П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
09.02.2017 | № | 43-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 09.02.2017 № 43-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П
(далее - Программа)
1. В Программе:
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы | объем финансирования Программы в 2014 - 2020 годах составляет 43 051 889,15563 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 191 962,00861 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 110 205,44451 тыс. рублей, в том числе остатки прошлых лет по соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 № 045-МБ-13 и от 08.10.2013 № 117-МБ-13 - 36 254,16451 тыс. рублей; 2015 год - 57381,27510 тыс. рублей; 2016 год - 24 375,28900 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 40 191 906,17093 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год-4 761 159,26885 тыс. рублей; 2015 год - 5 942 165,56552 тыс. рублей; 2016 год - 6 680 292,71971 тыс. рублей; 2017 год - 5 991 493,50200 тыс. рублей; 2018 год - 5 767 644,03500 тыс. рублей; 2019 год - 5 776 285,85500 тыс. рублей; 2020 год - 5 272 865,22485 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 55 400,26700 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 5 200,00000 тыс. рублей; 2015 год - 10 570,00000 тыс. рублей; 2016 год - 7 630,26700 тыс. рублей; 2017 год - 8 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 8 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 8 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 8 000,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 2 612 640,70909 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 280 008,00000 тыс. рублей; 2015 год - 429 000,00000 тыс. рублей; 2016 год - 432 632,70909 тыс. рублей; 2017 год - 359 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 371 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 371 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 370 000,00000 тыс. рублей"; |
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
"2.6. Объем финансирования Программы в 2014 - 2020 годах составляет 43 051 889,15563 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 191 962,00861 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 110 205,44451 тыс. рублей, в том числе остатки прошлых лет по соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 № 045-МБ-13 и от 08.10.2013 № 117-МБ-13 -36 254,16451 тыс. рублей;
2015 год-57 381,27510 тыс. рублей;
2016 год - 24 375,28900 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 40 191 906,17093 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 4 761 159,26885 тыс. рублей;
2015 год - 5 942 165,56552 тыс. рублей;
2016 год - 6 680 292,71971 тыс. рублей;
2017 год - 5 991 493,50200 тыс. рублей;
2018 год - 5 767 644,03500 тыс. рублей;
2019 год - 5 776 285,85500 тыс. рублей;
2020 год - 5 272 865,22485 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 55 400,26700 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 5 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 10 570,00000 тыс. рублей;
2016 год - 7 630,26700 тыс. рублей;
2017 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 2 612 640,70909 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 280 008,00000 тыс. рублей;
2015 год - 429 000,00000 тыс. рублей;
2016 год -432 632,70909 тыс. рублей;
2017 год - 359 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 371 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 371 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 370 000,00000 тыс. рублей.".
2. В подпрограмме 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств краевого бюджета составляет 1 001 876,14005 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 152 654,16119 тыс. рублей; 2015 год - 94 964,81461 тыс. рублей; 2016 год - 154 971,62700 тыс. рублей; 2017 год - 132 462,00000 тыс. рублей; 2018 год - 137 522,76500 тыс. рублей; 2019 год - 143 013,07325 тыс. рублей; 2020 год - 186 287,69900 тыс. рублей"; |
2) часть 2.10 раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.10. Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств краевого бюджета составляет 1 001 876,14005 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 152 654,16119 тыс. рублей;
2015 год - 94 964,81461 тыс. рублей;
2016 год - 154 971,62700 тыс. рублей;
2017 год - 132 462,00000 тыс. рублей;
2018 год - 137 522,76500 тыс. рублей;
2019 год - 143 013,07325 тыс. рублей;
2020 год - 186 287,69900 тыс. рублей.".
