Постановление Правительства Камчатского края от 10.03.2017 № 99-П

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П «О государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

 

10.03.2017

99-П

г. Петропавловск-Камчатский

 

О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П «О государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П «О государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2014-2018 годы» исключить;

2) в части 1 слова «на 2014-2018 годы» исключить;

3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

 

 

Губернатор

Камчатского края В.И. Илюхин

 

 


Приложение к постановлению Правительства Камчатского края

от 10.03.2017 № 99-П

 

 

Государственная программа Камчатского края

«Физическая культура, спорт, молодежная политика,

отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»

(далее – Программа)

 

Паспорт Программы

 

 

Ответственный

исполнитель Программы

 

Министерство спорта и молодежной политики

Камчатского края

 

Соисполнители

Программы

 

отсутствуют

 

Участники Программы

Министерство строительства Камчатского края;

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство образования и науки Камчатского края;

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

Подпрограммы

Программы

1) подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»;

2) подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»;

3) подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»;

4) подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»;

5) подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки»;

6) подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае»

 

Цели Программы

1) создание условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва;

2) создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований в стране;

3) создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

 

Задачи Программы

1) развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни;

2) совершенствование системы подготовки спортивного резерва, сохранение и развитие сети государственных учреждений физической культуры и спорта, улучшение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта;

3) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

4) вовлечение молодежи в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь общества, поддержка талантливой молодежи, реализация творческого и инновационного потенциала молодежи;

5) сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, их кадровое и методическое обеспече­ние, создание безопасных условий отдыха детей, оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации

 

Целевые показатели

(индикаторы) Программы

1) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края;

2) доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов;

3) доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

4) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Камчатского края;

5) доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике;

6) доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;

7) доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;

8) количество учащихся краевых государственных спортивных школ;

9) доля детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;

10) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

11) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

12) доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2, в общей численности штатных работ­ников сферы физической культуры и спорта;

13) обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

14) единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта;

15) повышение эффективности использования объектов спорта;

16) количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями;

17) количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку;

18) количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»;

19) количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах;

21) доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей школьного возраста;

22) доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

23) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях;

24) количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей;

25) доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина;

26) доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей;

27) доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей;

28) доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций

 

Этапы и сроки

реализа­ции Программы

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ас­сиг­нований Программы

 

общий объем финансирования Программы составляет 9 746 633,85950 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 235 174,14600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 98 363,58400 тыс. рублей;

2015 год – 110 536,06200 тыс. рублей;

2016 год – 17 202,20000 тыс. рублей;

2017 год – 9 072,30000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей

краевого бюджета 9 341 909,05805 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 579 153,93348 тыс. рублей;

2015 год – 1 448 423,26967 тыс. рублей;

2016 год – 1 655 689,33490 тыс. рублей;

2017 год – 1 391 796,63000 тыс. рублей;

2018    год – 1 307 279,23000 тыс. рублей;

2019 год – 1 145 849,11000 тыс. рублей;

2020    год – 813 717,55000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласо­ванию) – 166 100,65545 тыс. рублей, из них по го­дам:

2014 год – 29 623,51545 тыс. рублей;

2015 год – 20 547,54700 тыс. рублей;

2016 год – 25 679,18300 тыс. рублей;

2017   год – 30 083,47000 тыс. рублей;

2018 год – 30 083,47000 тыс. рублей;

2019 год – 30 083,47000 тыс. рублей;

2020    год – 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) – 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 575,00000 тыс. рублей;

2015 год – 575,00000 тыс. рублей;

2016 год – 575,00000 тыс. рублей;

2017 год – 575,00000 тыс. рублей;

2018 год – 575,00000 тыс. рублей;

2019 год –575,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты

реа­лизации Программы

1) увеличение доли населения, в том числе учащихся и студентов, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

2) увеличение доли учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных ме­роприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Ми­нистерства спорта и молодежной политики Кам­чатского края;

3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

4) увеличение доли спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации;

5) увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;

6) увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ;

7) увеличение доли детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях;

8) увеличение доли спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

9) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

10) увеличение доли специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2;

11) увеличение доли обеспеченности населения спортив­ными сооружениями;

12) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для раз­вития массового спорта;

13) повышение эффективности использования существующих объектов спорта;

14) улучшение положения молодежи в обществе, рост социальной, творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства;

15) сокращение уровня правонарушений в молодежной среде;

16) укрепление института молодой семьи в обществе;

