А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09.09.2016 г. № 1744
О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» | |
В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 № 374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 год», пунктом 4.35 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180 следующие изменения:
1.1 строку девятую паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы | Всего 3 501 819,05661 тысяч рублей (далее - тыс. рублей), в том числе: - федеральный бюджет – 128 874,89825 тыс. рублей; - краевой бюджет – 2 036 944,61339 тыс. рублей; - бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - бюджет городского округа) – 1 335 999,54497 тыс. рублей.»; |
1.2 пункт 2.18 изложить в редакции согласно приложению 1;
1.3 раздел 3 изложить в редакции согласно приложению 2;
1.4 пункт 4.17 изложить в редакции согласно приложению 3;
1.5 приложение изложить в редакции согласно приложению 4.
2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Глава администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа Д.В. Зайцев
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 09.09.2016 № 1744
2.18. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения целей настоящей муниципальной программы являются:
№ пункта | Наименование задач | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |
до начала реализации программы | в результате реализации программы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | |||||
Цель 1 подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа | |||||
1. | Задача 1. Строительство, реконструкция, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция. | километр | 0 | 27,2 |
2. | Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция. | процент | 0 | 100 | |
3. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию, которых разрабатывается проектно- сметная документация | километр | 0 | 27,2 | |
4. | Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых разрабатывается проектно- сметная документация | процент | 0 | 100 | |
5. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию, которых получено положительное заключение экспертизы | километр | 0 | 27,2 | |
6. | Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы | процент | 0 | 100 | |
7. | Выполнение научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | завершено этапов | 0 | 3 | |
8. | Доля выполнения научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | процент | 0 | 100 | |
9. | Протяженность автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | километр | 0 | 197,5 | |
10. | Доля протяженности автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года» | процент | 0 | 100 | |
11. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту | метр погонный | 0 | 12200 | |
12. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту | метр квадратный | 0 | 48800 | |
13. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | тыс. метров квадратных | 0 | 3956,321 | |
14. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию | процент | 0 | 100 | |
15. | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения для которых выполняются проекты планировок, проекты межевания для линейных объектов | гектар | 0 | 13,5 | |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения для которых выполняются проекты планировок, проекты межевания для линейных объектов | процент | 0 | 100 | ||
16. | Задача 2: Обеспечение реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Доля заключенных муниципальных контрактов по ремонту, строительству, благоустройству объектов муниципальной собственности | процент | 100 | 100 |
17. | Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов | процент | 100 | 100 | |
Подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» | |||||
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе | |||||
18. | Задача 1. Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе. | Количество приобретенных транспортных средств организаций пассажирского транспорта | единиц | 0 | 6 |
19. | Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта | процент | 0 | 100 | |
20. | Приобретение автобуса для перевозки маломобильных групп граждан | штук | 0 | 1 | |
21. | Объем выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных групп граждан | процент | 0 | 100 | |
22. | Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» | Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов) | проездной билет | 0 | 388281 |
23. | Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью (компенсация на единичные маршруты) | рейс | 0 | 263869 | |
24. | Содержание здания автостанции (без учета площади сданной в аренду) | тыс. рублей | 20,0 | 16117,207 | |
25. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения | проездной билет | 0 | 1351876 | |
Подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения» | |||||
Цель 1 подпрограммы 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Петропавловск-Камчатском городском округе | |||||
26. | Задача 1: модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа | Количество модернизированных автоматических систем управления дорожным движением (далее – АСУДД) и светофорных объектов (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 4 |
27. | Количество дополнительных секций для АСУДД и светофорных объектов | штук | 0 | 2 | |
28. | Количество светофорных объектов (нарастающим итогом) | штук | 34 | 37 | |
29. | Доля светофорных объектов от количества установленных объектов | процент | 100 | 100 | |
30. | Количество установленных дорожных знаков | единиц | 0 | 544 | |
31. | Доля дорожных знаков, требующих установки | процент | 0 | 12 | |
32. | Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком | квадратный метр | 823 | 7782,2 | |