3. В подпрограмме 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 3 420 881,70365 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 157 574,33451 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 96 254,16451 тыс. рублей, в том числе остатки прошлых лет по соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 № 045-МБ-13 и от 08.10.2013 № 117-МБ-13 - 36 254,16451 тыс. рублей; 2015 год - 36 972,60100 тыс. рублей; 2016 год - 24 347,56900 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 595 286,39305 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 73 036,60000 тыс. рублей; 2015 год - 91 354,17839 тыс. рублей; 2016 год - 111 437,71791 тыс. рублей; 2017 год - 83 650,82400 тыс. рублей; 2018 год - 76 376,77400 тыс. рублей; 2019 год - 72 179,50475 тыс. рублей; 2020 год - 87 250,79400 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 55 440,26700 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 5 200,00000 тыс. рублей; 2015 год - 10 570,00000 тыс. рублей; 2016 год - 7 630,26700 тыс. рублей; 2017 год - 8 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 8 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 8 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 8 000,00000 тыс. рублей; внебюджетных .источников (по согласованию) - 2 612 640,70909 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 280 008,00000 тыс. рублей; 2015 год - 429 000,00000 тыс. рублей; 2016 год - 432 632,70909 тыс. рублей; 2017 год - 359 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 371 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 371 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 370 000,00000 тыс. рублей"; |
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 3 420 881,70365 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 157 574,33451 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 96 254,16451 тыс. рублей, в том числе остатки прошлых лет по соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 № 045-МБ-13 и от 08.10.2013 № 117-МБ-13 - 36 254,16451 тыс. рублей;
2015 год - 36 972,60100 тыс. рублей;
2016 год - 24 347,56900 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 595 286,39305 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 73 036,60000 тыс. рублей;
2015 год -91 354,17839 тыс. рублей;
2016 год - 111 437,71791 тыс. рублей;
2017 год - 83 650,82400 тыс. рублей;
2018 год - 76 376,77400 тыс. рублей;
2019 год - 72 179,50475 тыс. рублей;
2020 год - 87 250,79400 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 55 440,26700 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 5 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 10 570,00000 тыс. рублей;
2016 год - 7 630,26700 тыс. рублей;
2017 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 2 612 640,70909 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 280 008,00000 тыс. рублей;
2015 год - 429 000,00000 тыс. рублей;
2016 год - 432 632,70909 тыс. рублей;
2017 год - 359 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 371 000,00000 тыс. рублей;
2019 год - 371 000,00000 тыс. рублей;
2020 год - 370 000,00000 тыс. рублей.".
4. В подпрограмме 3 "Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 16 225,31532 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 539,17000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 349,28000 тыс. рублей; 2015 год - 162,17000 тыс. рублей; 2016 год - 27,72000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 15 686,14532 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 386,45223 тыс. рублей; 2015 год - 380,00000 тыс. рублей; 2016 год - 6 620,46909 тыс. рублей; 2017 год - 427,70000 тыс. рублей; 2018 год - 427,70000 тыс. рублей; 2019 год - 427,70000 тыс. рублей; 2020 год - 7 016,12400 тыс. рублей"; |
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.5. Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 16 225,31532 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 539,17000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 349,28000 тыс. рублей;
2015 год - 162,17000 тыс. рублей;
2016 год - 27,72000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 15 686,14532 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 386,45223 тыс. рублей;
2015 год - 380,00000 тыс. рублей;
2016 год - 6 620,46909 тыс. рублей;
2017 год - 427,70000 тыс. рублей;
2018 год - 427,70000 тыс. рублей;
2019 год - 427,70000 тыс. рублей;
2020 год - 7 016,12400 тыс. рублей.".
5. В подпрограмме 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств краевого бюджета составляет 35 920 695,77137 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 4 244 429,61603 тыс. рублей; 2015 год - 5 392 967,57170 тыс. рублей; 2016 год - 6 018 642,23671 тыс. рублей; 2017 год - 5 366 105,90200 тыс. рублей; 2018 год - 5 148 585,87500 тыс. рублей; 2019 год - 5 154 816,37500 тыс. рублей; 2020 год - 4 595 148,19493 тыс. рублей"; |
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств краевого бюджета составляет 35 920 695,77137 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 4 244 429,61603 тыс. рублей;
2015 год - 5 392 967,57170 тыс. рублей;
2016 год - 6 018 642,23671 тыс. рублей;
2017 год - 5 366 105,90200 тыс. рублей;
2018 год - 5 148 585,87500 тыс. рублей;
2019 год - 5 154 816,37500 тыс. рублей;
2020 год - 4 595 148,19493 тыс. рублей.".