17) увеличение доли детей и подростков, участ­вующих во всех формах отдыха, оздо­ровления и занятости;

18) увеличение доли детей и подростков «группы риска», а также находящихся в труд­ной жизнен­ной ситуации, участвующих во всех формах от­дыха и оздоровления;

19) обеспечение доли детей-сирот и детей, остав­шихся без попечения родителей, воспитываю­щихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, на уровне 100 %;

20) увеличение количества детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, рас­поло­женных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей;

21) реконструкция и модернизация матери­ально-технической базы загородного оздоро­вительного лагеря им. Ю.А. Гагарина и КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образо­вательный центр»;

22) обеспечение всех загородных детских оздоро­вительных лагерей системами видео­на­блюдения;

23) обеспечение страхования всех детей и подростков  на время их пре­бывания в организациях от­дыха и оздоровления, а также во время их про­езда к месту отдыха и об­ратно;

24) обеспечение всех детских оздоровитель­ных организаций лекарственными препара­тами и ме­дицинскими изделиями

 

 


 

Паспорт подпрограммы 1

«Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»

(далее – Подпрограмма 1)

 

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 1

 

Министерство спорта и молодежной поли­тики Камчатского края

 

Участники

Подпрограммы 1

органы местного самоуправления муници­пальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

 

Программно-целевые

инструменты

Подпрограммы 1

 

отсутствуют

 

Цель Подпрограммы 1

обеспечение возможностей гражданам си­стематически заниматься физической куль­турой и массовым спортом и вести здоро­вый образ жизни

 

Задачи Подпрограммы 1

1) повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в средствах массовой информации;

2) совершенствование системы физиче­ского воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образова­тельных организациях

 

Целевые показатели

(инди­ка­торы)

Подпрограммы 1

1) доля населения, систематически занимаю­ще­гося физической культурой и спортом, в общей числен­ности населения Камчатского края;

2) доля учащихся и студентов, принявших уча­стие в физкультурно-спортивных мероприя­тиях, вклю­ченных в календарный план физ­культур­ных и спортивных мероприятий Мини­стерства спорта и молодежной политики Кам­чатского края, в об­щей численности учащихся и студен­тов;

3) доля учащихся и студентов, систематически за­нимающихся физической культурой и спор­том, в общей численности учащихся и студен­тов;

4) доля лиц с ограниченными возможностями здо­ровья и инвалидов, систематически зани­маю­щихся физической культурой и спортом, в об­щей числен­ности данной категории населе­ния Кам­чатского края;

5) доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Камчатского края, заня­того в экономике

 

Этапы и сроки реализации

Под­программы 1

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигно­ваний

Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпро­граммы 1 составляет 183 868,26609 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 733,600000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 733,60000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 181 513,02809 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 29 569,14439 тыс. рублей;

2015 год – 37 719,00602 тыс. рублей;

2016 год – 55 143,78768 тыс. рублей;

2017 год – 38 210,50000 тыс. рублей;

2018 год – 9 270,25000 тыс. рублей;

2019 год – 11 600,34000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей,

местных бюджетов (по согласованию) – 1 621,63800 тыс. рублей из них по годам:

2014 год – 628,16900 тыс. рублей;

2015 год – 357,90000 тыс. рублей;

2016 год – 635,56900 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты реали­зации

Подпрограммы 1

1) увеличение доли населения, в том числе уча­щихся и студентов, систематически занимаю­ще­гося физической культурой и спортом;

2) увеличение доли учащихся и студентов, при­нявших участие в физкультурно-спортив­ных ме­роприятиях, включенных в календар­ный план физкультурных и спортивных меро­приятий Ми­нистерства спорта и молодежной политики Кам­чатского края;

3) увеличение доли лиц с ограниченными воз­можностями здоровья и инвалидов, система­тиче­ски занимающихся физической культурой и спор­том

 

 


Паспорт подпрограммы 2

«Развитие спорта высших достижений

и системы подготовки спортивного резерва»

(далее – Подпрограмма 2)

 

 

Ответственный

ис­полнитель

Подпро­граммы 2

 

Министерство спорта и молодежной поли­тики Камчатского края

 

Участники

Подпрограммы 2

органы местного самоуправления муници­пальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

 

Программно-целевые

инстру­менты

Подпрограммы 2

 

отсутствуют

 

Цель Подпрограммы 2

обеспечение конкурентоспособности кам­чатских спортсменов на всероссийских спор­тивных соревнованиях

 

Задачи Подпрограммы 2

1) совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высо­кого класса;

2) создание условий для формирования, под­готовки и сохранения спортивного резерва;

3) улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта

 

Целевые показатели

(индика­торы)

Подпрограммы 2

1) доля спортсменов, зачисленных в составы спор­тивных сборных команд Российской Фе­де­рации, в общем количестве спортсменов, за­ни­мающихся на этапах совершенствования спор­тивного мастер­ства и высшего спортив­ного ма­стерства;

2) доля занимающихся в организациях, осу­ществ­ляющих спортивную подготовку, и за­чис­ленных на этапы совершенствования спор­тив­ного мастер­ства и высшего спортивного мастер­ства, в общей численности занимаю­щихся в ор­ганиза­циях, осу­ществляющих спор­тивную подготовку;

3) количество учащихся краевых государ­ствен­ных спортивных школ;

4) доля детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, за­нимающихся в спортивных организациях, в об­щей численности детей и молодежи в воз­расте 6-15 лет;

5) доля спортсменов-разрядников в общем ко­ли­честве лиц, занимающихся в системе специ­ализи­рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

5) доля спортсменов-разрядников, имеющих раз­ряды и звания (от первого спортивного раз­ряда до спортивного звания «Заслуженный ма­стер спорта России»), в общем количестве спортсме­нов-раз­рядников в системе специализирован­ных детско-юношеских спортивных школ олимпий­ского ре­зерва;

7) доля специалистов в сфере физической куль­туры и спорта, успешно повысивших ква­лифика­цию или прошедших профессиональ­ную перепод­готовку в рамках реализации под­про­граммы 2, в общей численности штатных работ­ников сферы физической культуры и спорта

 

Этапы и сроки реализации

Под­программы 2

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпро­граммы 2 составляет 5 241 188,17307 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

феде­рального бюджета (по согласованию) –       38 588,34600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 15 892,48400 тыс. рублей;

2015 год – 7 115,06200 тыс. рублей;

2016 год – 6 508,50000 тыс. рублей;

2017 год – 9 072,30000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018    год – 0,00000 тыс. рублей;

2019    год – 0,00000 тыс. рублей;

2020    год- 0,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 5 201 782,14107 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год – 695 090,21634 тыс. рублей;

2015 год – 693 420,54048 тыс. рублей;

2016 год – 824 584,40025 тыс. рублей;

2017 год – 761 106,40400 тыс. рублей;

2018 год – 741 156,26000 тыс. рублей;

2019 год – 751 366,04000 тыс. рублей;

2020 год – 735 058,28000 тыс. рублей,

местных бюджетов (по со­гласованию) – 817,68600 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год – 526,93900 тыс. рублей;

2015 год – 165,74700 тыс. рублей;

2016 год – 125,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018     год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты

реали­зации

Подпрограммы 2

1) увеличение доли спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Рос­сийской Федерации;

2) увеличение доли занимающихся в организа­циях, осуществляющих спортивную подго­товку, и зачисленных на этапы совершенство­вания спор­тивного мастерства и высшего спортивного ма­стерства;

3) увеличение количества учащихся краевых госу­дарственных спортивных школ;

4) увеличение доли детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спор­тивных организациях;

5) увеличение доли спортсменов-разрядников, занимающихся в си­стеме специализированных детско-юношеских спортив­ных школ олимпийского резерва;

6) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спор­тив­ного разряда до спортивного звания «За­служен­ный мастер спорта России»), занимающихся в си­стеме специализи­рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

7) увеличение доли специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повы­сивших квалификацию или прошедших профес­сиональную переподготовку в рамках реализа­ции Подпрограммы 2

 

 


 

Паспорт подпрограммы 3

«Обеспечение реализации Программы»

(далее Подпрограмма 3)

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 3

 

Министерство спорта и молодежной поли­тики Камчатского края

Участники

Подпрограммы 3

 

отсутствуют

 

Программно-целевые

инстру­менты

Подпрограммы 3

 

отсутствуют

 

Цель Подпрограммы 3

обеспечение эффективной реализации Программы

 

Задача Подпрограммы 3

качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, в том числе по реализации Программы

 

Целевые показатели (индика­торы) Подпрограммы 3

 

отсутствуют

Этапы и сроки реализации

Под­программы 3

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигнова­ний

Подпрограммы 3

 

 

общий объем финансирования Подпро­граммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 367 593,45457 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 54 845,46974 тыс. рублей;

2015 год – 50 287,36483 тыс. рублей;

2016 год – 44 493,90000 тыс. рублей;

2017    год – 54 491,68000 тыс. рублей;

2018 год – 54 491,68000 тыс. рублей;

2019 год – 54 491,68000 тыс. рублей;

2020 год – 54 491,68000 рублей

 

Ожидаемые результаты

реали­зации

Подпрограммы 3

1) реализация Программы своевременно и в полном объеме;

2) реализация полномочий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края;

3) повышение эффективности расходования бюджетных средств

Паспорт подпрограммы 4

«Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»

(далее – Подпрограмма 4)

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 4

 

Министерство спорта и молодежной поли­тики Камчатского края

Участники

Подпрограммы 4

Министерство строительства Камчатского края

 

 

Программно-целевые

инстру­менты

Подпрограммы 4

 

отсутствуют

Цель Подпрограммы 4

создание условий для систематических заня­тий физической культурой и спортом насе­ления и повышение эффективности подго­товки спортсменов в спорте высших дости­жений, в том числе в рамках государственно-частного партнерства

 

Задачи Подпрограммы 4

1) развитие инфраструктуры для занятий фи­зической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объек­тов шаговой доступности по проектам, ре­комендованным Министерством спорта Рос­сийской Федерации для повторного приме­нения, обеспечивающим, в частности, до­ступность этих объектов для лиц с ограни­ченными возможностями здоровья и инвали­дов;

2) развитие инфраструктуры для подготовки спортивного резерва и спортсменов высо­кого класса, в том числе в рамках государ­ственно-частного партнерства

 

Целевые показатели

(индика­торы)

Подпрограммы 4

1) обеспеченность населения спортивными сооружени­ями исходя из единовременной про­пуск­ной способности объектов спорта;

2) единовременная пропускная способность объ­ектов спорта, введенных в эксплуатацию в рам­ках Подпрограммы 4 в части совершенство­вания усло­вий для развития массового спорта;

3) повышение эффективности использования объектов спорта

 

 

Этапы и сроки реализации

Под­программы 4

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 4

 

 

общий объем финансирования Подпро­граммы 4 составляет 1 385 544,97055 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) –     133 421,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 30 000,00000 тыс. рублей;

2015 год – 103 421,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 1 237 819,66910 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 368 927,77648 тыс. рублей;

2015 год – 225 566,91000 тыс. рублей;

2016 год – 313 143,96262 тыс. рублей;

2017 год – 154 786,40000 тыс. рублей;

2018 год – 175 394,6200 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей,

местных бюджетов (по согласованию) –

14 304,30145 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 9 409,58745 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 4 894,71400 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018   год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты

реализа­ции

Подпрограммы 4

1) увеличение доли обеспеченности населения спортив­ными сооружениями;

2) увеличение единовременной пропускной спо­собности объектов спорта, введенных в эксплуа­тацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для раз­вития массового спорта;

3) повышение эффективности использования существующих объектов спорта

 

 


Паспорт подпрограммы 5 «Молодежь Камчатки»

(далее – Подпрограмма 5)

 

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 5

 

Министерство спорта и молодежной поли­тики Камчатского края

 

Участники

Подпрограммы 5

 

отсутствуют

 

Программно-целевые

инстру­менты

Подпрограммы 5

 

отсутствуют

Цель Подпрограммы 5

создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического об­щества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований в стране

 

Задачи Подпрограммы 5

1) вовлечение молодежи в социальную прак­тику и ее информирование о потенциальных возможностях развития;

2) создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого по­тенциала;

3) укрепление института молодой семьи;

4) обеспечение деятельности краевых госу­дарственных организаций сферы молодеж­ной политики

 

Целевые показатели

(индика­торы)

Подпрограммы 5

1) количество социальных молодежных про­ектов (программ), направленных на реализа­цию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями;

2) количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку;

3) количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»;

4) количество молодежи, принимающей уча­стие в фестивалях, конкурсах, слетах

 

Этапы и сроки реализации Под­программы 5

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 5

 

общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет – 247 168,19244 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 36 189,82653 тыс. рублей;

2015 год – 46 428,40991 тыс. рублей;

2016 год – 42 645,12000 тыс. рублей;

2017 год – 39 594,35600 тыс. рублей;

2018 год – 28 359,13000 тыс. рублей;

2019 год – 29 783,76000 тыс. рублей;

2020 год – 24 167,59000 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты

реали­зации

Подпрограммы 5

1) улучшение положения молодежи в обще­стве, рост социальной, творческой активно­сти молодежи, ее вклада в развитие основ­ных сфер жизни и деятельности общества и государства;

2) сокращение уровня правонарушений в молодежной среде;

3) укрепление института молодой семьи в обществе

 

 


Паспорт подпрограммы 6

«Организация отдыха, оздоровления и

занятости детей и молодежи в Камчатском крае»

(далее Подпрограмма 6)

 

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 6

 

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

 

Участники

Подпрограммы 6

Аппарат Губернатора и Правительства Кам­чатского края;

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство образования и науки Камчат­ского края;

Министерство строительства Камчатского края;

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

органы местного самоуправления муници­пальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

 

Программно-целевые

инстру­менты

Подпрограммы 6

 

отсутствуют

Цель Подпрограммы 6

создание условий для обеспечения качествен­ного отдыха и оздоровления детей и моло­дежи

 

Задачи Подпрограммы 6

1) сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления;

2) укрепление и развитие материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей;

3) создание условий для обеспечения безопасности детей и подростков в организациях отдыха детей и их оздоровления;

4) совершенствование кадрового, информаци­онно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и молодежи;

5) оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации

 

 

Целевые показатели

(индика­торы)

Подпрограммы 6

1) доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занято­сти, в общей численности детей школьного воз­раста;

2) доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизненной си­туации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нахо­дящихся в трудной жизненной ситуации;

3) доля детей-сирот и детей, оставшихся без по­печения родителей, воспитывающихся в гос­удар­ственных организациях для детей данной катего­рии в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в дет­ских оздорови­тельных лагерях, в общей чис­ленности детей-си­рот, оставшихся без попече­ния родите­лей, воспи­тывающихся в таких ор­ганизациях;

4) количество детей, побывавших в детских оздоровительных оранизациях, расположен­ных в Даль­невосточном федеральном округе и на побе­режьях Черного, Азовского и Каспий­ского морей;

5) доля реконструируемых помещений в дет­ском оздоровительном лагере им. Ю. Гага­рина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина;

6) доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеона­блюдения, в общей численности загородных дет­ских оздоровительных лагерей;

7) доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к ме­сту отдыха и обратно, в общей численности оздо­ровленных детей;

8) доля детских оздоровительных организа­ций, обеспеченных лекарственными пре­пара­тами и медицинскими изделиями, в общей чис­ленности детских оздоровительных органи­за­ций

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6

 

в один этап с 2014 года по 2020 год

Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 6

 

 

общий объем финансирования Подпро­граммы 6 составляет 2 321 270,80278 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласова­нию) –       62 431,20000 тыс. руб., из них по го­дам:

2014 год – 52 471,10000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 9 960,10000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 2 106 032,57278 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 394 531,50000 тыс. рублей;

2015 год – 395 001,03843 тыс. рублей;

2016 год – 375 678,16435 тыс. рублей;

2017 год – 343 607,29000 тыс. рублей;

2018 год – 298 607,29000 тыс. рублей;

2019 год – 298 607,29000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей,

местных бюджетов (по согласованию) –

149 357,0300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 19 058,82000 тыс. рублей;

2015 год – 20 023,90000 тыс. рублей;

2016 год – 20 023,90000тыс. рублей;

2017 год – 30 083,47000 тыс. рублей;

2018 год – 30 083,47000 тыс. рублей;

2019 год – 30 083,47000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей,

внебюджетных источников (по согласова­нию) – 3 450,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 575,00000 тыс. рублей;

2015 год – 575,00000 тыс. рублей;

2016 год – 575,00000 тыс. рублей;

2017 год – 575,00000 тыс. рублей;

2018 год – 575,00000 тыс. рублей;

2019 год – 575,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты

реа­лизации

Подпрограммы 6

1) увеличение доли детей и подростков, участ­вующих во всех формах отдыха, оздо­ровления и занятости;

2) увеличение доли детей и подростков «группы риска», а также находящихся в труд­ной жизнен­ной ситуации, участвующих во всех формах от­дыха и оздоровления;

3) обеспечение доли детей-сирот и детей, остав­шихся без попечения родителей, воспитываю­щихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, на уровне 100 %;

4) увеличение количества детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, рас­поло­женных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей;

5) реконструкция и модернизация матери­ально-технической базы загородного оздоро­вительного лагеря им. Ю.А. Гагарина и КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образо­вательный центр»;

6) обеспечение всех загородных детских оздоро­вительных лагерей системами видео­на­блюдения;

7) обеспечение страхования всех детей и подростков  на время их пре­бывания в организациях от­дыха и оздоровления, а также во время их про­езда к месту отдыха и об­ратно;

7) обеспечение всех детских оздоровитель­ных организаций лекарственными препара­тами и ме­дицинскими изделиями

 

 


1. Приоритеты и цели региональной

политики в сфере реализации Программы

 

1.1. Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы сформулированы в следующих целях Программы:

1) создание условий для физического и спортивного со­вершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

2) качественной подготовки спортивного резерва;

3) создание и развитие пра­вовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества, ры­ночной экономики и правового государства, личностной самореализации моло­дых людей как активных участников преобразований в стране;

4) создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровле­ния детей и молодежи.

