Постановление Правительства Камчатского края от 16.11.2016 № 450-П

О внесении изменений в государ-ственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граж-дан в Камчатском крае на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П

Приложение № 1 к порядку подготовки проектов актов губернатора Камчатского края

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

 

16.11.2016

450-П

 

             г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.   Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению

2.   Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

 

 

Губернатор Камчатского края

 

В.И. Илюхин


Приложение к постановлению Правительства Камчатского края

от 15.11.2016  450-П

 

 

Изменения

в государственную программу Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 548-П (далее - Программа)

 

 1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования Программы составляет 43 755 860,15851 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;

2016     год - 6 637 429,96368 тыс. руб.;

2017     год - 8 860 045,57394 тыс. руб.;

2018     год - 7 631 910,83354 тыс. руб.;

2019     год - 6 998 205,64997 тыс. руб.;

2020     год - 7 387 463,43524 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 34 257 599,47734 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;

2016     год - 5 330 025,22534 тыс. руб.;

2017     год - 6 178 035,41044 тыс. руб.;

2018     год - 6 189 612,29780 тыс. руб.;

2019     год - 5 555 907,11423 тыс. руб.;

2020     год - 5 945 164,89950 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) –

3 727 105,41045 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;

2016     год - 1 280 344,93834 тыс. руб.;

2017     год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

2019     год - 0,00000 тыс. руб.;

2020     год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 0,00000 тыс. руб.;

2016     год - 0,00000 тыс. руб.;

2017     год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018     год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2019     год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2020     год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию)

-      908,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 0,00000 тыс. руб.;

2016     год - 908,40000 тыс. руб.;

2017     год - 0,00000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

2019     год - 0,00000 тыс. руб.;

2020     год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию)

-      17 013,5 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 17 013,50000 тыс. руб.;

2016     год - 0,00000 тыс. руб.;

2017     год - 0,00000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

2019     год - 0,00000 тыс. руб.;

2020     год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 52 717,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 0,00000 тыс. руб.;

2016     год - 26 151,40000 тыс. руб.;

2017     год - 26 566,30000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

2019     год - 0,00000 тыс. руб.;

2020     год - 0,00000 тыс. руб.».

2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

 

 общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 216 632,42687 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 52 444,88100 тыс. руб.;

2016     год - 35 291,01843 тыс. руб.;

2017     год т 41 698,57744 тыс. руб.;

2018     год - 36 762,95000 тыс. руб.;

2019     год - 26 960,00000 тыс. руб.;

2020     год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 163 888,91487 тыс. руб., из них по годам:

2015        год - 23 479,36900 тыс. руб.;

2016        год - 11 513,01843 тыс. руб.;

2017        год - 41 698,57744 тыс. руб.;

2018        год - 36 762,95000 тыс. руб.;

2019     год - 26 960,00000 тыс. руб.;

2020     год - 23 475,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию)

51 835,11200 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 28 965,51200 тыс. руб.;

2016     год - 22 869,60000 тыс. руб.;

2017     год - 0,00000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

2019     год - 0,00000 тыс. руб.;

2020     год - 0,00000 тыс. руб.».

 

3.     Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы                     общий объем финансирования Подпрограммы 4 со-

бюджетных                 ставляет 1 731 199,30450 тыс. руб., из них по годам:

ассигнований              2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;

Подпрограммы 4        2016 год - 97 100,73271 тыс. руб.;

2017     год - 528 160,69300 тыс. руб.;

2018     год - 441 977,47500 тыс. руб.;

2019     год - 163 101,59000 тыс. руб.;

2020     год - 389 118,99000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 1 730 733,60450 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 111 274,12379 тыс. руб.;

2016     год - 97 100,73271 тыс. руб.;

2017     год - 528 160,69300 тыс. руб.;

2018     год - 441 977,47500 тыс. руб.;

2019     год - 163 101,59000 тыс. руб.;

2020     год - 389 118,99000 тыс. руб.;

внебюджетных    источников      (по      согласованию)

- 465,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015    год - 465,70000 тыс. руб.;

2016     год - 0,00000 тыс. руб.;

2017     год - 0,00000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

2019     год - 0,00000 тыс. руб.;

2020     год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных    источников      (по      согласованию)

планируемые объемы - 535,90000 тыс. руб., из них по годам:

2015    год - 0,00000 тыс. руб.;

2016     год - 535,90000 тыс. руб.;

2017     год - 0,00000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

2019     год - 0,00000 тыс. руб.;

2020     год - 0,00000 тыс. руб.».