6. В подпрограмме 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 1935 730,07496 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 33 848,50410 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 13 602,00000 тыс. рублей; 2015 год - 20 246,50410 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 1 901 881,57086 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 179 786,07940 тыс. рублей; 2015 год - 266 140,28182 тыс. рублей; 2016 год - 292 112,67300 тыс. рублей; 2017 год - 302 286,75500 тыс. рублей; 2018 год - 297 280,95200 тыс. рублей; 2019 год - 297 417,72900 тыс. рублей; 2020 год - 266 857,10064 тыс. рублей"; |
2) часть 2.4 раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 1 935 730,07496 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) - 33 848,50410 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 13 602,00000 тыс. рублей;
2015 год - 20 246,50410 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 1 901 881,57086 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 179 786,07940 тыс. рублей;
2015 год - 266 140,28182 тыс. рублей;
2016 год - 292 112,67300 тыс. рублей;
2017 год - 302 286,75500 тыс. рублей;
2018 год - 297 280,95200 тыс. рублей;
2019 год - 297 417,72900 тыс. рублей;
2020 год - 266 857,10064 тыс. рублей.".
7. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации государственной программы":
1) в паспорте:
а) в наименовании слова "государственной программы" заменить словом "Программы";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств краевого бюджета составляет 756 480,15028 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 110 866,36000 тыс. рублей; 2015 год - 96 358,71900 тыс. рублей; 2016 год - 96 507,99600 тыс. рублей; 2017 год - 106 560,32100 тыс. рублей; 2018 год - 107 449,96900 тыс. рублей; 2019 год - 108 431,47300 тыс. рублей; 2020 год - 130 305,31228 тыс. рублей"; |
2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2.6. Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств краевого бюджета составляет 756 480,15028 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 110 866,36000 тыс. рублей;
2015 год-96 358,71900 тыс. рублей;
2016 год - 96 507,99600 тыс. рублей;
2017 год - 106 560,32100 тыс. рублей;
2018 год - 107 449,96900 тыс. рублей;
2019 год - 108 431,47300 тыс. рублей;
2020 год - 130 305,31228 тыс. рублей.".
8. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2 Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | |||||||
N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия реализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | ||||||
1.1 | Разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2014 | 2020 | 1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал. 2. Увеличение доли внебюджетных инвестиций в объеме инвестиций в основной капитал. 3. Увеличение доли инвестиций в основной капитал от валового регионального продукта, 4. Увеличение количества создаваемых рабочих мест. 5. Увеличение объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Камчатского края. | Ухудшение условий ведения инвестиционной деятельности в Камчатском крае. Отсутствие инструментов государственной поддержки реализации инвестиционных проектов на всех стадиях развития. Отсутствие структуры эффективной коммуникации между инвесторами и органами государственной власти для оперативного решения вопросов инвестиционной деятельности. Отсутствие условий для введения механизмов мониторинга достижения целей регулирования, активно внедряемых в настоящее время в развитых экономиках и предполагающих всестороннюю оценку регулирующего воздействия не только в отношении проектов актов, но и в период действия акта. Отсутствие развитой системы обучения, профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии Камчатского края и потребностям инвесторов. Создание барьеров для успешного взаимодействия с инвесторами. Отсутствие сопровождения приоритетных инвестиционных проектов. Отсутствие взаимодействия с российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей финансирования инвестиционных проектов Камчатского края. Отсутствие механизмов взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Отсутствие базовой инфраструктуры, обеспечивающей инвестиционную привлекательность Камчатского края. Отсутствие юридически и инфраструктурно подготовленных площадок для размещения объектов инвесторов; индустриальных парков, технопарков, центра коллективного пользования. | Показатели 1.1 - 1.4 таблицы приложения 1 к Программе |
1.2. | Формирование и продвижение инвестиционного имиджа Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2014 | 2020 | Организация проведения презентационно-выставочных мероприятий. 2. Популяризация инвестиционного потенциала Камчатского края за пределами региона в рамках международных и межрегиональных мероприятий. | Снижение инвестиционной привлекательности и инвестиционного имиджа Камчатского края. Отсутствие притока инвестиций, вт.ч. иностранных. | Показатели 1.1, 1.4 таблицы приложения 1 к Программе |
