П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
14.07.2017 | № | 273-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 14.02.2017 № 273-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»,
утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 22.11.2013 № 520-П
(далее – Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе «Соисполнители Программы» слова «Министерство спорта и молодежной политики» исключить;
2) в разделе «Участники Программы» слово «науки» заменить словами «молодежной политики»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 15 295 781,70082 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 610 667,71940 тыс. рублей; 2015 год - 3 401 448,23700* тыс. рублей; 2016 год - 2 720 659,52675 тыс. рублей; 2017 год - 2 207 204,96629 тыс. рублей; 2018 год - 1 234 031,23064 тыс. рублей; 2019 год – 856 780,13010 тыс. рублей; 2020 год - 1 265 410,67416 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 2 954 558,94183 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 470 827,86540 тыс. рублей; 2015 год – 1 083 393,27628 тыс. рублей; 2016 год – 117 636,29755 тыс. рублей; 2017 год – 269 758,60000 тыс. рублей; 2018 год – 6 471,40000 тыс. рублей; 2019 год – 6 471,40000 тыс. рублей; 2020 год – 0,10260 тыс. рублей, краевого бюджета – 9 803 452,07778 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 854 926,54687 тыс. рублей; 2015 год – 1 677 753,38244 тыс. рублей; 2016 год – 2 037 366,65043 тыс. рублей; 2017 год – 1 398 284,30834 тыс. рублей; 2018 год – 928 748,48600 тыс. рублей; 2019 год – 749 444,60000 тыс. рублей; 2020 год – 1 156 928,10370 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) – 138 486,90782 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 26 742,31209 тыс. рублей; 2015 год – 32 537,09568 тыс. рублей; 2016 год – 27 186,78193 тыс. рублей; 2017 год – 23 862,77551 тыс. рублей; 2018 год – 18 811,34464 тыс. рублей; 2019 год – 864,13010 тыс. рублей; 2020 год – 8 482,46786 тыс. рублей, внебюджетных источников (по согласованию) – 1 530 853,00000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 237 559,00000 тыс. рублей; 2015 год – 256 951,00000 тыс. рублей; 2016 год – 276 343,00000 тыс. рублей; 2017 год – 280 000,00000 тыс. рублей; 2018 год – 280 000,00000 тыс. рублей, 2019 год – 100 000,00000 тыс. рублей; 2020 год – 100 000,00000 тыс. рублей средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) – 868 430,77339 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 20 611,99504 тыс. рублей; 2015 год – 350 392,69907 тыс. рублей; 2016 год – 262 126,79684 тыс. рублей; 2017 год – 235 299,28244 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей»; |
2. В паспорте подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 572 205,52369 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 679 262,08976 тыс. рублей; 2015 год – 350 352,96348 тыс. рублей; 2016 год – 180 386,17820 тыс. рублей; 2017 год – 205 893,29224 тыс. рублей; 2018 год – 70 656,50000 тыс. рублей; 2019 год – 50 454,50000 тыс. рублей; 2020 год – 35 200,00000 тыс. рублей, из них за счет средств: краевого бюджета – 1 560 068,10774 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 674 665,86809 тыс. рублей; 2015 год – 347 658,45467 тыс. рублей; 2016 год – 178 626,56298 тыс. рублей; 2017 год – 204 117,22200 тыс. рублей; 2018 год – 70 000,00000 тыс. рублей; 2019 год – 50 000,00000 тыс. рублей; 2020 год – 35 000,00000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) – 12 137,41595 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 4 596,22167 тыс. рублей; 2015 год – 2 694,50881 тыс. рублей; 2016 год – 1 759,61522 тыс. рублей; 2017 год – 1 776,07024 тыс. рублей; 2018 год – 656,50000 тыс. рублей 2019 год – 454,50000 тыс. рублей; 2020 год – 200,00000 тыс. рублей»; |
2) в пункте 5 раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1» цифру «18» заменить цифрой «15»;
3. В паспорте подпрограммы 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 991 218,87867тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 535 194,93021 тыс. рублей; 2015 год – 1 149 969,78646 тыс. рублей; 2016 год – 555 343,74593 тыс. рублей; 2017 год – 410 718,25607 тыс. рублей; 2018 год – 119 999,00000 тыс. рублей; 2019 год – 219 993,16000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 2 744 193,54023 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 416 185,21640 тыс. рублей; 2015 год – 1 026 214,46628 тыс. рублей; 2016 год – 62 974,05755 тыс. рублей; 2017 год – 238 819,80000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 239 727,83224 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 118 009,71381 тыс. рублей; 2015 год – 120 087,89998 тыс. рублей; 2016 год – 489 939,60238 тыс. рублей; 2017 год – 171 698,45607 тыс. рублей; 2018 год – 119 999,00000 тыс. рублей; 2019 год – 219 993,16000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) – 7 297,50620 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 000,00000 тыс. рублей; 2015 год – 3 667,42020 тыс. рублей; 2016 год – 2 430,08600 тыс. рублей; 2017 год – 200,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей»; |
4. В паспорте подпрограммы 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае»:
1) раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | предельный объём финансирования Подпрограммы 3 составляет 2 534 399, 91960 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 347 708,69154 тыс. рублей; 2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) – 80 472,45614 тыс. рублей; 2015 год – 551 954,37040* тыс. рублей; 2015 год(выполнение обязательств этапа 2014 года) – 193 481,77408* тыс. рублей; 2016 год – 425 489,27822* тыс. рублей; 2016 год(выполнение обязательств этапа 2014 года) – 93 932,34438* тыс. рублей; 2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 253 519,82056* тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 50 037,47439 тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 66 896,24490 тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) – 470 907,46499 тыс. рублей, из них: 1) 2 087 602,39061 тыс. рублей – общий объём финансирования Подпрограммы 3, из них по годам: 2014 год – 305 990,35395 тыс. рублей; 2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) – 21 212,92784 тыс. рублей; 2015 год – 468 729,14916* тыс. рублей; 2015 (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 138 775,72479* тыс. рублей; 2016 год – 342 302,77141* тыс. рублей; 2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 88 908,86854* тыс. рублей; 2016 год (выполнение обязательств 2015 года) – 221 240,42552* тыс. рублей; 2017 год(выполнение обязательств этапа 2014 года) – 38 540,53261* тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 55 699,39075 тыс. рублей; 2017год (выполнение обязательств этапа 2016 года) – 406 202,24604 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - объём долевого финансирования за счёт средств краевого бюджета 1 197 880,79423 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 303 285,70095 тыс. рублей; 2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) – 300,46640 тыс. рублей; 2015 год – 235 173,81860* тыс. рублей; 2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 13 984,83475* тыс. рублей; 2016 год – 252 478,23354* тыс. рублей; 2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 3 249,93829* тыс. рублей; 2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 130 184,44183 тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 7365,61082 тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств 2015 года) – 55 170,15224 тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) – 196687,59681 тыс. рублей; - объём долевого финансирования за счёт средств бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае - участников Подпрограммы 3 (по согласованию) 21 290,82299 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 2 704,65300 тыс. рублей; 2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) – 300,46640 тыс. рублей; 2015 год – 5 525,90099 тыс. рублей; 2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 2 427,62054 тыс. рублей; 2016 год – 2 279,46530 тыс. рублей; 2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 656,71129 тыс. рублей; 2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 1 476,47838 тыс. рублей; 2017 год(выполнение обязательств этапа 2014 года) – 147,47537 тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 529,23851 тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) – 5 242,81321 тыс. рублей; - внебюджетные средства - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 868 430,77339 тыс. рублей, из них по годам: 2014 – 0,00000 тыс. рублей; 2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) – 20 611,99504 тыс. рублей; 2015 год – 228 029,42957* тыс. рублей; 2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 122 363,26950* тыс. рублей; 2016 год – 87 545,07257 тыс. рублей; 2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 85 002,21896 тыс. рублей; 2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 89 579,50531 тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 31 027,44642 тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) – 204 271,83602 тыс. рублей; 2) 446797,52899 тыс. рублей - средства краевого, предусмотренные на оплату предполагаемой разницы в общих площадях приобретаемых и расселяемых жилых помещений, из них по годам: 2014 год – 41 718,33759 тыс. рублей; 2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) – 59 259,52830 тыс. рублей; 2015 год – 83 225,22124* тыс. рублей; 2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 54 706,04929* тыс. рублей; 2016 год – 83 186,50681* тыс. рублей; 2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 5 023,47584* тыс. рублей; 2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 32 279,39504* тыс. рублей; 2017 год(выполнение обязательств этапа 2014 года) – 11 496,94178 тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) 11196,85415 тыс. рублей; 2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) 64 705,21895 тыс. рублей * Расходные обязательства 2015 и 2016 годов не соответствуют общему объему финансирования Подпрограммы 3 на сумму средств, неиспользованных в 2015 и в 2016 годах»; |
2) в разделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3»:
а)в пункте 1 цифру «1362» заменить на цифру«1196»;
б)в пункте 2 цифру «678» заменить на цифру«609»;
5. В Паспорте подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений» раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | - общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 5 составляет – 1 757 444,36457 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 145 282,63430 тыс. рублей; 2015 год – 179 738,16073 тыс. рублей; 2016 год – 275 768,33997 тыс. рублей; 2017 год – 73 945,96970 тыс. рублей; 2018 год – 213 499,46364 тыс. рублей; 2019 год – 40 963,01010 тыс. рублей; 2020 год – 828 246,78613 тыс. рублей, из них за счет средств: 1 736 865,99987 тыс. рублей – средства краевого бюджета, в том числе по годам: 2014 год – 143 469,04626 тыс. рублей; 2015 год – 176 192,08059 тыс. рублей; 2016 год– 272 013,91423 тыс. рублей; 2017 год – 73 308,79152 тыс. рублей; 2018 год – 211 364,46900 тыс. рублей; 2019 год – 40 533,38000 тыс. рублей; 2020 год – 819 964,31827 тыс. рублей, 20 578,36470 тыс. рублей - средства местных бюджетов (по согласованию), в том числе по годам: 2014 год– 1 813,58804 тыс. рублей; 2015 год– 3 546,08014 тыс. рублей; 2016 год – 3 754,42574 тыс. рублей; 2017 год– 637,17818 тыс. рублей; 2018 год– 2 134,99464 тыс. рублей; 2019 год – 409,63010 тыс. рублей; 2020 год – 8 282,46786 тыс. рублей»; |
6. В паспорте подпрограмме 6 «Обеспечение жильем молодых семей»:
1) в разделе «Ответственный исполнитель Подпрограммы 6» слово «спорта» заменить словом «образования;
2)раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 278 066,51620 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 233 920,49800 тыс. рублей; 2015 год - 255 310,02820 тыс. рублей; 2016 год - 279 273,94000 тыс. рублей; 2017 год – 263 542,20000 тыс. рублей; 2018 год – 246 019,85000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 147 703,00100 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 40 116,04900 тыс. рублей; 2015 год - 43 273,81200 тыс. рублей; 2016 год - 43 100,94000 тыс. рублей; 2017 год – 21 212,20000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей, краевого бюджета – 223 159,37920 тыс. 2014 год - 40 749,72800 тыс. рублей; 2015 год - 40 409,65120 тыс. рублей; 2016 год - 45 000,00000 тыс. рублей; 2017 год - 47 000,00000 тыс. рублей; 2018 год – 50 000,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 2014 год - 15 495,72100 тыс. рублей; 2015 год - 14 675,56500 тыс. рублей; 2016 год - 14 830,00000 тыс. рублей; 2017 год – 15 330,00000 тыс. рублей; 2018 год – 16 019,85000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей внебюджетных источников (собственные и заемные средства молодых семей) (по согласованию) - 830 853,00000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 137 559,00000 тыс. рублей; 2015 год - 156 951,00000 тыс. рублей; 2016 год - 176 343,00000 тыс. рублей; 2017 год - 180 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 180 000,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 0,00000 тыс. рублей»; |
7. В паспорте подпрограммы 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 924 745,74780 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 118 345,51080 тыс. рублей; 2015 год – 133 456,99000 тыс. рублей; 2016 год – 133 632,91000 тыс. рублей; 2017 год – 136 997,72000 тыс. рублей; 2018 год – 152 312,61700 тыс. рублей; 2019 год – 100,00000 тыс. рублей; 2020 год – 150,00000 тыс. рублей, из них за счет средств: краевого бюджета – 224 745,74780 тыс. 2014 год – 18 345,51080 тыс. рублей; 2015 год – 33 456,99000 тыс. рублей; 2016 год – 33 632,91000 тыс. рублей; 2017 год – 36 997,72000 тыс. рублей; 2018 год – 52 312,61700 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 50,00000 тыс. рублей внебюджетных источников 2014 год – 100 000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2016 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2017 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 100 000,00000 тыс. рублей»; |