33. | Доля нанесенной дорожной разметки пластиком | процент | 100 | 100 | |
34. | Протяженность установленного дорожного ограждения | погонный метр | 324 | 589 | |
35. | Доля установленного дорожного ограждения (нарастающим итогом) | процент | 100 | 100 | |
36. | Протяженность установленного пешеходного ограждения перильного типа | погонный метр | 560 | 2720 | |
37. | Доля установленного пешеходного ограждения перильного типа | процент | 77 | 100 | |
38. | Количество установленных опор для освещения пешеходных переходов | единиц | 1 | 1 | |
39. | Доля установленных опор для освещения пешеходных переходов | процент | 100 | 100 | |
40. | Количество установленных «наплывных» трапециевидных искусственных неровностей | единиц | 0 | 4 | |
41. | Количество установленных волнообразных искусственных неровностей | единиц | 13 | 4 | |
42. | Количество оборудованных подходов к пешеходным переходам | единиц | 0 | 10 | |
43. | Доля пешеходных переходов, требующих оборудования подходов | процент | 0 | 28 | |
44. | Протяженность ограждений, присоединенных к нормативу | погонный метр | 0 | 168 | |
45. | Объем выполненных работ по приведению к нормативному состоянию барьерного ограждения | процент | 0 | 100 | |
46. | Количество выполненных проектных работ | штук | 0 | 1 | |
47. | Объем выполненных проектных работ по объекту «Конструкция для крепления светофоров и дорожных знаков над проезжей частью автомобильной дороги» | процент | 0 | 100 | |
48. | Количество проведенных лабораторных исследований | единиц | 0 | 1 | |
49. | Объем выполненных работ по лабораторным исследованиям | процент | 0 | 100 | |
50. | Количество отмежеванных земельных участков | единиц | 0 | 1 | |
51. | Доля отмежеванных земельных участков | процент | 0 | 100 | |
52. | Площадь объекта на котором ведется строительство сооружения стела (въездной знак) г. Петропавловск-Камчатский | квадратный метр | 0 | 18000 | |
53. | Доля выполненного объема строительных работ по отношению к общему объему выполняемых работ в соответствии с заключенными контрактами и на основании актов выполненных работ | процент | 0 | 100 | |
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» | |||||
Цель 1 подпрограммы 4 : Обеспечение реализации мероприятий программы. | |||||
54. | Задача 1: Организация нормативно-правового и технического обеспечения реализации мероприятий программы | Количество выданных разрешений на строительство | штук (в год) | 172 | 180 |
55. | Количество действующих договоров аренды земельных участков | штук (в год) | 1360 | 2060 | |
56. | Доля исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках доведенных лимитов | процент | 100 | 100 | |
57. | Количество командировок, возникающих по решению Суда | штук | 0 | 2 | |
58. | Количество экспертиз, возникающих по решению Суда | штук | 0 | 1 | |
59. | Количество платежей в год по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество | платеж (в год) | 0 | 12 | |
60. | Доля просроченных налоговых платежей, сборов и иных платежей в общем объеме налоговых платежей, сборов | процент (в год) | 0 | 100 | |
61. | Задача 2: Обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа | Количество исполненных судебных актов | штук (в год) | 15 | 25 |
62. | Доля удовлетворенных требований по взысканиям на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований | процент | 100 | 100 |
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 09.09.2016 № 1744
Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 3 501 819,05661 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
3.1.1 подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 2 025 833,99502 тыс. рублей;
3.1.2 подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» - 1 116 464,37260 тыс. рублей;
3.1.3 подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения» - 163 826,66771 тыс. рублей;
3.1.4 подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы» - 195 694,02128 тыс. руб.
3.2. Обеспечение процесса реализации муниципальной программы планируется произвести за счет средств федерального, краевого бюджетов и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.
3.3. Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П.
3.4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
Наимено-вание источника | Объем финансовых средств, тыс. рублей | | Описание механизма привлечения ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | ||||
Всего | в том числе по годам | | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Бюджет Петропавловск- Камчатского городского округа | 1335999,54497 | 104605,1256 | 304081,23596 | 311909,60819 | 310906,64583 | 304496,92939 | В пределах лимитов бюджетных ассигнованийпредусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период |
Краевой бюджет | 2036944,61339 | 290981,38385 | 601698,56080 | 510995,66874 | 462118,00000 | 171151,00000 | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края |
Федеральный бюджет | 128874,89825 | 2647,00000 | 124997,04431 | 1230,85394 | 0,0000 | 0,0000 | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края |
3.5. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей целевой статье расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и Законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период).
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 09.09.2016 № 1744
4.17. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
№ пункта | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица изме-рения | Значение целевых показателей (индикаторов) | |||||||||
Базовые | По годам реализации программы | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Подпрограмма 2 « Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» | |||||||||||||
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе. | |||||||||||||