Подпрограмма 2 ''Развитие объектов малого и среднего предпринимательства" | |||||||
2.1. | Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2014 | 2020 | 1. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро, малых и средних предприятиях, и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, 2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Камчатского края. 3. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства государственной поддержки. 4. Создание новых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства. | Замедление темпов развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Показатели 2.1 - 2.4 таблицы приложения 1 к Программе |
Подпрограмма 3 ''Развитие промышленности, внешнеэкономической деятельности, конкуренции" | |||||||
3.1. | Стимулирование и поддержка внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2014 | 2020 | 1. Увеличение числа участников внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) Камчатского края за счет увеличения экспортеров несырьевых товаров, 2. Сокращение сроков получения разрешений на экспорт несырьевых товаров и уменьшение количества разрешений. 3. Сокращение количества документов, требуемых для прохождения таможенных процедур, для пропуска товара через границу. 4. Расширение линейки инструментов и мер поддержки экспорта. 5. Увеличение присутствия и узнаваемости региональных товаров и услуг на мировом рынке. 6. Увеличение количества предприятий Камчатского края, участвующих в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях. | Снижение активности ВЭД Камчатского края. Отсутствие инструментов государственной поддержки ВЭД. Отсутствие структуры эффективного взаимодействия между участниками ВЭД Камчатского края и зарубежными партнерами. Отсутствие притока инвестиций, вт.ч. иностранных. | Показатели 3.1, 3.2 таблицы приложения 1 к Программе |
3.2. | Оказание мер государственной поддержки промышленным предприятиям в целях финансового обеспечения и (или) возмещения части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области обрабатывающих производств | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2017 | 2020 | 1. Увеличение показателя коэффициента обновления основных фондов промышленных предприятий. 2. Расширение линейки инструментов и мер поддержки промышленных предприятий. 2. Рост объемов выпуска качественной и конкурентоспособной продукции, 3. Снижение себестоимости продукции за счет получения финансовой поддержки по затратам на логистику и сертификацию, 4. Увеличение количества промышленных предприятий Камчатского края, участвующих в выставочно-ярмарочных мероприятиях. | Снижение производительности и темпов развития промышленных предприятии Камчатского края. | Непосредственно влияет на достижение значений показателей, отражающих уровень социально-экономического развития Камчатского края |
3.3. | Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2014 | 2020 | Увеличение количества подготовленных управленческих кадров для организаций народного хозяйства. | Создание барьеров для реализации инновационных проектов в организациях народного хозяйства Камчатского края | Показатель 3.7 таблицы приложения 1 к Программе |
3.4. | Создание промышленного парка или промышленной площадки в Камчатском крае | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2016 | 2020 | 1. Увеличение количества промышленных предприятий в Камчатском крае. 2. Увеличение объемов отгруженной продукции промышленных предприятий в Камчатском крае. 3. Увеличение количества предприятий, в том числе малых и средних, обеспеченных производственными площадками для внедрения промышленных производств. 4. Увеличение количества инфраструктурных объектов и улучшение условии для развития промышленности в Камчатском крае. 5. Увеличение количества новых рабочих мест на промышленных предприятиях. | Отсутствие благоприятных условии для размещения новых производств. Зависимость от других регионов и стран в части обеспечения промышленными товарами, | Показатель 3.6 таблицы приложения 1 к Программе |
3.5. | Привлечение промышленных предприятий к участию в региональных мероприятиях в рамках движения WorldSkills Russia | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2016 | 2020 | 1. Увеличение количества высококвалифицированных рабочих кадров. 2. Увеличение количества абитуриентов, выбравших рабочие специальности в Камчатском крае. | Низкий уровень компетенций работников промышленной сферы. Отсутствие спроса на профессии, относящиеся к промышленной отрасли. Низкий уровень производительности промышленных предприятий Камчатского края. | Показатель 3.4 таблицы приложения 1 к Программе |
