П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
13.07.2016 | № | 265-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П |
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению | |||
от | 13.07.2016 | № | 265-П |
Изменения
в Государственную программу Камчатского края
«Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 551-П (далее – Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте:
а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | | объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 131 411 209,99210 1) федерального бюджета (по согласованию) – 52 816 232,13948 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год – 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год – 1 997 210,59513 тыс. рублей; 2017 год – 1 026 688,12061 тыс. рублей; 2018 год – 5 733 221,05314 тыс. рублей; 2019 год – 7 425 000,00000 тыс. рублей; 2020 год – 8 397 000,00000 тыс. рублей; 2021 год – 7 983 000,00000 тыс. рублей; 2022 год – 8 559 000,00000 тыс. рублей; 2023 год – 4 275 000,00000 тыс. рублей; 2024 год – 3 150 000,00000 тыс. рублей; 2025 год – 945 000,00000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета – 77 994 231,39725 2014 год – 3 182 766,18840 тыс. рублей; 2015 год – 2 394 225,29358 тыс. рублей; 2016 год – 2 626 065,69620 тыс. рублей; 2017 год – 2 524 911,80460 тыс. рублей; 2018 год – 7 912 232,22977 тыс. рублей; 2019 год – 8 645 125,17987 тыс. рублей; 2020 год – 8 546 699,72081 тыс. рублей; 2021 год – 8 154 232,97933 тыс. рублей; 2022 год – 8 608 297,02633 тыс. рублей; 2023 год – 8 287 684,88496 тыс. рублей; 2024 год – 8 515 424,25224 тыс. рублей; 2025 год – 8 596 566,14116 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) – 600 746,45537 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 42 128,29906 тыс. рублей; 2015 год – 69 562,13214 тыс. рублей; 2016 год – 30 864,51307 тыс. рублей; 2017 год – 22 348,72942 тыс. рублей; 2018 год – 105 066,20672 тыс. рублей; 2019 год – 119 475,01676 тыс. рублей; 2020 год – 102 850,01190 тыс. рублей; 2021 год – 34 443,22086 тыс. рублей; 2022 год – 35 436,89686 тыс. рублей; 2023 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2024 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2025 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 4) внебюджетных источников (по согласованию) – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. рублей; 2015 год – 0,00000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей.»; |
б) раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Программы | | 1) приведение технических параметров дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения, что составит – 320,87 км дорог регионального значения и 19,85 км дорог местного значения; 2) создание условий для формирования доступной для населения единой дорожной сети, соединение 4 населенных пунктов, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края; 3) доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до 70%; 4) снижение в общем объеме транспортных средств, оказывающих услуги по перевозке пассажиров по регулярным автобусным маршрутам муниципального и межмуниципального сообщения, доли транспортных средств старше 8 лет, в целом позволит повысить безопасность пассажирских автомобильных перевозок; 5) строительство современных отвечающих требованиям действующего законодательства автостанций в районных центрах; 6) осуществление контроля за работой пассажирского автомобильного транспорта пригородного и междугороднего сообщения, информирование пассажиров о работе транспорта пригородного и междугороднего сообщения; 7) увеличение количества перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах до 4,6 тыс. человек; 8) увеличение количества перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах до 13,8 тыс. человек; 9) увеличение груза, перевезенного судами ГУП «Камчаттрансфлот» до 54 тыс. тонн; 10) увеличение грузооборота Петропавловск-Камчатского морского порта до 7 млн. тонн; 11) увеличение общего объема пассажирских перевозок до 740 тыс. человек; 12) увеличение количества перевезенных пассажиров по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах до 61 тыс. человек; 13) увеличение количества субсидированных рейсов в межрегиональном сообщении до 39 рейсов.»; |
2) часть 2.5 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.5. Объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 131 411 209,99210 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) – 52 816 232,13948 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год – 2 035 408,69440 тыс. рублей;
