П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
10.03.2017 | № | 99-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П «О государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П «О государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2014-2018 годы» исключить;
2) в части 1 слова «на 2014-2018 годы» исключить;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 10.03.2017 № 99-П
Государственная программа Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика,
отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»
(далее – Программа)
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края |
Соисполнители Программы | отсутствуют |
Участники Программы | Министерство строительства Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
Подпрограммы Программы | 1) подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»; 2) подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»; 3) подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»; 4) подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»; 5) подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки»; 6) подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае» |
Цели Программы | 1) создание условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва; 2) создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований в стране; 3) создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи |
Задачи Программы | 1) развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни; 2) совершенствование системы подготовки спортивного резерва, сохранение и развитие сети государственных учреждений физической культуры и спорта, улучшение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта; 3) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 4) вовлечение молодежи в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь общества, поддержка талантливой молодежи, реализация творческого и инновационного потенциала молодежи; 5) сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, их кадровое и методическое обеспечение, создание безопасных условий отдыха детей, оказание преимущественной поддержки в организации отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края; 2) доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов; 3) доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; 4) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Камчатского края; 5) доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике; 6) доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; 7) доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 8) количество учащихся краевых государственных спортивных школ; 9) доля детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет; 10) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 11) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 12) доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта; 13) обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 14) единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; 15) повышение эффективности использования объектов спорта; 16) количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями; 17) количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку; 18) количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»; 19) количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах; 21) доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей школьного возраста; 22) доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 23) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях; 24) количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей; 25) доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина; 26) доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей; 27) доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей; 28) доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций |
Этапы и сроки реализации Программы | в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 9 746 633,85950 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 235 174,14600 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 98 363,58400 тыс. рублей; 2015 год – 110 536,06200 тыс. рублей; 2016 год – 17 202,20000 тыс. рублей; 2017 год – 9 072,30000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей краевого бюджета 9 341 909,05805 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 1 579 153,93348 тыс. рублей; 2015 год – 1 448 423,26967 тыс. рублей; 2016 год – 1 655 689,33490 тыс. рублей; 2017 год – 1 391 796,63000 тыс. рублей; 2018 год – 1 307 279,23000 тыс. рублей; 2019 год – 1 145 849,11000 тыс. рублей; 2020 год – 813 717,55000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) – 166 100,65545 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 29 623,51545 тыс. рублей; 2015 год – 20 547,54700 тыс. рублей; 2016 год – 25 679,18300 тыс. рублей; 2017 год – 30 083,47000 тыс. рублей; 2018 год – 30 083,47000 тыс. рублей; 2019 год – 30 083,47000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) – 3 450,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 575,00000 тыс. рублей; 2015 год – 575,00000 тыс. рублей; 2016 год – 575,00000 тыс. рублей; 2017 год – 575,00000 тыс. рублей; 2018 год – 575,00000 тыс. рублей; 2019 год –575,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) увеличение доли населения, в том числе учащихся и студентов, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 2) увеличение доли учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края; 3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 4) увеличение доли спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; 5) увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; 6) увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; 7) увеличение доли детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях; 8) увеличение доли спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 9) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 10) увеличение доли специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2; 11) увеличение доли обеспеченности населения спортивными сооружениями; 12) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; 13) повышение эффективности использования существующих объектов спорта; 14) улучшение положения молодежи в обществе, рост социальной, творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства; 15) сокращение уровня правонарушений в молодежной среде; 16) укрепление института молодой семьи в обществе; 17) увеличение доли детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости; 18) увеличение доли детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления; 19) обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, на уровне 100 %; 20) увеличение количества детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей; 21) реконструкция и модернизация материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина и КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр»; 22) обеспечение всех загородных детских оздоровительных лагерей системами видеонаблюдения; 23) обеспечение страхования всех детей и подростков на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно; 24) обеспечение всех детских оздоровительных организаций лекарственными препаратами и медицинскими изделиями |