3.6. | Предоставление субсидии дочернему обществу управляющей компании, осуществляющей функции по управлению ТОР "Камчатка", на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением функционирования ТОР "Камчатка" | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2016 | 2038 | 1. Увеличение числа резидентов ТОР "Камчатка" 2. Предоставление консультаций по вопросам получения статуса резиденетов ТОР "Камчатка", сопровождение заявительной документации при рассмотрении. 3. Осуществление контроля за созданием инфраструктурных объектов ТОР "Камчатка". | Низкий уровень информированности потенциальных резидентов ТОР "Камчатка", отсутствие "единого окна" по получению консультаций во вопросам реализации инвестиционных проектов ТОР "Камчатка" | Не предусмотрено |
Подпрограмма 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов" | |||||||
4.1. | Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении тарифообразования на электрическую энергию | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2014 | 2020 | Соответствие темпов роста регулируемых тарифов и цен прогнозу социально-экономического развития Камчатского края, одобренному Правительством Камчатского края, предсказуемость тарифного регулирования, обеспечивающего баланс интересов долгосрочного развития субъектов естественных монополий и иных регулируемых организаций и потребителей их продукции | Повышение сниженных тарифов на электрическую энергию до уровня экономически обоснованных тарифов. Увеличение производственных затрат на электрическую энергию для предприятий агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, жестяно-баночного производства. Увеличение топливной составляющей в себестоимости электрической и тепловой энергии, энергетических объектов в Соболевском районе за счет не предоставления сниженных цен на природный газ. | Показатель 4.1 таблицы приложения 1 к Программе |
Подпрограмма 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае" | |||||||
5.1. | Проведение комплексной оптимизации государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2014 | 2020 | Рост уровня удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Возникновение при предоставлении государственных и муниципальных услуг избыточных административных процедур и действий, увеличение сроков предоставления услуг, появление административных барьеров при предоставлении услуг, возникновение коррупционных рисков | Показатель 5.1 таблицы приложения 1 к Программе |
5.2. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2014 | 2020 | Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в т.ч. в многофункциональных центрах, увеличение их количества, повышение качества предоставления | Снижение качества предоставления услуг по принципу "одного окна" (в т.ч увеличение времени ожидания и обслуживания), увеличение нагрузки на органы власти, предоставляющие государственные услуги, отсутствие возможности у заявителей получения муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах | Показатель 5.1 таблицы приложения 1 к Программе |
5.3. | Совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие его территориальной сети | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2014 | 2020 | Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания | Отсутствие у граждан" проживающих в отдаленных районах Камчатского края, возможности получения государственных и муниципальных услуг по месту проживания | Показатель 5.2 таблицы приложения 1 к Программе |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы" | |||||||
6.1. | Обеспечение деятельности Министерства экономического развития и торговли Камчатского края | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2014 | 2020 | Обеспечение качественного выполнения основных мероприятий Программы; проведение координации работы исполнительных органов государственной власти Камчатского края с целью обеспечения социально-экономического роста Камчатского края | Невыполнение основных мероприятий Программы, как следствие, не достижение поставленной цели | Непосредственно влияет на достижение значений показателей, отражающих уровень социально-экономического развития Камчатского края |
6.2. | Всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 20)6 | 2020 | Повышение уровня эффективности деятельности организаций по улучшению условий труда, развитию трудового и личностного потенциала работников, созданию условий для ведения здорового образа жизни, распространению стандартов здорового образа жизни, развитию трудового и личностного потенциала работников; внедрение новых форм социального партнерства | Снижение активности организаций в проведении политики стимулирования труда и защиты социальных интересов работников | Непосредственно влияет на достижение значений показателей, отражающих уровень социально-экономического развития Камчатского края |
6.3. | Обеспечение деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | 2016 | 2020 | Обеспечение качественного выполнения основных мероприятий Программы; проведение координации работы исполнительных органов государственной власти Камчатского края с целью обеспечения социально-экономического роста Камчатского края | Невыполнение основных мероприятий Программы, как следствие, не достижение поставленной цели | Непосредственно влияет на достижение значений показателей, отражающих уровень социально-экономического развития Камчатского края |