2016 год – 1 997 210,59513 тыс. рублей;
2017 год – 1 026 688,12061 тыс. рублей;
2018 год – 5 733 221,05314 тыс. рублей;
2019 год – 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год – 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год – 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год – 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год – 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год – 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета – 77 994 231,39725 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 3 182 766,18840 тыс. рублей;
2015 год – 2 394 225,29358 тыс. рублей;
2016 год – 2 626 065,69620 тыс. рублей;
2017 год – 2 524 911,80460 тыс. рублей;
2018 год – 7 912 232,22977 тыс. рублей;
2019 год – 8 645 125,17987 тыс. рублей;
2020 год – 8 546 699,72081 тыс. рублей;
2021 год – 8 154 232,97933 тыс. рублей;
2022 год – 8 608 297,02633 тыс. рублей;
2023 год – 8 287 684,88496 тыс. рублей;
2024 год – 8 515 424,25224 тыс. рублей;
2025 год – 8 596 566,14116 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) – 600 746,45537 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 42 128,29906 тыс. рублей;
2015 год – 69 562,13214 тыс. рублей;
2016 год – 30 864,51307 тыс. рублей;
2017 год – 22 348,72942 тыс. рублей;
2018 год – 105 066,20672 тыс. рублей;
2019 год – 119 475,01676 тыс. рублей;
2020 год – 102 850,01190 тыс. рублей;
2021 год – 34 443,22086 тыс. рублей;
2022 год – 35 436,89686 тыс. рублей;
2023 год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2024 год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2025 год – 12 857,14286 тыс. рублей;
4) внебюджетных источников (по согласованию) – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00000 тыс. рублей;
2015 год – 0,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей.».
2. В подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства»:
1) в паспорте:
а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | | общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 121 336 612,23315 тыс. 1) федерального бюджета (по согласованию) – 52 816 232,13948 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год – 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год – 1 997 210,59513 тыс. рублей; 2017 год – 1 026 688,12061 тыс. рублей; 2018 год – 5 733 221,05314 тыс. рублей; 2019 год – 7 425 000,00000 тыс. рублей; 2020 год – 8 397 000,00000 тыс. рублей; 2021 год – 7 983 000,00000 тыс. рублей; 2022 год – 8 559 000,00000 тыс. рублей; 2023 год – 4 275 000,00000 тыс. рублей; 2024 год – 3 150 000,00000 тыс. рублей; 2025 год – 945 000,00000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета – 68 039 674,13974 2014 год – 1 871 632,11825 тыс. рублей; 2015 год – 1 619 239,54216 тыс. рублей; 2016 год – 1 955 400,95770 тыс. рублей; 2017 год – 1 829 319,76460 тыс. рублей; 2018 год – 7 276 478,95060 тыс. рублей; 2019 год – 7 965 714,73900 тыс. рублей; 2020 год – 7 820 475,69043 тыс. рублей; 2021 год – 7 377 810,03600 тыс. рублей; 2022 год – 7 778 044,15700 тыс. рублей; 2023 год – 7 399 707,70100 тыс. рублей; 2024 год – 7 565 545,42400 тыс. рублей; 2025 год – 7 580 305,05900 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) – 480 705,95393 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 38 541,55251 тыс. рублей; 2015 год – 64 230,63790 тыс. рублей; 2016 год – 26 432,72863 тыс. рублей; 2017 год – 18 515,39609 тыс. рублей; 2018 год – 92 209,06386 тыс. рублей; 2019 год – 106 617,87390 тыс. рублей; 2020 год – 89 992,86904 тыс. рублей; 2021 год – 21 586,07800 тыс. рублей; 2022 год – 22 579,75400 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей.»; |
б) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | | 1) приведение технических параметров дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения, что составит – 320,87 км дорог регионального значения и 19,85 км дорог местного значения; 2) создание условий для формирования доступной для населения единой дорожной сети, соединение 4 населенных пунктов, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края; 3) доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до 70%.»; |
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации»:
а) пункт 6 в части 2.5 изложить в следующей редакции:
«6) финансовая поддержка муниципальным образованиям направленная на развитие дорожного хозяйства.»;
б) часть 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет
121 336 612,23315 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) федерального бюджета (по согласованию) – 52 816 232,13948 тыс.