1.2. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:

1) развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни;

2) совершенствование системы подготовки спортивного резерва, сохране­ние и развитие сети государственных учреждений физической культуры и спорта, улучшение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта;

3) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массо­вым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступ­ности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Феде­рации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

4) вовлечение молодежи в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь общества, поддержка талантливой молодежи, реализация творческого и инновационного потенциала молодежи;

5) сохранение и развитие материально-технической базы организаций от­дыха детей и их оздоровления, их кадровое и методическое обеспечение, созда­ние безопасных условий отдыха детей, оказание преимущественной поддержки в учреждения отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.3. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

1.4. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых представлены в приложении 2 к Про­грамме.

1.5. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в прило­жении 3 к Программе.

 

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления муниципальных

образований в Камчатском крае

 

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмот­ренных приложением 2 к Программе:

1) по Подпрограмме 1:

а) основного мероприятия 1.1«Мероприятия по вовлечению населения в за­нятия физической культурой и массовым спортом»;

б) основного мероприятия 1.2 «Физическое воспитание и обеспечение учре­ждения и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных  мероприятий»;

в) основного мероприятия 1.3 «Совершенствование материально-техниче­ской базы для занятий физической культурой и массовым спортом»;

2) по Подпрограмме 2:

а) основного мероприятия 2.1 «Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва»;

б) основного мероприятия 2.2 «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта»;

в) основного мероприятия 2.3 «Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта»;

3) по Подпрограмме 4:

а) основного мероприятия 4.1 «Строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих регио­нальное софинансирование»;

б) основного мероприятия 4.2 «Проектирование, строительство, рекон­струкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культу­рой и массовым спортом»;

в) основного мероприятия 4.3 «Проектирование, строительство, рекон­струкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного ре­зерва и спортсменов высокого класса»;

г) основного мероприятия4.4 «Приобретение и монтаж временных некапи­тальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов»;

4) по Подпрограмме 6 – основного мероприятия 6.2. «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления».

2.2. Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию ос­новных мероприятий, указанных в части 2.1 настоящего раздела предоставля­ются в соответствии с приложениями 4 – 7 к Программе. 

 

3. Методика оценки эффективности Программы

 

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в со­ставе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реали­зации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реа­лизации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Про­граммы (далее – степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень до­стижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Про­граммы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

СДгппз = ЗПгпф/ЗПгпп, где

 

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на ко­нец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СДгппз = ЗПгпп/ЗПгпф.

 

3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

 

 , где

 

СРгп – степень реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, зна­чение СДгппз принимается равным 1.

3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюд­жета определяется для Программы в целом по формуле:

 

ССуз = Зф/Зп, где

 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в от­четном году.

3.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:

 

СРкс = КСв/КС, где

 

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контроль­ных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализа­ции в отчетном году.

3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланирован­ному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных собы­тий по формуле:

 

 , где

 

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий.

3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

3.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Про­граммы признается недостаточно эффективной.

 

 


 

Приложение 1 к Программе

 

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» и подпрограмм Программы и их значениях

 

пока- зате-ля

Наименование показателя

Ед.

изм.

Значения показателей

2014

базовое значение

2015

отчетный период

2016

текущий период

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»

1.1

Доля населения, систематически занима­ющегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кам­чатского края

%

22,5

23,8

25,3

27,4

29,5

32,7

36,9

1.2

Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных ме­роприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных меро­приятий Министерства спорта и молодеж­ной политики Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов

%

26,8

26,9

26,95

27

27

28

29

1.3

Доля учащихся и студентов, систематиче­ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

%

46,9

66,3

66,4

66,7

67,5

71,6

75,8

1.4

Доля лиц с ограниченными возможно­стями здоровья и инвалидов, систематиче­ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

3,1

3,9

7,8

8,7

10,3

12,4

17,6

1.5.

Доля населения, занимающегося физиче­ской культурой и спортом по месту ра­боты, в общей численности населения, Камчатского края  занятого в экономике

%

-

6,7

11,5

13,5

16

18,5

22,1

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

 

2.1

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортс­менов, занимающихся на этапах совер­шенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

%

34

48

48,1

48,2

48,3

49

50

2.2.

 

Доля занимающихся в организациях, осу­ществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спор­тивного мастерства, в общей численности занимающихся в организациях, осуществ­ляющих спортивную подготовку

%

0,77

0,97

0,98

0,99

1,1

1,2

1,3

2.3

Количество учащихся краевых государ­ственных спортивных школ

чел

4412

4656

4660

4710

4770

4785

4800

2.4

Доля детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных органи­зациях, в общей численности детей и мо­лодежи в возрасте 6 - 15 лет

 

%

36,7

37,2

37,8

38,3

38,8

39,3

39,8

2.5

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

41,7

43,25

43,5

44

45

45,3

45,5

2.6

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслу­женный мастер спорта России»), в общем количе­стве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

23,7

15,63

16

17

18

18,5

19

2.7

Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших професси­ональную переподготовку в рамках реали­зации Подпрограммы 2, в общей числен­ности штатных работников сферы физиче­ской культуры и спорта

 

%

2,85

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»

4.1

Обеспеченность населения спортивными сооружени­ями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

38,1

43,7

43,8

43,9

44

44,9

45

4.2.

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуата­цию в рамках Подпрограммы 4 в части совер­шенствования условий для развития мас­сового спорта

чело­век

110

115

120

170

204

220

227

4.3.

Повышение эффективности использования объектов спорта

 

%

19

28,96

29

29,5

30

31

33

Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки»

5.1

Количество социальных молодежных про­ектов (программ), направленных на реали­зацию государственной молодежной поли­тики в Камчатском крае, выполненных не­коммерческими организациями

Ед.

57

51

59

60

60

61

62

5.2

Количество талантливой молодежи, полу­чившей государствен­ную поддержку

Чел.

2540

2620

2700

2700

2700

2710

2720

5.3

Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»

Ед.

15

14

15

16

18

18

18

5.4

Количество молодежи, принимающей уча­стие в фестивалях, конкурсах, слетах

Чел.

19 450

17 000

17 100

17 150

17 200

17 300

17 350

Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае»

6.1

Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и заня­тости, в общей численности детей школь­ного возраста

%

60

61

61,5

62

62,5

62,5

63

6.2

Доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизнен­ной ситуации, участвующих во всех фор­мах отдыха и оздоровления, в общей чис­ленности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

31

32

32,5

33

33,5

33,5

33,5

6.3

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, от­дохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите­лей, воспитывающихся в таких организа­циях

%

100

100

100

100

100

100

100

6.4

Количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, располо­женных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азов­ского и Каспийского морей

Ед.

950

1000

1050

1100

1150

1150

1150

6.5

Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ «Камчатский детский оздорови­тельно-образовательный центр» в общем объеме инфраструктуры КГОУ «Камчат­ский детский оздоровительно-образова­тельный центр»

%

80

-

-

-

-

-

-

6.6

Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина

%

40

100

100

100

100

100

100

6.7

Доля загородных детских оздоровитель­ных лагерей, обеспеченных системами ви­деонаблюдения, в общей численности за­городных детских оздоровительных лаге­рей

%

100

100

100

100

100

100

100

6.8

Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей

%

100

100

100

100

100

100

100

6.9

Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарствен­ными препаратами и медицинскими изде­лиями, в общей численности дет­ских оздоровительных  организаций

%

100

100

100

100

100

100

100

 

 


 

 

 

 

 

Приложение 4 Программе

 

№ п/п

Наименование Программы / подпрограммы / основного мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика,  отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

 

9 746 633,85950

1 707 716,03293

1 580 081,87867

1 699 145,71790

1 431 527,40000

1 337 937,70000

1 176 507,58000

813 717,55000

за счет средств федерального бюджета

 

235 174,14600

98 363,58400

110 536,06200

17 202,20000

9 072,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

9 341 909,05805

1 579 153,93348

1 448 423,26967

1 655 689,33490

1 391 796,63000

1 307 279,23000

1 145 849,11000

813 717,55000

за счет средств местных бюджетов

 

166 100,65545

29 623,51545

20 547,54700

25 679,18300

30 083,47000

30 083,47000

30 083,47000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

3 450,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и  спорта в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

 

183 868,26609

30 197,31339

38 076,90602

56 512,95668

38 210,50000

9 270,25000

11 600,34000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

733,60000

0,00000

0,00000

733,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

181 513,02809

29 569,14439

37 719,00602

55 143,78768

38 210,50000

9 270,25000

11 600,34000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

1 621,63800

628,16900

357,90000

635,56900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

 

12 767,31539

2 985,94939

3 481,11600

3 090,00000

2 000,00000

520,00000

690,25000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

12 767,31539

2 985,94939

3 481,11600

3 090,00000

2 000,00000

520,00000

690,25000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

Всего, в том числе:

 

165 049,31270

25 138,19500

32 792,89002

51 247,38768

36 210,50000

8 750,25000

10 910,09000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

733,60000

0,00000

0,00000

733,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

164 315,71270

25 138,19500

32 792,89002

50 513,78768

36 210,50000

8 750,25000

10 910,09000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

 

6 051,63800

2 073,16900

1 802,90000

2 175,56900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

4 430,00000

1 445,00000

1 445,00000

1 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

1 621,63800

628,16900

357,90000

635,56900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

Всего, в том числе:

 

5 241 188,17307

711 509,63934

700 701,34948

831 217,90025

770 178,70400

741 156,26000

751 366,04000

735 058,28000

за счет средств федерального бюджета

 

38 588,34600

15 892,48400

7 115,06200

6 508,50000

9 072,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

5 201 782,14107

695 090,21634

693 420,54048

824 584,40025

761 106,40400

741 156,26000

751 366,04000

735 058,28000

за счет средств местных бюджетов

 

817,68600

526,93900

165,74700

125,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Обеспечение спортивной подготовки   спортсменов высокого класса и спортивного резерва

Всего, в том числе:

 

96 256,48326

46 342,92969

15 306,85225

11 402,54132

9 910,50000

6 060,50000

7 233,16000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

96 256,48326

46 342,92969

15 306,85225

11 402,54132

9 910,50000

6 060,50000

7 233,16000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Развитие  учреждений  сферы физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

 

5 139 419,70681

662 433,98265

684 097,69723

818 457,90293

760 143,20400

735 095,76000

744 132,88000

735 058,28000

за счет средств федерального бюджета

 

38 588,34600

15 892,48400

7 115,06200

6 508,50000

9 072,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета в том числе

847

5 100 608,20181

646 397,28665

676 903,68823

811 949,40293

751 070,90400

735 095,76000

744 132,88000

735 058,28000

за счет средств местных бюджетов

 

223,15900

144,21200

78,94700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

 

5 511,98300

2 732,72700

1 296,80000

1 357,45600

125,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

4 917,45600

2 350,00000

1 210,00000

1 232,45600

125,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

594,52700

382,72700

86,80000

125,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

 

367 593,45457

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

367 593,45457

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Обеспечение функционирования Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края

Всего, в том числе:

 

367 593,45457

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

847

367 593,45457

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Подпрограмма   4  "Развитие  инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

Всего, в том числе:

 

1 385 544,97055

408 337,36393

328 987,91000

318 038,67662

154 786,40000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

133 421,00000

30 000,00000

103 421,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

1 237 819,66910

368 927,77648

225 566,91000

313 143,96262

154 786,40000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

772 125,44913

368 531,77648

153 668,00000

249 925,67265

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

465 694,21997

396,00000

71 898,91000

63 218,28997

154 786,40000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

14 304,30145

9 409,58745

0,00000

4 894,71400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Капитальный ремонт, строительство, реконструкция  объектов  спортивной инфраструктуры  муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование                   

Всего, в том числе:

 

90 117,11593

69 562,40193

0,00000

20 554,71400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

75 812,81448

60 152,81448

0,00000

15 660,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

14 304,30145

9 409,58745

0,00000

4 894,71400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация  спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

 

304 039,27000

0,00000

44 264,87000

104 988,00000

154 786,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

304 039,27000

0,00000

44 264,87000

104 988,00000

154 786,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

53 398,00000

0,00000

2 410,00000

50 988,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

250 641,27000

0,00000

41 854,87000

54 000,00000

154 786,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация  спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

Всего, в том числе:

 

991 388,58462

338 774,96200

284 723,04000

192 495,96262

0,00000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

847

133 421,00000

30 000,00000

103 421,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

857 967,58462

308 774,96200

181 302,04000

192 495,96262

0,00000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

642 914,63465

308 378,96200

151 258,00000

183 277,67265

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

215 052,94997

396,00000

30 044,04000

9 218,28997

0,00000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений,  капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж  спортивных объектов

Всего, в том числе:

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

5.

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

Всего, в том числе:

 

247 168,19244

36 189,82653

46 428,40991

42 645,12000

39 594,35600

28 359,13000

29 783,76000

24 167,59000

за счет средств федерального бюджета