Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.09.2016 № 1744

О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

Решение Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

09.09.2016 г.   № 1744

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа                   от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

 

 

 

В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 № 374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 год»,                   пунктом 4.35 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 следующие изменения:

1.1    строку девятую паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования программы

Всего 3 501 819,05661 тысяч рублей                      (далее - тыс. рублей), в том числе:

-  федеральный бюджет – 128 874,89825 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 2 036 944,61339 тыс. рублей;

- бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - бюджет городского округа) – 1 335 999,54497 тыс. рублей.»;

1.2             пункт 2.18 изложить в редакции согласно приложению 1;

1.3             раздел 3 изложить в редакции согласно приложению 2;

1.4             пункт 4.17 изложить в редакции согласно приложению 3;

1.5 приложение изложить в редакции согласно приложению 4.

2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте                              администрации Петропавловск-Камчатского городского округа                                                               в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

 

Глава администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа  Д.В. Зайцев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 09.09.2016 № 1744

 

2.18. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения целей настоящей муниципальной программы являются:

№ пункта

Наименование задач

Наименование целевых показателей (индикаторов)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

до начала реализации программы

в результате реализации программы

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Цель 1 подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа

1.

Задача 1. Строительство, реконструкция, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция.

километр

0

27,2

2.

Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция.

процент

0

100

3.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию, которых разрабатывается проектно- сметная документация

километр

0

27,2

4.

Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых разрабатывается проектно- сметная документация

процент

0

100

5.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию, которых получено положительное заключение экспертизы

километр

0

27,2

6.

Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы

процент

0

100

7.

Выполнение научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года»

завершено этапов

0

3

8.

Доля выполнения научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года»

процент

0

100

9.

Протяженность автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года»

километр

0

197,5

10.

Доля протяженности автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года»

процент

0

100

11.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту

метр погонный

0

12200

12.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту

метр квадратный

0

48800

13.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию

тыс. метров квадратных

0

3956,321

14.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию

процент

0

100

15.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения для которых выполняются проекты планировок, проекты межевания для линейных объектов

гектар

0

13,5

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения для которых выполняются проекты планировок, проекты межевания для линейных объектов

процент

0

100

 16.

Задача 2:

Обеспечение реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Доля заключенных муниципальных контрактов по ремонту, строительству, благоустройству объектов муниципальной собственности 

процент

100

100

17.

Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов

процент

100

100

Подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе

18.

Задача 1. Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Количество приобретенных транспортных средств организаций пассажирского транспорта

единиц

0

6

19.

Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта

процент

0

100

20.

Приобретение автобуса для перевозки маломобильных групп граждан

штук

0

1

21.

Объем выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных групп граждан

процент

0

100

22.

Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов)

проездной билет

0

388281

23.

Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью (компенсация на единичные маршруты)

рейс

0

263869

24.

Содержание здания автостанции (без учета площади сданной в аренду)

тыс. рублей        

20,0

16117,207

25.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

проездной билет

0

1351876

Подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения»

 

Цель 1 подпрограммы 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Петропавловск-Камчатском городском округе

 

26.

Задача 1: модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа

 

Количество модернизированных автоматических систем управления дорожным движением (далее – АСУДД) и светофорных объектов (нарастающим итогом)

единиц

1

4

27.

Количество дополнительных секций для АСУДД и светофорных объектов

штук

0

2

28.

Количество светофорных объектов (нарастающим итогом)

штук

34

37

29.

Доля светофорных объектов от количества установленных объектов

процент

100

100

30.

Количество установленных дорожных знаков

единиц

0

          544

31.

Доля дорожных знаков, требующих установки

процент

0

 

12

 

32.

Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком

квадратный метр

823

7782,2

33.

Доля нанесенной дорожной разметки пластиком

процент

100

100

34.

Протяженность установленного дорожного ограждения

погонный метр

324

589

35.

Доля установленного дорожного ограждения (нарастающим итогом)

процент

100

100

36.

Протяженность установленного пешеходного ограждения перильного типа

погонный метр

560

2720

37.

Доля установленного пешеходного ограждения перильного типа

процент

77

100

38.

Количество установленных опор для освещения пешеходных переходов

единиц

1

1

39.

Доля установленных опор для освещения пешеходных переходов

процент

100

100

40.

Количество установленных «наплывных» трапециевидных искусственных неровностей

единиц

0

4

41.

Количество установленных волнообразных искусственных неровностей

единиц

13

4

42.

Количество оборудованных подходов к пешеходным переходам

единиц

0

10

43.