рублей, из них по годам:
2014 год – 1 289 703,67620 тыс. рублей;
2015 год – 2 035 408,69440 тыс. рублей;
2016 год – 1 997 210,59513 тыс. рублей;
2017 год – 1 026 688,12061 тыс. рублей;
2018 год – 5 733 221,05314 тыс. рублей;
2019 год – 7 425 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 8 397 000,00000 тыс. рублей;
2021 год – 7 983 000,00000 тыс. рублей;
2022 год – 8 559 000,00000 тыс. рублей;
2023 год – 4 275 000,00000 тыс. рублей;
2024 год – 3 150 000,00000 тыс. рублей;
2025 год – 945 000,00000 тыс. рублей;
2) краевого бюджета – 68 039 674,13974 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 871 632,11825 тыс. рублей;
2015 год – 1 619 239,54216 тыс. рублей;
2016 год – 1 955 400,95770 тыс. рублей;
2017 год – 1 829 319,76460 тыс. рублей;
2018 год – 7 276 478,95060 тыс. рублей;
2019 год – 7 965 714,73900 тыс. рублей;
2020 год – 7 820 475,69043 тыс. рублей;
2021 год – 7 377 810,03600 тыс. рублей;
2022 год – 7 778 044,15700 тыс. рублей;
2023 год – 7 399 707,70100 тыс. рублей;
2024 год – 7 565 545,42400 тыс. рублей;
2025 год – 7 580 305,05900 тыс. рублей;
3) местных бюджетов (по согласованию) – 480 705,95393 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 38 541,55251 тыс. рублей;
2015 год – 64 230,63790 тыс. рублей;
2016 год – 26 432,72863 тыс. рублей;
2017 год – 18 515,39609 тыс. рублей;
2018 год – 92 209,06386 тыс. рублей;
2019 год – 106 617,87390 тыс. рублей;
2020 год – 89 992,86904 тыс. рублей;
2021 год – 21 586,07800 тыс. рублей;
2022 год – 22 579,75400 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей.»;
3) часть 6.1 раздела 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1» изложить в новой редакции»:
«6.1. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1) приведение технических параметров дорог общего пользования регионального и местного значения Камчатского края в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения, что составит – 320,87 км дорог регионального значения и 19,85 км дорог местного значения;
2) создание условий для формирования доступной для населения единой дорожной сети, соединение 4 населенных пунктов, не обеспеченных постоянной автодорожной связью, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края;
3) доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до 70%.».
3. В подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»:
1) в паспорте:
а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований | | общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 435 786,07343 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета – 320 269,04850 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 11 803,30195 тыс. рублей; 2015 год – 11 965,74655 тыс. рублей; 2016 год – 29 000,00000 тыс. рублей; 2017 год – 27 500,00000 тыс. рублей; 2018 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2019 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2020 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2021 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2022 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2023 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2024 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2025 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) – 115 517,02493 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 2 367,68655 тыс. рублей; 2015 год – 4 014,41773 тыс. рублей; 2016 год – 2 444,44444 тыс. рублей; 2017 год – 3 833,33333 тыс. рублей; 2018 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2019 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2020 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2021 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2022 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2023 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2024 год – 12 857,14286 тыс. рублей; 2025 год – 12 857,14286 тыс. рублей.»; |
б) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты | | 1) снижение в общем объеме транспортных средств, оказывающих услуги по перевозке пассажиров по регулярным автобусным маршрутам муниципального и межмуниципального сообщения, доли транспортных средств старше 8 лет, в целом позволит повысить безопасность пассажирских автомобильных перевозок; 2) строительство современных отвечающих требованиям действующего законодательства автостанций в районных центрах; 3) осуществление контроля за работой пассажирского автомобильного транспорта пригородного и междугороднего сообщения, информирование пассажиров о работе транспорта пригородного и междугороднего сообщения.»; |
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:
а) пункт 5 части 2.2 признать утратившим силу;
б) пункт 4 части 2.4 признать утратившим силу;
в) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет
435 786,07343 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета – 320 269,04850 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 11 803,30195 тыс. рублей;
2015 год – 11 965,74655 тыс. рублей;
2016 год – 29 000,00000 тыс. рублей;
2017 год – 27 500,00000 тыс. рублей;
2018 год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2019 год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2020 год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2021 год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2022 год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2023 год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2024 год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2025 год – 30 000,00000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) – 115 517,02493 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 2 367,68655 тыс. рублей;
2015 год – 4 014,41773 тыс. рублей;
2016 год – 2 444,44444 тыс. рублей;
2017 год – 3 833,33333 тыс. рублей;
2018 год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2019 год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2020 год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2021 год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2022 год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2023 год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2024 год – 12 857,14286 тыс. рублей;
2025 год – 12 857,14286 тыс. рублей.»;
3) в разделе 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:
а) подпункт «в» пункта 7 части 3.2 признать утратившим силу;
б) пункт 3 части 3.4 признать утратившим силу.
