П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ | |||
16.11.2016 | № | 450-П |
|
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015- 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края | | В.И. Илюхин |
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 15.11.2016 № 450-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 548-П (далее - Программа)
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
общий объем финансирования Программы составляет 43 755 860,15851 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;
2016 год - 6 637 429,96368 тыс. руб.;
2017 год - 8 860 045,57394 тыс. руб.;
2018 год - 7 631 910,83354 тыс. руб.;
2019 год - 6 998 205,64997 тыс. руб.;
2020 год - 7 387 463,43524 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 34 257 599,47734 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;
2016 год - 5 330 025,22534 тыс. руб.;
2017 год - 6 178 035,41044 тыс. руб.;
2018 год - 6 189 612,29780 тыс. руб.;
2019 год - 5 555 907,11423 тыс. руб.;
2020 год - 5 945 164,89950 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) –
3 727 105,41045 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;
2016 год - 1 280 344,93834 тыс. руб.;
2017 год - 1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2019 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию)
- 908,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 908,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию)
- 17 013,5 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 17 013,50000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 52 717,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 26 151,40000 тыс. руб.;
2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 216 632,42687 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;
2016 год - 35 291,01843 тыс. руб.;
2017 год т 41 698,57744 тыс. руб.;
2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;
2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 163 888,91487 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;
2016 год - 11 513,01843 тыс. руб.;
2017 год - 41 698,57744 тыс. руб.;
2018 год - 36 762,95000 тыс. руб.;
2019 год - 26 960,00000 тыс. руб.;
2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию)
51 835,11200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;
2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы общий объем финансирования Подпрограммы 4 со-
бюджетных ставляет 1 731 199,30450 тыс. руб., из них по годам:
ассигнований 2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;
Подпрограммы 4 2016 год - 97 100,73271 тыс. руб.;
2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;
2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;
2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 1 730 733,60450 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;
2016 год - 97 100,73271 тыс. руб.;
2017 год - 528 160,69300 тыс. руб.;
2018 год - 441 977,47500 тыс. руб.;
2019 год - 163 101,59000 тыс. руб.;
2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию)
- 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы - 535,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 535,90000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.».
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 78 015,62000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 17 880,80000 тыс. руб.;
2016 год - 26 282,02000 тыс. руб.;
2017 год - 28 785,30000 тыс. руб.;
2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;
2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 9 473,22000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 762,02000 тыс. руб.;
2017 год - 2 219,00000 тыс. руб.;
2018 год - 3 457,50000 тыс. руб.;
2019 год - 1 135,00000 тыс. руб.;
2020 год - 475,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию)
- 16 456,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы - 52 086,30000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 25 520,00000 тыс. руб.;
2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 661 574,97528 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016 год - 1 672 065,23845 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) 671,90000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 385,40000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год - 0,00000 тыс. руб.;
2020 год - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 11 660 903,07528 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 623 589,26580 тыс. руб.;
2016 год - 1 671 679,83845 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 385 793,45430 тыс. руб.;
2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;
2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.».
6. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4 к государственной программе Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы"
тыс, руб.
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию программы | |||||||
ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2020 годы" | Всего | | | 43 755 860,15851 | 6 240 804,70214 | 6 637 429,96368 | 8 860 045,57394 | 7 631 910,83354 | 6 998 205,64997 | 7 387 463,43524 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | 38 001 718,38779 | б 240 804,70214 | 6 610 370,16368 | 7 459 859,21044 | 6 189 612,29780 | 5 555 907,11423 | 5 945 164,89950 | ||
за счет средств федерального бюджета | | | 3 727 105,41045 | 1 164 936,67211 | 1 280 344,93834 | 1 281 823,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | | 5 700 515,67072 | 0,00000 | 0,00000 | 1 373 620,06350 | 1 442298,53574 | 1 442 298,53574 | 1442298,53574 | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 34 257 599,47734 | 5 058 854,53003 | 5 330 025,22534 | 6 178 035,41044 | 6189 612,29780 | 5 555 907,11423 | 5 945 164,89950 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | 908,40000 | 0,00000 | 908,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | 17 013,50000 | 17 013,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | | | 52 717,70000 | 0,00000 | 26 151,40000 | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | | | 228 854,54824 | 34 209,05000 | 35 136,12824 | 38 120,00000 | 36 899,00000 | 39 769,00000 | 44 721,37000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | 228 759,04824 | 34 209,05000 | 35 040,62824 | 38 120,00000 | 36 899,00000 | 39 769,00000 | 44 721,37000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | 031 | 228 667,34824 | 34117,35000 | 35 040,62824 | 38 120,00000 | 36 899,00000 | 39 769,00000 | 44 721,37000 | ||
| 813 | 031 | 780,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 140,00000 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 | ||
| 815 | 031 | 196 555,89824 | 29 643,70000 | 29 953,42824 | 31 985,40000 | 31 477,00000 | 34 297,00000 | 39 199,37000 | ||
| 816 | 031 | 11 303,90000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 2 494,60000 | 1 792,00000 | 1 792,00000 | 1 792,00000 | ||
| 846 | 031 | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2000,00000 | 2 000,00000 | 2000,00000 | 2 000,00000 | 2000,00000 | ||
| 847 | 031 | 8 027,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 550,00000 | 1 600,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| 815 | 031 | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | | | 95,50000 | 0,00000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| 815 | 031 | 95,50000 | 0,00000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае" | Всего | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | | | | | | | | ||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | | ||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста" | Всего | | | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | 031 | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | ||
| 815 | 031 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| 846 | 031 | 12 000,00000 | 2 000,00000 | 2000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 031 | 0,00000 | | | | | | | ||
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста” | Всего | | | 200 925,84824 | 30 543,65000 | 30 278,42824 | 32 615,40000 | 32 082,00000 | 34 847,00000 | 40 559,37000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | 200 925,84824 | 30 543,65000 | 30 278,42824 | 32 615,40000 | 32 082,00000 | 34 847,00000 | 40 559,37000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | 031 | 200 925,84824 | 30 543,65000 | 30 278,42824 | 32 615,40000 | 32 082,00000 | 34 847,00000 | 40 559,37000 | ||
| 815 | 031 | 192 898,29824 | 29 252,00000 | 29 692,52824 | 31 115,40000 | 30 582,00000 | 33 297,00000 | 38 959,37000 | ||
| 847 | 031 | 8 027,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 1 550,00000 | 1 600,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | | ||
1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста" | Всего | | | 5 503,80000 | 681,40000 | 992,40000 | 990,00000 | 980,00000 | 980,00000 | 880,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | 5 408,30000 | 681,40000 | 896,90000 | 990,00000 | 980,00000 | 980,00000 | 880,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | 031 | 5 316,60000 | 589,70000 | 896,90000 | 990,00000 | 980,00000 | 980,00000 | 880,00000 | ||
| 813 | 031 | 780,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 140,00000 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 | ||
| 815 | 031 | 408,60000 | 91,70000 | 16,90000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | ||
| 816 | 031 | 4 128,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 031 | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| 815 | 031 | 91,70000 | 91,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | | 031 | 95,50000 | 0,00000 | 95,50000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| 815 | 031 | 95,50000 | 0,00000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| | Всего | | | 9 949,90000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 2 424,60000 | 1 752,00000 | 1 842,00000 | 1 212,00000 |
| | Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | 9 949,90000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 2 424,60000 | 1 752,00000 | 1 842,00000 | 1 212,00000 |
| | за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста" | за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | | | | | | | | |
1.5. | за счет средств краевого бюджета | | 031 | 9 949,90000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 2 424,60000 | 1 752,00000 | 1 842,00000 | 1 212,00000 | |
| | 815 | 031 | 2 774,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 680,00000 | 710,00000 | 800,00000 | 170,00000 | |
| | | 816 | 031 | 7 175,90000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 1 744,60000 | 1 042,00000 | 1 042,00000 | 1 042,00000 |
| | за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | |
| | за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | |
| | Всего | | | 475,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 90,00000 | 85,00000 | 100,00000 | 70,00000 |
| | Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | 475,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 90,00000 | 85,00000 | 100,00000 | 70,00000 |
| | за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |
1.6. | Основное мероприятие 1.6 "Методическое и | за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | | | | | | | | |
информационное сопровождение Подпрограммы 1" | за счет средств краевого бюджета | | 031 | 475,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 90,00000 | 85,00000 | 100,00000 | 70,00000 | |
| | | 815 | 031 | 475,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 90,00000 | 85,00000 | 100,00000 | 70,00000 |
| | за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | |
| | за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | |
| | Всего | | | 29 737 198,77207 | 4 377 990,18155 | 4 755 263,79430 | 6 470 707Д5350 | 4 711 079,21424 | 4 711079,21424 | 4 711079,21424 |
| | Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | 24 036 683,10135 | 4 377 990,18155 | 4 755 263,79430 | 5 097 087,09000 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 |
| | за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 3 666 384,39845 | 1 127 470,66011 | 1 257 089,93834 | 1 281 823,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 2 815 918,59924 | 0,00000 | 0,00000 | 1 373 620,06350 | 1 442 298,53574 | 1 442 298,53574 | 1 442 298,53574 |
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | за счет средств краевого бюджета | | 032 | 20 370 298,70290 | 3 250 519,52144 | 3 498 173,85596 | 3 815 263,29000 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 |
| 815 | 032 | 19 869 284,73250 | 3 142 143,14104 | 3 356 173,85596 | 3 564 625,70000 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | 3 268 780,67850 | ||
| | | 810 | 032 | 501 013,97040 | 108 376,38040 | 142 000,00000 | 250 637,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | |
| | за счет средств внебюджетных источников | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | Всего | | | 7 117 933,16450 | 836 995,48500 | 1 040 379,42400 | 1 883 841,37000 | 1 118 905,62850 | 1 118 905,62850 | 1 118 905,62850 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | 3 266 890,66450 | 836 995,48500 | 1 040 379,42400 | 955 877,10000 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | ||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 2 431 854,71000 | 731 508,31000 | 868 529,50000 | 831 816,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | | 3 851 042,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 927 964,27000 | 974 359,41000 | 974 359,41000 | 974 359,41000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 835 035,95450 | 105 487,17500 | 171 849,92400 | 124 060,20000 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | ||
| 815 | 032 | 835 035,95450 | 105 487,17500 | 171 849,92400 | 124 060,20000 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | 144 546,21850 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края" | Всего | | | И 142762,18771 | 1 673 309,63271 | 1 686 964,25500 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | 11 142762,18771 | 1 673 309,63271 | 1 686 964,25500 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 11 142762,18771 | 1 673 309,63271 | 1 686 964,25500 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | ||
| 815 | 032 | 11 142 762,18771 | 1 673 309,63271 | 1 686 964,25500 | 2 027 807,90000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | 1 918 226,80000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | | ||
2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего | | | 2 465 782,11360 | 489 659,04330 | 528 178,27030 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | 2 465 782,11360 | 489 659,04330 | 528 178,27030 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 2 462 669,32515 | 487 972,89319 | 526 751,63196 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | ||
| 815 | 032 | 2 462 669,32515 | 487 972,89319 | 526 751,63196 | 389 052,80000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | 352 964,00000 | ||
за счег средств местных бюджетов | | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | | ||
2.4. | Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми" | Всего | | | 8 721 795,33626 | 1 318 914,27054 | 1 445 921,14500 | 2 127 114,18350 | 1 276 615,24574 | 1 276 615,24574 | 1 276 615,24574 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | | | 6 872 322,16554 | 1 318 914,27054 | 1445 921,14500 | 1 681 458,39000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | ||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 032 | 1 231 416,90000 | 394 276,20000 | 387 133,80000 | 450 006,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 032 | 1 849 473,17072 | 0,00000 | 0,00000 | 445 655,79350 | 467 939,12574 | 467 939,12574 | 467 939,12574 | ||
за счет средств краевого бюджета | | | 5 640 905,26554 | 924 638,07054 | 1 058 787,34500 | 1 231 451,49000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | ||
| 815 | 032 | 5 139 891,29514 | 816 261,69014 | 916 787,34500 | 980 813,90000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | 808 676,12000 | ||
| 810 | 032 | 501 013,97040 | 108 376,38040 | 142 000,00000 | 250 637,59000 |