Задача 1. Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе | |||||||||||||
1. | Приобретение в муниципальную собственнность и установка объектов движимого имущества | Количество приобретенных транспортных средств организаций пассажирского транспорта | единиц | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 2. | Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Приобретение автобуса для перевозки маломобильных групп граждан | штук | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Объем выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных групп граждан | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе» | |||||||||||||
5. | Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). | Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов) | проездной билет | 0 | 75154 | 79459 | 83360 | 75154 | 75154 | ||||
6. | Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью (компенсация на единичные маршруты) | рейсы | 0 | 54197 | 50233 | 51045 | 54197 | 54197 | |||||
7. | Содержание здания автостанции (без учета площади сданной в аренду) | тыс. руб. | 20,0 | 24,176 | 5816,99 | 4322,435 | 2976,803 | 2976,803 | |||||
8. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения | проездной билет | 0 | 261055 | 292672 | 276039 | 261055 | 261055 | |||||
| |
| | | | | | |
| Приложение 4 |
| |
| | | | | | | к постановлению администрации | |
| |
| | | | | | |
| Петропавловск-Камчатского |
| |
| | | | | | |
| городского округа |
| |
| | | | | | | от 09.09.2016 № 1744 | |
| |
| | | | | Приложение | |||
| |
| | | | | ||||
| |
| | | | | | |
| |
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» | ||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | КЦСР | Срок реализации | Объем фиансирования (тыс. рублей), | Исполнители | Главные распорядители бюджетных средств | ||||
Всего | в том числе по источникам финансирования | |||||||||
| федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по годам: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 3 501 819,05661 | 128 874,89825 | 2 036 944,61339 | 1 335 999,54497 | 0,00000 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УАГИЗО), Управление экономического развития и имущественны отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УЭРИО), МКУ "Управление капитального ремонта и строительства (далее - МКУ УКСиР), МАУ "Управление пассажирского транспорта" (далее - МАУ УПТ), МКУ "Управление дорожного хозяйства" (далее - МКУ УДХ) | УАГИЗО, УЭРИО, Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УГХ) | |
2014 | 398 233,50945 | 2 647,00000 | 290 981,38385 | 104 605,12560 | 0,00000 | |||||
2015 | 1 030 776,84107 | 124 997,04431 | 601 698,56080 | 304 081,23596 | 0,00000 | |||||
2016 | 824 136,13087 | 1 230,85394 | 510 995,66874 | 311 909,60819 | 0,00000 | |||||
2017 | 773 024,64583 | 0,00000 | 462 118,00000 | 310 906,64583 | 0,00000 | |||||
2018 | 475 647,92939 | 0,00000 | 171 151,00000 | 304 496,92939 | 0,00000 | |||||
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ всего: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 1 580 834,93365 | 120 166,70000 | 958 742,05978 | 501 926,17387 | 0,00000 | МКУ УКСиР | УАГИЗО | |
2014 | 346 212,54540 | 0,00000 | 264 033,69010 | 82 178,85530 | 0,00000 | |||||
2015 | 371 525,81725 | 120 166,70000 | 176 274,36968 | 75 084,74757 | 0,00000 | |||||
2016 | 319 782,19056 | 0,00000 | 227 467,00000 | 92 315,19056 | 0,00000 | |||||
2017 | 420 345,54844 | 0,00000 | 290 967,00000 | 129 378,54844 | 0,00000 | |||||
2018 | 122 968,83200 | 0,00000 | 0,00000 | 122 968,83200 | 0,00000 | |||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ всего: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 1 920 984,12296 | 8 708,19825 | 1 078 202,55361 | 834 073,37110 | 0,00000 | МКУ УКСиР, УАГИЗО, УЭРИО, МАУ УПТ, МКУ УДХ | УАГИЗО, УЭРИО, УГХ | |
2014 | 52 020,96405 | 2 647,00000 | 26 947,69375 | 22 426,27030 | 0,00000 | |||||
2015 | 659 251,02382 | 4 830,34431 | 425 424,19112 | 228 996,48839 | 0,00000 | |||||
2016 | 504 353,94031 | 1 230,85394 | 283 528,66874 | 219 594,41763 | 0,00000 | |||||
2017 | 352 679,09739 | 0,00000 | 171 151,00000 | 181 528,09739 | 0,00000 | |||||
2018 | 352 679,09739 | 0,00000 | 171 151,00000 | 181 528,09739 | | |||||
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" | ||||||||||
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 2 025 833,99502 | 120 166,70000 | 1 186 246,45978 | 719 420,83524 | 0,00000 | МКУ УКСиР, УАГИЗО, МКУ УДХ | УАГИЗО, УГХ | |
2014 | 370 774,14540 | 0,00000 | 283 533,69010 | 87 240,45530 | 0,00000 | |||||
2015 | 631 661,73859 | 120 166,70000 | 356 274,36968 | 155 220,66891 | 0,00000 | |||||
2016 | 399 909,23829 | 0,00000 | 255 471,40000 | 144 437,83829 | 0,00000 | |||||
2017 | 460 882,79459 | 0,00000 | 290 967,00000 | 169 915,79459 | 0,00000 | |||||
2018 | 162 606,07815 | 0,00000 | 0,00000 | 162 606,07815 | 0,00000 | |||||
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 1 555 874,05710 | 120 166,70000 | 958 742,05978 | 476 965,29732 | 0,00000 | МКУ УКСиР | УАГИЗО | |
2014 | 346 212,54540 | 0,00000 | 264 033,69010 | 82 178,85530 | 0,00000 | |||||
2015 | 368 964,94070 | 120 166,70000 | 176 274,36968 | 72 523,87102 | 0,00000 | |||||
2016 | 313 282,19056 | 0,00000 | 227 467,00000 | 85 815,19056 | 0,00000 | |||||
2017 | 412 845,54844 | 0,00000 | 290 967,00000 | 121 878,54844 | 0,00000 | |||||
2018 | 114 568,83200 | 0,00000 | 0,00000 | 114 568,83200 | 0,00000 | |||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: |
| 2014-2018, в том числе по годам: | 469 959,93792 | 0,00000 | 227 504,40000 | 242 455,53792 | 0,00000 | МКУ УКСиР, УАГИЗО, МКУ УДХ | УАГИЗО, УГХ | |
2014 | 24 561,60000 | 0,00000 | 19 500,00000 | 5 061,60000 | 0,00000 | |||||
2015 | 262 696,79789 | 0,00000 | 180 000,00000 | 82 696,79789 |