П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
10.07.2017 | № | 266-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 10.07.2017 № 266-П
«Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 548-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 548-П (далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе «Участники Программы»:
а) пункт 8 признать утратившим силу;
б) пункт 12 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 40 613 836,02833 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 6 240 804,70214 тыс. руб.; 2016 год – 6 834 385,07595 тыс. руб.; 2017 год – 6 769 041,19500 тыс. руб.; 2018 год – 6 772 249,08000 тыс. руб.; 2019 год – 6 609 892,54000 тыс. руб.; 2020 год – 7 387 463,43524 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 6 149 868,38856 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 1 164 936,67211 тыс. руб.; 2016 год – 1 286 526,39645 тыс. руб.; 2017 год – 1 163 515,72000 тыс. руб.; 2018 год – 1 279 326,40000 тыс. руб.; 2019 год – 1 255 563,20000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.; краевого бюджета – 32 963 552,30303 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 5 058 854,53003 тыс. руб.; 2016 год – 5 534 495,74950 тыс. руб.; 2017 год – 5 577 785,10400 тыс. руб.; 2018 год – 5 492 922,68000 тыс. руб.; 2019 год – 5 354 329,34000 тыс. руб.; 2020 год – 5 945 164,89950 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) – 1 061,40100 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 287,73000 тыс. руб.; 2017 год – 773,67100 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) – 1 188,80000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 557,40000 тыс. руб.; 2016 год – 631,40000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 400,40000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 400,40000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) – 28 899,90000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 16 456,10000 тыс. руб.; 2016 год – 12 443,80000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 26 566,30000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 26 566,30000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.». |
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 211 419,49824 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 34 209,05000 тыс. руб.; 2016 год – 35 079,47824 тыс. руб.; 2017 год – 33 152,60000 тыс. руб.; 2018 год – 32 128,50000 тыс. руб.; 2019 год – 32 128,50000 тыс. руб.; 2020 год – 44 721,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств: краевого бюджета – 211 232,29824 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 34 117,35000 тыс. руб.; 2016 год – 34 983,97824 тыс. руб.; 2017 год – 33 152,60000 тыс. руб.; 2018 год – 32 128,50000 тыс. руб.; 2019 год – 32 128,50000 тыс. руб.; 2020 год – 44 721,37000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 187,20000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 91,70000 тыс. руб.; 2016 год – 95,50000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 87,10000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 87,10000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.». |
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 659 810,45375 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 4 377 990,18155 тыс. руб.; 2016 год – 4 972 153,41396 тыс. руб.; 2017 год – 4 866 910,74400 тыс. руб.; 2018 год – 4 950 231,10000 тыс. руб.; 2019 год – 4 781 445,80000 тыс. руб.; 2020 год – 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 6 055 253,97656 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 1 127 470,66011 тыс. руб.; 2016 год – 1 263 271,39645 тыс. руб.; 2017 год – 1 130 497,42000 тыс. руб.; 2018 год – 1 278 899,90000 тыс. руб.; 2019 год – 1 255 114,60000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.; краевого бюджета – 21 162 257,94145 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 3 250 519,52144 тыс. руб.; 2016 год – 3 708 882,01751 тыс. руб.; 2017 год – 3 736 413,32400 тыс. руб.; 2018 год – 3 671 331,20000 тыс. руб.; 2019 год – 3 526 331,20000 тыс. руб.; 2020 год – 3 268 780,67850 тыс. руб.». |
4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 181 481,34825 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 52 444,88100 тыс. руб.; 2016 год – 34 702,75625 тыс. руб.; 2017 год – 47 168,71100 тыс. руб.; 2018 год – 12 920,00000 тыс. руб.; 2019 год – 10 770,00000 тыс. руб.; 2020 год – 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 84 448,11200 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 28 965,51200 тыс. руб.; 2016 год – 22 869,60000 тыс. руб.; 2017 год – 32 612,90000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 95 971,93525 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 23 479,36900 тыс. руб.; 2016 год – 11 545,42625 тыс. руб.; 2017 год – 13 782,14000 тыс. руб.; 2018 год – 12 920,00000 тыс. руб.; 2019 год – 10 770,00000 тыс. руб.; 2020 год – 23 475,00000 тыс. руб.; местных бюджетов (по согласованию) – 1 061,40100 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 287,73000 тыс. руб.; 2017 год – 773,67100 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.». | |
