Постановление Правительства Камчатского края от 14.07.2017 № 273-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

 

14.07.2017

273-П

г. Петропавловск-Камчатский

 

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ

 

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

 

 

Губернатор

Камчатского края В.И. Илюхин

 

 


Приложение к постановлению Правительства Камчатского края

от 14.02.2017 № 273-П

 

 

Изменения

в государственную программу Камчатского края

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»,

утвержденную постановлением Правительства Камчатского края

от 22.11.2013 № 520-П

(далее – Программа)

 

1. В паспорте Программы:

1) в разделе «Соисполнители Программы» слова «Министерство спорта и молодежной политики» исключить;

2) в разделе «Участники Программы» слово «науки» заменить словами «молодежной политики»;

3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 15 295 781,70082 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3 610 667,71940 тыс. рублей;

2015 год - 3 401 448,23700* тыс. рублей;

2016 год - 2 720 659,52675 тыс. рублей;

2017 год - 2 207 204,96629 тыс. рублей;

2018 год - 1 234 031,23064 тыс. рублей;

2019 год – 856 780,13010 тыс. рублей;

2020 год - 1 265 410,67416 тыс. рублей,

из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 2 954 558,94183 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 470 827,86540 тыс. рублей;

2015 год – 1 083 393,27628 тыс. рублей;

2016 год – 117 636,29755 тыс. рублей;

2017 год – 269 758,60000 тыс. рублей;

2018 год – 6 471,40000 тыс. рублей;

2019 год – 6 471,40000 тыс. рублей;

2020 год – 0,10260 тыс. рублей,

краевого бюджета – 9 803 452,07778

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 854 926,54687 тыс. рублей;

2015 год – 1 677 753,38244 тыс. рублей;

2016 год – 2 037 366,65043 тыс. рублей;

2017 год – 1 398 284,30834 тыс. рублей;

2018 год – 928 748,48600 тыс. рублей;

2019 год – 749 444,60000 тыс. рублей;

2020 год – 1 156 928,10370 тыс. рублей,

местных бюджетов (по согласованию) – 138 486,90782 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 26 742,31209 тыс. рублей;

2015 год – 32 537,09568 тыс. рублей;

2016 год – 27 186,78193 тыс. рублей;

2017 год – 23 862,77551 тыс. рублей;

2018 год – 18 811,34464 тыс. рублей;

2019 год – 864,13010 тыс. рублей;

2020 год – 8 482,46786 тыс. рублей,

внебюджетных источников (по согласованию) – 1 530 853,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 237 559,00000 тыс. рублей;

2015 год – 256 951,00000 тыс. рублей;

2016 год – 276 343,00000 тыс. рублей;

2017 год – 280 000,00000 тыс. рублей;

2018 год – 280 000,00000 тыс. рублей,

2019 год – 100 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 100 000,00000 тыс. рублей

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) – 868 430,77339 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 20 611,99504 тыс. рублей;

2015 год – 350 392,69907 тыс. рублей;

2016 год – 262 126,79684 тыс. рублей;

2017 год – 235 299,28244 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей»;

2. В паспорте подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 572 205,52369 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 679 262,08976 тыс. рублей;

2015 год – 350 352,96348 тыс. рублей;

2016 год – 180 386,17820 тыс. рублей;

2017 год – 205 893,29224 тыс. рублей;

2018 год – 70 656,50000 тыс. рублей;

2019 год – 50 454,50000 тыс. рублей;

2020 год – 35 200,00000 тыс. рублей,

из них за счет средств:

краевого бюджета – 1 560 068,10774 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 674 665,86809 тыс. рублей;

2015 год – 347 658,45467 тыс. рублей;

2016 год – 178 626,56298 тыс. рублей;

2017 год – 204 117,22200 тыс. рублей;

2018 год – 70 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 50 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 35 000,00000 тыс. рублей,

местных бюджетов (по согласованию) – 12 137,41595 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 596,22167 тыс. рублей;

2015 год – 2 694,50881 тыс. рублей;

2016 год – 1 759,61522 тыс. рублей;

2017 год – 1 776,07024 тыс. рублей;

2018 год – 656,50000 тыс. рублей

2019 год – 454,50000 тыс. рублей;

2020 год – 200,00000 тыс. рублей»;