4.      Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

 

 общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 78 015,62000 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 17 880,80000 тыс. руб.;

2016     год - 26 282,02000 тыс. руб.;

2017     год - 28 785,30000 тыс. руб.;

2018     год - 3 457,50000 тыс. руб.;

2019     год - 1 135,00000 тыс. руб.;

2020     год - 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 9 473,22000 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 1 424,70000 тыс. руб.;

2016     год - 762,02000 тыс. руб.;

2017     год - 2 219,00000 тыс. руб.;

2018     год - 3 457,50000 тыс. руб.;

2019     год - 1 135,00000 тыс. руб.;

2020     год - 475,00000 тыс. руб.;

внебюджетных    источников      (по       согласованию)

- 16 456,10000 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 16 456,10000 тыс. руб.;

2016     год - 0,00000 тыс. руб.;

2017     год - 0,00000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

2019     год - 0,00000 тыс. руб.;

2020     год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных    источников      (по       согласованию)

планируемые объемы - 52 086,30000 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 0,00000 тыс. руб.;

2016     год - 25 520,00000 тыс. руб.;

2017     год - 26 566,30000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

2019     год - 0,00000 тыс. руб.;

2020     год - 0,00000 тыс. руб.».

5.               Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

 общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 661 574,97528 тыс. руб., из них по годам:

2015    год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;

2016    год - 1 672 065,23845 тыс. руб.;

2017    год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018     год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;

2019     год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;

2020     год - 2 203 120,46100 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) 671,90000 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 286,50000 тыс. руб.;

2016     год - 385,40000 тыс. руб.;

2017     год - 0,00000 тыс. руб.;

2018     год - 0,00000 тыс. руб.;

2019     год - 0,00000 тыс. руб.;

2020     год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 11 660 903,07528 тыс. руб., из них по годам:

2015     год - 1 623 589,26580 тыс. руб.;

2016     год - 1 671 679,83845 тыс. руб.;

2017     год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018     год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;

2019     год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;

2020     год - 2 203 120,46100 тыс. руб.».

 

6.                      Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:

 


"Приложение 4 к государственной программе Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"

 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"

тыс, руб.

 

п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"

Всего

 

 

43 755 860,15851

6 240 804,70214

6 637 429,96368

8 860 045,57394

7 631 910,83354

6 998 205,64997

7 387 463,43524

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

38 001 718,38779

б 240 804,70214

6 610 370,16368

7 459 859,21044

6 189 612,29780

5 555 907,11423

5 945 164,89950

за счет средств федерального бюджета

 

 

3 727 105,41045

1 164 936,67211

1 280 344,93834

1 281 823,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

5 700 515,67072

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442298,53574

1 442 298,53574

1442298,53574

за счет средств краевого бюджета

 

 

34 257 599,47734

5 058 854,53003

5 330 025,22534

6 178 035,41044

6189 612,29780

5 555 907,11423

5 945 164,89950

за счет средств местных бюджетов

 

 

908,40000

0,00000

908,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

17 013,50000

17 013,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

 

52 717,70000

0,00000

26 151,40000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

 

 

228 854,54824

34 209,05000

35 136,12824

38 120,00000

36 899,00000

39 769,00000

44 721,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

228 759,04824

34 209,05000

35 040,62824

38 120,00000

36 899,00000

39 769,00000

44 721,37000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

031

228 667,34824

34117,35000

35 040,62824

38 120,00000

36 899,00000

39 769,00000

44 721,37000

 

813

031

780,00000

120,00000

130,00000

140,00000

130,00000

130,00000

130,00000

 

815

031

196 555,89824

29 643,70000

29 953,42824

31 985,40000

31 477,00000

34 297,00000

39 199,37000

 

816

031

11 303,90000

1 062,00000

2 371,30000

2 494,60000

1 792,00000

1 792,00000

1 792,00000

 

846

031

12 000,00000

2 000,00000

2000,00000

2 000,00000

2000,00000

2 000,00000

2000,00000

 

847

031

8 027,55000

1 291,65000

585,90000

1 500,00000

1 500,00000

1 550,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

 

95,50000

0,00000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

031

95,50000

0,00000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае"

Всего

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"

Всего

 

 

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

12 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

031

12 000,00000

2 000,00000

2000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

 

815

031

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

031

12 000,00000

2 000,00000

2000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

031

0,00000

 

 

 

 

 

 

1.3.

Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста”

Всего

 

 

200 925,84824

30 543,65000

30 278,42824

32 615,40000

32 082,00000

34 847,00000

40 559,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

200 925,84824

30 543,65000

30 278,42824

32 615,40000

32 082,00000

34 847,00000

40 559,37000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

031

200 925,84824

30 543,65000

30 278,42824

32 615,40000

32 082,00000

34 847,00000

40 559,37000

 

815

031

192 898,29824

29 252,00000

29 692,52824

31 115,40000

30 582,00000

33 297,00000

38 959,37000

 

847

031

8 027,55000

1 291,65000

585,90000

1 500,00000

1 500,00000

1 550,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"

Всего

 

 

5 503,80000

681,40000

992,40000

990,00000

980,00000

980,00000

880,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

5 408,30000

681,40000

896,90000

990,00000

980,00000

980,00000

880,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

031

5 316,60000

589,70000

896,90000

990,00000

980,00000

980,00000

880,00000

 