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции: | ||
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 715 382,46623 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 111 739,82379 тыс. руб.; 2016 год – 77 995,13244 тыс. руб.; 2017 год – 63 463,30000 тыс. руб.; 2018 год – 35 382,61000 тыс. руб.; 2019 год – 37 682,61000 тыс. руб.; 2020 год – 389 118,99000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета – 714 067,56623 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 111 274,12379 тыс. руб.; 2016 год – 77 459,23244 тыс. руб.; 2017 год – 63 150,00000 тыс. руб.; 2018 год – 35 382,61000 тыс. руб.; 2019 год – 37 682,61000 тыс. руб.; 2020 год – 389 118,99000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - 1001,60000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 465,70000 тыс. руб.; 2016 год – 535,90000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 313,30000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 313,30000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.». | |
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции: | ||
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 89 220,94506 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 22 664,20000 тыс. руб.; 2016 год – 14 694,12506 тыс. руб.; 2017 год – 14 401,62000 тыс. руб.; 2018 год – 10 993,80000 тыс. руб.; 2019 год – 10 993,80000 тыс. руб.; 2020 год – 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 8 214,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 81 006,94506 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 14 450,20000 тыс. руб.; 2016 год – 14 694,12506 тыс. руб.; 2017 год – 14 401,62000 тыс. руб.; 2018 год – 10 993,80000 тыс. руб.; 2019 год – 10 993,80000 тыс. руб.; 2020 год – 15 473,40000 тыс. руб.». |
|
7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции: |
| |
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 696 354,29680 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 1 623 875,76580 тыс. руб.; 2016 год – 1 686 554,35000 тыс. руб.; 2017 год – 1 716 520,82000 тыс. руб.; 2018 год – 1 730 002,07000 тыс. руб.; 2019 год – 1 736 280,83000 тыс. руб.; 2020 год – 2 203 120,46100 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 1 952,40000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 286,50000 тыс. руб.; 2016 год – 385,40000 тыс. руб.; 2017 год – 405,40000 тыс. руб.; 2018 год – 426,50000 тыс. руб.; 2019 год – 448,60000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 10 694 401,89680 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 1 623 589,26580 тыс. руб.; 2016 год – 1 686 168,95000 тыс. руб.; 2017 год – 1 716 115,42000 тыс. руб.; 2018 год – 1 729 575,57000 тыс. руб.; 2019 год – 1 735 832,23000 тыс. руб.; 2020 год – 2 203 120,46100 тыс. руб.». |
|
8. Дополнить Программу разделом 3 следующего содержания:
«3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
муниципальных образований Камчатского края
3.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2 «Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;
2) по Подпрограмме 5 - основного мероприятия 5.1 «Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях».
3.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 3.1 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с приложениями 4 и 5 к Программе.».
9. В таблице приложения 1 к Программе:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1. | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края | % | 17 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19 | 18,9 | 18,2 |
»;
2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае | лет | 68,1 | 68,7 | 68,7 | 68,8 | 69 | 69,1 | 69,2 |
»;
3) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«
4.1. | Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания | % | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
»;
4) пункт 5.7 признать утратившим силу;
5) пункт 5.9 признать утратившим силу;
6) пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«
5.11. | Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО | % | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
»;
7) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«
6.5. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | % | 1500,0 | 20000,00 | 40000,00 | 16000,00 | 18000,00 | 15000,0 | 15000,0 |
».