2) в пункте 5 раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1» цифру «18» заменить цифрой «15»;

3. В паспорте подпрограммы 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 991 218,87867тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 535 194,93021 тыс. рублей;

2015 год – 1 149 969,78646 тыс. рублей;

2016 год – 555 343,74593 тыс. рублей;

2017 год – 410 718,25607 тыс. рублей;

2018 год – 119 999,00000 тыс. рублей;

2019 год – 219 993,16000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей

из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 2 744 193,54023 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 416 185,21640 тыс. рублей;

2015 год – 1 026 214,46628 тыс. рублей;

2016 год – 62 974,05755 тыс. рублей;

2017 год – 238 819,80000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей,

 

краевого бюджета – 1 239 727,83224 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 118 009,71381 тыс. рублей;

2015 год – 120 087,89998 тыс. рублей;

2016 год – 489 939,60238 тыс. рублей;

2017 год – 171 698,45607 тыс. рублей;

2018 год – 119 999,00000 тыс. рублей;

2019 год – 219 993,16000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей,

местных бюджетов (по согласованию) – 7 297,50620 тыс. рублей, в том числе по

годам:

2014 год – 1 000,00000 тыс. рублей;

2015 год – 3 667,42020 тыс. рублей;

2016 год – 2 430,08600 тыс. рублей;

2017 год – 200,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей»;

4. В паспорте подпрограммы 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае»:

1) раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

предельный объём финансирования Подпрограммы 3 составляет

2 534 399, 91960 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 347 708,69154 тыс. рублей;

2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) – 80 472,45614 тыс. рублей;

2015 год – 551 954,37040* тыс. рублей;

2015 год(выполнение обязательств этапа 2014 года) – 193 481,77408* тыс. рублей;

2016 год – 425 489,27822* тыс. рублей;

2016 год(выполнение обязательств этапа 2014 года) – 93 932,34438* тыс. рублей;

2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 253 519,82056* тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 50 037,47439 тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 66 896,24490 тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) – 470 907,46499 тыс. рублей,

из них:

1) 2 087 602,39061 тыс. рублей – общий объём финансирования Подпрограммы 3, из них по годам:

2014 год – 305 990,35395 тыс. рублей;

2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) – 21 212,92784 тыс. рублей;

2015 год – 468 729,14916* тыс. рублей;

2015 (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 138 775,72479* тыс. рублей;

2016 год – 342 302,77141* тыс. рублей;

2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 88 908,86854* тыс. рублей;

2016 год (выполнение обязательств 2015 года) – 221 240,42552* тыс. рублей;

2017 год(выполнение обязательств этапа 2014 года) – 38 540,53261* тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 55 699,39075 тыс. рублей;

 2017год (выполнение обязательств этапа 2016 года) – 406 202,24604 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- объём долевого финансирования за счёт средств краевого бюджета 1 197 880,79423 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 303 285,70095 тыс. рублей;

2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) – 300,46640 тыс. рублей;

2015 год – 235 173,81860* тыс. рублей;

2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 13 984,83475* тыс. рублей;

2016 год – 252 478,23354* тыс. рублей;

2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 3 249,93829* тыс. рублей;

2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 130 184,44183 тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 7365,61082 тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств 2015 года) – 55 170,15224 тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) – 196687,59681 тыс. рублей;

- объём долевого финансирования за счёт средств бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае - участников Подпрограммы 3 (по согласованию) 21 290,82299 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2 704,65300 тыс. рублей;

2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) – 300,46640 тыс. рублей;

2015 год – 5 525,90099 тыс. рублей;

2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 2 427,62054 тыс. рублей;

2016 год – 2 279,46530 тыс. рублей;

2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 656,71129 тыс. рублей;

2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 1 476,47838 тыс. рублей;

2017 год(выполнение обязательств этапа 2014 года) – 147,47537 тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 529,23851 тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) – 5 242,81321 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 868 430,77339 тыс. рублей, из них по годам:

2014 – 0,00000 тыс. рублей;

2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) – 20 611,99504 тыс. рублей;

2015 год – 228 029,42957* тыс. рублей;

2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 122 363,26950* тыс. рублей;

2016 год – 87 545,07257 тыс. рублей;