813

031

780,00000

120,00000

130,00000

140,00000

130,00000

130,00000

130,00000

 

815

031

408,60000

91,70000

16,90000

100,00000

100,00000

100,00000

0,00000

 

816

031

4 128,00000

378,00000

750,00000

750,00000

750,00000

750,00000

750,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

031

91,70000

91,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

031

95,50000

0,00000

95,50000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

031

95,50000

0,00000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

Всего

 

 

9 949,90000

934,00000

1 785,30000

2 424,60000

1 752,00000

1 842,00000

1 212,00000

 

 

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

9 949,90000

934,00000

1 785,30000

2 424,60000

1 752,00000

1 842,00000

1 212,00000

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

за счет средств краевого бюджета

 

031

9 949,90000

934,00000

1 785,30000

2 424,60000

1 752,00000

1 842,00000

1 212,00000

 

 

815

031

2 774,00000

250,00000

164,00000

680,00000

710,00000

800,00000

170,00000

 

 

 

816

031

7 175,90000

684,00000

1 621,30000

1 744,60000

1 042,00000

1 042,00000

1 042,00000

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

475,00000

50,00000

80,00000

90,00000

85,00000

100,00000

70,00000

 

 

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

475,00000

50,00000

80,00000

90,00000

85,00000

100,00000

70,00000

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Основное мероприятие 1.6 "Методическое и

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационное сопровождение Подпрограммы 1"

за счет средств краевого бюджета

 

031

475,00000

50,00000

80,00000

90,00000

85,00000

100,00000

70,00000

 

 

 

815

031

475,00000

50,00000

80,00000

90,00000

85,00000

100,00000

70,00000

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

29 737 198,77207

4 377 990,18155

4 755 263,79430

6 470 707Д5350

4 711 079,21424

4 711079,21424

4 711079,21424

 

 

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

24 036 683,10135

4 377 990,18155

4 755 263,79430

5 097 087,09000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

 

 

за счет средств федерального бюджета

815

032

3 666 384,39845

1 127 470,66011

1 257 089,93834

1 281 823,80000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

1 442 298,53574

1 442 298,53574

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

за счет средств краевого бюджета

 

032

20 370 298,70290

3 250 519,52144

3 498 173,85596

3 815 263,29000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

 

815

032

19 869 284,73250

3 142 143,14104

3 356 173,85596

3 564 625,70000

3 268 780,67850

3 268 780,67850

3 268 780,67850

 

 

 

810

032

501 013,97040

108 376,38040

142 000,00000

250 637,59000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

Всего

 

 

7 117 933,16450

836 995,48500

1 040 379,42400

1 883 841,37000

1 118 905,62850

1 118 905,62850

1 118 905,62850

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

3 266 890,66450

836 995,48500

1 040 379,42400

955 877,10000

144 546,21850

144 546,21850

144 546,21850

за счет средств федерального бюджета

815

032

2 431 854,71000

731 508,31000

868 529,50000

831 816,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

3 851 042,50000

0,00000

0,00000

927 964,27000

974 359,41000

974 359,41000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

 

 

835 035,95450

105 487,17500

171 849,92400

124 060,20000

144 546,21850

144 546,21850

144 546,21850

 

815

032

835 035,95450

105 487,17500

171 849,92400

124 060,20000

144 546,21850

144 546,21850

144 546,21850

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"

Всего

 

 

И 142762,18771

1 673 309,63271

1 686 964,25500

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

11 142762,18771

1 673 309,63271

1 686 964,25500

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

11 142762,18771

1 673 309,63271

1 686 964,25500

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

 

815

032

11 142 762,18771

1 673 309,63271

1 686 964,25500

2 027 807,90000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

1 918 226,80000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Всего

 

 

2 465 782,11360

489 659,04330

528 178,27030

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

2 465 782,11360

489 659,04330

528 178,27030

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

за счет средств федерального бюджета

815

032

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

2 462 669,32515

487 972,89319

526 751,63196

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

 

815

032

2 462 669,32515

487 972,89319

526 751,63196

389 052,80000

352 964,00000

352 964,00000

352 964,00000

за счег средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"

Всего

 

 

8 721 795,33626

1 318 914,27054

1 445 921,14500

2 127 114,18350

1 276 615,24574

1 276 615,24574

1 276 615,24574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

6 872 322,16554

1 318 914,27054

1445 921,14500

1 681 458,39000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

за счет средств федерального бюджета

815

032

1 231 416,90000

394 276,20000

387 133,80000

450 006,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

032

1 849 473,17072

0,00000

0,00000

445 655,79350

467 939,12574

467 939,12574

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

 

 

5 640 905,26554

924 638,07054

1 058 787,34500

1 231 451,49000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

 

815

032

5 139 891,29514

816 261,69014

916 787,34500

980 813,90000

808 676,12000

808 676,12000

808 676,12000

 

810

032

501 013,97040

108 376,38040

142 000,00000

250 637,59000