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
|
|
| Приложение 3 к Программе | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тыс. руб. | |
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия |
| Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию программы | |||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего |
| 40 613 836,02833 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 6 769 041,19500 | 6 772 249,08000 | 6 609 892,54000 | 7 387 463,43524 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 39 131 065,59159 | 6 240 804,70214 | 6 821 653,54595 | 6 741 300,82400 | 6 772 249,08000 | 6 609 892,54000 | 5 945 164,89950 | |||
за счет средств федерального бюджета |
| 6 149 868,38856 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 163 515,72000 | 1 279 326,40000 | 1 255 563,20000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
| 1 442 298,53574 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 442 298,53574 | |||
за счет средств краевого бюджета |
| 32 963 552,30303 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 577 785,10400 | 5 492 922,68000 | 5 354 329,34000 | 5 945 164,89950 | |||
за счет средств местных бюджетов |
| 1 061,40100 | 0,00000 | 287,73000 | 773,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников |
| 1 188,80000 | 557,40000 | 631,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств фонда социального страхования РФ |
| 28 899,90000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств) |
| 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
| 400,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего |
| 211 419,49824 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 152,60000 | 32 128,50000 | 32 128,50000 | 44 721,37000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 211 419,49824 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 152,60000 | 32 128,50000 | 32 128,50000 | 44 721,37000 | |||
за счет средств федерального бюджета |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета |
| 211 232,29824 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 152,60000 | 32 128,50000 | 32 128,50000 | 44 721,37000 | |||
| 813 | 540,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 130,00000 | |||
| 815 | 188 248,44824 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 861,60000 | 29 823,50000 | 29 823,50000 | 39 199,37000 | |||
| 816 | 7 816,30000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 625,00000 | 625,00000 | 1 792,00000 | |||
| 846 | 9 900,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 2 000,00000 | |||
| 847 | 4 727,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников |
| 187,20000 | 91,70000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
| 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 815 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств краевого бюджета |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего |
| 9 900,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 2 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 9 900,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств краевого бюджета |
| 9 900,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 2 000,00000 | |||
| 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 846 | 9 900,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего |
| 191 320,29824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 30 033,50000 | 29 958,50000 | 30 003,50000 | 40 559,37000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 191 320,29824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 30 033,50000 | 29 958,50000 | 30 003,50000 | 40 559,37000 | |||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств краевого бюджета |
| 191 320,29824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 30 033,50000 | 29 958,50000 | 30 003,50000 | 40 559,37000 | |||
| 815 | 186 592,74824 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 583,50000 | 29 558,50000 | 29 603,50000 | 38 959,37000 | |||
| 847 | 4 727,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего |
| 4 464,00000 | 681,40000 | 992,40000 | 800,20000 | 555,00000 | 555,00000 | 880,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 4 376,90000 | 681,40000 | 992,40000 | 713,10000 | 555,00000 | 555,00000 | 880,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств краевого бюджета |
| 4 189,70000 | 589,70000 | 896,90000 | 713,10000 | 555,00000 | 555,00000 | 880,00000 | |||
| 813 | 540,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 130,00000 | |||
| 815 | 121,70000 | 91,70000 | 16,90000 | 13,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 816 | 3 528,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 | 750,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств внебюджетных источников |
| 187,20000 | 91,70000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 815 | 187,20000 | 91,70000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
| 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 815 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего |
| 5 567,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 415,00000 | 330,00000 | 1 212,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 5 567,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 415,00000 | 330,00000 | 1 212,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств краевого бюджета |
| 5 567,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 415,00000 | 330,00000 | 1 212,00000 | |||
| 815 | 1 279,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 265,00000 | 180,00000 | 170,00000 | |||
| 816 | 4 288,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 1 042,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего |
| 255,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 70,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 255,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 70,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств краевого бюджета |
| 255,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 70,00000 | |||
| 815 | 255,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 70,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего |
| 28 659 810,45375 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 4 866 910,74400 | 4 950 231,10000 | 4 781 445,80000 | 4 711 079,21424 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 27 217 511,91801 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 4 866 910,74400 | 4 950 231,10000 | 4 781 445,80000 | 3 268 780,67850 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 6 055 253,97656 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 130 497,42000 | 1 278 899,90000 | 1 255 114,60000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 1 442 298,53574 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 442 298,53574 | |||
за счет средств краевого бюджета |
| 21 162 257,94145 | 3 250 519,52144 | 3 708 882,01751 | 3 736 413,32400 | 3 671 331,20000 | 3 526 331,20000 | 3 268 780,67850 | |||
| 815 | 20 622 193,29450 | 3 142 143,14104 | 3 567 193,75096 | 3 591 413,32400 | 3 526 331,20000 | 3 526 331,20000 | 3 268 780,67850 | |||
| 810 | 540 064,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | | 4 235 480,53172 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 891 180,22400 | 180 412,60000 | 180 412,60000 | 1 118 905,62850 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 5 040 428,42172 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 891 180,22400 | 1 058 701,70000 | 1 081 430,80000 | 144 546,21850 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 4 038 364,51000 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 709 924,90000 | 878 289,10000 | 901 018,20000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
| 974 359,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 974 359,41000 | |||
за счет средств краевого бюджета |
| 1 002 063,91172 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 181 255,32400 | 180 412,60000 | 180 412,60000 | 144 546,21850 | |||
| 815 | 1 002 063,91172 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 181 255,32400 | 180 412,60000 | 180 412,60000 | 144 546,21850 | |||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего |
| 10 806 623,22071 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 815 968,32000 | 1 807 871,10000 | 1 807 871,10000 | 1 918 226,80000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 10 806 623,22071 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 815 968,32000 | 1 807 871,10000 | 1 807 871,10000 | 1 918 226,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета |
| 12 288,24100 | 0,00000 | 4 191,02100 | 8 097,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств краевого бюджета |
| 10 794 334,97971 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 807 871,10000 | 1 807 871,10000 | 1 807 871,10000 | 1 918 226,80000 | |||
| 815 | 10 794 334,97971 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 807 871,10000 | 1 807 871,10000 | 1 807 871,10000 | 1 918 226,80000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего |
| 2 971 233,44560 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 844,70000 | 528 698,70000 | 528 698,70000 | 352 964,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 2 971 233,44560 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 533 844,70000 | 528 698,70000 | 528 698,70000 | 352 964,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств краевого бюджета |
| 2 968 120,65715 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 844,70000 | 528 698,70000 | 528 698,70000 | 352 964,00000 | |||
| 815 | 2 968 120,65715 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 533 844,70000 | 528 698,70000 | 528 698,70000 | 352 964,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Всего |
| 8 539 967,18572 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 579 643,80000 | 1 499 513,00000 | 1 307 998,60000 | 1 276 615,24574 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 8 072 028,05998 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 579 643,80000 | 1 499 513,00000 | 1 307 998,60000 | 808 676,12000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 001 488,43711 | 394 276,20000 | 440 029,73711 | 412 475,30000 | 400 610,80000 | 354 096,40000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 467 939,12574 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 467 939,12574 | |||
за счет средств краевого бюджета |
| 6 070 539,62287 | 924 638,07054 | 1 117 252,53233 | 1 167 168,50000 | 1 098 902,20000 | 953 902,20000 | 808 676,12000 | |||
| 815 | 5 530 474,97592 | 816 261,69014 | 975 564,26578 | 1 022 168,50000 | 953 902,20000 | 953 902,20000 | 808 676,12000 | |||
| 810 | 540 064,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2.5. | Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего |
| 327 198,77000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 46 273,70000 | 55 446,60000 | 55 446,60000 | 44 367,54000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 327 198,77000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 46 273,70000 | 55 446,60000 | 55 446,60000 | 44 367,54000 | |||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств краевого бюджета |
| 327 198,77000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 46 273,70000 | 55 446,60000 | 55 446,60000 | 44 367,54000 | |||
| 815 | 327 198,77000 | 59 111,75000 | 66 552,58000 | 46 273,70000 | 55 446,60000 | 55 446,60000 | 44 367,54000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3. | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего |
| 181 481,34825 | 52 444,88100 | 34 702,75625 | 47 168,71100 | 12 920,00000 | 10 770,00000 | 23 475,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 181 481,34825 | 52 444,88100 | 34 702,75625 | 47 168,71100 | 12 920,00000 | 10 770,00000 | 23 475,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета |
| 84 448,01200 | 28 965,51200 | 22 869,60000 | 32 612,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 813 | 56 993,20000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 21 731,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 814 | 2 772,36000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 1 232,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 815 | 6 284,02800 | 3 234,52800 | 1 244,90000 | 1 804,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 816 | 1 859,36000 | 717,00000 | 370,00000 | 772,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 829 | 994,05000 | 0,00000 | 350,00000 | 644,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 833 | 6 447,23000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 2 817,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 847 | 9 097,78400 | 2 442,78400 | 3 045,10000 | 3 609,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета |
| 95 971,93525 | 23 479,36900 | 11 545,42625 | 13 782,14000 | 12 920,00000 | 10 770,00000 | 23 475,00000 | |||
| 813 | 10 094,90000 | 4 090,06000 | 1 104,60000 | 1 575,24000 | 420,00000 | 420,00000 | 2 485,00000 | |||
| 814 | 8 912,24000 | 75,00000 | 320,00000 | 1 217,24000 | 650,00000 | 650,00000 | 6 000,00000 | |||
| 815 | 32 636,18525 | 5 304,65900 | 6 672,72625 | 4 238,80000 | 5 200,00000 | 4 600,00000 | 6 620,00000 | |||
| 816 | 9 043,24000 | 5 130,60000 | 660,00000 | 982,64000 | 600,00000 | 550,00000 | 1 120,00000 | |||
| 829 | 1 594,05000 | 0,00000 | 558,10000 | 635,95000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | |||
| 833 | 18 397,27000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 2 782,27000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 4 700,00000 | |||
| 847 | 13 144,05000 | 4 814,05000 | 1 880,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 500,00000 | 1 950,00000 | |||
| 850 | 2 150,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
| 1 061,40100 | 0,00000 | 287,73000 | 773,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3.1. | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3.2. | Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего |
| 143 339,80425 | 41 546,63200 | 28 929,18425 | 38 473,98800 | 9 070,00000 | 7 320,00000 | 18 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 143 339,80425 | 41 546,63200 | 28 929,18425 | 38 473,98800 | 9 070,00000 | 7 320,00000 | 18 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета |
| 75 555,49200 | 27 204,57200 | 19 599,50000 | 28 751,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 813 | 56 993,20000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 21 731,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 814 | 2 772,36000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 1 232,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 815 | 5 081,22000 | 2 508,30000 | 1 019,90000 | 1 553,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 816 | 1 609,36000 | 467,00000 | 370,00000 | 772,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 829 | 994,05000 | 0,00000 | 350,00000 | 644,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 833 | 6 447,23000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 2 817,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 847 | 1 658,07200 | 1 658,07200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета |
| 66 722,91125 | 14 342,06000 | 9 041,95425 | 8 948,89700 | 9 070,00000 | 7 320,00000 | 18 000,00000 | |||
| 813 | 7 815,42600 | 3 127,06000 | 1 104,60000 | 1 243,76600 | 420,00000 | 420,00000 | 1 500,00000 | |||
| 814 | 8 912,24000 | 75,00000 | 320,00000 | 1 217,24000 | 650,00000 | 650,00000 | 6 000,00000 | |||
| 815 | 20 199,78525 | 2 813,00000 | 5 029,75425 | 2 307,03100 | 3 900,00000 | 2 150,00000 | 4 000,00000 | |||
| 816 | 4 542,14000 | 1 900,00000 | 379,50000 | 762,64000 | 400,00000 | 400,00000 | 700,00000 | |||
| 829 | 1 594,05000 | 0,00000 | 558,10000 | 635,95000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | |||
| 833 | 18 397,27000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 2 782,27000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 4 700,00000 | |||
| 847 | 5 262,00000 | 2 862,00000 | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 100,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
| 1 061,40100 | 0,00000 | 287,73000 | 773,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3.3. | Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) | Всего |
| 34 086,99600 | 9 570,70100 | 5 421,57200 | 8 124,72300 | 3 530,00000 | 3 020,00000 | 4 420,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 34 086,99600 | 9 570,70100 | 5 421,57200 | 8 124,72300 | 3 530,00000 | 3 020,00000 | 4 420,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета |
| 8 792,20000 | 1 710,94000 | 3 270,10000 | 3 811,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 815 | 1 102,48800 | 676,22800 | 225,00000 | 201,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 816 | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 847 | 7 439,71200 | 784,71200 | 3 045,10000 | 3 609,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета |
| 25 294,79600 | 7 859,76100 | 2 151,47200 | 4 313,56300 | 3 530,00000 | 3 020,00000 | 4 420,00000 | |||
| 813 | 1 231,47400 | 350,00000 | 0,00000 | 331,47400 | 0,00000 | 0,00000 | 550,00000 | |||
| 815 | 9 530,17200 | 1 827,11100 | 1 290,97200 | 1 412,08900 | 980,00000 | 2 020,00000 | 2 000,00000 | |||
| 816 | 4 501,10000 | 3 230,60000 | 280,50000 | 220,00000 | 200,00000 | 150,00000 | 420,00000 | |||
| 829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
| 847 | 7 882,05000 | 1 952,05000 | 580,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 500,00000 | 850,00000 | |||
| 850 | 2 150,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3.4. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество | Всего |
| 1 497,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 570,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
| 1 497,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 570,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета |
| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета |
| 1 497,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 570,00000 | |||
| 813 | 983,00000 | 583,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,00000 | |||
| 815 | 514,36000 | 164,36000 | 0,00000 | 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3.5. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего |
| 2 557,18800 | 580,18800 | 352,00000 | 390,00000 | 320,00000 | 430,00000 | 485,00000 | |