6.4. | Актуализация документов стратегического планирования Камчатского края | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2014 | 2034 | Актуализация Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, разработка и актуализация иных документов стратегического планирования Камчатского края | Отсутствие актуальных путей развития Камчатского края, как следствие, дезориентация развития Камчатского края в разрезе государственных программ Камчатского края | Непосредственно влияет на достижение значении показателен, отражающих уровень социально-экономического развития Камчатского края |
9. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 5 Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | |||||||||||
N п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию программы (тыс. руб.) | |||||||
ГРБС | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | Всего, в том числе: | | 43 51 889,15563 | 5 156 572,71336 | 6 439 116.84062 | 7 144 930,98480 | 6 358 493,50200 | 6 146 644,035 | 6 155 265,85500 | 5 650 865,22485 | |
за счет средств федерального бюджета | | 191 962,00861 | 110 205,44451 | 57 381.27510 | 24 375,28900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | ||
в том числе остатки прошлых лет по соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 № 045-МБ-13 и от 08.10.2013 № 117-МБ-13 | | 36 254,16451 | 36 254,16451 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 40 19 886,17193 | 4 761 159.26885 | 5 942 165,56552 | 6 680 292,71971 | 5 991 493,50200 | 5 767 644,03500 | 5 776 265,85500 | 5 272 865,22485 | ||
| 843 | 38 755 321,22197 | 4 704 159.26885 | 5 942 165.56552 | 6 383 080,74909 | 5 736 677,00200 | 5 514 735,88500 | 5 521 801,41500 | 4 952 701,33651 | ||
| 854 | 1 379 564,94896 | 0.00000 | 0,00000 | 297 211.97062 | 254 816.50000 | 252 908,15000 | 254 464,44000 | 320 163,88834 | ||
| 822 | 57 000,00000 | 57 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 55 400,26700 | 5 200,00000 | 10 570,00000 | 7 630,26700 | 8 000,00000 | 8 000,00000 | 8 000,00000 | 8 000,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников | | 2 612 640,70909 | 280 008,00000 | 429 000,00000 | 432 632,70909 | 359 000,00000 | 371 000,00000 | 371 000,00000 | 370 000,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств Федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,'00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1. | Подпрограмма 1 ''Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Всего, в том числе: | | 1 001 876,14005 | 152 654,16119 | 94 964.8146 | 154 971,62700 | 132 462,00000 | 137 522.76500 | 143 013,07325 | 186 287.69900 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 1 001 876,14005 | 152654,16119 | 94 964,81461 | 154 971.62700 | 132 462,00000 | 137 522,76500 | 143 013,07325 | 186 287.69900 | ||
| | 190 618,97580 | 95 654,16119 | 94 964.81461 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| | 754 257,16425 | 0.00000 | 0,00000 | 154 971.62700 | 132 462,00000 | 137 522,76500 | 143 013,07325 | 186 287,69900 | ||
| | 57 000.00000 | 57 000.00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0.00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0.00000 | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств Федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,<10000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.1. | Разработка и реализация системных мер, направленных на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности | Всего, в том числе: | | 410 868.26861 | 23 608.87000 | 31 017.69861 | 62 100.00000 | 56 925.00000 | 58 586.60000 | 60 130.10000 | 11 8 500.00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | 410 868,26861 | 23 608.87000 | 31 017.69861 | 62 100.00000 | 56 925,00000 | 58 586.60000 | 60 130.10000 | 118 500.00000 | ||
| | 54 626.56861 | 23 608.87000 | 31 017.69861 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| | 356 241.70000 | 0,00000 | 0.00000 | 62 100.00000 | 56 925.00000 | 58 586.60000 | 60 130.10000 | 118 500.00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств государственных внебюджетным фондов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников | | 0.00000 | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0.00000 | | | | | | | | ||
1.2. | Формирование и продвижение инвестиционного имиджа Камчатского края | Всего, в том числе: | | 591 007.87144 | 129 045.29119 | 63 947.11600 | 92 871,62700 | 75 537.00000 | 78 936.16500 | 82 882.97325 | 67 787.69900 |
за счет средств федерального бюджета | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | 591 007.87144 | 129 045.29119 | 63 947.11600 | 92 871.62700 | 75 537.00000 | 78 936.16500 | 82 882.97325 | 67 787.69900 | ||
| | 135 992.40719 | 72 045.29119 | 63 947.11600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| | 398 015.46425 | 0.00000 | 0.00000 | 92 871.62700 | 75 537.00000 | 78 936.16500 | 82 882.97325 | 67 787.69900 | ||