2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 85 002,21896 тыс. рублей;

2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 89 579,50531 тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 31 027,44642 тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) – 204 271,83602 тыс. рублей;

2) 446797,52899 тыс. рублей - средства краевого, предусмотренные на оплату предполагаемой разницы в общих площадях приобретаемых и расселяемых жилых помещений, из них по годам:

2014 год – 41 718,33759 тыс. рублей;

2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) – 59 259,52830 тыс. рублей;

2015 год – 83 225,22124* тыс. рублей;

2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 54 706,04929* тыс. рублей;

2016 год – 83 186,50681* тыс. рублей;

2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) – 5 023,47584* тыс. рублей;

2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) – 32 279,39504* тыс. рублей;

2017 год(выполнение обязательств этапа 2014 года) – 11 496,94178 тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) 11196,85415 тыс. рублей;

2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) 64 705,21895 тыс. рублей

* Расходные обязательства 2015 и 2016 годов не соответствуют общему объему финансирования Подпрограммы 3 на сумму средств, неиспользованных в 2015 и в 2016 годах»;

 

2) в разделе «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3»:

а)в пункте 1 цифру «1362» заменить на цифру«1196»;

б)в пункте 2 цифру «678» заменить на цифру«609»;

5. В Паспорте подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений» раздел «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

- общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 5 составляет – 1 757 444,36457 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 145 282,63430 тыс. рублей;

2015 год – 179 738,16073 тыс. рублей;

2016 год – 275 768,33997 тыс. рублей;

2017 год – 73 945,96970 тыс. рублей;

2018 год – 213 499,46364 тыс. рублей;

2019 год – 40 963,01010 тыс. рублей;

2020 год – 828 246,78613 тыс. рублей,

из них за счет средств:

1 736 865,99987 тыс. рублей – средства краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 143 469,04626 тыс. рублей;

2015 год – 176 192,08059 тыс. рублей;

2016 год– 272 013,91423 тыс. рублей;

2017 год – 73 308,79152 тыс. рублей;

2018 год – 211 364,46900 тыс. рублей;

2019 год – 40 533,38000 тыс. рублей;

2020 год – 819 964,31827 тыс. рублей,

20 578,36470 тыс. рублей - средства местных бюджетов (по согласованию), в том числе по годам:

2014 год– 1 813,58804 тыс. рублей;

2015 год– 3 546,08014 тыс. рублей;

2016 год – 3 754,42574 тыс. рублей;

2017 год– 637,17818 тыс. рублей;

2018 год– 2 134,99464 тыс. рублей;

2019 год – 409,63010 тыс. рублей;

2020 год – 8 282,46786 тыс. рублей»;

6. В паспорте подпрограмме 6 «Обеспечение жильем молодых семей»:

1) в разделе «Ответственный исполнитель Подпрограммы 6» слово «спорта» заменить словом «образования;

2)раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 278 066,51620 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 233 920,49800 тыс. рублей;

2015 год - 255 310,02820 тыс. рублей;

2016 год - 279 273,94000 тыс. рублей;

2017 год – 263 542,20000 тыс. рублей;

2018 год – 246 019,85000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей,  

из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 147 703,00100 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 40 116,04900 тыс. рублей;

2015 год - 43 273,81200 тыс. рублей;

2016 год - 43 100,94000 тыс. рублей;

2017 год – 21 212,20000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 223 159,37920 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2014 год - 40 749,72800 тыс. рублей;

2015 год - 40 409,65120 тыс. рублей;

2016 год - 45 000,00000 тыс. рублей;

2017 год - 47 000,00000 тыс. рублей;

2018 год – 50 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей,

местных бюджетов (по согласованию) -
76 351,13600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 15 495,72100 тыс. рублей;

2015 год - 14 675,56500 тыс. рублей;

2016 год - 14 830,00000 тыс. рублей;

2017 год – 15 330,00000 тыс. рублей;

2018 год – 16 019,85000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей

внебюджетных источников (собственные и заемные средства молодых семей) (по согласованию) - 830 853,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 137 559,00000 тыс. рублей;

2015 год - 156 951,00000 тыс. рублей;

2016 год - 176 343,00000 тыс. рублей;

2017 год - 180 000,00000 тыс. рублей;

2018 год - 180 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей»;

7. В паспорте подпрограммы 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 924 745,74780 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 118 345,51080 тыс. рублей;

2015 год – 133 456,99000 тыс. рублей;

2016 год – 133 632,91000 тыс. рублей;

2017 год – 136 997,72000 тыс. рублей;

2018 год – 152 312,61700 тыс. рублей;

2019 год – 100,00000 тыс. рублей;

2020 год – 150,00000 тыс. рублей,

из них за счет средств:

краевого бюджета – 224 745,74780 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2014 год – 18 345,51080 тыс. рублей;

2015 год – 33 456,99000 тыс. рублей;

2016 год – 33 632,91000 тыс. рублей;

2017 год – 36 997,72000 тыс. рублей;

2018 год – 52 312,61700 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 50,00000 тыс. рублей

внебюджетных источников
– 700 000,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 100 000,00000 тыс. рублей;

2015 год - 100 000,00000 тыс. рублей;

2016 год - 100 000,00000 тыс. рублей;

2017 год - 100 000,00000 тыс. рублей;

2018 год - 100 000,00000 тыс. рублей;

2019 год - 100 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 100 000,00000 тыс. рублей»;

8. В паспорте подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8

общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 1 002 058,74870 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 105 921,02283 тыс. рублей;

2015 год - 148 930,49212 тыс. рублей;

2016 год – 152 908,70892 тыс. рублей;

2017 год – 159 178,24400 тыс. рублей;

2018 год – 127 537,00000 тыс. рублей;

2019 год – 127 631,46000 тыс. рублей;

2020 год – 179 951,82083 тыс. рублей»;

9. В паспорте подпрограммы 9 «Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных категорий»:

1) в разделе «Участники Подпрограммы 9» слова «и науки» заменить словами «и молодежной политики»;

2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9

общий объем финансирования Подпрограммы 9 по основным мероприятиям составляет 2 228 322,28619 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 357 240,17042 тыс. рублей;

2015 год – 437 832,88800 тыс. рублей;

2016 год – 370 404,26057 тыс. рублей;

2017 год – 369 088,10000 тыс. рублей;

2018 год – 304 006,80000 тыс. рублей;

2019 год – 317 738,00000 тыс. рублей;

2020 год – 72 012,06720 тыс. рублей,

из них за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) – 56 641,60260 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 14 526,60000 тыс. рублей;

2015 год – 13 904,99800 тыс. рублей;

2016 год – 11 561,30000 тыс. рублей;

2017 год – 9 726,60000 тыс. рублей;

2018 год – 6 471,40000 тыс. рублей;

2019 год – 6 471,40000 тыс. рублей;

2020 год – 0,102600 тыс. рублей,

краевого бюджета – 2 165 659,88559 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 342 713,570420 тыс. рублей;

2015 год – 423 927,89000 тыс. рублей;

2016 год – 358 842,96057 тыс. рублей;

2017 год – 359 361,50000 тыс. рублей;

2018 год – 297 535,40000 тыс. рублей;

2019 год – 311 266,60000 тыс. рублей;

2020 год – 72 011,96460 тыс. рублей»;

3) в пункте 4 раздела «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9» цифру «66» заменить цифрой «76»;

10. В части 2.1 раздела 2 Программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае»:

1) Пункт 1 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) основного мероприятия 1.5 «Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства»;

2) Пункт 2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) основного мероприятия 2.4 «Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации»;

11. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции:

 

 


«Приложение 1 к Программе

 

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» и подпрограмм Программы и их значениях

 

п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

Значения показателей (индикаторов)

базовое значение

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»

1.

Годовой объем ввода жилья

тыс. кв. м

72,4

82,5

87,7

72,3

86

60

62

64

66

2.

Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса

тыс. кв. м

61,8

53,5

61,7

49,3

51

43

46

43

44

3.

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)

лет

3

2,21

2,62

2,63

2,4

3,08

3,08

2,8

2,7

4.

Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов)

ед.

0

15

42

41

60

33

50

57

60

5.

Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

чел.

109

114

46

266

518

674

148

154

158

6.

Индекс производительности труда

млн. руб./чел.

2,67

2,61

2,67

2,79

2,98

3,20

3,40

3,60

3,80

Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»

1.1.

Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае

ед.

1

10

5

2

4

3

0

0

1

1.2.

Площадь земельных участков городских округов и поселений в Камчатском крае, на которые будут разработаны проекты планировки территорий

га

0

218,440

108,003

134,970

37,183

39,200

37,210

34,88

32,66

Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

2.1.

Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости

тыс.кв.м

22,6

21

5,33

8,9

28,4

12,4

1,5

х

1,5

2.2.

Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны

тыс. кв. м

5,54

0

7,6

12,1

16,7

1,6

1,6

х

1,6

2.3.

Количество семей, переселенных из жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны

ед.

100

0

0

136

381

180

30

х

30

Подпрограмма 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае»

3.1.

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

чел.

0

0

31

190

429

546

0

0

0

3.2.

Количество расселенных помещений (семей)

квартир (семей)

0

0

20

98

209

282

0

0

0

Подпрограмма 4 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае»

4.1

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

чел.

0

0

21

х

х

х

х

х

х

4.2

Количество расселенных помещений (семей)

квартир (семей)

0

0

43

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений»

5.1.

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

чел.

109

114

15

76

85

128

148

154

158

5.2.

Количество расселенных помещений (семей)

квартир (семей)

51

61

9

37

38

64

74

77

79

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей»

6.1.

Количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов)

 молодых семей

76

75

97

116

86

88

92

95

97

6.2.

Доля молодых семей, обеспеченных жильем, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

%

8,52

7,78

9,95

11,80

8,92

10,22

10,69

11,04

11,27

Подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»

7.1.

Количество домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования

ед.

0

15

42

41

60

33

50

57

60

7.2.

Количество приобретенных жилых помещений посредством получения ипотечных жилищных кредитов

кв. м

0

748,3

2129

х

х

х

х

х

х

7.3.

Количество улучшивших жилищные условия учителей общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно)

чел.

26

26

0

15

15

9

9

9

9

Подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан»

9.1.

Количество граждан, расселенных из общежитий

чел.

107

145

119

101

44

0

0

0

0

9.2.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

чел.

85

202

111

111

147

141

101

114

78

9.3.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано (по состоянию на конец соответствующего года)

чел.

х

х

х

25

20

18

15

13

12

9.4.

Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях формирования специализированного жилищного фонда

ед.

0

0

6

0

0

50

50

45

50

9.5.

Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма»

семей (граждан)

0

280

63

3

10

0

0

0

0

9.6.

Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

семей (граждан)

0

0

0

2

0

0

0

0

0

9.7.

Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями либо получивших единовременную денежную выплату в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»

семей (граждан)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

 

 


12. В таблице Приложения 2 к Программе:

1) В разделе 1 «подпрограмма 1«Стимулирование развития жилищного строительства»:

а) в графе 2 пункта 1.2. слова «городских и сельских поселений» заменить словами «городских округов и поселений»;

б) дополнить пунктом следующего содержания:

 


«

п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат

(краткое описание)

Последствия не реализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы

(подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.5.

Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства

Министерство строительства Камчатского края

01.01.2017

31.12.2020

Разработаны проекты жилой застройки для перспективного строительства

Невозможность перспективного строительства жилой застройки

отсутствует

»;


2) раздел 2 подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» дополнить пунктом следующего содержания:

 


«

2.4.

Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации

Министерство строительства Камчатского края

01.01.2017

31.12.2020

Получение заключения по определению их сейсмостойкости и необходимости сейсмоусиления

Невозможность повышения сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения

отсутствует

»;

 


 

3) в графе 3 пункта 6.1. раздела 6 подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» слово «спорта» заменить словом «образования»;

4) в пункте 7.3. раздела 7 подпрограмма 7 «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»:

а) в графе 2 слова «для оплаты» заменить словами «на уплату»;

б) в графе 3 слово «науки» заменить словами «молодежной политики»

5) в разделе 9 подпрограмма 9 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан»:

а) в графе 8 пункта 9.1. слова «Показатель 9.4» заменить словами «Показатель 9.5»;

б) в графе 2 пункта 9.3 слово «науки» заменить словами «молодежной политики»;

в) в графе 8 пункта 9.4 слова «Показатель 9.3» заменить словами «Показатель 9.4»;

г) в графе 8 пункта 9.5 слова «Показатель 9.5» заменить словами «Показатель 9.6»;

д) в графе 8 пункта 9.6 слова «Показатель 9.6» заменить словами «Показатель 9.7»

13. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции:

 


«Приложение 3 к Программе

 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"

 

тыс. руб.

п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

 

 

 

Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"

Всего, в том числе:

 

15 295 781,70082

3 610 667,71940

3401448,23700*

2 720 659,52675

2 207 204,96629

1 234 031,23064

856 780,13010

1 265 410,67416

за счет средств федерального бюджета

 

2 954 558,94183

1 470 827,86540

1083393,27628**

117 636,29755

269 758,60000

6 471,40000

6 471,40000

0,10260

за счет средств краевого бюджета

 

9 803 452,07778

1 854 926,54687

1 677 753,38244

2 037 366,65043

1 398 284,30834

928 748,48600

749 444,60000

1 156 928,10370

за счет средств местных бюджетов

 

138 486,90782

26 742,31209

32 537,09568

27 186,78193

23 862,77551

18 811,34464

864,13010

8 482,46786

за счет средств внебюджетных источников

 

1 530 853,00000

237 559,00000

256 951,00000

276 343,00000

280 000,00000

280 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 

868 430,77339

20 611,99504

350 392,69907

262 126,79684

235 299,28244

0,00000

0,00000

0,00000

** С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов

 

 

 

 

 

Всего по Министерству строительства Камчатского края

Всего, в том числе:

812

11 760 136,06143

3 019 507,05098

2 700 427,54727

2 064 348,41618

1 566 720,34629

676 691,96364

539 042,13010

1 193 398,60696

за счет средств федерального бюджета

 

2 744 193,54023

1 416 185,21640

1 026 214,46628

62 974,05755

238 819,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

7 385 375,97599

1 471 463,24845

1 205 958,85124

1 626 890,77986

984 068,48834

573 900,46900

438 178,00000

1 084 916,13910

за счет средств местных бюджетов

 

62 135,77182

11 246,59109

17 861,53068

12 356,78193

8 532,77551

2 791,49464

864,13010

8 482,46786

за счет средств фонда содействию реформирования жилищно-коммунального хозяйства

 

868 430,77339

20 611,99504

350 392,69907

262 126,79684

235 299,28244

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

700 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Всего по Министерству образования и молодежной политики Камчатского края

Всего, в том числе:

813

1 278 066,51620

233 920,49800

255 310,02820

279 273,94000

263 542,20000

246 019,85000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

813

147 703,00100

40 116,04900

43 273,81200

43 100,94000

21 212,20000

0,00000

0,00000

0,00000

в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года

813

4 303,33100

3 864,41900

438,91200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

223 159,37920

40 749,72800

40 409,65120

45 000,00000

47 000,00000

50 000,00000

0,00000

0,00000

в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года

813

6 901,12300

6 491,47200

409,65100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

813

76 351,13600

15 495,72100

14 675,56500

14 830,00000

15 330,00000

16 019,85000

0,00000

0,00000

в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года

813

2 880,18600

2 704,62100

175,56500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

830 853,00000

137 559,00000

156 951,00000

176 343,00000

180 000,00000

180 000,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Всего по Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края

Всего, в том числе:

 

2 222 301,48819

357 240,17042

435 067,29000

370 404,26057

365 832,90000

304 006,80000

317 738,00000

72 012,06720

за счет средств федерального бюджета

822

56 641,60260

14 526,60000

11 139,40000

11 561,30000

6 471,40000

6 471,40000

6 471,40000

0,10260

за счет средств краевого бюджета

822

2 165 659,88559

342 713,57042

423 927,89000

358 842,96057

359 361,50000

297 535,40000

311 266,60000

72 011,96460

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Всего по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Всего, в том числе:

 

6 020,79800

0,00000

2 765,59800

0,00000

3 255,20000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

810

6 020,79800

0,00000

2 765,59800

0,00000

3 255,20000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Всего по Министерству образования и науки Камчатского края

Всего, в том числе:

813

28 400,23700

0,00000

7 456,99000

6 632,91000

6 997,72000

7 312,61700

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

813

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

28 400,23700

0,00000

7 456,99000

6 632,91000

6 997,72000

7 312,61700

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Всего по Министерству культуры Камчатского края

Всего, в том числе:

816

856,60000

0,00000

0,00000

0,00000

856,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

816

856,60000

0,00000

0,00000

0,00000

856,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства"

Всего, в том числе:

812

1 572 205,52369

679 262,08976

350 352,96348

180 386,17820

205 893,29224

70 656,50000

50 454,50000

35 200,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

1 560 068,10774

674 665,86809

347 658,45467

178 626,56298

204 117,22200

70 000,00000

50 000,00000

35 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

12 137,41595

4 596,22167

2 694,50881

1 759,61522

1 776,07024

656,50000

454,50000

200,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае

Всего, в том числе:

812

243 352,52692

89 996,49653

23 976,08337

19 803,61702

28 770,33000

35 353,50000

25 252,50000

20 200,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

240 931,75127

89 140,01966

23 686,15076

19 605,58085

28 500,00000

35 000,00000

25 000,00000

20 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

2 420,77565

856,47687

289,93261

198,03617

270,33000

353,50000

252,50000

200,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае

Всего, в том числе:

812

101 427,03262

0,00000

0,00000

4 422,44262

31 349,59000

30 303,00000

20 202,00000

15 150,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

99 894,86357

0,00000

0,00000

3 844,86357

31 050,00000

30 000,00000

20 000,00000

15 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

1 532,16905

0,00000

0,00000

577,57905

299,59000

303,00000

202,00000

150,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья экономического класса

Всего, в том числе:

812

811 359,12594

351 019,22951

223 957,78325

118 733,69806

117 648,41512

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

803 309,33064

347 454,28853

221 568,17405

117 829,69806

116 457,17000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

8 049,79530

3 564,94098

2 389,60920

904,00000

1 191,24512

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае

Всего, в том числе:

812

396 216,83820

238 246,36372

102 419,09686

37 426,42050

18 124,95712

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

395 932,16226

238 071,55990

102 404,12986

37 346,42050

18 110,05200

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

284,67594

174,80382

14,96700

80,00000

14,90512

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства

Всего, в том числе:

812

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

5 000,00000

5 000,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

5 000,00000

5 000,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.

Подпрограмма 2 "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения"

Всего, в том числе:

812

3 990 362,27867

1 535 194,93021

1149969,78646*

555343,74593*

409 861,65607

119 999,00000

219 993,16000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

812

2 744 193,54023

1 416 185,21640

1 026 214,46628

62 974,05755

238 819,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

1 238 871,23224

118 009,71381

120 087,89998

489 939,60238

170 841,85607

119 999,00000

219 993,16000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

816

856,60000

0,00000

0,00000

0,00000

856,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

7 297,50620

1 000,00000

3 667,42020

2 430,08600

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

* С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов

 

 

2.1.

Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны

Всего, в том числе:

812

3 081 863,04267

1 271 905,60211

730372,34449*

369000*

370 592,93607

119 999,00000

219 993,16000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

812

2 102 265,31091

1 168 425,21640

685 020,29451

10 000,00000

238 819,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

978 597,73176

103 480,38571

44 352,04998

359 000,00000

131 773,13607

119 999,00000

219 993,16000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

1 000,00000

0,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

* С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов

 

 

2.2.

Сейсмоусиление жилых домов

Всего, в том числе:

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения

Всего, в том числе:

812

905 193,66600

263 289,32810

419597,44197*

186343,74593*

35 963,15000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

812

641 928,22932

247 760,00000

341 194,17177

52 974,05755

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

256 967,93048

14 529,32810

75 735,85000

130 939,60238

35 763,15000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

6 297,50620

1 000,00000

2 667,42020

2 430,08600

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

* С учетом переходяших остатков 2014-2015 годов

 

 

2.4.

Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации

Всего, в том числе:

 

4 162,17000

0,00000

0,00000

0,00000

4 162,17000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

3 305,57000

0,00000

0,00000

0,00000

3 305,57000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

816

856,60000

0,00000

0,00000

0,00000

856,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

812

2 534 399,91960

428 181,14768

745436,14448*