П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
05.10.2017 | № | 409-П |
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий" следующие изменения:
1) в части 2 слова ", в части финансирования, предусмотренного краевым бюджетом, на Министра финансов Камчатского края" исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий" изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 05.10.2017 № 409-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П (далее - Программа)
1. В подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 1" дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство экономического развития и торговли Камчатского края";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 279 253,55224 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 38 178 979,73519 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей; 2015 год - 5 461 288,07196 тыс. рублей; 2016 год - 6 096 387,00864 тыс. рублей; 2017 год - 6 663 336,32033 тыс. рублей; 2018 год - 3 360 365,22000 тыс. рублей; 2019 год - 4 312 199,22000 тыс. рублей; 2020 год - 5 728 483,18880 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей; 2015 год - 18 005,96131 тыс. рублей; 2016 год - 29 224,65823 тыс. рублей; 2017 год - 2 714,65551 тыс. рублей; 2018 год - 1 244,91102 тыс. рублей; 2019 год - 1 244,91102 тыс. рублей; 2020 год - 20 233,48026 тыс. рублей"; |
2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1":
а) часть 2.2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) основное мероприятие 1.24 "Возмещение недополученных доходов, не учтеных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения.";
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 279 253,55224 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 38 178 979,73519 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год - 5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год - 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год - 6 663 336,32033 тыс. рублей;
2018 год - 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год - 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год - 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год - 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год - 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год - 2 714,65551 тыс. рублей;
2018 год - 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год - 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год - 20 233,48026 тыс. рублей.".
2. В подпрограмме 2 "Чистая вода в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 2" дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство строительства Камчатского края";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 552 262,48046 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 3 527 597,23852 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей; 2015 год - 208 345,75080 тыс. рублей; 2016 год - 562 416,03073 тыс. рублей; 2017 год - 929 311,66576 тыс. рублей; 2018 год - 251 861,03000 тыс. рублей; 2019 год - 151 764,00000 тыс. рублей; 2020 год - 971 764,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей; 2015 год - 1 462,33000 тыс. рублей; 2016 год - 3 497,56194 тыс. рублей; 2017 год - 1 458,07000 тыс. рублей; 2018 год - 2 042,80000 тыс. рублей 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 12 653,06000 тыс. рублей"; |
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 552 262,48046 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 3 527 597,23852 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год - 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год - 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год - 929 311,66576 тыс. рублей;
2018 год - 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год - 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год - 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год - 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год - 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год - 1 458,07000 тыс. рублей;
2018 год - 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 653,06000 тыс. рублей";
3. Раздел 1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" таблицы приложения 3 к Программе дополнить пунктом 1.24 следующего содержания:
"
1.24 | Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2017 | 2017 | Эффективное функционирование организаций теплоснабжения | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей услуга теплоснабжения | Не предусмотрено |
".
4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 5 к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"
тыс. руб. | |||||||||||
N п/п | Наименование Программы/подпрограммы/мероприятия | | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | |||||||
ГРБС | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий" | Всего | X | 54 331 275,69815 | 8 963 414,41024 | 7 420 390,85178 | 8 933 443,31291 | 9 711 633,56612 | 5 047 291,86102 | 5 971 259,03102 | 8 283 842,66506 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | X | 54 331 275,69815 | 8 963 414,41024 | 7 420 390,85178 | 8 933 443,31291 | 9 711 633,56612 | 5 047 291,86102 | 5 971 259,03102 | 8 283 842,66506 | ||
за счет средств федерального бюджета | X | 70 766,46500 | - | - | - | 70 766,46500 | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | X | 50 654 951,32664 | 8 644 952,90059 | 6 881 425,35073 | 8 215 119,31503 | 9 046 291,90949 | 4 585 110,55000 | 5 502 120,52000 | 7 779 930,78080 | ||
| 804 | 3 400,00000 | 1 700,00000 | - | - | - | - | - | 1 700,00000 | ||
| 808 | 373,76351 | - | 173,76351 | - | - | - | - | 200,00000 | ||
| 810 | 46 416 527,17267 | 7 834 281,68597 | 6 283 505,84356 | 7 320 879,80627 | 8 079 276,70607 | 4 301 892,55000 | 5 173 902,52000 | 7 422 788,06080 | ||
| 812 | 4 698,00000 | - | - | 4 500,00000 | 198,00000 | - | - | - | ||
| 822 | 42 000,00000 | 42 000,00000 | - | - | - | - | - | - | ||
| 813 | 31 710,00000 | 6 450,00000 | 6 450,00000 | 5 910,00000 | 3 000,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 | 6 500,00000 | ||
| 814 | 54 735,03160 | 40 947,97160 | 1 200,00000 | - | 12 587,06000 | - | - | - | ||
| 815 | 25 310,00000 | 4 940,00000 | 4 940,00000 | 4 530,00000 | 3 000,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 | 4 500,00000 | ||
| 816 | 15 969,93200 | 2 280,00000 | 2 280,00000 | 2 090,00000 | 4 719,93200 | 1 150,00000 | 1 150,00000 | 2 300,00000 | ||
| 819 | 8 023,78664 | 2 084,95209 | 2 018,83455 | 1 920,00000 | - | - | - | 2 000,00000 | ||
| 826 | 1 371,00000 | 399,00000 | 370,00000 | 202,00000 | - | - | - | 400,00000 | ||
| 829 | 4 486,00000 | 870,00000 | 870,00000 | 730,00000 | 800,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 416,00000 | ||
| 832 | 1 649,35400 | 570,00000 | 350,02100 | 229,33300 | - | - | - | 500,00000 | ||
| 833 | 3 764 780,47986 | 704 100,64093 | 575 126,88811 | 870 448,66082 | 682 841,57000 | 276 468,00000 | 321 468,00000 | 334 326,72000 | ||
| 843 | 256 668,64142 | - | - | - | 256 668,64142 | - | - | - | ||
| 847 | 16 580,00000 | 2 810,00000 | 2 810,00000 | 2 860,00000 | 2 500,00000 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 2 800,00000 | ||
| 848 | 6 668,16494 | 1 518,65000 | 1 330,00000 | 819,51494 | 700,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 500,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | X | 1 048 420,92151 | 247 615,89165 | 135 992,33405 | 235 005,79788 | 194 575,19163 | 62 181,31102 | 69 138,51102 | 103 911,88426 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | X | 2 645,27300 | - | 2 645,27300 | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | X | 2 554 491,71200 | 70 845,61800 | 400 327,89400 | 483 318,20000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | ||
1. | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | Всего | X | 38 279 253,55254 | 6 584 525,94546 | 5 479 294,03327 | 6 125 611,66687 | 6 666 050,97584 | 3 361 610,13102 | 4 313 444,13102 | 5 748 716,66906 |
Всего, в том число без учета планируемых объемов обязательств | X | 38 279 253,55254 | 6 584 525,94546 | 5 479 294,03327 | 6 125 611,66687 | 6 666 050,97584 | 3 361 610,13102 | 4 313 444,13102 | 5 748 716,66906 | ||
за счет средств федерального бюджета | X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | X | 38 178 979,73519 | 6 556 920,70546 | 5 461 288,07196 | 6 096 387,00864 | 6 663 336,32033 | 3 360 365,22000 | 4 312 199,22000 | 5 728 483,18880 | ||
| 804 | 3 400,00000 | 1 700,00000 | - | - | - | - | - | 1 700,00000 | ||
| 808 | 373,76351 | - | 173,76351 | - | - | - | - | 200,00000 | ||
| 810 | 37 888 249,94468 | 6 520 008,10337 | 5 439 695,45290 | 6 077 096,16070 | 6 486 718,59891 | 3 353 615,22000 | 4 305 449,22000 | 5 705 667,18880 | ||
| 813 | 31 710,00000 | 6 450,00000 | 6 450,00000 | 5 910,00000 | 3 000,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 | 6 500,00000 | ||
| 814 | 13 290,00000 | 13 290,00000 | - | - | - | - | - | - | ||
| 815 | 25 310,00000 | 4 940,00000 | 4 940,00000 | 4 530,00000 | 3 000,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 | 4 500,00000 | ||
| 816 | 13 250,00000 | 2 280,00000 | 2 280,00000 | 2 090,00000 | 2 000,00000 | 1 150,00000 | 1 150,00000 | 2 300,00000 | ||
| 819 | 8 023,78664 | 2 084,95209 | 2 018,83455 | 1 920,00000 | - | - | - | 2 000,00000 | ||
| 826 | 1 371,00000 | 399,00000 | 370,00000 | 202,00000 | - | - | - | 400,00000 | ||
| 829 | 4 486,00000 | 870,00000 | 870,00000 | 730,00000 | 800,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 416,00000 | ||
| 832 | 1 649,35400 | 570,00000 | 350,02100 | 229,33300 | - | - | - | 500,00000 | ||
| 843 | 164 617,72142 | - | - | - | 164 617,72142 | - | - | - | ||
| 847 | 16 580,00000 | 2 810,00000 | 2 810,00000 | 2 860,00000 | 2 500,00000 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 2 800,00000 | ||
| 848 | 6 668,16494 | 1 518,65000 | 1 330,00000 | 819,51494 | 700,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 500,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 100 273,81735 | 27 605,24000 | 18 005,96131 | 29 224,65823 | 2 714,65551 | 1 244,91102 | 1 244,91102 | 20 233,48026 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.1. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края | Всего | | 126 112,06909 | 36 912,60209 | 21 592,61906 | 19 290,84794 | 12 000,00000 | 6 750,00000 | 6 750,00000 | 22 816,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 126 112,06909 | 36 912,60209 | 21 592,61906 | 19 290,84794 | 12 000,00000 | 6 750,00000 | 6 750,00000 | 22 816,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | | 126 112,06909 | 36 912,60209 | 21 592,61906 | 19 290,84794 | 12 000,00000 | 6 750,00000 | 6 750,00000 | 22 816,00000 | ||
| 804 | 3 400,00000 | 1 700,00000 | - | - | - | - | - | 1 700,00000 | ||
| 808 | 373,76351 | - | 173,76351 | - | - | - | - | 200,00000 | ||
| 813 | 31 710,00000 | 6 450,00000 | 6 450,00000 | 5 910,00000 | 3 000,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 | 6 500,00000 | ||
| 814 | 13 290,00000 | 13 290,00000 | - | - | - | - | - | - | ||
| 815 | 25 310,00000 | 4 940,00000 | 4 940,00000 | 4 530,00000 | 3 000,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 | 4 500,00000 | ||
| 816 | 13 250,00000 | 2 280,00000 | 2 280,00000 | 2 090,00000 | 2 000,00000 | 1 150,00000 | 1 150,00000 | 2 300,00000 | ||
| 819 | 8 023,78664 | 2 084,95209 | 2 018,83455 | 1 920,00000 | - | - | - | 2 000,00000 | ||
| 826 | 1 371,00000 | 399,00000 | 370,00000 | 202,00000 | - | - | - | 400,00000 | ||
| 829 | 4 486,00000 | 870,00000 | 870,00000 | 730,00000 | 800,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 416,00000 | ||
| 832 | 1 649,35400 | 570,00000 | 350,02100 | 229,33300 | - | - | - | 500,00000 | ||
| 847 | 16 580,00000 | 2 810,00000 | 2 810,00000 | 2 860,00000 | 2 500,00000 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 2 800,00000 | ||
| 848 | 6 668,16494 | 1 518,65000 | 1 330,00000 | 819,51494 | 700,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 500,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае | Всего | | 6 122,45000 | 5 102,04000 | 1 020,41000 | - | - | - | - | - |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 6 122,45000 | 5 102,04000 | 1 020,41000 | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 6 000,00000 | 5 000,00000 | 1 000,00000 | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | | 122,45000 | 102,04000 | 20,41000 | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3. | Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей | Всего | | 1 597 325,74174 | 387 518,69982 | 378 945,56542 | 235 741,06650 | 105 324,49000 | 51 020,41000 | 51 020,41000 | 387 755,10000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 1 597 325,74174 | 387 518,69982 | 378 945,56542 | 235 741,06650 | 105 324,49000 | 51 020,41000 | 51 020,41000 | 387 755,10000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 550 414,81537 | 379 768,32982 | 371 366,65411 | 216 061,83144 | 103 218,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 380 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 46 910,92637 | 7 750,37000 | 7 578,91131 | 19 679,23506 | 2 106,49000 | 1 020,41000 | 1 020,41000 | 7 755,10000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.4. | Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Всего | | 60 506,13906 | 5 102,04000 | - | 16 302,04906 | 14 285,71000 | 8 163,27000 | 8 163,27000 | 8 489,80000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 60 506,13906 | 5 102,04000 | - | 16 302,04906 | 14 285,71000 | 8 163,27000 | 8 163,27000 | 8 489,80000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 58 430,31694 | 5 000,00000 | - | 15 110,31694 | 14 000,00000 | 8 000,00000 | 8 000,00000 | 8 320,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 2 075,82212 | 102,04000 | - | 1 191,73212 | 285,71000 | 163,27000 | 163,27000 | 169,80000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.5. | Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края | Всего | | 814 988,04422 | 66 434,97790 | 71 113,11387 | 55 195,05245 | 10 000,00000 | - | - | 612 244,90000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 814 988,04422 | 66 434,97790 | 71 113,11387 | 55 195,05245 | 10 000,00000 | - | - | 612 244,90000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 798 687,43345 | 65 106,27790 | 69 690,85387 | 54 090,30168 | 9 800,00000 | - | - | 600 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 16 300,61077 | 1 328,70000 | 1 422,26000 | 1 104,75077 | 200,00000 | - | - | 12 244,90000 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.6. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере | Всего | | 925 929,93084 | 377 260,16647 | 172 017,27738 | 245 241,13299 | 131 411,35400 | - | - | - |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 925 929,93084 | 377 260,16647 | 172 017,27738 | 245 241,13299 | 131 411,35400 | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 925 929,93084 | 377 260,16647 | 172 017,27738 | 245 241,13299 | 131 411,35400 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | | 2 606,81865 | - | - | 2 606,81865 | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.7. | Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения водоотведения | Всего | | 28 972,14480 | - | 8 163,27000 | 5 970,25714 | 6 122,77551 | 3 061,55102 | 3 061,55102 | 3 184,01306 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 28 972,14480 | - | 8 163,27000 | 5 970,25714 | 6 122,77551 | 3 061,55102 | 3 061,55102 | 3 184,01306 | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 28 972,14480 | - | 8 000,00000 | 5 850,85200 | 6 000,32000 | 3 000,32000 | 3 000,32000 | 3 120,33280 | ||
за счет средств местных бюджетов | | 591,27296 | - | 163,27000 | 119,40514 | 122,45551 | 61,23102 | 61,23102 | 63,68026 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.8. | Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения | Всего | | 65 590,29635 | 40 346,04422 | - | 25 244,25213 | - | - | - | - |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 65 590,29635 | 40 346,04422 | - | 25 244,25213 | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 62 942,02619 | 39 539,12422 | - | 23 402,90197 | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | | 2 648,27016 | 806,92000 | - | 1 841,35016 | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.9. | Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности | Всего | | 6 150,00000 | 1 950,00000 | 1 850,00000 | 1 350,00000 | 1 000,00000 | - | - | - |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 6 150,00000 | 1 950,00000 | 1 850,00000 | 1 350,00000 | 1 000,00000 | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 6 150,00000 | 1 950,00000 | 1 850,00000 | 1 350,00000 | 1 000,00000 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.10. | Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края | Всего | | 336 702,58473 | 223 712,88763 | 110 154,81077 | 2 834,88633 | - | - | - | - |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 336 702,58473 | 223 712,88763 | 110 154,81077 | 2 834,88633 | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 329 845,17840 | 219 238,62763 | 107 951,71077 | 2 654,84000 | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | | 6 857,40633 | 4 474,26000 | 2 203,10000 | 80,04633 | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.11. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений | Всего | | 1 108 011,91055 | 652 045,70138 | 330 900,27000 | 125 065,93917 | - | - | - | - |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 1 108 011,91055 | 652 045,70138 | 330 900,27000 | 125 065,93917 | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 085 851,67055 | 639 004,79138 | 324 282,26000 | 122 564,61917 | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | | 22 160,24000 | 13 040,91000 | 6 618,01000 | 2 501,32000 | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.12. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Всего | | 5 335 865,32308 | 832 284,75900 | 758 032,28421 | 769 882,23987 | 736 551,00000 | 736 551,00000 | 736 551,00000 | 766 013,04000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 5 335 865,32308 | 832 284,75900 | 758 032,28421 | 769 882,23987 | 736 551,00000 | 736 551,00000 | 736 551,00000 | 766 013,04000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 5 335 865,32308 | 832 284,75900 | 758 032,28421 | 769 882,23987 | 736 551,00000 | 736 551,00000 | 736 551,00000 | 766 013,04000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.13. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам | Всего | | 23 845 631,88056 | 3 260 722,00000 | 3 558 479,41256 | 4 297 487,35009 | 3 828 003,11791 | 2 294 400,00000 | 3 238 500,00000 | 3 368 040,00000 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 23 845 631,88056 | 3 260 722,00000 | 3 558 479,41256 | 4 297 487,35009 | 3 828 003,11791 | 2 294 400,00000 | 3 238 500,00000 | 3 368 040,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 23 845 631,88056 | 3 260 722,00000 | 3 558 479,41256 | 4 297 487,35009 | 3 828 003,11791 | 2 294 400,00000 | 3 238 500,00000 | 3 368 040,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.14. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня | Всего | | 429 420,71600 | 76 539,80000 | 45 000,00000 | 67 800,00000 | 80 000,90000 | 52 657,90000 | 52 657,90000 | 54 764,21600 |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 429 420,71600 | 76 539,80000 | 45 000,00000 | 67 800,00000 | 80 000,90000 | 52 657,90000 | 52 657,90000 | 54 764,21600 | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 321 998,60000 | 76 539,80000 | 45 000,00000 | 67 800,00000 | 80 000,90000 | 52 657,90000 | 52 657,90000 | 54 764,21600 | ||
за счет средств местных бюджетов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.15. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения | Всего | | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.16. | Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период | Всего | | 55 288,15511 | 30 729,78695 | 22 025,00000 | 2 533,36816 | - | - | - | - |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 55 288,15511 | 30 729,78695 | 22 025,00000 | 2 533,36816 | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 55 288,15511 | 30 729,78695 | 22 025,00000 | 2 533,36816 | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.17. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | Всего | | 3 672,30860 | - | - | - | 3 672,30860 | - | - | - |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | | 3 672,30860 | - |