| | 57 000.00000 | 57 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников | | 0.00000 | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0.00000 | | | | | | | | ||
2. | Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | | 3 420 881,70365 | 454 498.76451 | 567 896.77939 | 576 048.26301 | 450 650.82400 | 455 376,77400 | 451 159.50475 | 465 250,79400 |
за счет средств федерального бюджета | | 157 574.33451 | 96 254,16451 | 36 972,60100 | 24 347,56900 | 0,011000 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 843 | 133 226,76551 | 96 254,16451 | 36 972,60100 | 1.10100 | 0,011000 | 0,00000 | 1.00000 | 0,00000 | ||
| 854 | 24 347.56900 | 0.00000 | 0.00000 | 24 347.56910 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00100 | ||
в том числе остатки прошлых дет по соглашениям с Минэкономразвития России oт 21.08.2013 № 045-MB-13 н от 08.10.2013 № 117-МБ-13 | | 36 254,16451 | 36 254,16451 | 0,10000 | 0,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
субсидии, предоставляемые в 2014 году | | 60 000,00000 | 60 000,00000 | | | | | | | ||
за счет средств краскою бюджета | | 595 26639305 | 73 036,60000 | 91 354.17839 | 111 437.71791 | 83 650.82400 | 76 376.77400 | 72 159,50475 | 87 250.79400 | ||
| 843 | 164 390,77839 | 73 036,60000 | 91 354,17839 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| 854 | 430 875,61466 | 0.00000 | 0,00000 | 24 437,71791 | 83 650.82400 | 76 376,77400 | 72 15950475 | 87 250.79400 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 55 400.26700 | 5 200,00000 | 10 570,00100 | 7 630.26700 | 8 000.00000 | 8 000,00000 | 8 000.00000 | 8 000,00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | 0,00100 | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0.00000 | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников | | 2 612 640,70909 | 280 008,00000 | 429 000,00000 | 432 632,70909 | 359 000,00000 | 371 000,00000 | 371 000,00000 | 370 000,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств Федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.1. | Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | | 3 420 881.70365 | 454 498.76451 | 567 896.77939 | 576 048.26300 | 450 650.82400 | 455 376.77400 | 451 159.50475 | 465 250.79400 |
за счет средств федерального бюджета | | 157 574.33451 | 96 254.16451 | 36 972.60100 | 24 347.56900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 843 | 133 226.76551 | 96 254.16451 | 36 972.60100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 854 | 24 347.56900 | 0.00000 | 0.00000 | 24 347.56900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
а том числе остатки прошлых лет по соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 № 045-МБ-13 и от 08.10.2013 № 117-МБ-13 | | 36254.16451 | 36 254.16451 | 0.00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
в том числе субсидии. предоставляемые в 2014 году | | 60 000.00000 | 60 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 595 266.39305 | 73 036.60000 | 91 354.17839 | 111 437.71791 | 83 650.82400 | 76 376.77400 | 72 159.50475 | 87 250.79400 | ||
| 843 | 164 390.77839 | 73 036.60000 | 91 354.17839 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 854 | 430 875.61466 | 0.00000 | 0.00000 | 111 437.71791 | 83 650.82400 | 76 376.77400 | 72 159.50475 | 87 250.79400 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 55 400.26700 | 5 200.00000 | 10 570.00000 | 7 630.26700 | 8 000.00000 | 8 000.00000 | 8 000.00000 | 8 000.00000 | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0.00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников | | 2 612 640.70909 | 280 008.00000 | 429 000.00000 | 432 632.70909 | 359 000.00000 | 371 000.00000 | 371000.00000 | 370 000.00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | | ||
2.1.1. | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | | 5 110.48971 | 606.18600 | 552.89300 | 701.41071 | 750.00000 | 800.00000 | 800.00000 | 900.00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | 5 110.48971 | 606.18600 | 552.89300 | 701.41071 | 750,00000 | 800.00000 | 800.00000 | 900.00000 | ||
| 843 | 1 159.07900 | 606.18600 | 552.89300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 854 | 3 951.41071 | 0.00000 | 0.00000 | 701.41071 | 750.00000 | 800,00000 | 800.00000 | 900.0000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников | | 0.00000 | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0.00000 | | | | | | | | ||
2.1.2. | Реализация образовательных программ для объектов малого и среднего предпринимательства, подготовка, переподготовка. повышение квалификации, проведение разовых лекций. стажировок, семинаров | Всего, в том числе: | | 7 317.00574 | 643.81400 | 1 061.82451 | 1 111.36723 | 1 100.00000 | 1 100,00000 | 1 100.00000 | 1 200.00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | 7 317.00574 | 643.81400 | 1 061.82451 | 1 111.36723 | I 100.00000 | 1 100.00000 | 1 100.00000 | 1 200.00000 | ||