4) раздел 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2» изложить в новой редакции»:
«6. Описание основных ожидаемые конечные результаты
подпрограммы 2
6.1. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1) Снижение в общем объеме транспортных средств, оказывающих услуги по перевозке пассажиров по регулярным автобусным маршрутам муниципального и межмуниципального сообщения, доли транспортных средств старше 8 лет, в целом позволит повысить безопасность пассажирских автомобильных перевозок;
2) строительство современных отвечающих требованиям действующего законодательства автостанций в районных центрах;
3) осуществление контроля за работой пассажирского автомобильного транспорта пригородного и междугороднего сообщения, информирование пассажиров о работе транспорта пригородного и междугороднего сообщения.».
4. В подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта»:
1) в паспорте:
а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | | общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 722 639,85609 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета – 718 116,37958 тыс. 2014 год – 291 846,84742 тыс. рублей; 2015 год – 56 003,77116 тыс. рублей; 2016 год – 93 293,86100 тыс. рублей; 2017 год – 116 091,40000 тыс. рублей; 2018 год – 15 680,70000 тыс. рублей; 2019 год – 16 778,30000 тыс. рублей; 2020 год – 17 952,80000 тыс. рублей; 2021 год – 19 209,50000 тыс. рублей; 2022 год – 20 554,20000 тыс. рублей; 2023 год – 21 992,90000 тыс. рублей; 2024 год – 23 532,40000 тыс. рублей; 2025 год – 25 179,70000 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) – 4 523,47651 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 1 219,06000 тыс. рублей; 2015 год – 1 317,07651 тыс. рублей; 2016 год – 1 987,34000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; 2023 год – 0,00000 тыс. рублей; 2024 год – 0,00000 тыс. рублей; 2025 год – 0,00000 тыс. рублей.»; |
б) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты подпрограммы 3 | | 1) увеличение количества перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах до 4,6 тыс. человек; 2) увеличение количества перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах до 13,8 тыс. человек; 3) увеличение груза, перевезенного судами ГУП «Камчаттрансфлот» до 54 тыс. тонн; 4) увеличение грузооборота Петропавловск-Камчатского морского порта до 7 млн. тонн.»; |
2) часть 2.9 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет
722 639,85609 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
1) краевого бюджета – 718 116,37958 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 291 846,84742 тыс. рублей;
2015 год – 56 003,77116 тыс. рублей;
2016 год – 93 293,86100 тыс. рублей;
2017 год – 116 091,40000 тыс. рублей;
2018 год – 15 680,70000 тыс. рублей;
2019 год – 16 778,30000 тыс. рублей;
2020 год – 17 952,80000 тыс. рублей;
2021 год – 19 209,50000 тыс. рублей;
2022 год – 20 554,20000 тыс. рублей;
2023 год – 21 992,90000 тыс. рублей;
2024 год – 23 532,40000 тыс. рублей;
2025 год – 25 179,70000 тыс. рублей;
2) местных бюджетов (по согласованию) – 4 523,47651 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1 219,06000 тыс. рублей;
2015 год – 1 317,07651 тыс. рублей;
2016 год – 1 987,34000 тыс. рублей;
2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
2025 год – 0,00000 тыс. рублей.»;
3) часть 6.1 раздела 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов программы» изложить в новой редакции:
«6.1. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1) увеличение количества перевезенных пассажиров на межмуниципальных маршрутах до 4,6 тыс. человек;
2) увеличение количества перевезенных пассажиров на внутримуниципальных маршрутах до 13,8 тыс. человек;
3) увеличение груза, перевезенного судами ГУП «Камчаттрансфлот» до 54 тыс. тонн;
4) увеличение грузооборота Петропавловск-Камчатского морского порта до 7 млн. тонн.».