8. В паспорте подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 | общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 1 002 058,74870 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 105 921,02283 тыс. рублей; 2015 год - 148 930,49212 тыс. рублей; 2016 год – 152 908,70892 тыс. рублей; 2017 год – 159 178,24400 тыс. рублей; 2018 год – 127 537,00000 тыс. рублей; 2019 год – 127 631,46000 тыс. рублей; 2020 год – 179 951,82083 тыс. рублей»; |
9. В паспорте подпрограммы 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий»:
1) в разделе «Участники Подпрограммы 9» слова «и науки» заменить словами «и молодежной политики»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9 | общий объем финансирования Подпрограммы 9 по основным мероприятиям составляет 2 228 322,28619 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 357 240,17042 тыс. рублей; 2015 год – 437 832,88800 тыс. рублей; 2016 год – 370 404,26057 тыс. рублей; 2017 год – 369 088,10000 тыс. рублей; 2018 год – 304 006,80000 тыс. рублей; 2019 год – 317 738,00000 тыс. рублей; 2020 год – 72 012,06720 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 56 641,60260 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 14 526,60000 тыс. рублей; 2015 год – 13 904,99800 тыс. рублей; 2016 год – 11 561,30000 тыс. рублей; 2017 год – 9 726,60000 тыс. рублей; 2018 год – 6 471,40000 тыс. рублей; 2019 год – 6 471,40000 тыс. рублей; 2020 год – 0,102600 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 165 659,88559 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 342 713,570420 тыс. рублей; 2015 год – 423 927,89000 тыс. рублей; 2016 год – 358 842,96057 тыс. рублей; 2017 год – 359 361,50000 тыс. рублей; 2018 год – 297 535,40000 тыс. рублей; 2019 год – 311 266,60000 тыс. рублей; 2020 год – 72 011,96460 тыс. рублей»; |
3) в пункте 4 раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9» цифру «66» заменить цифрой «76»;
10. В части 2.1 раздела 2 Программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае»:
1) Пункт 1 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) основного мероприятия 1.5 «Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства»;
2) Пункт 2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) основного мероприятия 2.4 «Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации»;
11. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции:
«Приложение 1 к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» и подпрограмм Программы и их значениях
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) | ||||||||
базовое значение | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» | |||||||||||
1. | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 72,4 | 82,5 | 87,7 | 72,3 | 86 | 60 | 62 | 64 | 66 |
2. | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса | тыс. кв. м | 61,8 | 53,5 | 61,7 | 49,3 | 51 | 43 | 46 | 43 | 44 |
3. | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 3 | 2,21 | 2,62 | 2,63 | 2,4 | 3,08 | 3,08 | 2,8 | 2,7 |
4. | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | ед. | 0 | 15 | 42 | 41 | 60 | 33 | 50 | 57 | 60 |
5. | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 109 | 114 | 46 | 266 | 518 | 674 | 148 | 154 | 158 |
6. | Индекс производительности труда | млн. руб./чел. | 2,67 | 2,61 | 2,67 | 2,79 | 2,98 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 |
Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» | |||||||||||
1.1. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае | ед. | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1.2. | Площадь земельных участков городских округов и поселений в Камчатском крае, на которые будут разработаны проекты планировки территорий | га | 0 | 218,440 | 108,003 | 134,970 | 37,183 | 39,200 | 37,210 | 34,88 | 32,66 |
Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» | |||||||||||
2.1. | Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | тыс.кв.м | 22,6 | 21 | 5,33 | 8,9 | 28,4 | 12,4 | 1,5 | х | 1,5 |
2.2. | Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | тыс. кв. м | 5,54 | 0 | 7,6 | 12,1 | 16,7 | 1,6 | 1,6 | х | 1,6 |
2.3. | Количество семей, переселенных из жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | ед. | 100 | 0 | 0 | 136 | 381 | 180 | 30 | х | 30 |
Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае» | |||||||||||
3.1. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 0 | 31 | 190 | 429 | 546 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Количество расселенных помещений (семей) | квартир (семей) | 0 | 0 | 20 | 98 | 209 | 282 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае» | |||||||||||
4.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 0 | 21 | х | х | х | х | х | х |
4.2 | Количество расселенных помещений (семей) | квартир (семей) | 0 | 0 | 43 | х | х | х | х | х | х |
Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений» | |||||||||||
5.1. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 109 | 114 | 15 | 76 | 85 | 128 | 148 | 154 | 158 |
5.2. | Количество расселенных помещений (семей) | квартир (семей) | 51 | 61 | 9 | 37 | 38 | 64 | 74 | 77 | 79 |
Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» | |||||||||||
6.1. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов) | молодых семей | 76 | 75 | 97 | 116 | 86 | 88 | 92 | 95 | 97 |
6.2. | Доля молодых семей, обеспеченных жильем, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 8,52 | 7,78 | 9,95 | 11,80 | 8,92 | 10,22 | 10,69 | 11,04 | 11,27 |
Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» | |||||||||||
7.1. | Количество домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования | ед. | 0 | 15 | 42 | 41 | 60 | 33 | 50 | 57 | 60 |
7.2. | Количество приобретенных жилых помещений посредством получения ипотечных жилищных кредитов | кв. м | 0 | 748,3 | 2129 | х | х | х | х | х | х |
7.3. | Количество улучшивших жилищные условия учителей общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) | чел. | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | |||||||||||
9.1. | Количество граждан, расселенных из общежитий | чел. | 107 | 145 | 119 | 101 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 85 | 202 | 111 | 111 | 147 | 141 | 101 | 114 | 78 |
9.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано (по состоянию на конец соответствующего года) | чел. | х | х | х | 25 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 |
9.4. | Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях формирования специализированного жилищного фонда | ед. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 50 | 45 | 50 |
9.5. | Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» | семей (граждан) | 0 | 280 | 63 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.6. | Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | семей (граждан) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.7. | Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями либо получивших единовременную денежную выплату в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» | семей (граждан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. В таблице Приложения 2 к Программе:
1) В разделе 1 «подпрограмма 1«Стимулирование развития жилищного строительства»:
а) в графе 2 пункта 1.2. слова «городских и сельских поселений» заменить словами «городских округов и поселений»;
б) дополнить пунктом следующего содержания:
«
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.5. | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Разработаны проекты жилой застройки для перспективного строительства | Невозможность перспективного строительства жилой застройки | отсутствует |
»;
2) раздел 2 подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» дополнить пунктом следующего содержания:
«
2.4. | Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Получение заключения по определению их сейсмостойкости и необходимости сейсмоусиления | Невозможность повышения сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения | отсутствует |
»;
3) в графе 3 пункта 6.1. раздела 6 подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» слово «спорта» заменить словом «образования»;
4) в пункте 7.3. раздела 7 подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»:
а) в графе 2 слова «для оплаты» заменить словами «на уплату»;
б) в графе 3 слово «науки» заменить словами «молодежной политики»
5) в разделе 9 подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан»:
а) в графе 8 пункта 9.1. слова «Показатель 9.4» заменить словами «Показатель 9.5»;
б) в графе 2 пункта 9.3 слово «науки» заменить словами «молодежной политики»;
в) в графе 8 пункта 9.4 слова «Показатель 9.3» заменить словами «Показатель 9.4»;
г) в графе 8 пункта 9.5 слова «Показатель 9.5» заменить словами «Показатель 9.6»;
д) в графе 8 пункта 9.6 слова «Показатель 9.6» заменить словами «Показатель 9.7»
13. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции:
«Приложение 3 к Программе Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" тыс. руб. | |||||||||||
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | |||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | Всего, в том числе: | | 15 295 781,70082 | 3 610 667,71940 | 3401448,23700* | 2 720 659,52675 | 2 207 204,96629 | 1 234 031,23064 | 856 780,13010 | 1 265 410,67416 |
за счет средств федерального бюджета | | 2 954 558,94183 | 1 470 827,86540 | 1083393,27628** | 117 636,29755 | 269 758,60000 | 6 471,40000 | 6 471,40000 | 0,10260 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 9 803 452,07778 | 1 854 926,54687 | 1 677 753,38244 | 2 037 366,65043 | 1 398 284,30834 | 928 748,48600 | 749 444,60000 | 1 156 928,10370 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 138 486,90782 | 26 742,31209 | 32 537,09568 | 27 186,78193 | 23 862,77551 | 18 811,34464 | 864,13010 | 8 482,46786 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 1 530 853,00000 | 237 559,00000 | 256 951,00000 | 276 343,00000 | 280 000,00000 | 280 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | ||
фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | 868 430,77339 | 20 611,99504 | 350 392,69907 | 262 126,79684 | 235 299,28244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
** С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов | | | | | |||||||
| Всего по Министерству строительства Камчатского края | Всего, в том числе: | 812 | 11 760 136,06143 | 3 019 507,05098 | 2 700 427,54727 | 2 064 348,41618 | 1 566 720,34629 | 676 691,96364 | 539 042,13010 | 1 193 398,60696 |
за счет средств федерального бюджета | | 2 744 193,54023 | 1 416 185,21640 | 1 026 214,46628 | 62 974,05755 | 238 819,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 7 385 375,97599 | 1 471 463,24845 | 1 205 958,85124 | 1 626 890,77986 | 984 068,48834 | 573 900,46900 | 438 178,00000 | 1 084 916,13910 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 62 135,77182 | 11 246,59109 | 17 861,53068 | 12 356,78193 | 8 532,77551 | 2 791,49464 | 864,13010 | 8 482,46786 | ||
за счет средств фонда содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства | | 868 430,77339 | 20 611,99504 | 350 392,69907 | 262 126,79684 | 235 299,28244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 700 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| Всего по Министерству образования и молодежной политики Камчатского края | Всего, в том числе: | 813 | 1 278 066,51620 | 233 920,49800 | 255 310,02820 | 279 273,94000 | 263 542,20000 | 246 019,85000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 813 | 147 703,00100 | 40 116,04900 | 43 273,81200 | 43 100,94000 | 21 212,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 4 303,33100 | 3 864,41900 | 438,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 223 159,37920 | 40 749,72800 | 40 409,65120 | 45 000,00000 | 47 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 6 901,12300 | 6 491,47200 | 409,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 813 | 76 351,13600 | 15 495,72100 | 14 675,56500 | 14 830,00000 | 15 330,00000 | 16 019,85000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 2 880,18600 | 2 704,62100 | 175,56500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 830 853,00000 | 137 559,00000 | 156 951,00000 | 176 343,00000 | 180 000,00000 | 180 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| Всего по Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края | Всего, в том числе: | | 2 222 301,48819 | 357 240,17042 | 435 067,29000 | 370 404,26057 | 365 832,90000 | 304 006,80000 | 317 738,00000 | 72 012,06720 |
за счет средств федерального бюджета | 822 | 56 641,60260 | 14 526,60000 | 11 139,40000 | 11 561,30000 | 6 471,40000 | 6 471,40000 | 6 471,40000 | 0,10260 | ||
за счет средств краевого бюджета | 822 | 2 165 659,88559 | 342 713,57042 | 423 927,89000 | 358 842,96057 | 359 361,50000 | 297 535,40000 | 311 266,60000 | 72 011,96460 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| Всего по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Всего, в том числе: | | 6 020,79800 | 0,00000 | 2 765,59800 | 0,00000 | 3 255,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 810 | 6 020,79800 | 0,00000 | 2 765,59800 | 0,00000 | 3 255,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| Всего по Министерству образования и науки Камчатского края | Всего, в том числе: | 813 | 28 400,23700 | 0,00000 | 7 456,99000 | 6 632,91000 | 6 997,72000 | 7 312,61700 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 28 400,23700 | 0,00000 | 7 456,99000 | 6 632,91000 | 6 997,72000 | 7 312,61700 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
| Всего по Министерству культуры Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 856,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 856,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 816 | 856,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 856,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1. | Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" | Всего, в том числе: | 812 | 1 572 205,52369 | 679 262,08976 | 350 352,96348 | 180 386,17820 | 205 893,29224 | 70 656,50000 | 50 454,50000 | 35 200,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | | 1 560 068,10774 | 674 665,86809 | 347 658,45467 | 178 626,56298 | 204 117,22200 | 70 000,00000 | 50 000,00000 | 35 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 12 137,41595 | 4 596,22167 | 2 694,50881 | 1 759,61522 | 1 776,07024 | 656,50000 | 454,50000 | 200,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.1. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 243 352,52692 | 89 996,49653 | 23 976,08337 | 19 803,61702 | 28 770,33000 | 35 353,50000 | 25 252,50000 | 20 200,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 240 931,75127 | 89 140,01966 | 23 686,15076 | 19 605,58085 | 28 500,00000 | 35 000,00000 | 25 000,00000 | 20 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 2 420,77565 | 856,47687 | 289,93261 | 198,03617 | 270,33000 | 353,50000 | 252,50000 | 200,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 101 427,03262 | 0,00000 | 0,00000 | 4 422,44262 | 31 349,59000 | 30 303,00000 | 20 202,00000 | 15 150,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 99 894,86357 | 0,00000 | 0,00000 | 3 844,86357 | 31 050,00000 | 30 000,00000 | 20 000,00000 | 15 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 1 532,16905 | 0,00000 | 0,00000 | 577,57905 | 299,59000 | 303,00000 | 202,00000 | 150,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.3. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья экономического класса | Всего, в том числе: | 812 | 811 359,12594 | 351 019,22951 | 223 957,78325 | 118 733,69806 | 117 648,41512 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 803 309,33064 | 347 454,28853 | 221 568,17405 | 117 829,69806 | 116 457,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 8 049,79530 | 3 564,94098 | 2 389,60920 | 904,00000 | 1 191,24512 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.4. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 396 216,83820 | 238 246,36372 | 102 419,09686 | 37 426,42050 | 18 124,95712 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 395 932,16226 | 238 071,55990 | 102 404,12986 | 37 346,42050 | 18 110,05200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 284,67594 | 174,80382 | 14,96700 | 80,00000 | 14,90512 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.5. | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства | Всего, в том числе: | 812 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2. | Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" | Всего, в том числе: | 812 | 3 990 362,27867 | 1 535 194,93021 | 1149969,78646* | 555343,74593* | 409 861,65607 | 119 999,00000 | 219 993,16000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 812 | 2 744 193,54023 | 1 416 185,21640 | 1 026 214,46628 | 62 974,05755 | 238 819,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 1 238 871,23224 | 118 009,71381 | 120 087,89998 | 489 939,60238 | 170 841,85607 | 119 999,00000 | 219 993,16000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 816 | 856,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 856,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 7 297,50620 | 1 000,00000 | 3 667,42020 | 2 430,08600 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
* С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов | | | |||||||||
2.1. | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | Всего, в том числе: | 812 | 3 081 863,04267 | 1 271 905,60211 | 730372,34449* | 369000* | 370 592,93607 | 119 999,00000 | 219 993,16000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 812 | 2 102 265,31091 | 1 168 425,21640 | 685 020,29451 | 10 000,00000 | 238 819,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 978 597,73176 | 103 480,38571 | 44 352,04998 | 359 000,00000 | 131 773,13607 | 119 999,00000 | 219 993,16000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
* С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов | | | |||||||||
2.2. | Сейсмоусиление жилых домов | Всего, в том числе: | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.3. | Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения | Всего, в том числе: | 812 | 905 193,66600 | 263 289,32810 | 419597,44197* | 186343,74593* | 35 963,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | 812 | 641 928,22932 | 247 760,00000 | 341 194,17177 | 52 974,05755 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 256 967,93048 | 14 529,32810 | 75 735,85000 | 130 939,60238 | 35 763,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 6 297,50620 | 1 000,00000 | 2 667,42020 | 2 430,08600 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
* С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов | | | |||||||||
2.4. | Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации | Всего, в том числе: | | 4 162,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 162,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
за счет средств федерального бюджета | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 3 305,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 305,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 816 | 856,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 856,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
3. | Подпрограмма 3 "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 812 | 2 534 399,91960 | 428 181,14768 | 745436,14448* |