| А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| |
25.11.2016 № 2336
О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»
В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 № 374-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 год», пунктом 4.35 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2013 № 548-П.
Ресурсное обеспечение программы:
Наименование источника | Объем финансовых средств, тыс. рублей | Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа | 5 940 421,73230 | 174 931,22012 | 1 290 084,01326 | 1 506 257,13662 | 1 484 901,28915 | 1 484 248,07315 | Привлечение средств в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя – Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
Краевой бюджет | 16 807 354,61592 | 143 970,9898 | 4 019 058,32234 | 4 270 164,07778 | 4 187 080,613 | 4 187 080,613 | Соглашение о выделении средств на строительство, соглашения о предоставлении субсидий |
Федеральный бюджет | 136 264,60483 | 111 199,98205 | 14 420, 21158 | 6 388,21120 | 2 128,10 | 2 128,10 | Соглашение о выделении средств на строительство, соглашения о предоставлении субсидий |
Приложение 2
к постановлению администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 25.11.2016 № 2336
4.25. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:
№ пунк- та | Наименование мероприятия | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | ||||||
базо-вые | по годам реализации программы | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Подпрограмма 1: «Развитие общего и дополнительного образования» | ||||||||||
Цель подпрограммы 1: обеспечение в Петропавловск-Камчатском городском округе доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа | ||||||||||
Задача 1: организация предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, и создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования | ||||||||||
1. | Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) | Количество обучающихся муниципальных общеобразова-тельных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование | человек в год | 18127 | 18410 | 18162 | 18251 | 18498 | 18562 | |
Выполнение учебного плана муниципаль-ными общеобразова-тельными учреждениями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
2. | Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества | Наличие во всех общеобразова-тельных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа условий для обучения учащихся 1-6 классов по федеральным государствен-ным образователь-ным стандартам | процент | 60 | 65 | 58 | 59 | 59 | 59 | |
Обеспеченность заявленной муниципальными учреждениями дополнитель-ного образования детей потребности в материально-технических средствах | процент | 70 | 73 | 65 | 20 | 20 | 20 | |||
3. | Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и тому подобное) | Количество муниципальных учреждений, получивших поддержку для развития эксперимента-льных площадок | единиц (нарастающим итогом) | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
Количество общеобразова-тельных учреждений, получивших содействие в проведении физкультурно - спортивных мероприятий | единиц в год | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
Количество общеобразова-тельных учреждений и учреждений дополнитель-ного образования детей, получивших поддержку по результатам участия в конкурсах различных уровней | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 1 | 6 | 11 | 13 | 15 | |||
Количество проведенных творческих, интеллектуаль-ных, спортивных мероприятий для обучающихся | единиц в год | 3 | 11 | 147 | 119 | 109 | 109 | |||
4. | Информатизация | Ежегодное обеспечение дистанционным обучением детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных услугами дистанционного обучения | человек в год | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
5. | Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и тому подобное) | Количество участников региональных, российских и международных смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях | человек в год | 150 | 155 | 200 | 15 | 0 | 0 | |
Количество спортивных соревнований, региональных, российских и международных конкурсов и соревнований, в которых будет обеспечено участие коллективов учреждений дополнитель-ного образования детей | единиц в год | 40 | 42 | 42 | 3 | 0 | 0 | |||
6. | Организация отдыха детей в каникулярное время | Количество детей, получивших возможность в каникулярное время посещать оздоровитель-ные лагеря с дневным пребыванием | человек в год | 4081 | 4100 | 4053 | 4105 | - | - | |
Доля детей «группы риска» - желающих отдыхать в оздоровитель-ных лагерях в период каникул, получивших льготу | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | |||
Задача 2: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. | ||||||||||
7. | Обеспечение деятельности коллегиальных органов | Количество детей, получивших возможность пройти ПМПК | человек в год | 387 | 1211 | 1812 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Доля обратившихся, для которых определена форма обучения в специализиро-ванных образователь-ных учреждениях, классах, группах | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
8. | Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества | Увеличение количества муниципальных образователь-ных учреждений, в которых проведена полная модернизация пищеблоков | единиц (нарастающим итогом) | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
Обеспечение обучающихся возможностью прохождения коррекции психо-эмоциональных состояний с помощью аппаратно - программных комплексов БОС | человек в год | 770 | 770 | 870 | 870 | 870 | 870 | |||
9. | Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) | Количество специалистов физической культуры и спорта, повысивших квалификацию | человек (нарастающим итогом) | 13 | 37 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Количество семинаров, курсов повышения квалификации, которые посетили специалисты в области физической культуры и спорта | единиц (нарастающим итогом) | 17 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
10. | Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности | Количество спортивных залов образователь-ных учреждений, в которых будут проведены капитальные или текущее ремонты | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Объем выполненных работ по капитальному или текущему ремонту спортивных залов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Количество спортивных площадок в общеобразова-тельных учреждениях, соответствую-щих современным требованиям | единиц (нарастающим итогом) | 7 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||
Соответствие меню рационов питания требованиям СанПиН | процент | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 100 | 100 | 100 | |||
Количество учреждений, использующих меню рационов питания в соответствии с требованиями СанПиН | единиц | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | |||
Задача 3: Развитие инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников | ||||||||||
11. | Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности | Количество общеобразова-тельных учреждений и учреждений дополнитель-ного образования детей, в которых проведены ремонтные работы | единиц в год | 21 | 32 | 30 | 30 | 12 | 2 | |
Доля муниципальных общеобразова-тельных учреждений, в которых обеспечен беспрепят-ственный доступ инвалидам и другим маломобильным группам населения | процент | 0 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
12. | Обеспечение антитеррористической безопасности | Количество образователь-ных учреждений, обеспеченных системой видеонаблю-дения | единиц (нарастающим итогом) | 16 | 19 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
Количество образователь-ных учреждений, оснащенных защитным оборудова- нием и сооружениями в целях обеспечения антитеррори-стической безопасности обучающихся | единиц (нарастающим итогом) | 42 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
13. | Обеспечение пожарной безопасности | Количество учреждений, в которых заменена автоматическая пожарная сигнализация | единиц (нарастающим итогом) | 6 | 10 | 11 | 17 | 13 | 13 | |
Отношение срабатывания АПС к количеству возгораний | процент | 100/ 100 | 100/ 100 | 100/ 100 | 100/ 100 | 100/ 100 | 100/ 100 | |||
14. | Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальный и иных форм собственности | Количество разработанных проектно-сметных документаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Объем выполненных строительных работ в соответствии с планом | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | |||
Количество построенных зданий общеобразовательных учреждений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Приложение 3 к постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2016 № 2336 | ||||||||||
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184 | ||||||||||
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» | ||||||||||
№ пункта | Наименование мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджета | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей), | исполнители | Главные распорядители бюджетных средств | ||||
Всего | в том числе по источникам финансирования | |||||||||
федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджет городского округа | внебюджетные источники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2014-2018, в том числе по годам: | 22 884 040,95305 | 136 264,60483 | 16 807 354,61592 | 5 940 421,73230 | 0,00000 | Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УО), Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УАГИЗО), муниципальные учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - учреждения образования), МКУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа" (далее - КЦСОН), МБУ "Централизованная бухгалтерия" (далее - МУ ЦБ) | УО, УАГИЗО | ||
2014 | 430 102,19197 | 111 199,98205 | 143 970,98980 | 174 931,22012 | 0,00000 | |||||
2015 | 5 323 562,54718 | 14 420,21158 | 4 019 058,32234 | 1 290 084,01326 | 0,00000 | |||||
2016 | 5 782 809,42560 | 6 388,21120 | 4 270 164,07778 | 1 506 257,13662 | 0,00000 | |||||
2017 | 5 674 110,00215 | 2 128,10000 | 4 187 080,61300 | 1 484 901,28915 | 0,00000 | |||||
2018 | 5 673 456,78615 | 2 128,10000 | 4 187 080,61300 | 1 484 248,07315 | 0,00000 | |||||
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2014-2018, в том числе по годам: | 436 397,57837 | 105 606,61305 | 320 606,44391 | 10 184,52141 | 0,00000 | МКУ УКСиР | УАГИЗО | ||
2014 | 143 325,89060 | 105 606,61305 | 35 040,30198 | 2 678,97557 | 0,00000 | |||||
2015 | 65 879,19133 | 0,00000 | 64 971,65133 | 907,54000 | 0,00000 | |||||
2016 | 223 030,38060 | 0,00000 | 220 594,49060 | 2 435,89000 | 0,00000 | |||||
2017 | 2 162,11584 | 0,00000 | 0,00000 | 2 162,11584 | 0,00000 | |||||
2018 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | |||||
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: | 2014-2018, в том числе по годам: | 22 447 643,37468 | 30 657,99178 | 16 486 748,17201 | 5 930 237,21089 | 0,00000 | учреждения образования, МУ ЦБ | УО | ||
2014 | 286 776,30137 | 5 593,36900 | 108 930,68782 | 172 252,24455 | 0,00000 | |||||
2015 | 5 257 683,35585 | 14 420,21158 | 3 954 086,67101 | 1 289 176,47326 | 0,00000 | |||||
2016 | 5 559 779,04500 | 6 388,21120 | 4 049 569,58718 | 1 503 821,24662 | 0,00000 | |||||
2017 | 5 671 947,88631 | 2 128,10000 | 4 187 080,61300 | 1 482 739,17331 | 0,00000 | |||||
2018 | 5 671 456,78615 | 2 128,10000 | 4 187 080,61300 | 1 482 248,07315 | 0,00000 | |||||
Подпрограмма 1: «Развитие общего и дополнительного образования» | ||||||||||
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1: | 2014-2018, в том числе по годам: | 11 287 724,67547 | 17 762,58058 | 8 442 344,35214 | 2 827 617,74275 | 0,00000 | учреждения образования | УО | ||
2014 | 209 328,30329 | 5 293,36900 | 74 420,95619 | 129 613,97810 | 0,00000 | |||||
2015 | 2 709 052,39673 | 12 469,21158 | 2 051 065,22897 | 645 517,95618 | 0,00000 | |||||
2016 | 2 852 802,97015 | 0,00000 | 2 162 633,27298 | 690 169,69717 | 0,00000 | |||||
2017 | 2 759 982,14971 | 0,00000 | 2 077 112,44700 | 682 869,70271 | 0,00000 | |||||
2018 | 2 756 558,85559 |