| 843 | 1 705.63851 | 643.81400 | 1 061.82451 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 854 | 5 611.36723 | 0.00000 | 0.00000 | 1 111.36723 | 1 100.00000 | 1 100.00000 | 1 100.00000 | 1200.0000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников | | 0,00000 | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0.00000 | | | | | | | | ||
2.1.3. | Развитие системы микрофинансирования | Всего, в том числе: | | 1 265 560.00000 | 105 000.00000 | 190 000.00000 | 280 810.00000 | 166 000.00000 | 174 375.00000 | 174 375.00000 | 175 000.00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | 79 434.25091 | 5 000.00000 | 0,00000 | 35 684.25091 | 12 000.00000 | 8 375,00000 | 8 375.00000 | 10 000.00000 | ||
| 843 | 5 000.00000 | 5 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 854 | 74 434.25091 | 0,00000 | 0,00000 | 35 684,25091 | 12 000.00000 | 8 375.00000 | 8 375.00000 | 10 000.00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | | 0,00000 | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств прочих внебюджетных источников | | 186 125.74909 | 100 000.00000 | 190 000.00000 | 245 125.74909 | 154 000.00000 | 166 000.00000 | 166 000.00000 | 165000.000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | | | | | | | | ||
2.1.4. | Предоставление инвестиционных займов субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | | 89 191.00000 | 38 191.00000 | 49 000.00000 | 2 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
за счет средств федерального бюджета | 0.00000 | | | | | | | | |||
та счет средств краевого бюджета | 843 | 33 191.00000 | 38 191.00000 | 15 000.00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0.00000 | | | | | | | | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0.00000 | | | | | | | | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 56 000.00000 | 20 000.00000 | 34 000.00000 | 2 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | | | | | | | | |||
2.1.5. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга | Всего, в том числе: | | 154 288.66144 | 47 488.00032 | 27 619.57839 | 25 502.31573 | 13 078.97300 | 12 297.00000 | 12 297.00000 | 16 005.794(H) |
за счет средств федерального бюджета | | 66 240.56932 | 41 893.00032 | 12 000.00000 | 12 347.56900 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 843 | 53 893.00032 | 41 893.00032 | 12 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 854 | 12 347.56900 | 0.00000 | | 12 347.56900 | | | | | ||
в том числе остатки прошлых лет по соглашению с Минэкономразвития России от 21.08.2053 № 045-МБ-13 | | 21 893,00032 | 21 893.00032 | | | | | | | ||
в том числе предоставляемые в 2014 год | 20 000.00000 | 20 000.00000 | | | | | | | |||
за счет средств краевого бюджета | | 88 048.09212 | 5 595.00000 | 15 619.57839 | 13 154.74673 | 13 078.97300 | 12 297.00000 | 12 297.00000 | 16 005.79400 | ||
| 843 | 21 214.57839 | 5 595.00000 | 15 619.57839 | 0.00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 854 | 66 833.51373 | 0.00000 | 0.00000 | 13 154.74673 | 13 078.97300 | 12 297.00000 | 12 297.00000 | 16 005.79400 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | | | | | | | | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | | | | | | | | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0.00000 | | | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0.00000 | | | | | | | | |||
2.1.6. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего, в том числе: | | 156 624.82589 | 53 199.07119 | 36 260.56641 | 24 165.18829 | 12 000.00000 | 8 000.00000 | 8 000.00000 | 15 000.00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 68 199.07119 | 43 199.07119 | 15 000.00000 | 10 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 843 | 58 199.07119 | 43 199.07119 | 15 000,00000 | | | | | | ||
| 854 | 10000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
в том числе остатки прошлых лет по соглашению с Минэкономразвития России от 08.10.2013 № 117-МБ-13 | | 13 199.07 119 | 13 199,07119 | | | | | | | ||
в том числе субсидии, предоставляемые в 2014 году | 30 000,00000 | 30 000,00000 | | | | | | | |||
за счет средств краевого бюджета | | 88 425.75470 | 10 000.00000 | 21 260.56641 | 14 165.18829 | 12 000.00000 | 8 000.00000 | 8 000.00000 | 15 000.00000 | ||
| 843 | 31 260.56641 | 10 000.00000 | 21 260.56641 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 854 | 57 165.18829 | 0.00000 | 0.00000 | 14 165.18829 | 12 000.00000 | 8 000.00000 | 8 000.00000 | 15 000.00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0.00000 | | | | | | | | ||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0.00000 | | | | | | | | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0.00000 | | | | | | | | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0.00000 | | | | | | | | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0.00000 | | | | | | | | |||
2.1.7. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста | Всего, в том числе: | | 10 000.00000 | 3 000.00000 |
|