5. В подпрограмме 4 «Развитие воздушного транспорта»:
1) в паспорте:
а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 | – | общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета 2014 год – 892 193,65228 тыс. рублей; 2015 год – 588 270,88150 тыс. рублей; 2016 год – 434 510,68750 тыс. рублей; 2017 год – 429 358,60000 тыс. рублей; 2018 год – 464 624,46290 тыс. рублей; 2019 год – 497 148,17530 тыс. рублей; 2020 год – 531 948,54757 тыс. рублей; 2021 год – 569 184,94590 тыс. рублей; 2022 год – 609 027,89211 тыс. рублей; 2023 год – 651 659,84456 тыс. рублей; 2024 год – 697 276,03368 тыс. рублей; 2025 год – 746 085,35604 тыс. рублей.»; |
б) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты | | 1) увеличение общего объема пассажирских перевозок до 740 тыс. человек; 2) увеличение количества перевезенных пассажиров по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах до 61 тыс. человек; 3) увеличение количества субсидированных рейсов в межрегиональном сообщении до 39 рейсов.»; |
2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации»:
а) часть 2.5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межрегиональных перевозок населения.»;
б) часть 2.11. изложить в следующей редакции:
«2.11. Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 7 111 289,07934 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 892 193,65228 тыс. рублей;
2015 год – 588 270,88150 тыс. рублей;
2016 год – 434 510,68750 тыс. рублей;
2017 год – 429 358,60000 тыс. рублей;
2018 год – 464 624,46290 тыс. рублей;
2019 год – 497 148,17530 тыс. рублей;
2020 год – 531 948,54757 тыс. рублей;
2021 год – 569 184,94590 тыс. рублей;
2022 год – 609 027,89211 тыс. рублей;
2023 год – 651 659,84456 тыс. рублей;
2024 год – 697 276,03368 тыс. рублей;
2025 год – 746 085,35604 тыс. рублей.»;
3) часть 6.1 раздела 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов программы» изложить в новой редакции»:
«6.1. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1) увеличение общего объема пассажирских перевозок до 740 тыс. человек;
2) увеличение количества перевезенных пассажиров по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах до 61 тыс. человек;
3) увеличение количества субсидированных рейсов в межрегиональном сообщении до 39 рейсов.».
6. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований | – | общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета 2014 год – 115 290,26850 тыс. рублей; 2015 год – 118 745,35221 тыс. рублей; 2016 год – 113 860,19000 тыс. рублей; 2017 год – 122 642,04000 тыс. рублей; 2018 год – 125 448,11627 тыс. рублей; 2019 год – 135 483,96557 тыс. рублей; 2020 год – 146 322,68281 тыс. рублей; 2021 год – 158 028,49743 тыс. рублей; 2022 год – 170 670,77722 тыс. рублей; 2023 год – 184 324,43940 тыс. рублей; 2024 год – 199 070,39456 тыс. рублей; 2025 год – 214 996,02612 тыс. рублей.»; |
2) часть 2.9 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 5, сроки
и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 804 882,75009 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 115 290,26850 тыс. рублей;
2015 год – 118 745,35221 тыс. рублей;
2016 год – 113 860,19000 тыс. рублей;
2017 год – 122 642,04000 тыс. рублей;
2018 год – 125 448,11627 тыс. рублей;
2019 год – 135 483,96557 тыс. рублей;
2020 год – 146 322,68281 тыс. рублей;
2021 год – 158 028,49743 тыс. рублей;
2022 год – 170 670,77722 тыс. рублей;
2023 год – 184 324,43940 тыс. рублей;
2024 год – 199 070,39456 тыс. рублей;
2025 год – 214 996,02612 тыс. рублей.».
7. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в следующей редакции: