Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2016 № 2336

О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

 

25.11.2016 № 2336

О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»

 

 

В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 № 374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 год», пунктом 4.35 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2013 № 548-П.

 


Ресурсное обеспечение программы:

Наименование источника

Объем финансовых средств, тыс. рублей

Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы

всего

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа

5 940 421,73230

174 931,22012

1 290 084,01326

1 506 257,13662

1 484 901,28915

1 484 248,07315

Привлечение средств в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя – Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Краевой бюджет

16 807 354,61592

143 970,9898

4 019 058,32234

4 270 164,07778

4 187 080,613

4 187 080,613

Соглашение о выделении средств на строительство, соглашения о предоставлении субсидий

Федеральный

бюджет

136 264,60483

111 199,98205

14 420, 21158

6 388,21120

2 128,10

2 128,10

Соглашение о выделении средств на строительство, соглашения о предоставлении субсидий

 

 


Приложение 2

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 25.11.2016 № 2336

 

4.25. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

 

пунк-

та

Наименование мероприятия

Наименование целевых показателей (индикаторов)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

базо-вые

по годам реализации программы

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1: «Развитие общего и дополнительного образования»

Цель подпрограммы 1: обеспечение в Петропавловск-Камчатском городском округе доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа

Задача 1: организация предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, и создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования

1.

Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)

Количество обучающихся муниципальных общеобразова-тельных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование

человек

в год

18127

18410

18162

18251

18498

18562

Выполнение учебного плана муниципаль-ными общеобразова-тельными учреждениями

 

процент

100

100

100

100

100

100

2.

Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества

Наличие во всех общеобразова-тельных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа условий для обучения учащихся 1-6 классов по федеральным государствен-ным образователь-ным стандартам

процент

 

60

65

58

59

59

59

Обеспеченность заявленной муниципальными учреждениями дополнитель-ного образования детей потребности в материально-технических средствах

процент

70

73

65

20

20

20

3.

Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и тому подобное)

Количество муниципальных учреждений, получивших поддержку для развития эксперимента-льных площадок

единиц

(нарастающим

итогом)

7

8

9

10

10

10

Количество общеобразова-тельных учреждений, получивших содействие в проведении физкультурно - спортивных мероприятий

единиц

в год

3

9

4

4

0

0

Количество общеобразова-тельных учреждений и учреждений дополнитель-ного образования детей, получивших поддержку по результатам участия в конкурсах различных уровней

единиц

(нарастающим

итогом)

1

1

6

11

13

15

Количество проведенных творческих, интеллектуаль-ных, спортивных мероприятий для обучающихся

единиц

в год

3

11

147

119

109

109

4.

 

Информатизация

Ежегодное обеспечение дистанционным обучением детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому

процент

100

100

100

100

100

100

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных услугами дистанционного обучения

человек

в год

10

14

15

15

15

15

5.

Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и тому подобное)

Количество участников региональных, российских и международных смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях

человек

 в год

150

155

200

15

0

0

Количество спортивных соревнований, региональных, российских и международных конкурсов и соревнований, в которых будет обеспечено участие коллективов учреждений дополнитель-ного образования детей

единиц

в год

40

42

42

3

0

0

6.

Организация отдыха детей в каникулярное время

Количество детей, получивших возможность в каникулярное время посещать оздоровитель-ные лагеря с дневным пребыванием

человек

в год

4081

4100

4053

4105

-

-

Доля детей «группы риска» - желающих отдыхать в оздоровитель-ных лагерях в период каникул, получивших льготу

процент

100

100

100

100

-

-

Задача 2: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.

7.

Обеспечение деятельности коллегиальных органов

Количество детей, получивших возможность пройти ПМПК

человек

в год

387

1211

1812

1900

1900

1900

Доля обратившихся, для которых определена форма обучения в специализиро-ванных образователь-ных учреждениях, классах, группах

процент

100

100

100

100

100

100

8.

Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества

Увеличение количества муниципальных образователь-ных учреждений, в которых проведена полная модернизация пищеблоков

единиц

(нарастающим итогом)

 

11

12

15

16

16

16

Обеспечение обучающихся возможностью прохождения коррекции психо-эмоциональных состояний с помощью аппаратно - программных комплексов БОС

человек

в год

770

770

870

870

870

870

9.

Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции)

Количество специалистов физической культуры и спорта, повысивших квалификацию

человек

(нарастающим итогом)

13

37

44

46

48

50

Количество семинаров, курсов повышения квалификации, которые посетили специалисты в области физической культуры и спорта

единиц

 (нарастающим итогом)

17

43

46

47

48

49

10.

Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности

Количество спортивных залов образователь-ных учреждений, в которых будут проведены капитальные или текущее ремонты

единиц

(нарастающим итогом)

1

4

5

5

5

5

Объем выполненных работ по капитальному или текущему ремонту спортивных залов

процент

100

100

100

100

100

100

Количество спортивных площадок в общеобразова-тельных учреждениях, соответствую-щих современным требованиям

единиц

(нарастающим итогом)

7

11

13

14

14

14

Соответствие меню рационов питания требованиям СанПиН

процент

73,3

73,3

73,3

100

100

100

Количество учреждений, использующих меню рационов питания в соответствии с требованиями СанПиН

единиц

0

0

0

34

34

34

Задача 3: Развитие инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников

11.

Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности

Количество общеобразова-тельных учреждений и учреждений дополнитель-ного образования детей, в которых проведены ремонтные работы

единиц в год

21

32

30

30

12

2

Доля муниципальных общеобразова-тельных учреждений, в которых обеспечен беспрепят-ственный доступ инвалидам и другим маломобильным группам населения

процент

0

5

21

21

21

 

 

 

 

 

 

 

21

12.

Обеспечение

антитеррористической безопасности

Количество образователь-ных учреждений, обеспеченных системой видеонаблю-дения

единиц

(нарастающим итогом)

16

19

23

24

24

24

Количество образователь-ных учреждений, оснащенных защитным оборудова-

нием и сооружениями в целях обеспечения антитеррори-стической безопасности обучающихся

единиц

(нарастающим итогом)

42

45

46

46

46

46

13.

Обеспечение пожарной безопасности

Количество учреждений, в которых заменена автоматическая пожарная сигнализация

единиц

(нарастающим итогом)

6

10

11

17

13

 

 

 

13

Отношение срабатывания АПС к количеству возгораний

процент

100/

100

100/

100

100/

100

100/

100

100/

100

100/

100

14.

Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальный и иных форм собственности

Количество разработанных проектно-сметных документаций

единиц

0

0

0

2

0

0

Объем выполненных строительных работ в соответствии с планом

процент

0

0

0

0

50

100

Количество построенных зданий общеобразовательных учреждений

единиц

0

0

0

0

0

2

 


Приложение 3

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 25.11.2016 № 2336

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие образования и социальная поддержка граждан в

Петропавловск-Камчатском городском округе»,

утвержденной постановлением администрации

Петропавловск-Камчатского городского округа

от 31.10.2013 № 3184

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»

№ пункта

Наименование мероприятия

Код целевой статьи расходов бюджета

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. рублей),

исполнители

Главные распорядители бюджетных средств

Всего

в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет городского округа

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

2014-2018, в том числе по годам:

22 884 040,95305

136 264,60483

16 807 354,61592

5 940 421,73230

0,00000

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УО), Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УАГИЗО), муниципальные учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - учреждения образования), МКУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа" (далее - КЦСОН), МБУ "Централизованная бухгалтерия" (далее - МУ ЦБ)

УО, УАГИЗО

2014

430 102,19197

111 199,98205

143 970,98980

174 931,22012

0,00000

2015

5 323 562,54718

14 420,21158

4 019 058,32234

1 290 084,01326

0,00000

2016

5 782 809,42560

6 388,21120

4 270 164,07778

1 506 257,13662

0,00000

2017

5 674 110,00215

2 128,10000

4 187 080,61300

1 484 901,28915

0,00000

2018

5 673 456,78615

2 128,10000

4 187 080,61300

1 484 248,07315

0,00000

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

2014-2018, в том числе по годам:

436 397,57837

105 606,61305

320 606,44391

10 184,52141

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

2014

143 325,89060

105 606,61305

35 040,30198

2 678,97557

0,00000

2015

65 879,19133

0,00000

64 971,65133

907,54000

0,00000

2016

223 030,38060

0,00000

220 594,49060

2 435,89000

0,00000

2017

2 162,11584

0,00000

0,00000

2 162,11584

0,00000

2018

2 000,00000

0,00000

0,00000

2 000,00000

0,00000

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

2014-2018, в том числе по годам:

22 447 643,37468

30 657,99178

16 486 748,17201

5 930 237,21089

0,00000

учреждения образования, МУ ЦБ

УО

2014

286 776,30137

5 593,36900

108 930,68782

172 252,24455

0,00000

2015

5 257 683,35585

14 420,21158

3 954 086,67101

1 289 176,47326

0,00000

2016

5 559 779,04500

6 388,21120

4 049 569,58718

1 503 821,24662

0,00000

2017

5 671 947,88631

2 128,10000

4 187 080,61300

1 482 739,17331

0,00000

2018

5 671 456,78615

2 128,10000

4 187 080,61300

1 482 248,07315

0,00000

Подпрограмма 1: «Развитие общего и дополнительного образования»

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:

2014-2018, в том числе по годам:

11 287 724,67547

17 762,58058

8 442 344,35214

2 827 617,74275

0,00000

учреждения образования

УО

2014

209 328,30329

5 293,36900

74 420,95619

129 613,97810

0,00000

2015

2 709 052,39673

12 469,21158

2 051 065,22897

645 517,95618

0,00000

2016

2 852 802,97015

0,00000

2 162 633,27298

690 169,69717

0,00000

2017

2 759 982,14971

0,00000

2 077 112,44700

682 869,70271

0,00000

2018

2 756 558,85559