Доля пешеходных переходов, требующих оборудования подходов

процент

0

28

44.

Протяженность ограждений, присоединенных к нормативу

погонный метр

0

168

45.

Объем выполненных работ по приведению к нормативному состоянию барьерного ограждения

процент

0

100

46.

Количество выполненных проектных работ

штук

0

1

47.

Объем выполненных проектных работ по объекту «Конструкция для крепления светофоров и дорожных знаков над проезжей частью автомобильной дороги»

процент

0

100

48.

Количество проведенных лабораторных исследований

единиц

0

1

49.

Объем выполненных работ по лабораторным исследованиям

процент

0

100

50.

Количество отмежеванных земельных участков

единиц

0

1

51.

Доля отмежеванных земельных участков

процент

0

100

52.

Площадь объекта на котором ведется строительство сооружения стела (въездной знак) г. Петропавловск-Камчатский

квадратный метр

0

18000

53.

Доля выполненного объема строительных работ по отношению к общему объему выполняемых работ в соответствии с заключенными контрактами и на основании актов выполненных работ

процент

0

100

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»

Цель 1 подпрограммы 4 : Обеспечение реализации мероприятий программы.

54.

Задача 1: Организация нормативно-правового и технического обеспечения реализации мероприятий программы

Количество выданных разрешений на строительство

штук (в год)

172

180

55.

Количество действующих договоров аренды земельных участков

штук (в год)

1360

2060

56.

Доля исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках доведенных лимитов

процент

100

100

57.

Количество командировок, возникающих по решению Суда

штук

0

2

58.

Количество экспертиз, возникающих по решению Суда

штук

0

1

59.

Количество платежей в год по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество

платеж (в год)

0

12

60.

Доля просроченных налоговых платежей, сборов и иных платежей в общем объеме налоговых платежей, сборов

 

процент (в год)

0

100

61.

Задача 2: Обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа

Количество исполненных судебных актов

штук (в год)

15

25

62.

Доля удовлетворенных требований по взысканиям на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований

процент

100

100

 

 

 

 

Приложение 2

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 09.09.2016 № 1744

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 

3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 3 501 819,05661 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 2 025 833,99502 тыс. рублей;

3.1.2 подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» - 1 116 464,37260 тыс. рублей;

3.1.3 подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения» - 163 826,66771 тыс. рублей;

3.1.4 подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы» - 195 694,02128 тыс. руб.

3.2. Обеспечение процесса реализации муниципальной программы планируется произвести за счет средств федерального, краевого бюджетов и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

3.3. Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края                                  от 29.11.2013 № 551-П.

3.4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

 

Наимено-вание источника

Объем финансовых средств, тыс. рублей

 

Описание механизма привлечения ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы

Всего

в том числе по годам

 

2014

2015

2016

2017

 

 

 

2018

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Бюджет Петропавловск- Камчатского городского округа

1335999,54497

104605,1256

304081,23596

311909,60819

310906,64583

304496,92939

В пределах лимитов бюджетных ассигнованийпредусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период

Краевой бюджет

2036944,61339

290981,38385

601698,56080

510995,66874

462118,00000

 

 

 

 

 

 

171151,00000

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края

Федеральный      бюджет

128874,89825

2647,00000

124997,04431

1230,85394

0,0000

0,0000

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края

 

3.5. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей целевой статье расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и Законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 09.09.2016 № 1744

 

4.17. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

 

№ пункта

Наименование мероприятия

Наименование целевых показателей (индикаторов)

Единица изме-рения

Значение целевых показателей (индикаторов)

Базовые

По годам реализации программы

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2 « Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Задача 1. Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе

1.

Приобретение в муниципальную собственнность и установка объектов движимого имущества

 

Количество приобретенных транспортных средств организаций пассажирского транспорта

единиц

0

0

6

0

 

 

 

0

 

 

 

   

 

 

       0

 

 

 

4

 

2.

Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта

процент

0

0

100

0

 

0

 

     0

 

3.

Приобретение автобуса для перевозки маломобильных групп граждан

штук

0

0

1

0

0

     0

4.

Объем выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных групп граждан

процент

0

0

100

0

 

0

 

     0

Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе»

5.

Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).

 

Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов)

проездной билет       

0

75154

79459

  83360

75154

75154

 

 

 

 

6.

Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью      (компенсация на единичные маршруты)

рейсы         

0

54197

50233

51045

54197

54197

 

 

 

7.

Содержание здания автостанции (без учета площади сданной в аренду)

тыс. руб.        

20,0

24,176

5816,99

4322,435

2976,803

2976,803

8.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

проездной билет       

0

261055

292672

276039

261055

261055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к постановлению администрации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатского

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городского округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 09.09.2016 № 1744

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»,
 утвержденной постановлением администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
от 31.10.2013 № 3180
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

п/п

Наименование мероприятия

КЦСР

Срок реализации

Объем фиансирования (тыс. рублей),

Исполнители

Главные распорядители бюджетных средств

Всего

в том числе по источникам финансирования

 

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет городского округа

внебюджетные источники

1

2

 

4

5

6

7

8

9

10

11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по годам:

 

2014-2018, в том числе по годам:

3 501 819,05661

128 874,89825

2 036 944,61339

1 335 999,54497

0,00000

 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа   (далее - УАГИЗО), Управление экономического развития и имущественны отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УЭРИО), МКУ "Управление капитального ремонта и строительства (далее - МКУ УКСиР), МАУ "Управление пассажирского транспорта" (далее - МАУ УПТ), МКУ "Управление дорожного хозяйства" (далее - МКУ УДХ)

УАГИЗО, УЭРИО, Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УГХ)

2014

398 233,50945

2 647,00000

290 981,38385

104 605,12560

0,00000

2015

1 030 776,84107

124 997,04431

601 698,56080

304 081,23596

0,00000

2016

824 136,13087

1 230,85394

510 995,66874

311 909,60819

0,00000

2017

773 024,64583

0,00000

462 118,00000

310 906,64583

0,00000

2018

475 647,92939

0,00000

171 151,00000

304 496,92939

0,00000

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ всего:

 

2014-2018, в том числе по годам:

1 580 834,93365

120 166,70000

958 742,05978

501 926,17387

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

2014

346 212,54540

0,00000

264 033,69010

82 178,85530

0,00000

2015

371 525,81725

120 166,70000

176 274,36968

75 084,74757

0,00000

2016

319 782,19056

0,00000

227 467,00000

92 315,19056

0,00000

2017

420 345,54844

0,00000

290 967,00000

129 378,54844

0,00000

2018

122 968,83200

0,00000

0,00000

122 968,83200

0,00000

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ всего:

 

2014-2018, в том числе по годам:

1 920 984,12296

8 708,19825

1 078 202,55361

834 073,37110

0,00000

МКУ УКСиР, УАГИЗО, УЭРИО, МАУ УПТ, МКУ УДХ

УАГИЗО, УЭРИО, УГХ

2014

52 020,96405

2 647,00000

26 947,69375

22 426,27030

0,00000

2015

659 251,02382

4 830,34431

425 424,19112

228 996,48839

0,00000

2016

504 353,94031

1 230,85394

283 528,66874

219 594,41763

0,00000

2017

352 679,09739

0,00000

171 151,00000

181 528,09739

0,00000

2018

352 679,09739

0,00000

171 151,00000

181 528,09739

 

Подпрограмма 1  "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе:

 

2014-2018, в том числе по годам:

2 025 833,99502

120 166,70000

1 186 246,45978

719 420,83524

0,00000

МКУ УКСиР, УАГИЗО, МКУ УДХ

УАГИЗО, УГХ

2014

370 774,14540

0,00000

283 533,69010

87 240,45530

0,00000

2015

631 661,73859

120 166,70000

356 274,36968

155 220,66891

0,00000

2016

399 909,23829

0,00000

255 471,40000

144 437,83829

0,00000

2017

460 882,79459

0,00000

290 967,00000

169 915,79459

0,00000

2018

162 606,07815

0,00000

0,00000

162 606,07815

0,00000

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

2014-2018, в том числе по годам:

1 555 874,05710

120 166,70000

958 742,05978

476 965,29732

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

2014

346 212,54540

0,00000

264 033,69010

82 178,85530

0,00000

2015

368 964,94070

120 166,70000

176 274,36968

72 523,87102

0,00000

2016

313 282,19056

0,00000

227 467,00000

85 815,19056

0,00000

2017

412 845,54844

0,00000

290 967,00000

121 878,54844

0,00000

2018

114 568,83200

0,00000

0,00000

114 568,83200

0,00000

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

2014-2018, в том числе по годам:

469 959,93792

0,00000

227 504,40000

242 455,53792

0,00000

МКУ УКСиР, УАГИЗО, МКУ УДХ

УАГИЗО, УГХ

2014

24 561,60000

0,00000

19 500,00000

5 061,60000

0,00000

2015

262 696,79789

0,00000

180 000,00000

82 696,79789