Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.03.2017 № 575

О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

Решение Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

 

21.03.2017 № 575

 

О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

 

 

В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.02.2017 № 539-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.11.2016 № 523-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», пунктом 4.35 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1989, следующие изменения:

1.1 строку девятую паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования программы

Всего 1 597 294,99487 тысяч рублей                      (далее - тыс. рублей), в том числе:

-  федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 268 841,00000 тыс. рублей;

- бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - бюджет городского округа) – 1 328 453,99487 тыс. рублей.»;

1.2             пункт 2.18 изложить в редакции согласно приложению 1;

1.3             раздел 3 изложить в редакции согласно приложению 2;

1.4             пункт 4.3 изложить в редакции согласно приложению 3;

1.5             пункт 4.9 изложить в редакции согласно приложению 4;

1.6 приложение изложить в редакции согласно приложению 5.

2. Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа опубликовать настоящее постановление в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

 

 

Глава

Петропавловск-Камчатского

городского округа В.Ю. Иваненко

 

 


Приложение 1

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 21.03.2017 № 575

 

2.18. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения целей настоящей муниципальной программы являются:


№ пункта

Наименование задач

Наименование целевых показателей (индикаторов)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

до начала реализации программы

в результате реализации программы

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Цель 1 подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа

11.1

 

Задача 1. Строительство, реконструкция, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция.

километр

27,2

      1,636

Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция.

процент

100

100

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию, которых получено положительное заключение экспертизы

километр

27,2

1,636

Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы

процент

100

100

22.

Задача 2: Разработка документов территориального планирования

Количество проектов межевания, проектов планировки для линейных объектов

    штук

0

1

 

Площадь, попадающая под проект межевания, проект планировки для линейных объектов

        Га

0

20

 

Доля выполнения работ по проекту межевания, проекту планировки для линейных объектов

   процент

0

100

 3.

Задача 3:

Обеспечение реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Доля заключенных муниципальных контрактов по ремонту, строительству, благоустройству объектов муниципальной собственности 

процент

100

100

Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов

процент

100

100

Подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе

1.

Задача 1. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов)

проездной билет          (в год)

       0

      583950

 

Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью   (компенсация на единичные маршруты)

рейс (в год)

       0

      317838

 

Содержание здания автостанции (без учета площади сданной в аренду)

тыс. рублей        (в год)

    20,0

    148367,34

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

проездной билет         (в год)

       0

     1819878

Подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения»

 

Цель 1 подпрограммы 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Петропавловск-Камчатском городском округе

 

   1.

Задача 1:

 модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа.

Количество модернизированных автоматических систем управления дорожным движением (далее – АСУДД) и светофорных объектов (нарастающим итогом)

единиц

        1

        8

Доля установленных модернизированных автоматических систем управления дорожным движением

процент

100

100

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»

Цель 1 подпрограммы 4: Обеспечение реализации мероприятий программы.

1.

Задача 1: Организация нормативно-правового и технического обеспечения реализации мероприятий программы

Количество выданных разрешений на строительство

штук        (в год)

172

180

Количество действующих договоров аренды земельных участков

штук               (в год)

1360

2060

Доля исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках доведенных лимитов

процент

100

100

2.

Задача 2: Обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа

Количество исполненных судебных актов

штук        (в год)

15

25

Доля удовлетворенных требований по взысканиям на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований

процент

100

100

 

 


Приложение 2

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 21.03.2017 № 575

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 

3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 1 597 294,99487 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 308 031,04767 тыс. рублей;

3.1.2 подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» - 797 101,95920 тыс. рублей;

3.1.3 подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения» - 171 600,00000 тыс. рублей;

3.1.4 подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы» - 320 561,98800 тыс. руб.

3.2. Обеспечение процесса реализации муниципальной программы планируется произвести за счет средств федерального, краевого бюджетов и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

3.3. Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П.

3.4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:


Наименование источника

Объем финансовых средств, тыс. рублей

Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы

Всего

в том числе по годам

2019

2020

2021

2022

 

 

2023

 

 

2024

1

2

3

4

5

6

7

 

8

Бюджет Петропавловск- Камчатского городского округа

1 328 453,99487

237 899,21322

218 110,95633

218 110,95633

218 110,95633

218 110,95633

 

218 110,95633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218110,95633

В пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период

Краевой бюджет

268 841,00000

268 841,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету городского округа на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края

Федеральный      бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000

Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету городского округа на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края


3.5. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей целевой статье расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и Законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

 

 


Приложение 4

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 21.03.2017 № 575

 

4.9. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:


№ пункта

Наименование мероприятия

Наименование целевых показателей (индикаторов)

Единица изме-рения

Значение целевых показателей (индикаторов)

Базо- вые

По годам реализации программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Цель подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа

Задача 1: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа

1.

2

Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция

километр

27,2

1,636

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2.

Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция

процент

100

  100

     0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

     0

3.

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию, которых получено положительное заключение экспертизы

километр

27,2

1,636

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4.

Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы

процент

100

100

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Задача 2: Разработка документов территориального планирования

5.

Разработка документов территориального планирования

Количество проектов планировки, проектов межевания для линейных объектов

штук        

0

1

0

0

0

0

 

 

 

    0

6.

Площадь, попадающая под проект планировки, проект межевания для линейных объектов

Га

0

20

0

0

0

0

 

 

    0

 

7.

Доля выполнения работ по проекту межевания, проекту планировки для линейных объектов

процент

0

100

0

0

0

0

 

 

 

 

    0

 

Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

   8.

4

Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)

Доля заключенных муниципальных контрактов по ремонту, строительству, благоустройству объектов муниципальной собственности 

процент

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

100

9.

Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов

процент

100

100

100

100

100

100

 

 

 

  100

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

 

 

 

 

 

 

 

 

к  постановлению администрации

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатского городского округа

 

 

 

 

 

 

 

 

от 21.03.2017 № 575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»,
 утвержденной постановлением администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
от 14.10.2016 № 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

п/п

Наименование мероприятия

КЦСР

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. рублей),

Исполнители

Главные распорядители бюджетных средств

 

 

 

 

Всего

в том числе по источникам финансирования

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет городского округа

внебюджетные источники

 

 

1

2

 

4

5

6

7

8

9

10

11

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по годам:

 

2019-2024, в том числе по годам:

1 597 294,99487

0,00000

268 841,00000

1 328 453,99487

0,00000

 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа   (далее - УАГИЗО),  МКУ "Управление капитального ремонта и строительства (далее - МКУ УКСиР), МАУ "Управление пассажирского транспорта" (далее - МАУ УПТ), МКУ "Управление дорожного хозяйства" (далее - МКУ УДХ)

УАГИЗО, Управление городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УГХ)

2019

506 740,21322

0,00000

268 841,00000

237 899,21322

0,00000

2020

218 110,95633

0,00000

0,00000

218 110,95633

0,00000

2021

218 110,95633

0,00000

0,00000

218 110,95633

0,00000

2022

218 110,95633

0,00000

0,00000

218 110,95633

0,00000

2023

218 110,95633

0,00000

0,00000

218 110,95633

0,00000

2024

218 110,95633

0,00000

0,00000

218 110,95633

0,00000

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ всего:

 

2019-2024, в том числе по годам:

10 165,07700

0,00000

0,00000

10 165,07700

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

2019

10 165,07700

0,00000

0,00000

10 165,07700

0,00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ всего:

 

2019-2024, в том числе по годам:

1 587 129,91787

0,00000

268 841,00000

1 318 288,91787

0,00000

МКУ УКСиР, МАУ УПТ, МКУ УДХ, УАГИЗО

УАГИЗО, УГХ

2019

496 575,13622

0,00000

268 841,00000

227 734,13622

0,00000

2020

218 110,95633

0,00000

0,00000

218 110,95633

0,00000

2021

218 110,95633

0,00000

0,00000

218 110,95633

0,00000

2022

218 110,95633

0,00000

0,00000

218 110,95633

0,00000

2023

218 110,95633

0,00000

0,00000

218 110,95633

0,00000

2024

218 110,95633

0,00000

0,00000

218 110,95633

0,00000

Подпрограмма 1  "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе:

 

2019-2024, в том числе по годам:

308 031,04767

0,00000

0,00000

308 031,04767

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

2019

67 844,97092

0,00000

0,00000

67 844,97092

0,00000

2020

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2021

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2022

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2023

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2024

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

2019-2024, в том числе по годам:

10 165,07700

0,00000

0,00000

10 165,07700

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

2019

10 165,07700

0,00000

0,00000

10 165,07700

0,00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

2019-2024, в том числе по годам:

297 865,97067

0,00000

0,00000

297 865,97067

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

2019

57 679,89392

0,00000

0,00000

57 679,89392

0,00000

2020

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2021

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2022

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2023

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2024

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

Цель 1 подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа  для  устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

Задача 1. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа

ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1:

 

2019-2024, в том числе по годам:

2 373,35924

0,00000

0,00000

10 165,07700

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

2019

2 373,35924

0,00000

0,00000

10 165,07700

0,00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

2019-2024, в том числе по годам:

2 373,35924

0,00000

0,00000

10 165,07700

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

2019

2 373,35924

0,00000

0,00000

10 165,07700

0,00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

2019-2024, в том числе по годам:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

2019

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

инвестиционные мероприятия

1.1

Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)

 

2019-2024, в том числе по годам:

10 165,07700

0,00000

0,00000

10 165,07700

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

0610101000

2019

2 373,35924

0,00000

0,00000

10 165,07700

0,00000

0610101000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0610101000

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0610101000

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0610101000

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0610101000

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.1

Строительство автомобильной дороги районного значения по проспекту Таранца с устройством транспортной развязки и  водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском

 

2019-2024, в том числе по годам:

2 373,35924

0,00000

0,00000

2 373,35924

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

06101S007E

2019

2 373,35924

0,00000

0,00000

2 373,35924

0,00000

 

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2

Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и  водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г.Петропавловске-Камчатском

 

2019-2024, в том числе по годам:

7 791,71776

0,00000

0,00000

7 791,71776

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

06101S007E

2019

7 791,71776

0,00000

0,00000

7 791,71776

0,00000

 

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Задача 2: Разработка документов территориального планирования

Программные мероприятия

ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 2:

 

2019-2024, в том числе по годам:

9 642,43072

0,00000

0,00000

9 642,43072

0,00000

УАГИЗО

УАГИЗО

2019

9 642,43072

0,00000

0,00000

9 642,43072

0,00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

2019-2024, в том числе по годам:

9 642,43072

0,00000

0,00000

9 642,43072

0,00000

УАГИЗО

УАГИЗО

2019

9 642,43072

0,00000

0,00000

9 642,43072

0,00000

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Разработка и реализация документов территориального планирования

 

2019-2024, в том числе по годам:

9 642,43072

0,00000

0,00000

9 642,43072

0,00000

УАГИЗО

УАГИЗО

0612929000

2019

9 642,43072

0,00000

0,00000

9 642,43072

0,00000

 

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.1

Разработка проектов планировки с проектами межевания для строительства линейных объектов

 

2019-2024, в том числе по годам:

9 642,43072

0,00000

0,00000

9 642,43072

0,00000

УАГИЗО

УАГИЗО

0612929050

2019

9 642,43072

0,00000

0,00000

9 642,43072

0,00000

 

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Задача 3 . Обеспечение реализации  подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения"

ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 3:

 

2019-2024, в том числе по годам:

288 223,53995

0,00000

0,00000

288 223,53995

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

2019

48 037,46320

0,00000

0,00000

48 037,46320

0,00000

2020

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2021

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2022

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2023

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2024

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

2019-2024, в том числе по годам:

288 223,53995

0,00000

0,00000

288 223,53995

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

2019

48 037,46320

0,00000

0,00000

48 037,46320

0,00000

2020

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2021

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2022

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2023

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

2024

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

Программные мероприятия

1.3.

Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)

 

2019-2024, в том числе по годам:

288 223,53995

0,00000

0,00000

288 223,53995

0,00000

МКУ УКСиР

УАГИЗО

0611515000

2019

48 037,46320

0,00000

0,00000

48 037,46320

0,00000

0611515000

2020

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

0611515000

2021

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

0611515000

2022

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

0611515000

2023

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

0611515000

2024

48 037,21535

0,00000

0,00000

48 037,21535

0,00000

Подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе

Задача 1: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе:

 

2019-2024, в том числе по годам:

797 101,95920

0,00000

268 841,00000

528 260,95920

0,00000

МАУ УПТ

УГХ

2019

356 868,24430

0,00000

268 841,00000

88 027,24430

0,00000

2020

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2021

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2022

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2023

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2024

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

2019-2024, в том числе по годам:

797 101,95920

0,00000

268 841,00000

528 260,95920

0,00000

МАУ УПТ

УГХ

2019

356 868,24430

0,00000

268 841,00000

88 027,24430

0,00000

2020

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2021

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2022

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2023

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2024

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1:

 

2019-2024, в том числе по годам:

797 101,95920

0,00000

268 841,00000

528 260,95920

0,00000

МАУ УПТ

УГХ

2019

356 868,24430

0,00000

268 841,00000

88 027,24430

0,00000

2020

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2021

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2022

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2023

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2024

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 

2019-2024, в том числе по годам:

797 101,95920

0,00000

268 841,00000

528 260,95920

0,00000

МАУ УПТ

УГХ

2019

356 868,24430

0,00000

268 841,00000

88 027,24430

0,00000

2020

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2021

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2022

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2023

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2024

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

Программные мероприятия

2.1.

Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)

 

2019-2024, в том числе по годам:

797 101,95920

0,00000

268 841,00000

528 260,95920

0,00000

МАУ УПТ

УГХ

 

2019

356 868,24430

0,00000

268 841,00000

88 027,24430

0,00000

 

2020

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

 

2021

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2022

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2023

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2024

88 046,74298

0,00000

0,00000

88 046,74298

0,00000

2.1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ "УПТ" по компенсации льготной стоимости проездных билетов

 

2019-2024, в том числе по годам:

406 931,05757

0,00000

0,00000

406 931,05757

0,00000

МАУ УПТ

УГХ

0621515100

2019

67 821,84297

0,00000

0,00000

67 821,84297

0,00000

0621515100

2020

67 821,84292

0,00000

0,00000

67 821,84292

0,00000

0621515100

2021

67 821,84292

0,00000

0,00000

67 821,84292

0,00000

0621515100

2022

67 821,84292

0,00000

0,00000

67 821,84292

0,00000

0621515100

2023

67 821,84292

0,00000

0,00000

67 821,84292

0,00000

0621515100

2024

67 821,84292

0,00000

0,00000

67 821,84292

0,00000

2.1.2

Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

 

2019-2024, в том числе по годам:

268 841,00000

0,00000

268 841,00000

0,00000

0,00000

МАУ УПТ

УГХ

0621540130

2019

268 841,00000

0,00000

268 841,00000

0,00000

0,00000

 

2020

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2021

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2022

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2023

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

2024

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ "УПТ" по компенсации единичных маршрутов

 

2019-2024, в том числе по годам:

74 045,38426

0,00000

0,00000

74 045,38426

0,00000

МАУ УПТ

УГХ

0621515110

2019

12 340,89741

0,00000

0,00000

12 340,89741

0,00000

0621515110

2020

12 340,89737

0,00000

0,00000

12 340,89737

0,00000

0621515110

2021

12 340,89737

0,00000

0,00000

12 340,89737

0,00000

0621515110

2022

12 340,89737

0,00000

0,00000

12 340,89737

0,00000

0621515110

2023

12 340,89737

0,00000

0,00000

12 340,89737

0,00000

0621515110

2024

12 340,89737

0,00000

0,00000

12 340,89737

0,00000

2.1.4

Обеспечение деятельности МАУ "УПТ" по содержанию автостанции на 10 км

 

2019-2024, в том числе по годам:

25 915,11567

0,00000

0,00000

25 915,11567

0,00000

МАУ УПТ

УГХ

0611515150

2019

4 302,93697

0,00000

0,00000

4 302,93697

0,00000

0611515150

2020

4 322,43574

0,00000

0,00000

4 322,43574

0,00000

0611515150

2021

4 322,43574

0,00000

0,00000

4 322,43574

0,00000

0611515150

2022

4 322,43574

0,00000

0,00000

4 322,43574

0,00000

0611515150

2023

4 322,43574

0,00000

0,00000

4 322,43574

0,00000

0611515150

2024

4 322,43574

0,00000

0,00000

4 322,43574

0,00000

2.1.5

Обеспечение деятельности  МАУ "УПТ", на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания

 

2019-2024, в том числе по годам:

6 249,00000

0,00000

0,00000

6 249,00000

0,00000

МАУ УПТ

УГХ

0621515130

2019

1 041,50000

0,00000

0,00000

1 041,50000

0,00000

0621515130

2020

1 041,50000

0,00000

0,00000

1 041,50000

0,00000

0621515130

2021

1 041,50000

0,00000

0,00000

1 041,50000

0,00000

0621515130

2022

1 041,50000

0,00000

0,00000

1 041,50000

0,00000