Паспорт подпрограммы 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»
(далее – Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края |
Участники Подпрограммы 1 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
Цель Подпрограммы 1 | обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни |
Задачи Подпрограммы 1 | 1) повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта в средствах массовой информации; 2) совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных организациях |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края; 2) доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов; 3) доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; 4) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Камчатского края; 5) доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Камчатского края, занятого в экономике |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 183 868,26609 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 733,600000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0,00000 тыс. рублей; 2015 год – 0,00000 тыс. рублей; 2016 год – 733,60000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей, краевого бюджета – 181 513,02809 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 29 569,14439 тыс. рублей; 2015 год – 37 719,00602 тыс. рублей; 2016 год – 55 143,78768 тыс. рублей; 2017 год – 38 210,50000 тыс. рублей; 2018 год – 9 270,25000 тыс. рублей; 2019 год – 11 600,34000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) – 1 621,63800 тыс. рублей из них по годам: 2014 год – 628,16900 тыс. рублей; 2015 год – 357,90000 тыс. рублей; 2016 год – 635,56900 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) увеличение доли населения, в том числе учащихся и студентов, систематически занимающегося физической культурой и спортом; 2) увеличение доли учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края; 3) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Паспорт подпрограммы 2
«Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва»
(далее – Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края |
Участники Подпрограммы 2 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
Цель Подпрограммы 2 | обеспечение конкурентоспособности камчатских спортсменов на всероссийских спортивных соревнованиях |
Задачи Подпрограммы 2 | 1) совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса; 2) создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва; 3) улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | 1) доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; 2) доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 3) количество учащихся краевых государственных спортивных школ; 4) доля детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет; 5) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 5) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 7) доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 5 241 188,17307 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 38 588,34600 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 15 892,48400 тыс. рублей; 2015 год – 7 115,06200 тыс. рублей; 2016 год – 6 508,50000 тыс. рублей; 2017 год – 9 072,30000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год- 0,00000 тыс. рублей, краевого бюджета – 5 201 782,14107 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 695 090,21634 тыс. рублей; 2015 год – 693 420,54048 тыс. рублей; 2016 год – 824 584,40025 тыс. рублей; 2017 год – 761 106,40400 тыс. рублей; 2018 год – 741 156,26000 тыс. рублей; 2019 год – 751 366,04000 тыс. рублей; 2020 год – 735 058,28000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) – 817,68600 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 526,93900 тыс. рублей; 2015 год – 165,74700 тыс. рублей; 2016 год – 125,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1) увеличение доли спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; 2) увеличение доли занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; 3) увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; 4) увеличение доли детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях; 5) увеличение доли спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 6) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 7) увеличение доли специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2 |
Паспорт подпрограммы 3
«Обеспечение реализации Программы»
(далее – Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края |
Участники Подпрограммы 3 | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
Цель Подпрограммы 3 | обеспечение эффективной реализации Программы |
Задача Подпрограммы 3 | качественное, своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, в том числе по реализации Программы |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 | отсутствуют |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 367 593,45457 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 54 845,46974 тыс. рублей; 2015 год – 50 287,36483 тыс. рублей; 2016 год – 44 493,90000 тыс. рублей; 2017 год – 54 491,68000 тыс. рублей; 2018 год – 54 491,68000 тыс. рублей; 2019 год – 54 491,68000 тыс. рублей; 2020 год – 54 491,68000 рублей |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) реализация Программы своевременно и в полном объеме; 2) реализация полномочий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края; 3) повышение эффективности расходования бюджетных средств |
Паспорт подпрограммы 4
«Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»
(далее – Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края |
Участники Подпрограммы 4 | Министерство строительства Камчатского края |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | отсутствуют |
Цель Подпрограммы 4 | создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населения и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений, в том числе в рамках государственно-частного партнерства |
Задачи Подпрограммы 4 | 1) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 2) развитие инфраструктуры для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса, в том числе в рамках государственно-частного партнерства |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 | 1) обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 2) единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; 3) повышение эффективности использования объектов спорта |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 385 544,97055 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 133 421,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 30 000,00000 тыс. рублей; 2015 год – 103 421,00000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 237 819,66910 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 368 927,77648 тыс. рублей; 2015 год – 225 566,91000 тыс. рублей; 2016 год – 313 143,96262 тыс. рублей; 2017 год – 154 786,40000 тыс. рублей; 2018 год – 175 394,6200 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) – 14 304,30145 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 9 409,58745 тыс. рублей; 2015 год – 0,00000 тыс. рублей; 2016 год – 4 894,71400 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | 1) увеличение доли обеспеченности населения спортивными сооружениями; 2) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; 3) повышение эффективности использования существующих объектов спорта |
Паспорт подпрограммы 5 «Молодежь Камчатки»
(далее – Подпрограмма 5)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края |
Участники Подпрограммы 5 | отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | отсутствуют |
Цель Подпрограммы 5 | создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований в стране |
Задачи Подпрограммы 5 | 1) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития; 2) создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала; 3) укрепление института молодой семьи; 4) обеспечение деятельности краевых государственных организаций сферы молодежной политики |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5 | 1) количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями; 2) количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку; 3) количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»; 4) количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет – 247 168,19244 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 36 189,82653 тыс. рублей; 2015 год – 46 428,40991 тыс. рублей; 2016 год – 42 645,12000 тыс. рублей; 2017 год – 39 594,35600 тыс. рублей; 2018 год – 28 359,13000 тыс. рублей; 2019 год – 29 783,76000 тыс. рублей; 2020 год – 24 167,59000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | 1) улучшение положения молодежи в обществе, рост социальной, творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства; 2) сокращение уровня правонарушений в молодежной среде; 3) укрепление института молодой семьи в обществе |
Паспорт подпрограммы 6
«Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в Камчатском крае»
(далее – Подпрограмма 6)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края |
Участники Подпрограммы 6 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6 | отсутствуют |
Цель Подпрограммы 6 | создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи |
Задачи Подпрограммы 6 | 1) сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления; 2) укрепление и развитие материально-технической базы загородных стационарных детских оздоровительных лагерей; 3) создание условий для обеспечения безопасности детей и подростков в организациях отдыха детей и их оздоровления; 4) совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; 5) оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 6 | 1) доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей школьного возраста; 2) доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 3) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях; 4) количество детей, побывавших в детских оздоровительных оранизациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей; 5) доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина; 6) доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей; 7) доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей; 8) доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 | в один этап с 2014 года по 2020 год |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 2 321 270,80278 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 62 431,20000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 52 471,10000 тыс. рублей; 2015 год – 0,00000 тыс. рублей; 2016 год – 9 960,10000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 106 032,57278 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 394 531,50000 тыс. рублей; 2015 год – 395 001,03843 тыс. рублей; 2016 год – 375 678,16435 тыс. рублей; 2017 год – 343 607,29000 тыс. рублей; 2018 год – 298 607,29000 тыс. рублей; 2019 год – 298 607,29000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) – 149 357,0300 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 19 058,82000 тыс. рублей; 2015 год – 20 023,90000 тыс. рублей; 2016 год – 20 023,90000тыс. рублей; 2017 год – 30 083,47000 тыс. рублей; 2018 год – 30 083,47000 тыс. рублей; 2019 год – 30 083,47000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей, внебюджетных источников (по согласованию) – 3 450,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 575,00000 тыс. рублей; 2015 год – 575,00000 тыс. рублей; 2016 год – 575,00000 тыс. рублей; 2017 год – 575,00000 тыс. рублей; 2018 год – 575,00000 тыс. рублей; 2019 год – 575,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 | 1) увеличение доли детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости; 2) увеличение доли детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления; 3) обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, на уровне 100 %; 4) увеличение количества детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей; 5) реконструкция и модернизация материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина и КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр»; 6) обеспечение всех загородных детских оздоровительных лагерей системами видеонаблюдения; 7) обеспечение страхования всех детей и подростков на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно; 7) обеспечение всех детских оздоровительных организаций лекарственными препаратами и медицинскими изделиями |
1. Приоритеты и цели региональной
политики в сфере реализации Программы
1.1. Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы сформулированы в следующих целях Программы:
1) создание условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
2) качественной подготовки спортивного резерва;
3) создание и развитие правовых, социальных, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, личностной самореализации молодых людей как активных участников преобразований в стране;
4) создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи.
1.2. Достижение указанных целей потребует решения следующих задач:
1) развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни;
2) совершенствование системы подготовки спортивного резерва, сохранение и развитие сети государственных учреждений физической культуры и спорта, улучшение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта;
3) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
4) вовлечение молодежи в социальную, экономическую, политическую и культурную жизнь общества, поддержка талантливой молодежи, реализация творческого и инновационного потенциала молодежи;
5) сохранение и развитие материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления, их кадровое и методическое обеспечение, создание безопасных условий отдыха детей, оказание преимущественной поддержки в учреждения отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.3. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.
1.4. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых представлены в приложении 2 к Программе.
1.5. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае
2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по Подпрограмме 1:
а) основного мероприятия 1.1«Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом»;
б) основного мероприятия 1.2 «Физическое воспитание и обеспечение учреждения и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»;
в) основного мероприятия 1.3 «Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом»;
2) по Подпрограмме 2:
а) основного мероприятия 2.1 «Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва»;
б) основного мероприятия 2.2 «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта»;
в) основного мероприятия 2.3 «Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта»;
3) по Подпрограмме 4:
а) основного мероприятия 4.1 «Строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование»;
б) основного мероприятия 4.2 «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом»;
в) основного мероприятия 4.3 «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса»;
г) основного мероприятия4.4 «Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов»;
4) по Подпрограмме 6 – основного мероприятия 6.2. «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления».
2.2. Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию основных мероприятий, указанных в части 2.1 настоящего раздела предоставляются в соответствии с приложениями 4 – 7 к Программе.
3. Методика оценки эффективности Программы
3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:
1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы;
2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее – степень реализации контрольных событий).
3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.
3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:
1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф/ЗПгпп, где
СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп/ЗПгпф.
3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:
, где
СРгп – степень реализации Программы;
М – число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.
3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:
ССуз = Зф/Зп, где
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
3.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:
СРкс = КСв/КС, где
СРкс – степень реализации контрольных событий;
КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:
, где
ЭРгп – эффективность реализации Программы;
СРгп – степень реализации Программы;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
СРкс – степень реализации контрольных событий.
3.9. Эффективность реализации Программы признается:
1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;
2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
3.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.
Приложение 1 к Программе Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» и подпрограмм Программы и их значениях | |||||||||
№ пока- зате-ля | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | ||||||
2014 базовое значение | 2015 отчетный период | 2016 текущий период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае» | |||||||||
1.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Камчатского края | % | 22,5 | 23,8 | 25,3 | 27,4 | 29,5 | 32,7 | 36,9 |
1.2 | Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, в общей численности учащихся и студентов | % | 26,8 | 26,9 | 26,95 | 27 | 27 | 28 | 29 |
1.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 46,9 | 66,3 | 66,4 | 66,7 | 67,5 | 71,6 | 75,8 |
1.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 3,1 | 3,9 | 7,8 | 8,7 | 10,3 | 12,4 | 17,6 |
1.5. | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, Камчатского края занятого в экономике | % | - | 6,7 | 11,5 | 13,5 | 16 | 18,5 | 22,1 |
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | |||||||||
2.1 | Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства | % | 34 | 48 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 49 | 50 |
2.2. | Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 0,77 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
2.3 | Количество учащихся краевых государственных спортивных школ | чел | 4412 | 4656 | 4660 | 4710 | 4770 | 4785 | 4800 |
2.4 | Доля детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | 36,7 | 37,2 | 37,8 | 38,3 | 38,8 | 39,3 | 39,8 |
2.5 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | % | 41,7 | 43,25 | 43,5 | 44 | 45 | 45,3 | 45,5 |
2.6 | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | % | 23,7 | 15,63 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19 |
2.7 | Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации Подпрограммы 2, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта | % | 2,85 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,2 |
Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | |||||||||
4.1 | Обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 38,1 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44 | 44,9 | 45 |
4.2. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта | человек | 110 | 115 | 120 | 170 | 204 | 220 | 227 |
4.3. | Повышение эффективности использования объектов спорта | % | 19 | 28,96 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 33 |
Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки» | |||||||||
5.1 | Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных некоммерческими организациями | Ед. | 57 | 51 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 |
5.2 | Количество талантливой молодежи, получившей государственную поддержку | Чел. | 2540 | 2620 | 2700 | 2700 | 2700 | 2710 | 2720 |
5.3 | Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья» | Ед. | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 |
5.4 | Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах | Чел. | 19 450 | 17 000 | 17 100 | 17 150 | 17 200 | 17 300 | 17 350 |
Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае» | |||||||||
6.1 | Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости, в общей численности детей школьного возраста | % | 60 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 |
6.2 | Доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
6.3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях для детей данной категории в сфере образования, подлежащих отдыху и оздоровлению, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в таких организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.4 | Количество детей, побывавших в детских оздоровительных организациях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей | Ед. | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 |
6.5 | Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр» в общем объеме инфраструктуры КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр» | % | 80 | - | - | - | - | - | - |
6.6 | Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина в общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина | % | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.7 | Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общей численности загородных детских оздоровительных лагерей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.8 | Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно, в общей численности оздоровленных детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.9 | Доля детских оздоровительных организаций, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в общей численности детских оздоровительных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Приложение 4 Программе | |||||||
№ п/п | Наименование Программы / подпрограммы / основного мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | |||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | | 9 746 633,85950 | 1 707 716,03293 | 1 580 081,87867 | 1 699 145,71790 | 1 431 527,40000 | 1 337 937,70000 | 1 176 507,58000 | 813 717,55000 |
за счет средств федерального бюджета | | 235 174,14600 | 98 363,58400 | 110 536,06200 | 17 202,20000 | 9 072,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 9 341 909,05805 | 1 579 153,93348 | 1 448 423,26967 | 1 655 689,33490 | 1 391 796,63000 | 1 307 279,23000 | 1 145 849,11000 | 813 717,55000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 166 100,65545 | 29 623,51545 | 20 547,54700 | 25 679,18300 | 30 083,47000 | 30 083,47000 | 30 083,47000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 3 450,00000 | 575,00000 | 575,00000 | 575,00000 | 575,00000 | 575,00000 | 575,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1. | Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | | 183 868,26609 | 30 197,31339 | 38 076,90602 | 56 512,95668 | 38 210,50000 | 9 270,25000 | 11 600,34000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 733,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 733,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 181 513,02809 | 29 569,14439 | 37 719,00602 | 55 143,78768 | 38 210,50000 | 9 270,25000 | 11 600,34000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 1 621,63800 | 628,16900 | 357,90000 | 635,56900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.1. | Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Всего, в том числе: | | 12 767,31539 | 2 985,94939 | 3 481,11600 | 3 090,00000 | 2 000,00000 | 520,00000 | 690,25000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 12 767,31539 | 2 985,94939 | 3 481,11600 | 3 090,00000 | 2 000,00000 | 520,00000 | 690,25000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | | | | | | | | ||
1.2. | Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Всего, в том числе: | | 165 049,31270 | 25 138,19500 | 32 792,89002 | 51 247,38768 | 36 210,50000 | 8 750,25000 | 10 910,09000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 733,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 733,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 164 315,71270 | 25 138,19500 | 32 792,89002 | 50 513,78768 | 36 210,50000 | 8 750,25000 | 10 910,09000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | | | | | | | | ||
1.3. | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | Всего, в том числе: | | 6 051,63800 | 2 073,16900 | 1 802,90000 | 2 175,56900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 4 430,00000 | 1 445,00000 | 1 445,00000 | 1 540,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 1 621,63800 | 628,16900 | 357,90000 | 635,56900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | | | | | | | | ||
2. | Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Всего, в том числе: | | 5 241 188,17307 | 711 509,63934 | 700 701,34948 | 831 217,90025 | 770 178,70400 | 741 156,26000 | 751 366,04000 | 735 058,28000 |
за счет средств федерального бюджета | | 38 588,34600 | 15 892,48400 | 7 115,06200 | 6 508,50000 | 9 072,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 5 201 782,14107 | 695 090,21634 | 693 420,54048 | 824 584,40025 | 761 106,40400 | 741 156,26000 | 751 366,04000 | 735 058,28000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 817,68600 | 526,93900 | 165,74700 | 125,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
2.1. | Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва | Всего, в том числе: | | 96 256,48326 | 46 342,92969 | 15 306,85225 | 11 402,54132 | 9 910,50000 | 6 060,50000 | 7 233,16000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 96 256,48326 | 46 342,92969 | 15 306,85225 | 11 402,54132 | 9 910,50000 | 6 060,50000 | 7 233,16000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | | | | | | | | ||
2.2. | Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | | 5 139 419,70681 | 662 433,98265 | 684 097,69723 | 818 457,90293 | 760 143,20400 | 735 095,76000 | 744 132,88000 | 735 058,28000 |
за счет средств федерального бюджета | | 38 588,34600 | 15 892,48400 | 7 115,06200 | 6 508,50000 | 9 072,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета в том числе | 847 | 5 100 608,20181 | 646 397,28665 | 676 903,68823 | 811 949,40293 | 751 070,90400 | 735 095,76000 | 744 132,88000 | 735 058,28000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 223,15900 | 144,21200 | 78,94700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
2.3. | Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | | 5 511,98300 | 2 732,72700 | 1 296,80000 | 1 357,45600 | 125,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 4 917,45600 | 2 350,00000 | 1 210,00000 | 1 232,45600 | 125,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 594,52700 | 382,72700 | 86,80000 | 125,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | | 367 593,45457 | 54 845,46974 | 50 287,36483 | 44 493,90000 | 54 491,68000 | 54 491,68000 | 54 491,68000 | 54 491,68000 |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | | 367 593,45457 | 54 845,46974 | 50 287,36483 | 44 493,90000 | 54 491,68000 | 54 491,68000 | 54 491,68000 | 54 491,68000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
3.1. | Обеспечение функционирования Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края | Всего, в том числе: | | 367 593,45457 | 54 845,46974 | 50 287,36483 | 44 493,90000 | 54 491,68000 | 54 491,68000 | 54 491,68000 | 54 491,68000 |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 367 593,45457 | 54 845,46974 | 50 287,36483 | 44 493,90000 | 54 491,68000 | 54 491,68000 | 54 491,68000 | 54 491,68000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
4. | Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" | Всего, в том числе: | | 1 385 544,97055 | 408 337,36393 | 328 987,91000 | 318 038,67662 | 154 786,40000 | 175 394,62000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 133 421,00000 | 30 000,00000 | 103 421,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета, в том числе: | | 1 237 819,66910 | 368 927,77648 | 225 566,91000 | 313 143,96262 | 154 786,40000 | 175 394,62000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 772 125,44913 | 368 531,77648 | 153 668,00000 | 249 925,67265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 465 694,21997 | 396,00000 | 71 898,91000 | 63 218,28997 | 154 786,40000 | 175 394,62000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 14 304,30145 | 9 409,58745 | 0,00000 | 4 894,71400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
4.1. | Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование | Всего, в том числе: | | 90 117,11593 | 69 562,40193 | 0,00000 | 20 554,71400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 75 812,81448 | 60 152,81448 | 0,00000 | 15 660,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 14 304,30145 | 9 409,58745 | 0,00000 | 4 894,71400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
4.2. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом | Всего, в том числе: | | 304 039,27000 | 0,00000 | 44 264,87000 | 104 988,00000 | 154 786,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета, в том числе: | | 304 039,27000 | 0,00000 | 44 264,87000 | 104 988,00000 | 154 786,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 53 398,00000 | 0,00000 | 2 410,00000 | 50 988,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 250 641,27000 | 0,00000 | 41 854,87000 | 54 000,00000 | 154 786,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
4.3. | Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса | Всего, в том числе: | | 991 388,58462 | 338 774,96200 | 284 723,04000 | 192 495,96262 | 0,00000 | 175 394,62000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 847 | 133 421,00000 | 30 000,00000 | 103 421,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета, в том числе: | | 857 967,58462 | 308 774,96200 | 181 302,04000 | 192 495,96262 | 0,00000 | 175 394,62000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 642 914,63465 | 308 378,96200 | 151 258,00000 | 183 277,67265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 215 052,94997 | 396,00000 | 30 044,04000 | 9 218,28997 | 0,00000 | 175 394,62000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | ||
за счет средств внебюджетных источников | | | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||
4.4. | Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов | Всего, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета, в том числе: | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | | | | | | | | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | | | | | | | | ||
5. | Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки" | Всего, в том числе: | | 247 168,19244 | 36 189,82653 | 46 428,40991 | 42 645,12000 | 39 594,35600 | 28 359,13000 | 29 783,76000 | 24 167,59000 |
за счет средств федерального бюджета |
|