П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
24.03.2017 | № | 116-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 24.03.2017 № 116-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Информационное общество в Камчатском крае», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края
от 22.11.2013 № 512-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) раздел «Участники Программы» изложить в следующей редакции: «Участники Программы Аппарат Губернатора и Правительства Кам-
чатского края;
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;
Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
бюджетных ассигнований Программы» изложить в
общий объем финансового обеспечения Программы составляет 1 436 162,62350 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
28 696,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год- 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 3 196,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 1 402 497,52210 тыс. рублей, из
них по годам:
2014 год - 209 685,31989 тыс. рублей;
2015 год - 180 809,51145 тыс. рублей;
2016 год - 224 333,49376 тыс. рублей;
2017 год - 213 397,64700 тыс. рублей;
2018 год - 173 392,97000 тыс. рублей;
2019 год - 173 653,58000 тыс. рублей;
2020 год - 227 225,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 4 969,10140 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год-618,88889 тыс. рублей;
2017 год - 100,00000 тыс. рублей;
2018 год - 300,00000 тыс. рублей;
2019 год - 300,00000 тыс. рублей;
2020 год - 300,00000 тыс. рублей».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Электронное правительство в Камчатском крае»:
1) раздел «Участники Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Участники Аппарат Губернатора и Правительства Кам-
Подпрограммы 1 чатского края;
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;
Министерство социального развития и труда Камчатского края;
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;
Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных общий объем финансового обеспечения
ассигнований Подпрограммы 1 составляет 661 335,70443
Подпрограммы 1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) –
28 696,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 000,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 19 500,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 3 196,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 627 919,49192 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 92 839,65136 тыс. рублей;
2015 год - 87 706,27942 тыс. рублей;
2016 год -118 643,29114 тыс. рублей;
2017 год - 93 228,50000 тыс. рублей;
2018 год - 61 443,35000 тыс. рублей;
2019 год - 55 458,42000 тыс. рублей;
2020 год - 118 600,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 4 720,21251 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 1 150,21251 тыс. рублей;
2016 год - 370,00000 тыс. рублей;
2017 год - 100,00000 тыс. рублей;
2018 год - 300,00000 тыс. рублей;
2019 год - 300,00000 тыс. рублей;
2020 год - 300,00000 тыс. рублей».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных общий объем финансового обеспечения
ассигнований Подпрограммы 3 составляет 708 105,28839
Подпрограммы 3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 707 856,39950 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 72 266,46853 тыс. рублей;
2015 год - 91 385,12267 тыс. рублей;
2016 год - 98 725,88130 тыс. рублей;
2017 год - 118 169,14700 тыс. рублей;
2018 год - 109 949,62000 тыс. рублей;
2019 год - 116 195,16000 тыс. рублей;
2020 год - 101 165,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 248,88889 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 248,88889 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей».
4. Пункт 1.4 таблицы приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«
1.4. | Количество вы- данных универсальных электронных карт в Камчатском крае | тыс. штук | 4 | 4,349 | 8 | - | - | - | - |
».
5. В разделе 1 «Подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае» таблицы приложения 2 к Программе:
1) в графе 5 пункта 1.5 цифры «2020» заменить цифрами «2016»;
2) дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«
1.7. | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2017 | 2020 | Развитие инфра структуры связи | Износ линий связи, отсутствие современных и доступных услуг связи для населения | Показатели 1 и 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
».
6. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 4 к Программе Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края |
| ||||||||||||
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс, руб.) |
| ||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| |
| Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | | 1 436 162,62350 | 217 885,31989 | 181 959,72396 | 244 452,38265 | 213 497,64700 | 176 888,97000 | 173 953,58000 | 227 525,00000 |
| |
за счет средств федерального бюджета | | 28 696,00000 | 6 000,00000 | | 19 500,00000 | | 3 196,00000 | | |
| |||
| 843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | | | | | | |
| |||
| 813 | 10000,00000 | | | 10 000,00000 | | | | |
| |||
| 820 | 3 196,00000 | | | | | 3 196,00000 | | |
| |||
| 833 | 9 500,00000 | | | 9 500,00000 | | | | |
| |||
за счет средств краевого бюджета, в т.ч. | | 1 402 497,52210 | 209 685,31989 | 180 809,51145 | 224 333,49376 | 213 397,64700 | 173 392,97000 | 173 653,58000 | 227 225,00000 |
| |||
| 804 | 15 505,26151 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 125,00000 | 1 125,00000 | 1 125,00000 | 2 200,00000 |
| |||
| 812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | | | | | |
| |||
| 813 | 600,00000 | | | 600,00000 | | | | |
| |||
| 815 | 92 002,45239 | | | 38 002,92539 | 5 650,00000 | 5 004,80000 | 5 344,72700 | 38 000,00000 |
| |||
| 820 | 1 213 143,21510 | 185 420,50988 | 174 711,13085 | 168 378,90437 | 195 568,64700 | 158 909,17000 | 158 829,85300 | 171 325,00000 |
| |||
| 825 | 29 401,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 3 200,00000 | 4 000,00000 | 4000,00000 | 5 200,00000 |
| |||
| 826 | И 449,50000 | | | 5 749,50000 | | | | 5 700,00000 |
| |||
| 829 | 10 177,35000 | | | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 854,00000 | 1 854,00000 | 2 300,00000 |
| |||
| 833 | 14 500,00000 | | | 2 000,00000 | 5 000,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |
| |||
| 843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | | | 1 000,00000 | | | |
| |||
за счет средств местных бюджетов, в т.ч. | | 4 969,10140 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | 618,88889 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| |||
| 812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | | | | | |
| |||
| 820 | 4 449,33689 | 1 700,00000 | 1130,44800 | 618,88889 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | |
| |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
1. | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | | 661 335,70443 | 101 039,65136 | 88 856,49193 | 138 513,29114 | 93 328,50000 | 64 939,35000 | 55 758,42000 | 118 900,00000 |
| |
за счет средств федерального бюджета | | 28 696,00000 | 6 000,00000 | | 19 500,00000 | | 3 196,00000 | | |
| |||
| 843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | | | | | | |
| |||
| 813 | 10 000,00000 | | | 10 000,00000 | | | | |
| |||
| 820 | 3 196,00000 | | | | | 3 196,00000 | | |
| |||
| 833 | 9 500,00000 | | | 9 500,00000 | | | | |
| |||
за счет средств краевого бюджета | | 627 919,49192 | 92 839,65136 | 87 706,27942 | 118 643,29114 | 93 228,50000 | 61 443,35000 | 55 458,42000 | 118 600,00000 |
| |||
| 804 | 15 505,26151 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 125,00000 | 1 125,00000 | 1 125,00000 | 2 200,00000 |
| |||
| 812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | | | | | |
| |||
| 813 | 600,00000 | | | 600,00000 | | | | |
| |||
| 815 | 92002,45239 | | | 38 002,92539 | 5 650,00000 | 5 004,80000 | 5 344,72700 | 38 000,00000 |
| |||
| 820 | 438 565,18492 | 68 574,84135 | 81 607,89882 | 62 688,70175 | 75 399,50000 | 46 959,55000 | 40 634,69300 | 62 700,00000 |
| |||
| 825 | 29 401,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 3 200,00000 | 4 000,00000 | 4 000,00000 | 5 200,00000 |
| |||
| 826 | 11 449,50000 | | | 5 749,50000 | | | | 5 700,00000 |
| |||
| 829 | 10 177,35000 | | | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 854,00000 | 1 854,00000 | 2 300,00000 |
| |||
| 833 | 14 500,00000 | | | 2 000,00000 | 5 000,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |
| |||
| 843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | | | 1 000,00000 | | | |
| |||
| | за счет средств местных бюджетов | | 4 720,21251 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| |
| 812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | | | | | |
| |||
| 820 | 4 200,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | |
| |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
1.1. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | | 32 649,74250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 250,00000 | 4 250,00000 | 250,00000 | 7 000,00000 |
| |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 32 649,74250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 250,00000 | 4 250,00000 | 250,00000 | 7 000,00000 |
| |||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | |
| |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | | 290 037,29211 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 41 275,40464 | 42 349,50000 | 33 209,55000 | 30 884,69300 | 42 700,00000 |
| |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств краевого бюджета | | 288 667,29211 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 40 905,40464 | 42 249,50000 | 32 909,55000 | 30 584,69300 | 42 400,00000 |
| |||
| 804 | 3 275,26151 | 3 275,26151 | | | | | | |
| |||
| 820 | 271 643,88234 | 36 280,28008 | 56 314,45462 | 39 205,40464 | 40 049,50000 | 30 709,55000 | 28 384,69300 | 40 700,00000 |
| |||
| 825 | 13 748,14826 | 2 171,83626 | 1 576,31200 | 1 700,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 2 200,00000 | 1 700,00000 |
| |||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 1 370,00000 | | | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | |
| |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего, в том числе: | | 48 522,64500 | 7 804,35000 | 4401,50000 | 6 416,79500 | 9 500,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 6 400,00000 |
| |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 48 522,64500 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 9 500,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 6 400,00000 |
| |||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | |
| |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
1.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Всего, в том числе: | | 30 839,67000 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 4 600,00000 | 6 196,00000 | 3 000,00000 | 4 500,00000 |
| |
за счет средств федерального бюджета | 820 | 3 196,00000 | | | | | 3 196,00000 | | |
| |||
за счет средств краевого бюджета | | 27 643,67000 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 4 600,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 4 500,00000 |
| |||
| 820 | 25 952,00000 | 2 052,00000 | 5 300,00000 | 4 000,00000 | 4 600,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 | 4 000,00000 |
| |||
| 825 | 1 691,67000 | 400,00000 | 391,67000 | 400,00000 | | | | 500,00000 |
| |||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | |
| |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Всего, в том числе: | | 11 201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 | | | | |
| |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 11201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 | | | | |
| |||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | |
| |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
1.6. | Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | | 233 085,34137 | 35 692,82187 | 10 602,40311 | 77 953,58939 | 21 629,00000 | 14 283,80000 | 14 623,72700 | 58 300,00000 |
| |
за счет средств федерального бюджета | | 25 500,00000 | 6 000,00000 | | 19 500,00000 | | | | |
| |||
| 843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | | | | | | |
| |||
| 813 | 10 000,00000 | | | 10 000,00000 | | | | |
| |||
| 833 | 9 500,00000 | | | 9 500,00000 | | | | |
| |||
за счет средств краевого бюджета | | 204 235,12886 | 27 492,82187 | 9 452,19060 | 58 453,58939 | 21 629,00000 | 14 283,80000 | 14 623,72700 | 58 300,00000 |
| |||
| 804 | 12 230,00000 | 3 482,50000 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 125,00000 | 1 125,00000 | 1 125,00000 | 2 200,00000 |
| |||
| 812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | | | | | |
| |||
| 813 | 600,00000 | | | 600,00000 | | | | |
| |||
| 815 | 92 002,45239 | | | 38 002,92539 | 5 650,00000 | 5 004,80000 | 5 344,72700 | 38 000,00000 |
| |||
| 820 | 33 595,90163 | 9 075,10963 | 5 321,79200 | 4 599,00000 | 6 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 4 600,00000 |
| |||
| 825 | 13 961,77200 | 394,94000 | 2 965,01800 | 3 001,81400 | 1 000,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 3 000,00000 |
| |||
| 826 | И 449,50000 | | | 5 749,50000 | | | | 5 700,00000 |
| |||
| 829 | 10 177,35000 | | | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 854,00000 | 1 854,00000 | 2 300,00000 |
| |||
| 833 | 14 500,00000 | | | 2 000,00000 | 5 000,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 | 2 500,00000 |
| |||
| 843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | | | 1 000,00000 | | | |
| |||
за счет средств местных бюджетов | | 3 350,21251 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | | | | | |
| |||
| 812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | | | | | |
| |||
| 820 | 2 830,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | | | | | |
| |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | |
| |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
1.7. | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | | 15 000,00000 | | | | 15 000,00000 | | | |
| |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 15 000,00000 | | | | 15 000,00000 | | | |
| |||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | |
| |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
2. | Подпрограмма 2 ’’Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" | Всего, в том числе: | | 66 721,63068 | 44 579,20000 | 1 718,10936 | 6 964,32132 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 7 460,00000 |
| |
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 66 721,63068 | 44 579,20000 | 1 718,10936 | 6 964,32132 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 7 460,00000 |
| |||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | |
| |||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | |
| |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | |
| |||
2.1. | Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Всего, в том числе: | 820 | 48 371,00000 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 48 371,00000 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | ||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||
2.2. | Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS | Всего, в том числе: | | 18 350,63068 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | б 460,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 18 350,63068 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 6 460,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | ||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | | 708 105,28839 | 72 266,46853 | 91 385,12267 | 98 974,77019 | 118 169,14700 | 109 949,62000 | 116 195,16000 | 101 165,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 707 856,39950 | 72 266,46853 | 91 385,12267 | 98 725,88130 | 118 169,14700 | 109 949,62000 | 116 195,16000 | 101 165,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 248,88889 | | | 248,88889 | | | | | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | ||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||
3.1. | Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края | Всего, в том числе: | | 168 067,78589 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 561,78889 | 25 229,27600 | 25 229,27600 | 25 229,27600 | 25 230,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 167 818,89700 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 312,90000 | 25 229,27600 | 25 229,27600 | 25 229,27600 | 25 230,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 248,88889 | | | 248,88889 | | | | | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | ||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||
3.2. | Выполнение технологических функции в области информатизации | Всего, в том числе: | | 378 270,50250 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74412,98130 | 52 083,87100 | 48 413,34400 | 48 663,88400 | 33 633,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 378 270,50250 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74 412,98130 | 52083,87100 | 48413,34400 | 48 663,88400 | 33 633,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | ||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||
3.3. | Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | | 161 767,00000 | | | | 40 856,00000 | 36 307,00000 | 42 302,00000 | 42 302,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 161 767,00000 | | | | 40 856,00000 | 36 307,00000 | 42 302,00000 | 42 302,00000 | ||||
за счет средств местных бюджетов | | | | | | | | | | ||||
за счет средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | ||||
за счет средств юридических лиц | | | | | | | | | | ||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | | | | | | | | | ||||