных электронных карт

Всего, в том числе:

 

 

49 731,61134

5 778,25914

3 955,25220

2 000,00000

32 998,10000

5 000,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

820

141

49 731,61134

5 778,25914

3 955,25220

2 000,00000

32 998,10000

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств юридических лиц

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета